内部監査担当<グループ会社(海外を含む)への内部監査業務>
514~949万
KDDI株式会社
東京都港区
514~949万
KDDI株式会社
東京都港区
内部統制
内部監査
<職務概要> 配属予定組織は、KDDIのグループ会社(海外を含む)への内部監査業務を担っています。 選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。 KDDI社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。 ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。 <職務内容> グループ会社への個別監査業務にて計画・往査・報告を実施します。 計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。 往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。 報告:監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。 ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。 <魅力・アピールポイント> コーポレートガバナンスコードの改訂以降、企業経営における監査の重要性はますます高まっています。 配属予定組織は、代表取締役社長直下の独立した組織として設置され、KDDIグループの各組織に独立的な立場で監査(保証、改善助言)を実施しています。 業務を通じて、各組織の組織目標達成、グループのサステナビリティ経営の実現、ひいては社会の持続的成長に貢献することができます。 <組織ミッション> 私たちは、KDDIグループの各組織に独立的な立場で監査(保証、改善助言)を実施することを通じて、各組織の組織目標達成、グループのサステナビリティ経営実現に貢献します。 <募集背景> KDDIグループでは、通信以外の事業参入やM&Aを積極的に推進しており、グループガバナンスの向上に取り組んでいます。 内部監査業務の高度化(付加価値や品質の向上、業務効率化など)も、その取り組みの一部です。 個別監査において、高付加価値・高品質なサービスを効率的に提供することができる監査プロ人材を募集しています。
<必須の経験・スキル> ・公認会計士/USCPA 資格保有者 ・監査法人での職務経験(3年以上) <あると好ましい経験・スキル> ・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力) ・IT・情報セキュリティの知識・業務経験 <求める人物像> ・他者を尊重し、チームワークを大事にする方 ・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方 ・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
514万円〜949万円
09:00〜17:30
有
■給与備考 基本給:312,000円~554,000円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定に基づき決定します。 理論年収:514万円~949万円 ※別途時間外手当支給
東京都港区
通信を軸として、金融、エネルギー、エンタメ、教育などお客さまのライフステージに合わせた ライフデザインサービスを総合的に提供するべく「通信とライフデザインの融合」を推進しています。 また、国内はもとよりグローバルにおいても、5G/IoT時代における新たな価値創造を実現し、 お客さまの期待を超える新たな体験価値の提供を追求しています。
最終更新日:
年収非公開
〇楽天・事業について 楽天グループは、国内外において、Eコマース、トラベル、デジタルコンテンツなどのインターネットサービス、クレジットカードをはじめ、銀行、証券、電子マネー、スマホアプリ決済といったフィンテック(金融)サービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しています。これらサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に有機的に結び付けることで、他にはない独自の「楽天エコシステム(経済圏)」を形成しています。 ※数字でみる楽天の事業 https://corp.rakuten.co.jp/careers/services/ 〇部署・サービスについて <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。 〇募集背景 サービスが年々拡大しており、監査体制の強化を図っているため。 様々なサービスを展開していますので、新しいことへチャレンジしたい方や自走して物事を進められる方を募集しています。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点 〇業務内容 <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 〇働く環境 <組織構成> ・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度 ・年齢層:20代~40代 <平均残業時間> 15時間程度/月 ※案件等によって多少変動することがございます。 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
