【内部監査室長候補】食に特化した事業継承/上場プロセスに携われる
800~1000万
まん福ホールディングス株式会社
東京都千代田区
800~1000万
まん福ホールディングス株式会社
東京都千代田区
内部統制
内部監査
当社は将来のIPOに向けて内部監査及びJ-SOX体制の構築・運用を強化する一環として、内部監査室長を新たに募集します。上場準備会社での内部統制整備から内部監査業務等の立ち上げをご経験頂けるポジションです。 【内部監査業務】・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規定やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 【内部統制(J-SOX法)業務】・内部統制の計画立案、pjtマネジメント ・内部統制文書化 ・内部統制評価の実施 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリング ・監査法人との協議 他
【必須】■事業会社における内部統制・監査業務・J-SOX関連業務経験 ■日本各地の関係会社・店舗往査に対応できる方(現在は東京以外では北海道・神奈川・静岡・熊本に拠点あり) 【歓迎】・上場準備企業での内部統制・監査業務等の立ち上げ経験 ・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格 ・上場企業での内部監査業務の経験 【魅力】★内部監査部門の立ち上げやJ-SOXの体制整備を経験できる! ★IPO準備のコアメンバーとして上場プロセスに携われる! ★経営陣や事業責任者との距離が近く、経営に間近で触れることが可能!
公認会計士 尚可、公認内部監査人 尚可
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 3ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
800万円~1,000万円 月給制 月給 571,428円~ 月給¥571,428~ 基本給¥431,628~ 固定残業代¥139,800~を含む/月 ■賞与実績:年1回
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
09:00~18:00
無 コアタイム 無
有 平均残業時間:45時間
有 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間:45.0時間/月
年間125日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期4日、年末年始3日
入社半年経過時点10日
その他(GW休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
【リモート体制】 対面でのコミュニケーションを重視しているため原則は出社が前提となりますが、状況に応じてリモート対応も相談可能です。 ■募集背景 私たちは、「「うまい」でこの星をしあわせ一杯に」をミッショ ンに掲げ、2021年に創業いたしました。 「食に特化した事業承継プラットフォーム事業」と定義し、食関 連産業に特化して、後継者不足等でお困りの中小企業の創業オー ナーから事業承継という形でバトンタッチを受け、創業者の想 い・伝統を受け継ぎ未来に向けて発展させることを目指していま す。 現在まで国内で11社、海外で1社を事業承継しており、グループ 全体で約1,500名(パート・アルバイト含む)の規模となりました。今後も1年に約10社弱のペースで承継を進めていく予定です。 将来IPOを目指しており、今後事業の拡大を見据え、投資(M& A)関連業務を担って頂ける方を募集しています。 ※業務内容の変更の範囲:当社業務全般
【補足】J-SOXの現状分析・文書化作業の一部は外部コンサルへ外注しておりますので、外部コンサルと連携していただくことになります。
無
東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原7 5階
都営地下鉄都営新宿線岩本町駅 徒歩3分 JR山手線秋葉原駅 徒歩8分
敷地内全面禁煙
※就業場所の変更の範囲:本社および全国の支社、営業所 基本、本社通勤ですが全国への出張の可能性もあります。
ストックオプション(全従業員利用可)
有
無
社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
・通勤手当 ・賞与:年1回支給 ・昇給:年1回 ・健康診断 ・テレワーク状況:原則出社 =採用担当より= 弊社への応募をご検討いただいている皆さま、最後まで読んでいただきありがとうございます。 【2025年12月29日~2026年1月5日】まで冬期休暇をいただいております。 せっかく興味を持っていただいている中、直ぐにご対応が出来ず申し訳ございません。 休暇明けに順次ご連絡をさせていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
1名
2回
筆記試験:無
21年4月創業。日本「初」・食に特化した事業承継プラットフォーム企業。地域に根差した「食」の企業の発展を支えていきます。事業承継後、売却するのではなく、国内の食関連産業の後継者問題を解決することを目指しています。
