国内中堅銀行(台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀)AML企画・推進
600~1250万
国内中堅銀行(台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀)
東京都港区
600~1250万
国内中堅銀行(台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀)
東京都港区
金融内部監査与信監査
金融内部監査モデル監査
金融犯罪関連監査
AML統括部において、 ①AML/CFT管理態勢整備(行内規程/マニュアル制改定、プログラム、テスティング含む) ②AML/CFT、反社、その他特殊詐欺/インターネットバンキング不正送金等金融犯罪モニタリングおよび対応 ③②に係るラインマネージメント ④現場指導 ⑤各種報告資料作成 ⑥AMLシステムの企画・管理(含む開発プロジェクト推進・管理) ⑦その他全般的な次長業務補佐
①銀行・金融業務全般の業務内容の経験 ②AML/CFT及びコンプライアンス関連業務等に関する経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語/中国語ができれば尚可 【求めるスキル】 高い倫理観、コミュニケーション能力、PCスキル(Word / Excel / PowerPoint) 中級レベル以上 【その他】 日本では対応が遅れているAML/CFT分野において、当行の態勢強化を使命感を持って担っていただける方 社会的ニーズ、国際規制を先取りして問題意識を持って自ら意欲的に対処できる方 業務は多岐にわたり、担当業務以外にも興味を持ちチームワークを重視して活躍したい方
大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、専門職短期大学、4年制大学、大学院(MBA/MOT)
600万円〜1250万円
有 平均残業時間: 30時間
有
122日 内訳:完全週休2日制
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
正社員
東京都港区
年1回(4月) 年2回(3月、9月) ※銀行の業績、ビジネスの業績、ならびに個人のパフォーマンスにより決定いたします。 交通費支給(上限月100,000円) 9:00~17:30 (内休憩1時間) 完全週休2日制 有給休暇(最大20日)、年末年始休暇、特別休暇(結婚、出産、看護、療養、忌引等) 各種社会保険完備、確定拠出年金制度、RELO CLUB(福利厚生倶楽部) ※RELO CLUB : 当行が契約している福利厚生アウトソーシングサービスです。 国内外の主要宿泊施設、レジャー施設、スポーツ&アウトドア、出産・育児・介護・メンタルケアのサポート等、ライフスタイルに合わせ各種支援制度、優待制度が利用できます。 ■教育研修: 導入研修、階層別研修、選抜研修
最終更新日:
800~1500万
■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) 年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) SOX対応 内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 監査法人対応 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 部室運営 全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント 計画した予算に対する予実管理 監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 担当する業務の魅力 社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること
【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 ・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 【歓迎】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ・監査リーダーまたは管理職のご経験 ・システムリスク管理のご経験 歓迎する人物像 ・会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ・役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ・暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ・スピード感を持って能動的に業務を推進できる方
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450~700万