<必須要件> ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) <歓迎要件> ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力
【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%
年収非公開
お世話になっております。 株式会社インフォエックスの浅野と申します。 求人票を開封頂きましてありがとうございます。 本ポジションの抑えていただきたいポイントからご紹介させて頂きます! 🔴本ポジションのポイント🔴 【70以上の事業を展開するメガベンチャーの内部監査】 EC・金融・通信・スポーツなど多様な事業ポートフォリオを持つ 楽天グループ株式会社ならではの、 スケール感と複雑性のある監査に携われます。 【コーポレート×事業横断でキャリアの幅が広がる】 J-SOX、コーポレート監査、IT監査、不正調査まで、 ご経験に応じて守備範囲を広げられる環境です。 【リーダー候補としての期待ポジション】 単なる実務担当ではなく、将来的にチームを牽引する立場を見据えた採用。 「監査+α」の付加価値を発揮したい方にフィットします。 【変化の速い事業環境で“生きた監査”ができる】 新規事業・海外展開・M&Aなど、 変化が前提の環境だからこそ、形式的でない監査が求められます。 🔴組織について🔴 内部監査部は6つの課で構成され、全体で約45名。 20代~50代まで幅広い年齢層で、中途入社メンバーが中心です。 バックグラウンドは監査法人と事業会社がほぼ半々。 それぞれの専門性を尊重しながら、 国内外のグループ会社・事業部門と密に連携し、 「守り」だけでなく「組織改善」に踏み込む監査を実践しています。 🔴業務内容🔴 ・国内外グループ会社・事業部門に対する内部監査 ・J-SOX(内部統制評価)業務 ・コーポレート領域の監査(ガバナンス・リスク管理) ・IT監査(情報セキュリティ/システム監査) ・不正調査、内部通報対応 ・会計ガバナンスに関する監査・プロジェクト参画 ※ご経験・志向に応じて配属課を決定 ※国内外拠点への出張機会あり 🔴こんな方にマッチ🔴 ・監査法人や事業会社での経験を、より事業に近い立場で活かしたい方 ・形式的なチェックではなく、改善提案まで踏み込みたいと感じている方 ・IT・グローバル・新規事業など、難易度の高い監査に挑戦したい方 ・将来的にリーダーやマネジメントを視野に入れたキャリアを描きたい方 ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にご連絡ください。 求人内容のご紹介や、 内定獲得に向けたポイントなど、ざっくばらんにお話しさせて頂きたく存じます。 引き続きよろしくお願いいたします。
🔴募集要件🔴 ・日本語での円滑なビジネスコミュニケーションが可能な方 ・以下いずれかのご経験をお持ちの方 └ 監査法人での財務諸表監査 └ 事業会社での内部監査 └ J-SOX/内部統制評価 └ 内部統制・リスク管理関連コンサル └ 情報セキュリティ・IT統制関連業務 ※CPA/CIA/CISAなどの資格や、IT・英語スキルをお持ちの方は特に歓迎されます。
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年収非公開
当チームは 2024 年に立ち上がった新しいチームです。各国拠点とのパートナーシップを強化し、グローバルガバナンスの実効性を高めていくために、共に挑戦していただける仲間を求めています。 【業務内容】 グループの海外戦略実現に向けたITガバナンスの確立を目指し、グローバルITガバナンス課題の可視化、およびその課題解決を実行しグループの海外への事業展開をサポートします。 ◆海外事業関連部門および現地法人のITガバナンス支援、ITビジネス支援 ・グループのグローバルITガバナンス構築と推進 IT戦略・投資、企画構築、運用保守、リスク管理など。各領域の運用プロセス整備と各国拠点のサポート。 ・現地法人ITガバナンス・IT環境評価(アセスメント) 各国拠点へのアセスメントやヒアリングを通じて、課題の可視化を行い、改善活動のプロセスを構築。可視化された課題解決の実行支援。 ◆海外拠点との連携(人とのつながり強化・情報の共有) ・異なる文化や言語を理解し、現地や他部門との協力やガバナンス方針の説明と現地支援。 