49417内部監査(主任候補)【大手SIer/東証プライム上場】
846~1065万
企業名非公開
東京都新宿区
846~1065万
企業名非公開
東京都新宿区
内部監査
【職務内容】 監査人として内部監査実務を担当頂き、経験と実力に応じて監査主任、チームリーダーを目指して頂くことを想定しています。また監査実務を通じて、内部監査の高度化、品質・生産性向上、DXの推進など各種施策に参画頂く機会もあります。 ・当社本体の業務監査、国内外グループ会社監査 ・金商法内部統制監査 ・会社法内部統制監査 ・情報セキュリティ系の内部監査 ・データ分析やAI活用による監査、内部監査のDX推進 等 【キャリアパス】 (1年後) 担当業務において一連の監査実務・プロセス(計画、実査、報告、提言)を実施し習熟度を高める (3年後) 担当分野における習熟度や管理者としてのスキルを高め、監査主任(指導役)としてチーム運営および監査実務の牽引。 部門内・グループ内のローテーションにより幅広い監査業務を経験し、視野を広め視座を高める機会もあり。 (5年後) 担当分野におけるリーダーとしてのチーム運営や、同分野におけるグループ連携・統括の役割 さらに将来的には内部監査の専門職としてのスキル水準をより高めることで、内部監査のエキスパートとしてのキャリアパスや、ガバナンス、リスクマネジメントや内部統制、コンプライアンスの所管部門とのローテーションなども幅広く考えられます。 【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】 前述の通り、当社はサステナブル経営の中でESGの進化を経営目標の一つとして掲げており、内部監査部門の果たす役割も益々重要視され、経営からの期待も高まっています。内部監査を通じてガバナンスやリスクマネジメント、内部統制の高度化に貢献し、社会からの信頼を高めることで、経営戦略の実現に貢献できるやりがいのある業務です。内部監査部門は会社全体、グループ全体を独立した立場から客観的に見渡し評価することが求められるのと同時に、内部監査人はこの立場から自身の視野を広げ視座を高めることが可能なポジションでもあります。また国内においては内部監査という業務自体がまだまだ進化・高度化の途上であり、当社内部監査部門もそのフロンティアに挑戦できる業務です。
【必須】 ・企業における内部監査業務または監査法人での監査業務の5年以上の経験 ・グローバル内部監査基準をはじめとしたIPPFの理解 ・企業経営の仕組み、ガバナンス、リスクマネジメント&内部統制、コンプライアンスの理解、労務、会計、法令・契約などの一般的な理解 ・組織マネジメント、経営管理 ・ドキュメンテーション、プレゼンテーションやオーラルなコミュニケーション ・問題意識を常に持ち、誠実、セルフモチベーティブで能動的な(指示待ちではない)方。不足した知識やスキルは自ら学習して獲得する意欲のある方 ・コミュニケーション能力があり、相手を立場を考え、チームワークを大事にできる方 ・ロジカル/クリティカル・シンキングができる方 【歓迎】 ・CIA、CPA、CFE、CISA等の資格保有はアドバンテージ ・ISMS、PMSなど情報セキュリティ分野やQMS、EMSなどの認証規格に関する資格保有も考慮 ・英会話:海外現法の内部監査を実施するにあたり、現地法人と内部監査について会話ができるレベル ・IT業界のビジネスや事業の組織内業務への理解があれば尚可
英語で簡単な会話が可能
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、大学院(MBA/MOT)、4年制大学、専門職短期大学
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
846万円〜1,065万円
休憩60分
09:00〜17:30 フレックスタイム制:有 フルフレックス
有
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
入社直後: 0日 入社半年経過: 14日 最高: 20日
リフレッシュ休暇、慶弔休暇、介護休暇、マタニティ休暇、マタニティサポート休暇など
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
年収:846万~1065万円(月給制) 月給:38.7万~48.7万円(手当含まず) 賞与:年2回
東京都新宿区
屋内全面禁煙
在宅勤務 リモートワーク可
有
1名
日本最大級の独立系プライムベンダー 設立約50年の歴史を持つ同社では、金融業界を強みとして成長しておりクレジット基幹システム開発実績は国内シェア50%と高いシェアを確立しています。
最終更新日:
500~1300万
【募集背景】 近年、官公庁や地方公共団体、および電力・ガス・鉄道などの重要インフラ事業者におけるサイバーセキュリティ対策が急ピッチで進められています。 日立コンサルティングでは、これらの動きに対応すべく、日立グループ内(グローバル含む)へのセキュリティ統制推進や国や重要インフラ事業者、民間事業者向けにセキュリティ分野のコンサルティングサービスを提案・提供できる人材を募集しています。 【職務内容】 ・企業におけるセキュリティ戦略の立案、セキュリティ施策推進支援 ・関連する官公庁等における制度策定推進支援 ・日立グループ企業(海外含む)におけるグループ内セキュリティ強化推進支援 ・海外含む民間企業における各種セキュリティ事業の推進支援 【職種の魅力】 ・弊社は、日立グループ唯一のコンサティング会社として、日立グループが係る様々な案件において、現状調査・分析、課題解決案の立案等の上流工程を担当することができ、かつ、日立グループで連携し、案件を遂行するため、実現性にこだわったコンサルティングサービスを提供できます。 ・官公庁で策定しているセキュリティに関するポリシー/ガイドラインの策定・改訂支援と共に、民間への各種セキュリティ施策の推進支援、ガイドライン等への対応支援などを実施しており、その内容を更に官公庁にフィードバックするサイクルで事業を推進することができます。 【主なクライアント業界】 ・中央省庁、独立行政法人に加え、重要インフラ事業者、民間事業者等の多様な業界で多くのコンサルティング実績があります(求人ID:442060)
