【楽天銀行】内部監査部:監査担当/年収~1,400
700~1400万
楽天銀行株式会社
東京都港区
700~1400万
楽天銀行株式会社
東京都港区
その他金融内部監査
内部監査
金融内部監査システム監査
主な業務としてテーマ監査の担当者、主任監査人として個別監査の計画・遂行・被監査部署とのコミュニケーションを通じてご活躍頂くことを想定しております。特に高い知見を要する監査においては、外部の専門家の活用も積極的におこなっており、内部監査人になっていただいた方のスキル向上にもつながる体制を引いております。 テーマ監査例) ・サイバーセキュリティ監査 ・システムリスク管理態勢監査 ・マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策監査管理態勢監査 ・自己資本比率算定に係る監査(内部格付手法・FIRB) 内部監査組織・手法の高度化を継続的に図っていく予定であり、一緒に成長を楽しめるスペシャリスト、また内部監査人としてスペシャリストを目指したい方を募集しております。 【内部監査本部について】 楽天銀行は、楽天グループの金融戦略の中核を担い、事業規模を急速に拡大しています。今後は銀行単体のみならず、グループ会社や金融グループ各社との連携を深め、グループ全体での強固なガバナンス体制の構築を目指しています。 当行およびグループ各社のリスクを精緻に分析し、経営陣が適切な意思決定を行えるよう、客観的な視点と専門的な知見により第3線としての役割を果たすことがミッションです。 【働く環境】 中途採用者で構成された組織であり、専門性を生かし活躍できる環境です。
必須: 下記のいずれかのご経験を有する方 ◇システム監査(特に歓迎): システム監査、セキュリティエンジニア、またはITコンサルティングのご経験 大規模システムやクラウド環境におけるリスク評価の実務経験 ◇業務監査: 金融機関における内部監査、またはリスク管理部門での実務経験2年以上 内部格付けやリスク評価モデルに関する基礎知識、または実務経験 AML/CFTに係るコンプライアンス部門、またな内部監査部門での実務経験2年以上 グループ会社管理に関連する業務経験 歓迎: ・内部監査経験3年以上 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認情報システムセキュリティプロフェッショナル(CISSP) ・公認AMLスペシャリスト(CAMS) ・高いコミュニケーションスキル(多様なステークホルダー(被監査部署・経営層・当局、等)と信頼関係を築き、相手の視座に合わせ論理的な会話が可能なスキル)
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、4年制大学、大学院(MBA/MOT)
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
700万円〜1,400万円
一定額まで支給
07時間40分 休憩60分
08:50〜17:30
無
有 平均残業時間: 20時間
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
年末年始 連続休暇(5営業日) 年次有給休暇 慶弔 産前産後 育児(時短制度も有
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
無
東京都港区
資格取得支援制度 研修支援制度 ストックオプション 社員食堂・食事補助
有
給与改定:年2回 業績賞与:年2回 持株会 通信教育制度 カフェテリア(朝・昼・夕食無料)
東京都港区
最終更新日:
500~1050万
全社的なリスクマネジメントの推進を担うポジションです。経営や事業運営に影響を及ぼすリスクを把握し、関係部門と連携しながら対応方針の検討や改善提案を行います。企画から実行、モニタリング、改善まで一連のサイクルに携わり、全社横断で業務を進めていただきます。 ・全社リスク方針の策定および社内への浸透活動 ・各部門のアクションプランを継続的にモニタリングし、リスク観点から改善を提言 ・社内外の環境変化を把握し、全社への共有や対応方針の検討を支援 ・BCM/BCPの取りまとめや運用推進 ・リスク事案発生時の対外対応支援、再発防止策の提言と全社展開 ・リスク管理に関する社員研修の企画 企画、総務、法務、内部監査、ESG、防災など多様な部門と連携しながら進める業務です。全社レベルに及ぶテーマも多く、幅広い視点でリスクマネジメントに携わることができます。