■募集背景 マネーフォワードでは『お金を前へ。人生をもっと前へ。』をミッションに掲げ、個人と法人のあらゆるお金の課題を解決する『お金のプラットフォーム』を目指しています。その中でマネーフォワードケッサイではSaaSとFintechを掛け合わせ、事業者の決済や資金繰りの課題解決を目的とした金融サービスを幅広く提供しています。 マネーフォワードケッサイでは複数の金融サービスを提供しており、そのサービス特性に応じた審査部を設けています。事業成長やサービスの高度化を踏まえ、私たちとともに金融サービスの審査組織を率いていただきたいと思い募集を開始しました。 ■主な業務内容 審査部における中核メンバーとして以下の与信関連業務を担当いただく予定です。 ◇主な業務 案件審査 ・法人クレジットカード与信審査 ・売掛金早期資金化(ファクタリング)与信審査 与信審査およびAI審査モデルの運用、総合的な企画・立案 ◇業務内容詳細 案件審査 ・申込企業の代表者経歴、業歴、資本構成、特許等について定性的な分析をしていただきます。 ・申込企業から決算資料や入出金データを受領したうえで安全性分析を行い、適切な与信方針を部内で協議のうえ、決定していただきます。 ・事業の成長性に関して、SWOT分析等も踏まえ検証していただきます。 ・早期資金化対象債権の実在性・適格性の検証を行っていただきます。 与信審査およびAI審査モデルの運用、総合的な企画・立案 ・社内のエンジニア等の他部署メンバーとの協働によるAI審査モデルの運用、データ分析やプロジェクトの企画・立案等を行っていただきます。 ■ポジションの魅力 ・これまで培われたファイナンス等に関する知識・経験を、今まさに成長しているフィンテック業界で活かすことができます。 ・急成長しているファイナンス領域において、少数精鋭の環境で貴殿の裁量を持ち業務に取り組めます ・広範な業種・規模の会社の審査担当を行う機会があり、ビジネスモデルや仕組みを把握する面白みがあります。 ・様々な出身母体のメンバーや、審査経験豊富な役員陣とディスカッションをする機会が多く、企業の見方についての深い知見が得られます。 ・自身が携った審査業務が会社の成長に直結し、成長途上にある事業会社ならではのやりがいを感じられます。 ・将来の金融業・コンサル業務への適用に有用であり、企業の財務担当、CFOに必要な知見も得ることができます。 ・エンジニアと一緒に審査モデル構築をゼロから構築できる機会があります。
・金融機関(銀行、もしくは保証会社での銀行ローン保証事業部門)、フィンテック企業での法人領域における融資、投資業務の経験 ・日本国内企業における財務データ(決算書・試算表・資金繰り表)から業績動向・財務状況を把握するスキル
・個人向け:資産・家計管理ツール「マネーフォワード ME」で資産や収支を可視化し、効率的な家計管理を支援。 ・法人・個人事業主向けクラウドソリューション:「マネーフォワード クラウド」シリーズで会計・請求・給与・勤怠・電子契約など、幅広い業務を効率化。 ・金融機関・FinTech事業:銀行・証券・保険会社との連携やアプリ開発支援、ブロックチェーン活用などで金融DXを推進。
年収非公開
内部監査業務
①証券業務の監査経験のある監査人、あるいは、その素養のある人材 監査する上で証券業務に精通している人材で、現在の監査部として求める 業務知識としては、以下のニーズが高い ・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見のある人材 ・GIB部門、特に、IBバンカーの知見 このほか、公認会計士やCIAの取得者で監査業務経験者であれば、証券業務の知見を もとに判断予定 ②監査の知見及び海外拠点(欧州、米州、アジア)の各監査部門との協働体制強化や 実査支援のための英語でのコミュニケーション力のある人材 将来的には海外拠点の監査部門への派遣も展望できる人材 証券業務の監査の知見がなくとも、以下のような人材を希望 ・海外拠点での勤務実績や海外拠点とのプロジェクト参画経験等がある ・語学力を有し公認会計士等の素養がある(日興東京の監査部内で監査を経験した後、 海外に派遣できる素養のある人材) ・粘り強さと交渉力がある
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1000~1500万
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・業務監査・・・当社業務(ホールセール、リテール、コーポレート)に係る統制の有効性検証
◇必須条件 以下のいずれかの経験がある方 ・金融機関(総合証券、外資系証券が望ましい)の業務経験者 ・監査法人における業務経験者 ・金融機関におけるコンプライアンス業務・リスク管理業務経験があり、 内部監査に興味のある方 ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
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年収非公開
・内部監査業務の推進に係る企画・立案を担当 ・監査計画・手続・規定等の策定・運営、内部監査業務の高度化に向けた施策立案・推進、 監査人の専門性向上に向けた育成・研修の企画・推進、等
◇必須条件 ・内部監査業務に興味のある方 ・金融機関や監査法人における業務経験があるのが望ましい ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
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500~850万
近年、急速な広がり、変化を見せるキャッシュレス業界において、マネーロンダリング対策は大きなテーマとなっています。お客様に安心して当社サービスをご利用いただけるよう、マネロン対策の強化に向け、当社の体 制も強化・改善に取り組んでおります。継続的顧客管理業務に取り組んでいただけるメンバーを募集します。【AML観点における継続的顧客管理の運用にかかる業務】■顧客の顧客ランクの策定(有効性検証・見直し含む)■対象顧客アプローチ(メール・アプリ告知・郵送等)の実施■顧客の回答率等の係数管理■顧客の回答率等の改善施策検討■お客様から反響への対応■委託先の業務管理・調整 (変更の範囲)会社内のすべての業務
【必須】カード会社または銀行でのAML業務経験(3年以上) 【KDDIグループとしての安定した資本基盤×高成長中のFintech事業】KDDIグループの中でも注力・成長領域である金融サービスを展開する当社。安定した資本基盤の元、成長市場であるFintechの領域で、着実な成長を遂げています。グループ事業構想の実現にむけ、大きな経済圏の中で事業展開をしながら、お客様に選ばれる未来を創造すべく、キャッシュレス社会の実現を担う企業として、さらに成長・拡大中です。