【必須要件】 <コンサルタントクラス> ・社会人経験が満2年以上の方 <シニアコンサルタントクラス> ・社会人経験が満5年以上の方 ・チームリーダとしての経験 <マネージャークラス> ・社会人経験が満10年以上の方 ・コンサル相当業務において、下位メンバーに対するマネジメント経験 ・コンサル相当業務において、顧客に対する提案活動、営業活動の経験
【社会イノベーションを推進する日立グループのコンサルティングファーム】 同社は、国家の基盤技術を支えるインフラ技術と高度なITを組み合わせ、世界各地の企業や地域が抱える課題を解決する「日本発のグローバルコンサルティングファーム」です。 創業100年の歴史の中で培ってきた技術を活かし、売上高10兆円、社員数32万人の社会インフラともいえる存在である日立グループにおいて、 コンサルティングに特化したサービス提供をミッションとし、豊かな社会の実現という使命を担っております。
600~1000万
・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%> ・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%> ・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%> ※出張あり(数日~1週間程度)
内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験
ものづくり業界(自動車、電子・電子機器)を対象にしたメーカー事業と流通事業
600~900万
【職務内容】 セキュリティコンサルティング業務、および顧客が抱えるセキュリティ課題を解決するソリューションの技術検証および企画、提案業務など幅広く携わっていただきます。 【担当商材】 ・サイバーセキュリティ経営支援サービス ・ゼロトラストネットワークサービス ・セキュリティサービスパック 他、セキュリティの新技術に関する技術検証、発信を積極的に行って参ります。 【業務内容】 同部門のコンサルタントメンバーとして、 ・サイバーセキュリティ経営支援サービス等によるセキュリティレベル検証コンサルティング ・市場動向を調査の上でサービスメニュー企画 ・上記に伴う個社様ごとのコンサルティング業務 をご担当いただきます。(求人ID:438386)
【必須】 ・セキュリティ関連サービスにおける技術支援 ・セキュリティ関連サービスにおける構築経験 ・セキュリティ関連サービスにおけるコンサルティング経験 【歓迎】 ・セキュリティコンサルティング、監査経験 ・情報処理安全確保支援士、CISSP、CISA、CISMの資格保有者
【事業内容】 ネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守 【同社の歴史】 「通信ネットワーク」と「情報システム」双方の技術を持つ希少なトータルソリューションプロバイダとして、 業界内の高い地位と独自性を確立しています。 創業当時、電話を中心とする電気通信設備工事から事業展開していった同社は、 電算機、周辺機器販売、OA事業等、事業幅を拡大していき、 多くのクライアントから信頼を得る存在となっていきました。
700~1500万
1. 仕事概要(Job Description) 株式会社ブリッジワンの急成長を支え、ホールディングス体制への移行とIPOを実現するための「財務・経理部門の構築」を一手に担っていただきます。 単なる決算業務にとどまらず、連続的なM&Aに伴うPMI(買収後のPMI)や、グループ全体のガバナンス構築など、経営の中枢に深く関わるポジションです。 2. このポジションの魅力点(Value Proposition) ・圧倒的な成長スピード: 毎年300%成長という稀有な環境で、組織が拡大するダイナミズムを当事者として体感できる。 ・CFOへの最短ルート: IPO準備、HD化、連続M&Aという、CFO
【必須】 ・経理のご経験3年以上 ・決算・月次報告書作成経験 ・複数名のチームマネジメント経験 ・経営層とのコミュニケーション能力 ・誠実性・正確性への執念 【尚可】 ・IPO準備・上場経験 ・ベンチャー企業での財務構築経験 ・M&A・買収案件のFD経験 ・会計・ERP等システム導入経験 【求める人物像】 大手企業・上場企業で経理の実務を担われている方 →「もっと裁量を持って、IPOやM&Aを主導したい」 監査法人から事業会社への転職を考えている方 →「アドバイザーではなく、当事者として会社を成長させたい」
■建設業界専門の転職支援およびキャリアコンサルティング ■建設技術者派遣 ■フリーランス支援サービス(ビーバーズフリーランス) ■高度外国人材紹介 あなたのしあわせを大事に。同社は新しい働き方を支援する総合人材エージェントです。 ◆建設業界の人手不足の解消 建設2024年問題は人手不足や高齢化、働き方改革による生産性低下など、業界全体に危機をもたらしています。同社は、デジタル技術や業務プロセスの効率化により現場の生産性を向上させ、人材支援やM&Aで技術者の育成と組織力強化
980~1214万
グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っていただきます。日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっていただく予定です。 【詳細】■監査対象部門のリスク評価を実施し、監査計画・手続・監査プログラムを策定 ■監査プロジェクトを計画~現場調査~報告書作成まで一貫して担当 ■オンライン・海外現地監査を含むグローバル監査業務を遂行 ■データ分析などの高度な監査手法を活用 ■他の監査チームや社内各部門と連携し、改善提案を実施 ■英語での内部監査レポートを作成・提出
【必須】■製造業またはヘルスケア業界での内部監査および/または外部監査経験(3年以上) ■英語力(流暢でなくても会話可能なレベル、目安TOEIC750点以上) 【魅力】本ポジションは、グローバルヘルスケア企業の内部監査部門で、世界規模の業務監査や経営支援を行う戦略的な役割です。経営陣と直接関わりながら、リスク評価・改善提案を通じて事業成長に貢献できます。国際チームとの協働環境で英語力や監査スキルを磨け、将来的には監査マネージャーやガバナンスリーダーとしてキャリアを築くことができるポジションです。