【必須】他社において、下記いずれかの業務を経験していること。 ・リスク管理業務、企画業務、経営管理業務 ・リスク管理業務: 全社リスクマネジメントの企画・運営 リスクアセスメント、リスク分析・評価 BCM・BCPの策定・運用 危機管理・インシデント対応 コンプライアンス、内部統制、ガバナンスに関する業務 ・企画業務: 経営企画・事業企画・事業戦略の立案 中期経営計画・年度計画の策定 全社横断プロジェクトの企画・運営 経営層向け資料・会議体運営 ・経営管理業務: 予算・実績管理、KPI管理 事業・部門の業績管理、経営分析 子会社・グループ会社管理
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700万~
内部監査部門におけるマネージャーとして、各事業部門およびグループ会社に対する内部監査業務をご担当いただきます。 事業拡大およびグループ経営の強化に伴い、内部統制・ガバナンス体制のさらなる強化を目的とした増員募集となります。 本ポジションでは、経営層や監査責任者の方針のもと、個別監査の実行責任者として監査業務をリードいただきます。 業務プロセスや規程遵守状況、資産保全の観点から課題を抽出し、改善提案を通じて企業価値向上に貢献いただくことを期待されています。
・事業会社における内部監査、内部統制、コンプライアンス、経理財務、業務管理に関するご経験をお持ちな方 ・管理部門等で統制・業務改善に携わり監査に展開可能なご経験をお持ちな方
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1000~1120万
【職務内容】 以下、何れも国内外のグループ会社と連携して実施する業務となり、調整力やコミュニケーション力も重要となり、 また、これらを対応する組織やプロジェクトのマネジメントを担当して頂くことを予定しています。 ■ITインフラ領域 ・オンプレミス環境のネットワーク/サーバ設計、構築、運用(VMware、Cisco/Juniper、WindowsServer、Linux) ・パブリッククラウド環境(IaaS)のインフラ設計、構築、運用(AWS、Azure、GCP) ・Microsoft EntraID、Microsoft365等、認証とコラボレーション関連の運用 ■セキュリティ領域 ・サイバーセキュリティ対策(SASE/IDaaS/SIEM/SOAR/CNAPP)の導入展開、運用 ・その他セキュリティツールの運用(ASM、NGAV、EDR、脅威インテリジェンス、バグバウンティ、メールセキュリティ等) ・情報セキュリティ関連のガイドラインの策定や従業員に向けた教育活動 ★Global Headquartersの立場から、国内外のグループ会社を横断したプロジェクトが多数あり、 グローバルで活躍ができる環境です。 また、当部門は可能な限り自部門内で作り上げるエンジニア精神を持った職場でもあります。 次世代につながる安心安全でグローバルのエンターテインメント事業を支えるプラットフォームを一緒に作っていきましょう!(求人ID:450469)
【必須】 ・情報セキュリティの業務経験 5年以上 または、ITインフラ(NW、サーバ、クラウド)の業務経験 5年以上 ・5名以上の組織マネジメント経験 3年以上 ・海外グループ会社のメンバーと通訳なしでコミュニケーション可能な語学力 【歓迎】 ・6ヵ月以上の小型~中型プロジェクトのPL/PM経験 ・情報システム部門にて、IT投資計画の立案やIT戦略の策定 ・大型プロジェクト(1年以上)のPL/PM経験 ・グローバル企業での業務経験(海外グループ会社へのシステム導入等の経験) ・ビジネス英会話での業務経験
【日本を代表する総合エンタメ企業】 同社は、世の中に革新的な製品を生み出してきたセガと、様々な業界初の製品を送り出してきたサミーが、 2004年10月に経営統合してセガサミーグループが誕生した際、グループの持株会社として設立されました。 同社の事業内容は、セガとサミーをメインとしたグループ会社の経営管理や、 ライセンス・法務・知的財産・人事・財務・経理・総務・IT・IR/SRなど幅広いコーポレートサービスの提供です。
800~1300万
