☆経験者採用☆[内部監査室(内部統制・内部監査)]東証プライム上場/M&A業界
600~900万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区
600~900万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区
内部統制
内部監査
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務
【必須】以下いずれか1つ以上に該当する方■内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)■内部監査の経験(3年以上)■監査法人等の業務経験(3年以上)【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 経験・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 3ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
600万円~900万円 月給制 月給 428,572円~ 月給¥428,572~ 基本給¥307,715~ 固定残業代120,857円~(内、深夜残業14,571円~を含む)を含む/月※みなし残業44時間・深夜残業30時間を含む。超過する時間外労働分は差額支給
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
09:00~18:00
無 コアタイム 無
有
有 固定残業代制 超過分支給有 固定残業代の相当時間:44.0時間/月 ・深夜残業30.0時間/月
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期3日
入社半年経過時点10日
その他(年末年始休暇/慶弔休暇/夏季休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
【給与補足】・基本給に生涯設計手当55,000円(一律)を含む ・想定賞与:裁量判断となるも合計として月給(固定残業手当含む)の2ヶ月分相当を年2回に分けて支給想定 【当ポジションの魅力】 ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 仕事内容:(変更の範囲)当社業務全般 就業場所:(変更の範囲)当社拠点
事業の成長・拡大に伴う体制強化 (現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)
無
東京都千代田区丸の内1丁目8-1 丸の内トラストタワーN館17階
JR山手線東京駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線大手町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線日本橋駅 徒歩3分
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
無
無
・持株会制度 ・持株会奨励金 ・表彰制度 ・資格取得補助 ・社内ライブラリー制度 ・歓迎会補助制度 ・部活動制度 ・インフルエンザ予防接種、乳がん検診、子宮頸がん検診補助 ・確定拠出年金制度(任意)
1名
2~3回
筆記試験:無
■M&A仲介業を中心として2018年10月創業、2022年6月上場のスピード感に加え時価総額は1,000億を既に超える規模 ■時価総額1兆円を目指してさらなる事業展開を見込んでいる
当社は、M&A総研ホールディングスのグループ会社として2023年10月に設立されたクオンツ・コンサルティングへの出向ポジションです。親会社のM&A総研ホールディングスは設立から約3年半で上場を果たし、その後も急成長を続け、設立から5年弱でプライム市場に上場し、時価総額は4,000億円超えまで成長しました。 現在、労務業務は限られた人数で複数社を担当している状況です。今回は、クオンツ・コンサルティング専属として労務業務全般を担っていただける方を募集しています。入社後は現担当者からの引き継ぎを行いながら、徐々に業務を覚えていただき、将来的には主担当として活躍いただきたいと考えています。 社内は平均29歳と若いメンバーで構成され、日系大手コンサルティングファーム、外資戦略ファーム、総合商社など出身の優秀なメンバーが多く在籍しています。社内コミュニケーションは活発で、相談しやすい環境です。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-1丸の内トラストタワーN館18階
■大阪オフィス ■名古屋オフィス ■福岡オフィス ■沖縄オフィス ■札幌オフィス ■高崎オフィス ■仙台オフィス ■シンガポール現地法人
1.M&A仲介事業
株式会社クオンツ・コンサルティング、株式会社総研リース
プライム市場
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | 2024年09月 | 16,549百万円 | 8,408百万円 |
| 前期 | 2025年09月 | 15,146百万円 | 4,970百万円 |
| 今期予測 | 2026年09月 | 18,000百万円 | - |
| 将来予測 | - | - | - |
※単体決算
最終更新日:
600~926万