【チームのミッション】 ◆グループの海外事業展開をサポートするため、グローバルITガバナンス構築と推進 ◆各種IT領域のプロセスを構築し、各拠点のサポート(企画構築プロセス、運用保守プロセス、リスク管理プロセスなど各領域の運用水準を高めるためのプロセスを整備) 継続的な改善活動で組織に根付かせ、運用水準を高め、実効性を確保。 【ポジションの魅力】 当グループは、2029年に向けた中長期計画における事業成長戦略の一つとして、海外事業の更なる成長と新市場での基盤確立を掲げています。 海外現地の実行力向上を実現していくために、2024年に新チームとしてグローバルITチームが組成されました。新たな業務プロセスの構築、これからの実行施策の経営立案など新規の取組みを自らが中心となり実行していくことができます。またIT戦略、企画構築、運用保守、資産管理、リスク管理と幅広い領域の業務に関わることことで幅広い経験とノウハウを獲得することが可能です。 海外ITガンバナンスの中核を担うポジションであり、グループからの注目度も高く非常にやりがいに溢れたポジションです。
【必須】 ・ビジネスレベルの英語力または中国語力をお持ちの方(海外子会社、現地関連会社との折衝に対応が可能) ・海外案件のプロジェクト参画経験 ・以下いずれかのご経験 (1)IT監査経験、情報セキュリティ監査経験 (2)ITリスク評価・分析、脆弱性情報/サイバー攻撃情報収集、脆弱性管理・対処推進 【歓迎】 ・ITガバナンス高度化に向けた施策立案・推進 ・IT関連課題の分析、評価、対応策の策定 ・ITガバナンスやプロジェクト管理、セキュリティ分野に関する資格をお持ちの方 ・ガバナンスフレームワーク活用の経験 ・大規模プロジェクト(アプリ開発、インフラ構築、運用保守)のPM、PL経験 ・中国または海外の規制、法令に関する知識
化粧品事業
800~1500万
仕事内容 【職務内容】 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 【具体的には】 ■内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) ■SOX対応 ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 ■監査法人対応 ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 ■部室運営 ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント ・計画した予算に対する予実管理 ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 【業務の魅力】 ■社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること ■金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること ■新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること ■DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ▽以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制監査のご経験 ■ITGC/ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ■リスク管理といった2線のご経験 ■コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ■DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 【求める人物像】 ■会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、同社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ■役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ■暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ■スピード感を持って能動的に業務を推進できる方 歓迎要件 ■業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ■監査リーダーまたは管理職のご経験 ■システムリスク管理のご経験
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800~2000万
以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価の計画立案/実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案、実施 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング