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約43.1兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.comをご覧ください。 * アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。 ** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)。 ※記載の情報は、特に注釈がない限り2026年3月末現在のデータ。 ■業務内容 ・年度監査計画に基づく案件について、主に国内拠点の監査を主担当として実施 ・監査する上で、複雑な問題を、主体的に論理立てて、分析した上で、解決策を提案 ・被監査部署や関係者に対し、監査で検出した発見事項について適切に説明し、理解を促す ・指摘事項のフォローアップを実施 ・オフサイトモニタリング活動を通じ、継続的に内部監査に必要な情報を収集 ・財務報告にかかる内部統制評価(いわゆるJ-SOX)の実施
■求められる能力・知識 ・リスク管理プロセスの理解と問題解決能力 ・会計や経理に関する知識 ・情報システムのバックグランドのある方など、ITリテラシーの高い方歓迎 ・日本語ネイティブレベル(英語力は不問) ■求められる経験 ・国内監査経験3年以上 ・会計事務所、金融機関、コンサルティング会社における業務経験尚可 ・資産運用会社での業務経験歓迎 ・CPA、CIA、CISAといったプロフェッショナル資格を保持している、又は入社後取得をする目指せる方 ■求められる人物像 ・高度なインターパーソナルスキルを持ち、様々な部門やチームメンバーと良好な人的関係を築くことが得意な方 ・多様性や変化に富む環境に対応できるフレキシビリティを持ち、様々な新しいことに適時にキャッチアップしていくことができる方 ・タスクの責任感とチームの連帯感を重視して業務を遂行できる方
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600~900万
【部署の説明】 営業拠点・代理店臨店検査及び募集事故等などの営業活動に対する各種モニタリング及び募集事故等のコンプライアンス系インシデントの調査対応(財務局への事故報告対応を含む)、募集資料の審査などの業務を担当しています。 【職務内容】 ・営業拠点検査計画の策定・実施・保険代理店に対する検査計画の策定・実施 ・保険募集に係る不適切行為等の調査 【従事いただく業務については希望および適性を考慮して決定】 【入社後の教育・研修について】 ・ OJTを通した実践的な教育 【当該業務の魅力】 ・業務を通じて保険募集に関する幅広いコンプライアンス知識や個人情報管理に関する知識が習得できます。 ・当部内の他業務(募集事故調査、募集資料審査等)を理解することにより、幅広いコンプライアンス知識が習得できます。
【業界経験】 生命保険業界:必須 金融業界:必須 【Must】 ・営業拠点もしくは代理店に教育・指導が出来る知識・経験を有する ・営業拠点、社内関係部署とコミュニケーションの上、業務を推進できること ・協調性、順応性がある方(社内関係部署と適切にコミュニケーションをとり、業務を推進できる) ・宿泊を伴う出張が可能な方 【Want】 ・生命保険における5年以上の経験・代理店営業や募集コンプライアンスに関する知識や、営業拠点への検査経験
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年収非公開
グローバル著名PEファンド投資先にてプロフェッショナルとしてお力を発揮いただきます ■内部監査責任者として会社の内部財務管理の監督を行い、会社全体の財務および運営リスクを管理 ■取締役会の監査委員会に報告(管理上はCFOに所属) ■グローバルな範囲を持ち、主な事業運営や製造は日本と中国にあり、シンガポールと日本の会計チームと密接に連携して働きます。 【おすすめポイント】 日本国内のPEの中でも著名かつハンズオンに定評がある同社の投資先にて質の高いプロフェッショナル人材としての経験を積むことが可能です。
<必須要件> ■ビジネスレベルの英語力(必須。できればバイリンガル・留学経験などがあるとベター、英語でビジネスレベルのコミュニケーションが滞りなく取れること) ■企業での会計系の内部監査の経験ないしはbig4監査法人での監査経験(数年程度) 製造業、グローバル展開企業ないし外資系企業での勤務経験(外資系企業≒直属の上司がNon-Japaneseで英語でのコミュニケーション前提) ■会計士資格 (USCPAだとなお良し) <尚可要件> ■レンタル/シェアリングサービス・リースなど。 できればToC向けで飲食業・小型店舗の出店計画をされていたり、自動販売機等ビジネス、倉庫・レンタルストレージ系などのご経験