事業改革フェーズである当社の内部統制を担っていただきます。 入社後3か月は同僚同伴のもとに社内ルールを把握して頂き、その後適性に応じて下記業務をお任せします。 内部統制(J-SOX)評価業務全般 具体的には… 1.決裁財務報告プロセスにおける整備・運用評価および評価調書作成 2.業務プロセス評価における整備・運用評価および評価調書作成 ■キャリアパス: 年2回の人事評価により、早期キャリアUPが可能です。30代で課長クラスに昇進した方もいます。 また希望や適性に応じてキャリアの幅を広げられることも魅力です。 風通しが良く、相談し易い環境です。 ■働く環境について: 残業月20h程度、年休123日・土日祝休み、有給取得率80.5%と働きやすい環境が整っています。 男女ともに産休育休実績も多数あり、定着率は90%以上となっています。 ※レオパレス本体離職率:7.5% 残業削減・業務負担軽減の為、Web契約の推進などIT化を進めており、経産省が定める「DX認定業者」として認められています。 ■当社について: ◎売上高4226億・従業員約4000名規模の東証プライム上場企業 ◎全国55万室の賃貸住宅を提供する業界トップクラスのパイオニア ◎経産省より「健康経営優良法人」に9年連続で認定 ◎厚生労働大臣より「くるみん」に認定 ◎ハタラクエール2024(福利厚生表彰・認証制度)にて、 「福利厚生推進法人」に2年連続認証 ◎東京都「心のバリアフリー」好事例企業に認定 ■魅力ポイント: ・2期連続のベースアップ(各期2万円の引き上げ) ・全社平均時間外労働時間(2024年3月期):16.4h ※2024年4月掲載の東洋経済新聞にて『有給休暇の取得率の高い200社のランキング』で71位にランキング(不動産業界トップクラス)
■必須条件: ・財務・経理部門もしくは会計監査業務経験者 ■歓迎条件: ・J-SOXの評価経験者・CIA(公認内部監査人)有資格者 ・簿記2級以上
レオパレス21の賃貸住宅管理戸数は全国で管理戸数約55万戸。単身者向け物件の管理戸数では業界NO.1を誇ります。 初期費用の負担を軽減した「賃貸契約」と月単位で家具・家電付きのお部屋を利用できる「マンスリー契約」を展開し、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせたプランをご用意。 また、トラブル時のサポートはもちろん、先進のIoTを導入するなど安心で快適な住まいをご提供しています。
500~800万
〈業務概要〉 内部監査の実施及び、J-SOX内部統制評価業務を行っていただきます。 〈業務内容〉 ・監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・取締役会、監査等委員会からの依頼事項への対応 ・内部統制(J-SOX)業務における監査法人対応の実施
■応募対象となる方(いずれかに当てはまる方) ・上場準備会社もしくは上場会社にて、内部監査業務のご経験 ・監査法人にてJ-SOX監査業務をご経験されている ■歓迎 ・内部監査室の立ち上げ経験をお持ちの方
不動産開発、売買、管理、クラウドファンディング、塗料事業
1000~1800万
【年収~1,800万円の高報酬パッケージ】 スタートアップの機動力と挑戦文化を維持しつつ、事業成長を支えるパートナーとして、同社に最適化した監査体制をゼロから構築するポジションです。 <主な仕事内容> ・全社リスクの把握と監査活動の企画・運営・報告 ・営業・マーケティング・カスタマーサポートなど主要業務の監査実施 ・金融関連法規・内部統制・個人情報保護への適合状況評価 ・J-SOX対応の準備・検証 ・監査結果に基づく業務改善策の提案・フォロー <注目ポイント・魅力> ・新規事業の立ち上げが活発な成長企業 ・スタートアップならではの機動力と挑戦文化を維持しつつ、事業成長を支える組織体制の構築をご担当 ・フルリモートワークとコアタイムなしのフルフレックス制度による柔軟な就業体制 ・スキルやご経験に応じた市場水準を上回る高報酬パッケージ (ご相談は日本人コンサルタントが担当いたします。) <労働条件・その他> 雇用形態:正社員 勤務地:日本全国からフルリモートOK 勤務時間:フルフレックスタイム制度(コアタイムなし) 年収:1,000万円~1,800万円 ※スキル・ご経験に応じる 休日:土日祝、その他同社規定の休日 業界:IT、法務・コンプライアンス、バンキング・ファイナンシャルサービス <企業概要> 日系フィンテックスタートアップ ・国内外の法人向けに次世代型コーポレートカードや経費管理サービスを提供するフィンテック企業です。 ・スタートアップから上場企業まで幅広い顧客基盤を持ち、堅実に成長しています。 ・資金調達や業界提携を進めており、今後のさらなる事業拡大が期待されます。 ★APEXでは上記以外にも、グローバル&ハイクラス求人を中心に幅広いポジションをご案内しております。ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽に「気になる」ボタンのクリックをお願いします! 下記要件を満たす方には、弊社よりスカウトのメッセージを送付させて頂きます。 ___________________________________________________________ 【Apex株式会社について】 事業内容:エグゼクティブサーチ・人材紹介業 代表取締役:Brock Worbets 設立年:2010年 住所:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目6番1号 恵比寿MFビル7階 従業員数:約130名(2024年5月時点) 事業認可番号:13-ユ-304741 一般労働者派遣事業:般13-305928 ~APEXでの転職のメリット~ ・ハイクラス・グローバル求人を中心に非公開情報を多数ご紹介できます! ・転職プロセスの全てのステップにおける手厚いサポートが人気! (職務履歴書の添削・ご入社条件の交渉・面接対策・オファー交渉・現職の退職交渉etc) ・経験豊富なコンサルタントによる英語面接のサポートが充実! ・業界特化型のプロのコンサルタントからマーケット情報をご提供する「キャリア面談」も大好評!今すぐの転職でなくても、中長期的な視点でのキャリア相談も大歓迎です!
