☆経験者採用☆[内部監査室(内部統制・内部監査)]東証プライム上場/M&A業界
600~900万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区
600~900万
株式会社M&A総合研究所
東京都千代田区
内部統制
内部監査
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務
【必須】以下いずれか1つ以上に該当する方■内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)■内部監査の経験(3年以上)■監査法人等の業務経験(3年以上)【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 経験・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 3ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
600万円~900万円 月給制 月給 428,572円~ 月給¥428,572~ 基本給¥307,715~ 固定残業代120,857円~(内、深夜残業14,571円~を含む)を含む/月※みなし残業44時間・深夜残業30時間を含む。超過する時間外労働分は差額支給
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
09:00~18:00
無 コアタイム 無
有
有 固定残業代制 超過分支給有 固定残業代の相当時間:44.0時間/月 ・深夜残業30.0時間/月
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期3日
入社半年経過時点10日
その他(年末年始休暇/慶弔休暇/夏季休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
【給与補足】・基本給に生涯設計手当55,000円(一律)を含む ・想定賞与:裁量判断となるも合計として月給(固定残業手当含む)の2ヶ月分相当を年2回に分けて支給想定 【当ポジションの魅力】 ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 仕事内容:(変更の範囲)当社業務全般 就業場所:(変更の範囲)当社拠点
事業の成長・拡大に伴う体制強化 (現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)
無
東京都千代田区丸の内1丁目8-1 丸の内トラストタワーN館17階
JR山手線東京駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線大手町駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線日本橋駅 徒歩3分
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
無
無
・持株会制度 ・持株会奨励金 ・表彰制度 ・資格取得補助 ・社内ライブラリー制度 ・歓迎会補助制度 ・部活動制度 ・インフルエンザ予防接種、乳がん検診、子宮頸がん検診補助 ・確定拠出年金制度(任意)
1名
2~3回
筆記試験:無
■M&A仲介業を中心として2018年10月創業、2022年6月上場のスピード感に加え時価総額は1,000億を既に超える規模 ■時価総額1兆円を目指してさらなる事業展開を見込んでいる
当社は、M&A総研ホールディングスのグループ会社として2023年10月に設立されたクオンツ・コンサルティングへの出向ポジションです。親会社のM&A総研ホールディングスは設立から約3年半で上場を果たし、その後も急成長を続け、設立から5年弱でプライム市場に上場し、時価総額は4,000億円超えまで成長しました。 現在、労務業務は限られた人数で複数社を担当している状況です。今回は、クオンツ・コンサルティング専属として労務業務全般を担っていただける方を募集しています。入社後は現担当者からの引き継ぎを行いながら、徐々に業務を覚えていただき、将来的には主担当として活躍いただきたいと考えています。 社内は平均29歳と若いメンバーで構成され、日系大手コンサルティングファーム、外資戦略ファーム、総合商社など出身の優秀なメンバーが多く在籍しています。社内コミュニケーションは活発で、相談しやすい環境です。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-1丸の内トラストタワーN館18階