コンサルティング会社をルーツに持つグローバルな投資会社です。主に、成長余力や経営課題のある企業の株式を買い取り、経営陣と共に現場へ深く介入して企業価値を高める「ハンズオン型」の支援を行います。 事業再生、組織改革、グローバル展開などを主導し、企業が成長した後に株式を上場や売却させることで投資リターンを上げます。プライベート・エクイティ投資を中心に、ベンチャー企業への投資、不動産や債権など、多様な資産を対象とした運用を行っています。
700~1400万
主な業務としてテーマ監査の担当者、主任監査人として個別監査の計画・遂行・被監査部署とのコミュニケーションを通じてご活躍頂くことを想定しております。特に高い知見を要する監査においては、外部の専門家の活用も積極的におこなっており、内部監査人になっていただいた方のスキル向上にもつながる体制を引いております。 テーマ監査例) ・サイバーセキュリティ監査 ・システムリスク管理態勢監査 ・マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策監査管理態勢監査 ・自己資本比率算定に係る監査(内部格付手法・FIRB) 【内部監査本部について】 楽天銀行は、楽天グループの金融戦略の中核を担い、事業規模を急速に拡大しています。今後は銀行単体のみならず、グループ会社や金融グループ各社との連携を深め、グループ全体での強固なガバナンス体制の構築を目指しています。 当行およびグループ各社のリスクを精緻に分析し、経営陣が適切な意思決定を行えるよう、客観的な視点と専門的な知見により第3線としての役割を果たすことがミッションです。 【働く環境】 中途採用者で構成された組織であり、専門性を生かし活躍できる環境です。
下記のいずれかのご経験を有する方 ◇システム監査(特に歓迎): システム監査、セキュリティエンジニア、またはITコンサルティングのご経験 大規模システムやクラウド環境におけるリスク評価の実務経験 ◇業務監査: 金融機関における内部監査、またはリスク管理部門での実務経験2年以上 内部格付けやリスク評価モデルに関する基礎知識、または実務経験 AML/CFTに係るコンプライアンス部門、またな内部監査部門での実務経験2年以上 グループ会社管理に関連する業務経験 歓迎要件 ・内部監査経験3年以上 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・公認情報システムセキュリティプロフェッショナル(CISSP) ・公認AMLスペシャリスト(CAMS) ・高いコミュニケーションスキル(多様なステークホルダー(被監査部署・経営層・当局、等)と信頼関係を築き、相手の視座に合わせ論理的な会話が可能なスキル)
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650~1400万
【業務概要】 本ポジションでは、J-SOXの評価業務に加え、グループ全体のガバナンス強化を担っていただきます。将来的には、内部統制の設計・改善・仕組み化まで幅広く携わっていただくことを想定しています。 【業務内容】 ・全社統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、ITGCに関する内部統制の整備および運用評価の実施 ・J-SOX評価上で検出された課題への改善提案およびフォローアップ ・新規事業立ち上げやシステム変更に伴う内部統制の整備に関する助言 ・監査法人対応 ※ご入社後は、上記いずれかの業務をご担当いただきます 【ポジションの魅力】 ◎J-SOX評価に加え、グループ全体のガバナンス強化に携われます ◎ITサービス企業ならではの内部統制・J-SOX業務を経験できます ◎エンタメ・スポーツ・ライフスタイルなど、多様な事業を横断して関われます ◎ご希望に応じて、内部統制の設計・改善にも挑戦できます
【必須要件】 ・J-SOXにおける評価、構築または運用の実務経験 【歓迎要件】 ・監査法人等での3年以上の監査業務経験 ・3点セット(業務記述書、フローチャート、RCM)のゼロからの構築経験 ・ITGC、ITACの設計・評価経験 ・新規事業やシステム導入における統制設計経験 ・評価業務全体のリードまたはマネジメント経験 ・CIA、CISA、CPA、簿記2級等の資格保有者 【求める人物像】 ・変化する環境を的確に捉え、主体的に課題解決を推進できる方 ・関係部門と積極的にコミュニケーションをとり、論点整理や合意形成を主導できる方 ・業務プロセスへの理解・関心を持ち、統制との関係性を論理的に整理できる方 ・J-SOXを通じて、事業の健全な成長およびガバナンス強化に貢献したい志向をお持ちの方