【代表からのメッセージ】 ―「うまい」でこの星をしあわせ一杯に。― わたしたちは、“食”に特化した事業承継プラットフォーム事業を 展開しています。『日本の事業承継のゲーム・チェンジャーになる』という大きなビジョンを掲げ、日本の豊かな食文化を支えている全国の中小企業の後継者不足をオーナー様に寄り添って解決するお手伝いをしています。 創業5年目の今、日本全国で11社の承継を行い、連結売上規模は 110億円超えとなりました。 承継した会社へハンズオンで経営に携わり、リアルビジネスで 1→10をたくさん行う会社です。 食が大好きな方、挑戦したい勇気と熱い意志をお持ちの方、日本 の食事業を未来へ向けて承継する新たな担い手として我々ととも にチャレンジしたい方を募集しています。あなたの勇気ある決 断、一歩が、あなた自身の可能性を最大限に引き出し、そして日 本経済の新たな潮流を作り出します。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原VII 5階
食事業(食品加工会社~飲食店)に特化した事業承継
株式会社浜田屋、株式会社さくらや食産、株式会社山佐食品、オグラドルフィン株式会社 、有限会社ハッピー商会、株式会社札幌海鮮丸、RICE REPUBLIC株式会社
非公開
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
※単体決算
最終更新日:
512~660万
■J-SOX対応に係る業務全般(評価業務と整備構築支援業務)■内部監査に係る業務全般(監査業務と報告支援業務)■連結グループ全体における推進体制の整備 【具体的には】内部監査機能の強化に本格的に取り組む中、第三線としての監査組織の機能強化に向けて中心メンバーとして活躍いただきます。財務会計領域の信頼性確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行い、客観的な視点から有用な提言を行うことで会社の成長に貢献していただきます。
【いずれか必須】■J-SOX対応に係る業務経験 ■内部監査に関する何らかのご経験 【歓迎】□英語スキル□公認内部監査人(CIA)等の監査資格保有者 ※募集背景※当社製品は、世界シェアTOPクラスの波動歯車精密減速機「ハーモニックドライブ」を生産しており、高精度の位置決めが必要とされる場面での「小型・軽量・高トルク」のアクチュエータとして半導体製造装置・パーソナルロボットや各種産業用ロボット、医療機器等に幅広く使用されています。多くの引き合いを受け、業務拡大に伴い内部監査組織の体制整備と機能強化を図るための採用です。
■産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品および波動歯車装置(ハーモニックドライブ)、精密遊星減速装置(アキュドライブ等)の製造・販売を行っています。
600~1000万
CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。 急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。 ■具体的な業務内容 ・内部監査体制の構築と運用 業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。 ・内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む) IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。 ・リスクマネジメント体制の構築 全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。 ・コンプライアンス体制の確立と推進 法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。 ・IPO準備への貢献 監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。 ・経営層への報告とガバナンス体制の改善提案 監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。 ■変更の範:同社業務全般
・リーディングマークのミッション、バリューへの共感 ・ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性 ・以下のいずれかの経験 〇監査法人での監査経験(2年以上) 〇事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上) 〇上場準備企業でのJ-SOX対応経験
Personality Techを活用したHR事業 ミキワメ適性検査 ミキワメウェルビーイングサーベイ ミキワメ就活 ネクスベル ミキワメラボ
600~1000万
・業務改善プロジェクトへの参画による統制環境のグローバルでの共通化及び構築支援 ・共通化された業務プロセスに関するリスクと統制について整備、維持できる仕組みづくり ・1次統制部門に対するモニタリング、支援・助言による統制の遵守状況の確認と改善活動を推進 ・統制関連の問い合わせ対応及び社内向け教育啓蒙活動の実行