■大阪オフィス ■名古屋オフィス ■福岡オフィス ■沖縄オフィス ■札幌オフィス ■高崎オフィス ■シンガポール現地法人
1.M&A仲介事業
株式会社クオンツ・コンサルティング、株式会社総研リース
プライム市場
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | 2024年09月 | 16,549百万円 | 8,408百万円 |
| 前期 | 2025年09月 | 15,146百万円 | 4,970百万円 |
| 今期予測 | 2026年09月 | 18,000百万円 | - |
| 将来予測 | - | - | - |
※単体決算
最終更新日:
512~660万
■J-SOX対応に係る業務全般(評価業務と整備構築支援業務)■内部監査に係る業務全般(監査業務と報告支援業務)■連結グループ全体における推進体制の整備 【具体的には】内部監査機能の強化に本格的に取り組む中、第三線としての監査組織の機能強化に向けて中心メンバーとして活躍いただきます。財務会計領域の信頼性確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行い、客観的な視点から有用な提言を行うことで会社の成長に貢献していただきます。
【いずれか必須】■J-SOX対応に係る業務経験 ■内部監査に関する何らかのご経験 【歓迎】□英語スキル□公認内部監査人(CIA)等の監査資格保有者 ※募集背景※当社製品は、世界シェアTOPクラスの波動歯車精密減速機「ハーモニックドライブ」を生産しており、高精度の位置決めが必要とされる場面での「小型・軽量・高トルク」のアクチュエータとして半導体製造装置・パーソナルロボットや各種産業用ロボット、医療機器等に幅広く使用されています。多くの引き合いを受け、業務拡大に伴い内部監査組織の体制整備と機能強化を図るための採用です。
■産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品および波動歯車装置(ハーモニックドライブ)、精密遊星減速装置(アキュドライブ等)の製造・販売を行っています。
600~1000万
・業務改善プロジェクトへの参画による統制環境のグローバルでの共通化及び構築支援 ・共通化された業務プロセスに関するリスクと統制について整備、維持できる仕組みづくり ・1次統制部門に対するモニタリング、支援・助言による統制の遵守状況の確認と改善活動を推進 ・統制関連の問い合わせ対応及び社内向け教育啓蒙活動の実行
<必須> ・グローバル展開企業での内部統制の整備・運用に携わった経験者(3年以上) または監査法人での監査実務経験者(3年以上) <望ましい> ・英語でのビジネスコミュニケーション能力(TOEICスコア700点以上)。 ・部門横断型プロジェクト参画経験 ・SAP操作知識や海外勤務経験 資格・身分 <必須> ・簿記検定2級以上相当 <望ましい> ・公認会計士やCIA資格保有者は歓迎
-
600~900万
IPO準備に向けた内部監査体制の構築およびJ-SOX対応を主導し,健全かつスピード感のある組織運営を支えていただく方を募集します! 【担当いただく業務】 ■内部監査計画の策定・実施年間監査計画の立案/予備調査/本調査/監査報告書の作成 ■J-SOX対応(全社的統制や評価範囲の適切な選定および定義) ■業務フローチャート/業務記述書/RCM等の内部統制文書の整備・更新・運用 ■改善勧告およびフォローアップ(監査結果に基づく改善提案/被監査部門への是正アドバイス) ■監査役会事務局 ■外部機関対応 ■コンプライアンス推進
【必須】■事業会社での内部監査実務経験または監査法人でのアシュアランス経験 2~3年以上 ■J-SOXの「構築・運用」に関する実務知識 【募集背景】当社は事業拡大に伴い,上場申請に向けた体制整備を進めており,本ポジションはその要となる重要なポジションです。ITベンチャー特有のスピード感や柔軟性を損なうことなく,上場企業に求められる高い信頼性と透明性を両立させる仕組みをデザインすることが最大のミッションです。
不動産業界向けシステム・アプリケーション(SaaS)の企画・開発 不動産仲介業務支援システム「速いもんシリーズ」の開発・運営 ※記載の「資本金」には資本余剰金含む
800~1100万