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550~850万
DICグループのガバナンス高度化と持続的な企業価値向上を支える内部監査業務が中心になります。経験や専門性を踏まえながら担当領域を決定し、段階的に監査業務の範囲を広げていただきます。 【詳細】(1)DIC株式会社および国内外グループ会社への内部監査計画の立案、実施、報告 (2)経営層や海外監査チーム等との調整 (3)データアナリティクスを活用した監査手法の導入 (4)J-SOXを含む内部統制評価の実施・改善支援 (5)IT全般統制の構築支援・評価 《グローバルな活躍》担当エリアは日本に加え、アジアパシフィック地域、中国をカバーしており、グローバルな視点で監査業務に携われます。
【いずれか必須】■上場企業または監査法人における内部統制監査業務の実務経験■上場企業における経理、ガバナンス、リスクマネジメント、情報システム等の実務経験 《キャリアパス》国内外の事業部門やグループ会社に対する監査を通じて、事業運営、財務・会計、IT、ガバナンスなど幅広い知見を習得することができます。入社後は監査担当者として経験を積み、将来的には監査リーダーや専門領域のエキスパートとして活躍いただくことを期待しています。ご本人の志向や適性に応じて、経営管理、リスクマネジメント、事業部門や管理部門等へのキャリア展開も可能です。
■印刷インキ、印刷関連機器・材料、有機顔料、電子情報材料、合成樹脂、樹脂着色剤、改質剤、工業用粘着テープ、包装用多層フィルム、中空糸膜モジュール、プラスチック成型品、ヘルスケア食品等の研究開発・製造・販売
730~1120万
【職務内容】 以下、何れも国内外のグループ会社と連携して実施する業務となり、調整力やコミュニケーション力も重要となり、 また、これらを対応する組織やプロジェクトのマネジメントを担当して頂くことを予定しています。 ■ITインフラ領域 ・オンプレミス環境のネットワーク/サーバ設計、構築、運用(VMware、Cisco/Juniper、WindowsServer、Linux) ・パブリッククラウド環境(IaaS)のインフラ設計、構築、運用(AWS、Azure、GCP) ・Microsoft EntraID、Microsoft365等、認証とコラボレーション関連の運用 ■セキュリティ領域 ・サイバーセキュリティ対策(SASE/IDaaS/SIEM/SOAR/CNAPP)の導入展開、運用 ・その他セキュリティツールの運用(ASM、NGAV、EDR、脅威インテリジェンス、バグバウンティ、メールセキュリティ等) ・情報セキュリティ関連のガイドラインの策定や従業員に向けた教育活動 ★Global Headquartersの立場から、国内外のグループ会社を横断したプロジェクトが多数あり、 グローバルで活躍ができる環境です。 また、当部門は可能な限り自部門内で作り上げるエンジニア精神を持った職場でもあります。 次世代につながる安心安全でグローバルのエンターテインメント事業を支えるプラットフォームを一緒に作っていきましょう!(求人ID:450478)
【必須】 ・情報セキュリティの業務経験 5年以上 または、ITインフラ(NW、サーバ、クラウド)の業務経験 5年以上 ・5名以上の組織マネジメント経験 3年以上 ・6ヵ月以上の小型~中型プロジェクトのPL/PM経験 ・海外グループ会社のメンバーと通訳なしでコミュニケーション可能な語学力 【歓迎】 ・情報システム部門にて、IT投資計画の立案やIT戦略の策定 ・大型プロジェクト(1年以上)のPL/PM経験 ・グローバル企業での業務経験(海外グループ会社へのシステム導入等の経験) ・ビジネス英会話での業務経験
【日本を代表する総合エンタメ企業】 同社は、世の中に革新的な製品を生み出してきたセガと、様々な業界初の製品を送り出してきたサミーが、 2004年10月に経営統合してセガサミーグループが誕生した際、グループの持株会社として設立されました。 同社の事業内容は、セガとサミーをメインとしたグループ会社の経営管理や、 ライセンス・法務・知的財産・人事・財務・経理・総務・IT・IR/SRなど幅広いコーポレートサービスの提供です。