<必須> ・グローバル展開企業での内部統制の整備・運用に携わった経験者(3年以上) または監査法人での監査実務経験者(3年以上) <望ましい> ・英語でのビジネスコミュニケーション能力(TOEICスコア700点以上)。 ・部門横断型プロジェクト参画経験 ・SAP操作知識や海外勤務経験 資格・身分 <必須> ・簿記検定2級以上相当 <望ましい> ・公認会計士やCIA資格保有者は歓迎
-
600~900万
IPO準備に向けた内部監査体制の構築およびJ-SOX対応を主導し,健全かつスピード感のある組織運営を支えていただく方を募集します! 【担当いただく業務】 ■内部監査計画の策定・実施年間監査計画の立案/予備調査/本調査/監査報告書の作成 ■J-SOX対応(全社的統制や評価範囲の適切な選定および定義) ■業務フローチャート/業務記述書/RCM等の内部統制文書の整備・更新・運用 ■改善勧告およびフォローアップ(監査結果に基づく改善提案/被監査部門への是正アドバイス) ■監査役会事務局 ■外部機関対応 ■コンプライアンス推進
【必須】■事業会社での内部監査実務経験または監査法人でのアシュアランス経験 2~3年以上 ■J-SOXの「構築・運用」に関する実務知識 【募集背景】当社は事業拡大に伴い,上場申請に向けた体制整備を進めており,本ポジションはその要となる重要なポジションです。ITベンチャー特有のスピード感や柔軟性を損なうことなく,上場企業に求められる高い信頼性と透明性を両立させる仕組みをデザインすることが最大のミッションです。
不動産業界向けシステム・アプリケーション(SaaS)の企画・開発 不動産仲介業務支援システム「速いもんシリーズ」の開発・運営 ※記載の「資本金」には資本余剰金含む
800~1100万
【職務内容】 個人投資家向けのサービスに関わる自社システムのITセキュリティの継続的改善をご担当頂きます。仕組みづくり及び実践、セキュリティに関するシステムの設計・構築、他プロジェクトへの助言、セキュリティインシデント対応等を行います。単にサイバーセキュリティ対策だけでなく、ITリスク全般に対してマネジメントを行い、同社全体のITリスクの低減を実現するため幅広い領域を担当いただきます。 【具体的には】 ・セキュリティリスクの評価、課題整理、施策立案・実施、報告、監査対応 ・セキュリティ状態の可視化、スコア化 ・セキュリティ関連システムの設計・構築、継続的改善 ・他プロジェクトへのセキュリティに関する助言、レビュー ・脅威と脆弱性に関する情報の収集と対応、モニタリング ・社員向けセキュリティ教育、サイバーセキュリティ演習の実施・サポート ・CSIRTメンバーとしてセキュリティインシデントへの対応、社外組織との連携(求人ID:204563)
【必須】 ・システムセキュリティ、ITセキュリティ、サイバーセキュリティ等に関する業務経験がある方 ・システムのセキュリティリスク評価、GAP分析、課題抽出、課題解消のための施策立案、実施ができる方 ・技術面と管理面を両立できる方、各種ルール・ガイドラインへ適合したセキュリティ施策の策定、必要な場合はルール等のアップデートが出来る方 ・応用情報技術者または同程度の知識 【歓迎】 AWSを利用したシステム設計・構築・運用経験。 Windows Server、Windows Domain、Azure AD、M365 に関する設計・構築・運用経験。 Webアプリまたはスマホアプリの開発経験。 SIEM/SOARの運用経験。
同社の特長は、大手ネット証券唯一の「完全システム内製化(自社開発・運用)」と「メガバンクグループ会社」・「メガ通信キャリアグループ会社」です。ネット証券の最も重要なインフラ資源はシステムであると考えており、バックシステムからフロントシステムまでを内製化することにより、特色あるサービス展開と高い経営効率性を同時に実現しています。
600~800万
航空宇宙事業本部業務部にて管理会計、事業企画をメインに下記業務をお任せします。 ■業務内容 ・予算実績管理(日機装、宮崎日機装、ベトナム現地子会社(NVI)) ・利益計画、期初計画の立案 ・投融資管理 ・子会社管理 ・航空宇宙事業の企画業務 ご経験に応じて下記業務もお任せします。 ・人事関連業務(人員計画取りまとめ、異動対応) ・決算資料作成 ・監査法人対応 ・株主総会想定問答作成 ・内部統制 ・サステナビリティ推進に関わる情報とりまとめ ■部署の現状 コロナを経験し、これまで航空機一辺倒だったビジネスの多角化を進めています。 直近ではCFRPの技術力を生かし人工衛星や空飛ぶクルマ(eVTOL)など市場の拡大が予測されている先端技術分野への参入に力を入れています。
■必須 以下いずれかの経験があること ①管理会計または原価管理のご経験 ②経理、事業戦略、会議体運営、内部統制、内部監査いずれかのご経験 ■歓迎 ・メーカーでの就業経験
〇事業の特色 ■インダストリアル事業 ■精密機器事業 ■航空宇宙事業 ■メディカル事業
500~800万
【職務内容】 IT・システム企画部システムリスク管理室では、 IT所管、EUC、クラウドに関するシステムリスク管理業務全般を担当しています。 具体的には、システムに対するリスクアセスメント、EUC管理、 クラウド評価、RPAに関わる統制整備などを行っています。 【具体的には】 ・ システムリスク管理関連の業務全般(IT所管・EUC・クラウド) ・ システムに対するリスクアセスメント ・ EUC管理 ・ クラウド評価 ・ RPAに関わる統制整備(求人ID:334236)