必須スキル ・インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上 ・監査法人等による内部統制監査経験3年以上 ・コンサルティングファームによる内部監査・内部統制支援業務経験3年以上 歓迎スキル ・ISMS領域のご経験 ・人事労務・会計・情報システムマネジメント関連(ISMS)・公認会計士・内部監査士等の資格をお持ちの方 ・監査法人、会計事務所、または事業会社での経理経験 ・事業会社でのリスクマネジメント業務の経験
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710~1000万
【職務内容】 自社開発サービスの成長にセキュリティの立場から関わる事が出来る多様なサービスのセキュリティ強化を通じて得られてる成長の機会国内・国外の連結法人含めた大規模な組織における経験を積むことが可能です。 ・経営層や各部門のキーパーソンとの連携を通じて幅広いビジネス知識を習得可能 ・最新のセキュリティ動向や脅威情報に触れながら専門性を高められる環境 ・セキュリティガバナンス領域でのキャリア形成・専門性向上を図れる機会 ・多様なステークホルダーとの調整を通じてコミュニケーション力・調整力を向上 【具体的には】 ・セキュリティ関連規程・ガイドラインの整備・維持 ・セキュリティ関連認証取得に必要な活動 ・セキュリティポリシー、基準、手順書の策定・改訂・運用 ・リスクアセスメント実施およびリスク管理台帳の維持管理 ・内部監査・外部監査への対応およびフォローアップ ・セキュリティ関連法規制への対応状況の確認・改善 ・セキュリティ教育・啓発プログラムの企画・実施 ・セキュリティインシデント発生時の対応手順整備・訓練実施 ・経営層・各部門への定期的なセキュリティ状況報告 ・セキュリティ関連予算の策定・管理 ・新技術導入時のセキュリティ要件定義・リスク評価(求人ID:391144)
【必須】 ・情報セキュリティに関する実務経験5年以上 ・セキュリティガバナンス・リスク管理の知識・経験 ・セキュリティ関連認証取得の知識・経験 ・関連法規制(個人情報保護法、サイバーセキュリティ基本法等)の知識 【歓迎】 ・プロジェクトマネジメント経験 ・英語でのコミュニケーション能力(読み書き中心) ・情報セキュリティ関連資格(CISSP、CISA、情報処理安全確保支援士等)歓迎 ・経営層・各部門との調整・折衝能力 ・予算策定に関わる知識 ・継続的な学習意欲と新しい技術への好奇心
ドメイン取得:「お名前.com」など国内シェア90%以上の圧倒的No.1サービス。国内No.1のレンタルサーバー:「お名前.comレンタルサーバー」事業。「カラーミーショップ」などEC支援事業(流通額トップ)。等 【インターネット広告・メディア事業】 ネット広告代理事業やメディア・検索関連サービスの提供 【インターネット金融事業】 FX取引高6年連続世界1位を獲得している、インターネット証券事業のGMOクリック証券、GMOコイン
600~1000万
【ミッション】 CFO直下の初専任者として、4年で売上・従業員数5倍と急成長する組織の「安心して挑戦できる土台」を創り上げます。IPOを見据え、内部監査・内部統制(J-SOX対応)・リスクマネジメント体制をゼロから構築・運用することがミッションです。 【具体的な業務内容】 ■内部監査:業務・会計監査の計画策定から実施、経営層への報告体制構築。 ■内部統制(J-SOX):文書化(業務フロー、RCM等)の整備・評価、不備への改善対応。 ■リスクマネジメント:全社的なリスクの洗い出し、評価、予防・対応策の整備。 ■コンプライアンス:社内規程の整備・更新、啓蒙活動の推進。 ■IPO対応:監査法人・証券会社との連携窓口、上場準備に必要な体制整備全般。 【本ポジションの魅力】 ・ゼロからの構築:CFO直下の初専任者として、自ら「あるべき姿」を設計し実装できる裁量があります。 ・IPOの最前線:累計36億円を調達し、IPOを目指す最重要フェーズで組織の要として活躍できます。 ・社会的責任:累計160万人が利用する『ミキワメ』ブランドの信頼を守り、事業の攻めを加速させる「組織のアーキテクト」としての経験が積めます。
■必須要件(以下いずれかの経験2年以上) ・監査法人での監査実務経験 ・事業会社での内部監査、内部統制(J-SOX)の実務経験 ・上場準備企業でのJ-SOX対応、または監査役・内部監査室での業務経験 ・当社ミッション、バリューへの強い共感と、カオスな環境への柔軟性・能動性 ■歓迎要件 ・スタートアップやIPO準備企業でのガバナンス体制構築経験 ・公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の資格 ・HR Tech、SaaS企業での実務経験 ■求める人物像 ・単なる監査に留まらず、組織全体を「自分ごと」として捉えコミットできる方 ・「あるべき姿」から逆算し、既存のやり方を疑いながら高い視座で挑戦できる方 ・ガバナンスとスピードを両立させ、経営層や現場を巻き込み推進できる方 ・正しさにこだわり、誠実かつフラットに組織の健全性に向き合える方 ・想定年齢:〜45歳程度(やり切る力、考える力を重視)