<必須要件> ・金融機関/監査法人での金融企業向け内部監査・J-SOX実務経験(3年以上) ・会計・法律・リスクマネジメントに関する体系的知識 ・文系修士号以上 ・ビジネスレベルの英語力 <歓迎要件> ・CIA、公認会計士(CPA)などの関連資格 ・Fintech/スタートアップでの監査・コンプライアンス業務経験 ・クレジットカード/資金移動業など決済関連の専門知識 ・データ分析ツールの活用経験
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528~951万
【職務内容】 昨今のサイバーセキュリティリスクの動向を鑑み、当社グループにおいても、サイバーセキュリティ体制強化が命題となってきております。 そういった社会的、また当社グループの状態を鑑み、当社は現在、親会社のDX推進部とタッグを組み、セキュリティストラテジー業務(企画・戦略・計画立案)から、戦略以降の実装・運用までを役割分担し、当社グループをサイバーセキュリティの脅威から守る為、体制強化を進めております。 【具体的には】 ■セキュリティエンジニアリング(セキュリティ対策の実装、セキュリティ運用) ・インシデント発生時におけるインシデント報告受付、インシデント対応・対応支援 ・情報セキュリティの運用、情報セキュリティの評価と検証 ・プロジェクトについてのセキュリティ管理計画の策定、 要員についてのセキュリティ管理計画の策定 ・セキュリティの実装、設計、調査、評価 ・セキュリティテスト(計画の作成、準備、実施、結果の対策実施) 等(求人ID:254151)
【必須】 下記いずれかのご経験 ・ネットワーク設計、構築経験 ・サーバ設計、構築経験 ・アプリケーション設計、構築経験 ※セキュリティに関する知見や経験はお持ちでなくとも可
日本のビジネス街の中心である東京・丸の内地区のまちづくりに代表されるビル事業に加え、商業施設事業、住宅事業、設計監理事業、ホテル事業、都市開発事業を行う三菱地所グループ各社に対し、IT・デジタル戦略をリードする役割を担っています。
514~949万
<職務概要> 配属予定組織は、KDDIのグループ会社(海外を含む)への内部監査業務を担っています。 選定された子会社への個別監査業務をご担当いただきます。 KDDI社内での業務経験者に加え、BIG4を中心とした会計士やCIAにより構成される専門組織です。 ビジネスの多角化により、通信業以外のご経験が必要です。 <職務内容> グループ会社への個別監査業務にて計画・往査・報告を実施します。 計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。 往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。 報告:監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。 ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。 <魅力・アピールポイント> コーポレートガバナンスコードの改訂以降、企業経営における監査の重要性はますます高まっています。 配属予定組織は、代表取締役社長直下の独立した組織として設置され、KDDIグループの各組織に独立的な立場で監査(保証、改善助言)を実施しています。 業務を通じて、各組織の組織目標達成、グループのサステナビリティ経営の実現、ひいては社会の持続的成長に貢献することができます。 <組織ミッション> 私たちは、KDDIグループの各組織に独立的な立場で監査(保証、改善助言)を実施することを通じて、各組織の組織目標達成、グループのサステナビリティ経営実現に貢献します。 <募集背景> KDDIグループでは、通信以外の事業参入やM&Aを積極的に推進しており、グループガバナンスの向上に取り組んでいます。 内部監査業務の高度化(付加価値や品質の向上、業務効率化など)も、その取り組みの一部です。 個別監査において、高付加価値・高品質なサービスを効率的に提供することができる監査プロ人材を募集しています。
・公認会計士/USCPA 資格保有者 ・監査法人での職務経験
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600~900万
■業務内容 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 ■募集背景 企業として事業の成長・拡大に伴う体制強化 (現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名) ■本ポジションの特徴 ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験 -内部監査の経験 -監査法人等の業務経験
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628~800万
【職務内容】 昨今のサイバーセキュリティリスクの動向を鑑み、当社グループにおいても、サイバーセキュリティ体制強化が命題となってきております。 そういった社会的、また当社グループの状態を鑑み、当社は現在、親会社のDX推進部とタッグを組み、セキュリティストラテジー業務(企画・戦略・計画立案)から、戦略以降の実装・運用までを役割分担し、当社グループをサイバーセキュリティの脅威から守る為、体制強化を進めております。 【具体的には】 ■セキュリティマネジメント業務(セキュリティ戦略、仕組み作り、PDCA運用) ・セキュリティとプライバシー保護の観点からの分析 ・セキュリティの観点からの検討、設計 ・セキュリティポリシーの更新、策定 ・セキュリティ要件の定義、評価 ・情報セキュリティガバナンス ・情報セキュリティの周知と教育 ・リスク管理、リスク管理計画の策定 ・モニタリング実施対応(モニタリング計画、 実施、結果分析と改善フォロー) 等 ■セキュリティエンジニアリング(セキュリティ対策の実装、セキュリティ運用) ・インシデント発生時におけるインシデント報告受付、インシデント対応・対応支援 ・情報セキュリティの運用、情報セキュリティの評価と検証 ・プロジェクトについてのセキュリティ管理計画の策定、 要員についてのセキュリティ管理計画の策定 ・セキュリティの実装、設計、調査、評価 ・セキュリティテスト(計画の作成、準備、実施、結果の対策実施) 等(求人ID:254141)