【必須】 ・ システムリスク管理や情報セキュリティに関する実務経験 ・ システムの開発・運用に関する実務経験 【歓迎】 ・ ITの開発・運用に関する知識 ・ 情報セキュリティ対策に関する基本知識 ・ 情報処理、CISAなどの資格
みずほ証券は、Fintechの最前線でエンジニアが活躍できる環境を提供。証券取引やリスク管理システムの開発・運用に携わり、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用可能。システム開発からデータ分析まで多様な分野で活躍でき、キャリアパスも豊富。フレックスタイムやリモートワークを導入し、働きやすさを重視。安定した基盤と成長支援制度が整い、長期的なキャリア形成が可能。
600~800万
IPO申請に向けた最終フェーズに突入しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化が急務です。これまで経理部門が兼務していた内部監査業務を専任化し、「内部監査室」の新設を予定しています。立ち上げメンバー として、IPO準備から上場後のグループ経営を支える人材を募集します。 【業務内容】■内部監査の計画立案、実施、報告、改善 ■内部統制(J-SOX)体制の整備・運用・評価 ■リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営 ■コンプライアンス関連規程の整備、社内研修の企画・実施 ■株主総会・取締役会の運営サポート、議事録作成 証券会社・監査法人・顧問弁護士との折衝・対応
【いずれか必須】 ■会社法/コーポレートガバナンス 等の法務実務経験 ■内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験 【ポジションの魅力】会社法やガバナンスの知見を、経営の中枢で活かせるポジションです。IPO準備の最前線で、内部監査・内部統制の仕組みをゼロから構築する経験は、法務キャリアに圧倒的な深みをもたらします。社長直下の会議体にも参加しながら、経営視点を持った法務・ガバナンスのプロフェッショナルへと成長できる環境です。上場後はM&Aやグループ経営にも関与できるため、将来的なキャリアの広がりも魅力です。
・AI/DXを中心としたデジタル人材育成事業・データ分析・AI開発に関わるコンサルティング、システム開発事業・GX(Green Transformation)人材育成事業 ・AI/DXを中心としたデジタル人材特化型 採用支援事業・Webサービス開発事業
800~1000万
上場企業の管理部⻑ポジションとして、管理部が管轄する経理、内部統制構築、予算計画策定、労務、総務、法務、内部監査等に関する業務、組織のマネジメントをお任せします。 具体的には… (経理・会計・監査) - ⽉次、中間、期末決算、税務申告(監査法⼈、税理⼠事務所との折衝含む) - 開⽰資料等の作成(有価証券報告書、決算短信、決算説明資料等) - 会計監査・内部統制監査・監査等委員会監査の対応(監査法⼈、監査役会等との折衝含む) - 内部監査の企画、実施 (経営企画) - 事業計画、予算策定・予算管理に関する業務 - アライアンス等に関する調査、事業部へのサポート業務 (労務) - 給与計算及び、社会保険、労働保険等に関する業務 - 労務管理 (総務・法務) - 株主総会、取締役会に関する業務 - 株式、株主の管理、株主名簿管理⼈との連絡、管理 - リーガルチェック、顧問弁護⼠事務所との折衝、契約書等の管理 - リスクマネジメント及びコンプライアンスに関わる業務*財務・資本政策、IR、経営企画等は取締役CFOが主に担当します チーム編成 -経理担当者2名 -労務担当者1名 *レポートラインは取締役CFO及び代表です
事業会社における管理部⾨や経営管理のご経験を2年以上お持ちの⽅ ※全ての分野においてプロフェッショナルな実務経験がある必要はございません
①abceed: AI英語学習アプリ。人気英語教材をデジタル化し、単語学習、問題演習、シャドーイング、ディクテーションなどの豊富な機能とAIによる学習最適化を提供。TOEICや英検などの資格試験対策にも対応。 ②abceed for school: 教育機関(学校)や企業向けの反転学習プラットフォーム・学習管理サービス。組織全体の英語力向上を支援。 ③ABCEED ENGLISH : AI英語スクール。abceedを活用した効率的な英語学習を提供。
600~900万
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務
【必須】以下いずれか1つ以上に該当する方■内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)■内部監査の経験(3年以上)■監査法人等の業務経験(3年以上)【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 経験・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
1.M&A仲介事業