【プライム市場グループ/事業変革期のグローバルヘルスケア企業/グローバル高シェアを誇るヘルスケア製品多数(世界125カ国以上へ展開)/健康経営優良法人2024ホワイト500/えるぼし最高位である3段階の認定取得】
850~1500万
職務内容: ▼具体的な業務 「経営のDXを通じて企業価値向上に貢献するグループ」を目指す当社グループの中で、私たちはホールディングス会社の内部監査部門としてグループ全体のJSOX監査及び任意監査(業務監査等)、内部統制などを主業務としています。 JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。 任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。 入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。 キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。 具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。 ・内部監査:内部統制評価(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応 ・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施 ・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成 ・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング ・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応 ・ERM等、グループのリスクマネジメント業務 ▼魅力 ・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます ・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます ・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい
必須スキル ・バックオフィス業務全般、経営管理、もしくは内部監査経験2年以上をお持ちの方 ・ご志向として、事業拡大や経営に興味があり、経営陣の意図を汲んで事業との両輪を果たすことに関心のある方 歓迎スキル 【歓迎要件】 ・経営管理など管理業務全般に知見をお持ちの方 ・営業経験など折衝事に強みをお持ちの方 ・日商簿記2級をお持ちの方 ・IT企業(SI、ソフトウェア)の事業内容に関する知識をお持ちの方
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500~1000万
■本社および子会社等の内部監査の実施 ■内部統制報告制度テスター業務 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
<必須条件> ◆大卒以上 ◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方 ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での内部監査経験 ・金融機関でのリスク管理部門での業務経験 ・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験 ■公認内部監査人 (CIA) 、公認情報システム監査人 (CISA) 、公認不正検査人 (CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~1000万
内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ◆内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ◆内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等) ※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆金融機関における監査等の業務経験者 <歓迎条件> ◆CIA等の内部監査関連資格保有者あるいは受験中の方 ◆企画または管理セクションでの業務経験がある方 ◆経営向け提示資料の作成など、経営と接点を持つ業務経験がある方 ◆Excelの関数を用いたデータ集計、WordやPowerPointで報告資料等作成の業務経験がある方 ◆内部統制やリスク管理関連の業務経験がある方
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500~800万
1.AI(機械学習)を活用した金銭事故等の予兆検知モデルの構築 2.AI(機械学習)による契約モニタリングの実施 3.AI(機械学習)による予兆検知、契約モニタリングの精度向上 4.RPAを活用した業務の効率化 5.企画・DX所管部署と連携した各種AI、RPAの導入 ※上記各プロジェクトメンバーの一員となって企画段階から参加していただきます
◆大卒以上 ・AIやDXに興味がある方 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
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500~1000万
■本社による営業拠点(支社・代理店)管理を対象とした内部監査の実施 ■保険契約管理、保険金等支払管理を対象とした内部監査の実施 ■営業拠点の内部管理態勢等を対象としたモニタリングの実施 ■部や課横断の業務改善・高度化プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験 ◆その他マネジメント経験 ◆監査業務経験 <歓迎条件> ◆生命保険会社における営業管理職経験 ◆公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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