性格の可視化技術をコアとしたHR Tech事業。採用ミスマッチを防ぐ『ミキワメ適性検査』、組織の健康状態を測る『ウェルビーイングサーベイ』等のSaaSプロダクトを展開。累計5,000社以上が導入。
600~900万
【ミッション】 グループが新たな成長ステージに進む中で、内部監査体制の刷新をリードしていただきます。既存の仕組みを進化させ、J-SOXを含む内部統制の整備・運用・評価を推進しながら、グループ全体のリスク管理と業務改善を牽引することがミッションです。経営と現場の架け橋として、会社の成長を支える土台を構築していただきます。 【具体的な業務内容】 ■監査計画:年間監査計画の策定およびリスクアプローチに基づく内部監査の実施。 ■報告・提言:監査結果の分析、監査報告書の作成、経営層への直接報告と業務改善提案。 ■ステークホルダー連携:監査法人、事業部門、管理部門との高度な調整・連携。 ■内部統制(J-SOX):J-SOXに関する評価・整備・運用支援およびガバナンス強化に向けた体制整備。 【ポジションの魅力】 ・組織刷新の裁量:これまでの形式的な監査ではなく、実効性のある「攻め」のガバナンスをゼロから再設計できるフェーズです。 ・経営への近さ:代表や取締役に対して直接意見を具申し、組織の健全性を担保する重要な役割を担えます。 ・充実の環境:セルリアンタワー内の高水準なオフィス環境と、GMOグループならではの福利厚生(カフェ無料、託児所等)が完備されています。
■必須要件 ・内部監査、または外部監査(監査法人等)での監査実務経験 ・上場企業レベルのガバナンス体制や内部統制に関する理解 ■歓迎要件 ・監査法人での実務経験、またはコンサルティング会社での内部監査支援経験 ・内部監査チームをリードし、マネジメントを行った経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、またはUSCPA等の資格保有者 ・IT・ベンチャー業界での就業経験、またはスピード感のある組織での業務経験 ■求める人物像 ・事業内容を深く理解した上で、現場と連携しながら実効性のあるガバナンスを構築できる方 ・実務対応に留まらず、仕組みやルールの整備に主体的に取り組める方 ・IT業界特有のスピード感ある意思決定に柔軟に対応し、能動的に動ける方
インターネット集客事業、WebマーケティングDX事業、SaaS DX事業、不動産テック事業等。
1000~1100万
法務・コンプライアンス部門の業務目標の達成に向けて、営業検査グループ マネージャーを補佐して、オンサイトモニタリングの優位性を生かした検査計画(目的・成果、業務プロセス、重点事項及びKPIを含む)を実 施し、営業に係る業務の内部統制が有効に機能しているか、被検査部門から独立した立場でモニタリングをお任せ。また営業チャネルの状況の的確な把握・分析・評価と代理店の諸課題の指摘及び改善に向けた提言を被検査部門、関係部門に対して行うとともに、そのフォローアップを通して全社レベルでの業務の適正運営・改善をサポートします ※【その他労働条件備考】欄に更なる業務詳細記載
【必須条件】 ・生命保険業界での代理店チャネルの経験または内部監査部門の経験5年以上 ・他組織とのコミュニケーションも積極的にとれる方 ・PCスキル(ワード、エクセル、パワーポイント) 【あれば尚可】 ・CIA(公認内部監査人)又は CFSA(公認金融監査人)が望ましい ・ビジネスレベルでの英語経験(読み書き)
金融業 生命保険の販売、アフターフォロー
800~1500万
【職務内容】 IT・システム企画部システムリスク管理室では、 IT所管、EUC、クラウドに関するシステムリスク管理業務全般を担当しています。 具体的には、システムに対するリスクアセスメント、EUC管理、 クラウド評価、RPAに関わる統制整備などを行っています。 【具体的には】 ・ システムリスク管理関連の業務全般(IT所管・EUC・クラウド) ・ システムに対するリスクアセスメント ・ EUC管理 ・ クラウド評価 ・ RPAに関わる統制整備(求人ID:341898)
【必須】 ・ システムリスク管理や情報セキュリティに関する実務経験 ・ システムの開発・運用に関する実務経験 【歓迎】 ・ ITの開発・運用に関する知識 ・ 情報セキュリティ対策に関する基本知識 ・ 情報処理、CISAなどの資格
みずほ証券は、Fintechの最前線でエンジニアが活躍できる環境を提供。証券取引やリスク管理システムの開発・運用に携わり、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用可能。システム開発からデータ分析まで多様な分野で活躍でき、キャリアパスも豊富。フレックスタイムやリモートワークを導入し、働きやすさを重視。安定した基盤と成長支援制度が整い、長期的なキャリア形成が可能。