【必須】 ・サイバーセキュリティ、インフラ関連のセキュリティの業務経験 【歓迎】 ・セキュリティアーキテクト、セキュリティSME、CISOもしくは同等の担当を経験されたことのある方 ・セキュリティとサイバーセキュリティのマネージドサービス経験 ・情報セキュリティサービス(CSIRT、SOCなど)に関わる経験 ・プロジェクトマネジメント経験
日本のビジネス街の中心である東京・丸の内地区のまちづくりに代表されるビル事業に加え、商業施設事業、住宅事業、設計監理事業、ホテル事業、都市開発事業を行う三菱地所グループ各社に対し、IT・デジタル戦略をリードする役割を担っています。
1000~2000万
内部監査業務 担当者 業務内容 資産運用会社における第3線として、主に以下の内部監査に関する業務をご担当いただきます。 ≪内部監査業務≫ ■ 内部監査計画に基づく内部統制監査および業務監査(特別監査含む)において監査スタッフとしての各種業務 ■ 内部監査計画の作成立案や内部監査関連プロジェクト(以下に記載)等において内部監査室長を補佐する業務 ≪内部監査体制高度化プロジェクト≫ ■ 内部監査手法(方針、プロセス及び手続き)の確立を企図するプロジェクトへの参画とその業務推進
必要な条件 ■ 経理、法務、リスク管理、コンプライアンス、ITなど内部監査に関連する業務の経験 ■ 社内体制整備・業務企画プロジェクトの推進等に係る業務経験が原則1年以上あり、その経験を活かして組織に貢献したい意欲があること ■ MS Office(Word / Excel / Power Point)のスキル 歓迎される経験・資格 ■ 資産運用会社(特に機関投資家向け)や信託銀行(特に運用資産管理部門)での内部監査経験 ■ 監査法人での監査経験 ■ 低流動性オルタナティブ商品(不動産、PE、インフラ)に係る投資関連の業務経験(投資フロント業務、ミドルバック業務、リスク管理業務等) ■ 英語の文書の読解に抵抗感がないこと ■ 公認内部監査人(CIA)の資格(※入社時に取得されていない場合、入社後2年以内の取得を目指して頂きます。)
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1000万~
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室 (マネージャー) 支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連 /マネージャー募集 ※複数名採用 支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。 不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。 具体的には、リーダーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます) 【職務内容】 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営 ・支社コンプライアンス体制構築支援 ・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営 ・適切販売に関する企画・運営・モニタリング ・販売資料審査 ・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング ・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング ・本社内情報連携 など これまで中途で入社された方も他職種からのキャリアチェンジが多いため、コンプライアンス業務経験は不問となります。 ■魅力 ・支社・本社双方の状況を把握しながら、様々な業務を経験することが出来る環境です ・新たな業務を複数立ち上げる予定のため、ゼロから施策づくりに関与できます
【応募必須要件】 社会人経験10年以上で下記いずれかのご経験 ・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験 ・データに基づく課題抽出、分析のご経験 ・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方 ・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等) 【歓迎要件】 ■コンプライアンス関連業務経験 ■金融機関での業務経験 【求める人物像】 ■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方 ■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方 ■コンプライアンス意識の高い方 【PCスキル】 Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験 ■学歴 大卒以上 ■英語力 不問
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800~1500万
◤総合商社でグローバルに活躍! J-SOX・内部監査のスペシャリスト人財を募集◢ 内部統制(J-SOX)対応に関する業務全般 - 内部統制の整備・運用および実行支援 - 内部統制の有効性評価の実施・報告 - 改善提言、モニタリング - 不正調査および是正・フォローアップ - 監査法人対応 - 海外往査 など ※将来的には、内部監査や監査高度化に担当範囲の拡大を想定 【おすすめポイント】 ★J-SOXから内部監査、監査企画へとキャリアの幅を広げることが可能です ★海外往査があり、英語力を活かしてグローバルに活躍できる環境です ★将来的に海外駐在の可能性があります
【必須】 ・監査法人での財務諸表監査・内部統制監査の実務経験 (マネージャー経験必須) ・公認会計士(JCPA)資格 ・英語を用いた実務経験 ・ビジネスレベルのExcelスキル 【歓迎】 ・内部統制や内部監査に関するアドバイザリー業務の経験 ・CIA、CFE、CISA等の監査関連の専門資格
国内外でビジネスを展開する総合商社 中期経営計画にて、事業成長とガバナンス強化を掲げ、強固な経営基盤の構築に注力しています