・前払式支払手段発行業および資金移動業(『au PAY プリペイドカード』『WebMoneyプリペイドカード』の発行、電子マネー『WebMoney』の発行・販売等) ・デジタルコード販売およびキャッシュレスソリューションの開発・提供等
年収非公開
<案件例>:【メガバンク】グローバル信用リスク管理業務(カントリーリスク管理、海外及び海外子会社信用リスク管理) カントリーリスク管理、グローバル信用リスク管理における業務を既存メンバーと協力して取り組んでいただくことを想定。 1.同社がビジネス上取っているカントリーリスクの対象国について、各国のカントリーリスクのモニタリング・分析・評価を行う。 2.上記カントリーリスクのモニタリング・分析・評価を通じて、ビジネスサイド及び欧米ア各地域リスク管理部と連携して、同社のカントリーリスクの機動的対応を推進する。 3.海外(含む子会社)の信用リスク状況のモニタリング及びヘッドクオーターとしてのリエゾン業務。 欧米ア各地域の有効な取り組みを共有する等し、グローバル全体での信用リスク管理の高度化を図る。 4.海外(含む子会社)の信用リスク状況変化時に、ヘッドクオーターとして海外拠点と連携して対応を立案、またはサポート。
応募資格 【必須】 ■スキル ・与信業務もしくは信用リスク管理業務の基本的な知識・経験 ・業務遂行に必要な英語力(TOEIC840点以上目安) (上記項目について条件を満たさない場合、習得意欲高く取り組める場合は可) ■人物面 ・コミュニケーション能力高く、多様性を尊重しながらチームで協力して業務に取り組める方 ・激動する世界情勢を捉え、各国カントリーリスクの分析・評価にチャレンジしたい意欲のある方 【歓迎】 ・金融機関、コンサル、シンクタンク、官省庁、研究機関などでリスク管理業務経験ある方、海外駐在経験ある方
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1110~1300万
会社全体のコンプライアンス態勢の整備、強化を中心となって行うチームです。専門性を磨くことが出来るとともに、社内の多くの部署やグループ会社の業務に幅広く関わることが出来ます。 チームリーダーの補佐および他のマネージャー・スタッフと協働しながら、マネージャーとして自主自律的に遂行いただきます。 ※コンプライアンスに関する以下の業務のうち、適性・希望を踏まえ、いずれかの領域をご担当いただきます。 ※入社後は持株会社およびグループ保険会社に兼務出向し、グループ全体のコンプライアンス業務にも携わっていただきます。 リモート比率:原則週2回出社/業務繁閑期、部署業務状況に応ず 【職務内容】 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ■具体的な業務 ・コンプライアンスリスク管理 ・コンプライアンス研修、教育 ・コンプライアンス委員会運営 ・各種コンディションレポート ・内部通報制度運営、通報対応 ・企業倫理に係る研修、教育、モニタリング コンプライアンスチームには上記業務の他に、下記領域の業務もございます。 ・業務管理領域:コンプライアンスチェック(案件相談)、募集資料審査/管理、利益相反管理/腐敗行為防止 ・個人情報管理領域:個人情報の取扱いに関する周知・教育、個人情報漏えい判断、個人情報漏えいの届出 ・金融犯罪領域:反社会的勢力対応、マネー・ローンダリング等対策の態勢整備 など ■魅力 ・専門性が求められる業務が多いことから、ご自身のスキルアップにつながります。 ・社内・グループ会社の様々なプロジェクトなどへの関りを求められるチームであることから、様々なチームおよび経営陣とも直接関わることが出来ます。 ・前向きで真摯に業務に取り組むメンバーが多く、雰囲気の良い職場です。 ■チームの機能、ミッション 全社員がコンプライアンスを意識しなくとも自然と顧客本位で業務が行える会社を目指し、チーム一丸となって取り組んでいます。
【応募必須要件】 ※下記①②のいずれかに該当する方 ①3年以上金融業界での就業経験がある方、 または業務上コンプライアンス関連業務と親和性が高い業務を担当していた経験 ②金融以外他業界で3年以上コンプライアンス部門または内部統制部門等での業務の経験(コンプライアンス・監査等に係る資格の保有等)、 ※なお、厳密に上記①②を全て満たさない場合についてもご応募可(書類選考にて判断のため) 【歓迎要件】 ■コンプライアンス部門または内部統制部門等での業務の経験、コンプライアンス・監査等に係る資格の保有 ■生命保険業界での勤務経験 【求める人物像】 ■コミュニケーション力・表現力(口頭・ビジネス文書) ■チームワークを大切にして柔軟なコミュニケーションが取れる方、周囲と協力しながら業務を遂行できる方、社内外の関係部署と円滑な関係を構築できる方 ■自ら考えて(判断すべきところは判断して)責任感を持って前向きに取り組んでいただける方 ■論理的思考力があり、客観的な視点で分析をしつつ、目標や目的の達成に向けて積極的に働きかけられる方 ■企業理念に共感できる方 ■メンバーの成長に興味をもち寄与できる方 【PCスキル】 Word、Excel、Power point:通常業務に支障のない範囲 Access:尚可 ■学歴:大卒以上 ■英語力:不問
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700~1250万