【職務内容】 個人投資家向けのサービスに関わる自社システムのITセキュリティの継続的改善をご担当頂きます。仕組みづくり及び実践、セキュリティに関するシステムの設計・構築、他プロジェクトへの助言、セキュリティインシデント対応等を行います。単にサイバーセキュリティ対策だけでなく、ITリスク全般に対してマネジメントを行い、同社全体のITリスクの低減を実現するため幅広い領域を担当いただきます。 【具体的には】 ・セキュリティリスクの評価、課題整理、施策立案・実施、報告、監査対応 ・セキュリティ状態の可視化、スコア化 ・セキュリティ関連システムの設計・構築、継続的改善 ・他プロジェクトへのセキュリティに関する助言、レビュー ・脅威と脆弱性に関する情報の収集と対応、モニタリング ・社員向けセキュリティ教育、サイバーセキュリティ演習の実施・サポート ・CSIRTメンバーとしてセキュリティインシデントへの対応、社外組織との連携(求人ID:204563)
【必須】 ・システムセキュリティ、ITセキュリティ、サイバーセキュリティ等に関する業務経験がある方 ・システムのセキュリティリスク評価、GAP分析、課題抽出、課題解消のための施策立案、実施ができる方 ・技術面と管理面を両立できる方、各種ルール・ガイドラインへ適合したセキュリティ施策の策定、必要な場合はルール等のアップデートが出来る方 ・応用情報技術者または同程度の知識 【歓迎】 AWSを利用したシステム設計・構築・運用経験。 Windows Server、Windows Domain、Azure AD、M365 に関する設計・構築・運用経験。 Webアプリまたはスマホアプリの開発経験。 SIEM/SOARの運用経験。
同社の特長は、大手ネット証券唯一の「完全システム内製化(自社開発・運用)」と「メガバンクグループ会社」・「メガ通信キャリアグループ会社」です。ネット証券の最も重要なインフラ資源はシステムであると考えており、バックシステムからフロントシステムまでを内製化することにより、特色あるサービス展開と高い経営効率性を同時に実現しています。
500~800万
【職務内容】 IT・システム企画部システムリスク管理室では、 IT所管、EUC、クラウドに関するシステムリスク管理業務全般を担当しています。 具体的には、システムに対するリスクアセスメント、EUC管理、 クラウド評価、RPAに関わる統制整備などを行っています。 【具体的には】 ・ システムリスク管理関連の業務全般(IT所管・EUC・クラウド) ・ システムに対するリスクアセスメント ・ EUC管理 ・ クラウド評価 ・ RPAに関わる統制整備(求人ID:334236)
【必須】 ・ システムリスク管理や情報セキュリティに関する実務経験 ・ システムの開発・運用に関する実務経験 【歓迎】 ・ ITの開発・運用に関する知識 ・ 情報セキュリティ対策に関する基本知識 ・ 情報処理、CISAなどの資格
みずほ証券は、Fintechの最前線でエンジニアが活躍できる環境を提供。証券取引やリスク管理システムの開発・運用に携わり、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用可能。システム開発からデータ分析まで多様な分野で活躍でき、キャリアパスも豊富。フレックスタイムやリモートワークを導入し、働きやすさを重視。安定した基盤と成長支援制度が整い、長期的なキャリア形成が可能。
600~800万
IPO申請に向けた最終フェーズに突入しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化が急務です。これまで経理部門が兼務していた内部監査業務を専任化し、「内部監査室」の新設を予定しています。立ち上げメンバー として、IPO準備から上場後のグループ経営を支える人材を募集します。 【業務内容】■内部監査の計画立案、実施、報告、改善 ■内部統制(J-SOX)体制の整備・運用・評価 ■リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営 ■コンプライアンス関連規程の整備、社内研修の企画・実施 ■株主総会・取締役会の運営サポート、議事録作成 証券会社・監査法人・顧問弁護士との折衝・対応
【いずれか必須】 ■会社法/コーポレートガバナンス 等の法務実務経験 ■内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験 【ポジションの魅力】会社法やガバナンスの知見を、経営の中枢で活かせるポジションです。IPO準備の最前線で、内部監査・内部統制の仕組みをゼロから構築する経験は、法務キャリアに圧倒的な深みをもたらします。社長直下の会議体にも参加しながら、経営視点を持った法務・ガバナンスのプロフェッショナルへと成長できる環境です。上場後はM&Aやグループ経営にも関与できるため、将来的なキャリアの広がりも魅力です。
・AI/DXを中心としたデジタル人材育成事業・データ分析・AI開発に関わるコンサルティング、システム開発事業・GX(Green Transformation)人材育成事業 ・AI/DXを中心としたデジタル人材特化型 採用支援事業・Webサービス開発事業