★持株会社・グループ銀行等に対する内部監査/2021年内部監査推進全国大会「会長賞」受賞★ 【募集背景】 金融機関のビジネスや業務が多様化・拡大し、外部環境が日々変化する中で、スリーラインモデルの第3線として内部監査に対する要求水準も高まっています。同社では、経営を支える内部監査部門として、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行う等、高い水準の内部監査を実施していくべく、組織強化を図っていきたいと考えています。 【仕事内容詳細】 ◎テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) ・業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。 ・監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。 ◎監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務) ・企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。 【配属部署/組織構成】 ・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。 ・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。 【人事制度/育成体制】 ・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。 ・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。 【残業時間/テレワーク】 ・残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです) ・テレワーク:週1、2回 ◆メッセージ◆ 「これまで培った専門知識・スキルを活かして銀行グループでの監査経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務を行い、企業価値の向上に貢献したい」など、ご自信の経験・知見を活かし、スキルアップを図りつつ、グループとしての監査業務の高度化に取り組みたいと考えている方、チャレンジ精神に溢れた方のご応募をお待ちしております。 ※2025年8月、ビジネス誌「Forbes Japan」にりそなの内部監査の記事が掲載されましたので、ぜひご覧ください。(https://forbesjapan.com/articles/detail/80959)
【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず) ・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験 ・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 【歓迎】 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正監査士(CFE)、公認会計士、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
620~960万
職務内容 支社検査チームは、全国の営業拠点(支社)を訪問し、営業拠点における内部統制やコンプライアンス推進状況の確認および評価を行っています。 また、支社での企業文化の浸透が重要であることから、統制環境(組織の風土)についても評価を実施しています。 今回の募集では、支社検査担当者(※)として、支社検査の事前準備、現地での実査、事後対応など、支社検査に関連する全般的な業務をサポートしていただく方を求めています。 ※担当者とは、実施責任者の指示のもと、支社検査の実務を行う立場です。数年後には、管理職として実施責任者を担っていただくことを期待しています。 【職務内容】 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ■具体的な業務 (1)営業拠点(支社)検査 ・全国の支社を実際に訪問し、インタビューや資料査閲等を通じて支社の内部統制・コンプライアンス推進状況の確認および評価の実施 ※全国出張有(月1〜2回、1回につき3日程度) (2)検査結果および発見事項に関する報告 ・社内会議体への報告資料の作成および発表 ・検査での発見事項を踏まえた本社関連部門への改善提言 ■魅力 ・支社のコンプライアンス状況を適正化することによりライフプランナー制度の発展に寄与できること ・個別の支社の改善のみならず、営業拠点で共通する課題に対しても会議体へ提言を行い、会社全体の課題解決に取り組めること ・経営戦略の最重要項目であるコンプライアンス態勢の確立に寄与できること ■チーム(ユニット)の機能、ミッション 営業戦略の根幹はライフプランナー制度です。そのライフプランナー制度をコンプライアンスの側面から支える重要な職務です。 営業拠点のコンプライアンス状況の改善・適正化だけでなく、多くの支社で起こっている課題などを各種会議体に報告・提言することで、会社全体に影響を与えることが出来るような職務です。 そのため、日々重要性が高まっている業務でもあります。
【応募必須要件】 ■下記記載の基本的なPC操作スキル ■金融機関等での内部管理部門経験、または生保での営業部門での管理業務経験 ■必須資格:特になし 【歓迎要件】 ■金融機関等での営業経験 ■歓迎資格:公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE) 【求める人物像】 ■対人コミュニケーションが得意な方 ■コンプライアンス意識の高い方 ■物事に柔軟に取組み、前向きな方 ■課題を発見し、解決に自律的に取り組める方 【PCスキル】 Word:必須・通常業務に支障のない範囲 Excel:必須・通常業務に支障のない範囲 Power point:必須・通常業務に支障のない範囲 Access:尚可・初級程度 ■学歴 大卒 or 大学院 ■英語力 不問
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