800~1000万
上場企業の管理部⻑ポジションとして、管理部が管轄する経理、内部統制構築、予算計画策定、労務、総務、法務、内部監査等に関する業務、組織のマネジメントをお任せします。 具体的には… (経理・会計・監査) - ⽉次、中間、期末決算、税務申告(監査法⼈、税理⼠事務所との折衝含む) - 開⽰資料等の作成(有価証券報告書、決算短信、決算説明資料等) - 会計監査・内部統制監査・監査等委員会監査の対応(監査法⼈、監査役会等との折衝含む) - 内部監査の企画、実施 (経営企画) - 事業計画、予算策定・予算管理に関する業務 - アライアンス等に関する調査、事業部へのサポート業務 (労務) - 給与計算及び、社会保険、労働保険等に関する業務 - 労務管理 (総務・法務) - 株主総会、取締役会に関する業務 - 株式、株主の管理、株主名簿管理⼈との連絡、管理 - リーガルチェック、顧問弁護⼠事務所との折衝、契約書等の管理 - リスクマネジメント及びコンプライアンスに関わる業務*財務・資本政策、IR、経営企画等は取締役CFOが主に担当します チーム編成 -経理担当者2名 -労務担当者1名 *レポートラインは取締役CFO及び代表です
事業会社における管理部⾨や経営管理のご経験を2年以上お持ちの⽅ ※全ての分野においてプロフェッショナルな実務経験がある必要はございません
①abceed: AI英語学習アプリ。人気英語教材をデジタル化し、単語学習、問題演習、シャドーイング、ディクテーションなどの豊富な機能とAIによる学習最適化を提供。TOEICや英検などの資格試験対策にも対応。 ②abceed for school: 教育機関(学校)や企業向けの反転学習プラットフォーム・学習管理サービス。組織全体の英語力向上を支援。 ③ABCEED ENGLISH : AI英語スクール。abceedを活用した効率的な英語学習を提供。
400~500万
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務
【必須】・社会人経験3年以上(正社員) ・内部監査への関心が強く長期的なキャリア形成を希望されている方 【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
1.M&A仲介事業
600~800万
A&Mの羅針盤である経営企画部にて、事業成長を加速させるためのリスク管理・コンプライアンス・情報セキュリティ体制の構築と運用をリードし、カンパニーの価値向上を実現することがミッションです。 【業務詳細】■教育・研修:リスク・コンプライアンス・情報セキュリティに関する教育コンテンツの企画・作成等■リスク管理:広告ビジネスにおけるリスクの洗い出し、リスクマネジメント計画の策定・実行等■コンプライアンス:コンプライアンス事業担当者リストの更新管理等■情報セキュリティ:情報セキュリティに関するヒアリング、ISMS対応状況のモニタリング、対応促進、報告書作成
【必須】■リスクマネジメント/コンプライアンス/情報セキュリティ/内部監査いずれかのご経験をお持ちの方(総務でのご経験も歓迎です) 【魅力・やりがい】 楽天の中核広告事業を「守る」だけでなく、事業部門と連携し目標達成を支援する「戦略的パートナー」として活躍できます。ルールと事業成長のバランスを見極め、最適な解決策を導き出す高度な課題解決力や、事業を安定成長させる実践的なスキルが身につきます。組織全体の成長に直接貢献できる、やりがいの大きなポジションです。
■インターネット・FinTech(金融)など、多岐にわたる分野でのサービス提供 ※楽天会員を中心としたメンバーシップを軸にサービスと有機的に結びつける事で、独自の「楽天エコシステム(経済圏)」を形成しています。
500~900万
ご経験に応じて国内外の内部監査業務をお任せします。 【職務内容】 ・業務監査 :個別監査計画の実施、事前調査の実施、業務監査の実施、報告書の作成、フォローアップ監査 ー補足情報ー ・国内監査の割合が多い(監査結果を踏まえて業務の改善提案を実施) ・各部門の法令等遵守状況(コンプライアンス)の確認 ・監査対象は国内外の本社、事業所、製作所、店所 ・海外拠点の監査業務 ・海外赴任はなし ・直接、会計監査は行いません。 ・IT監査も含める。 ※すべての業務監査を対象としております。 ※FX勤務:柔軟に対応可能 【現在の取り組み】 各事業本部(コーポレート、メディカル、インダストリアル、航空宇宙)に対して、業務改善提案(アドバイス)を行なっている。
■必須 ・メーカー(機械系)での勤務経験がある方。 ・メーカー(機械系)での管理部門ポジションを複数経験している方。 (例 人事、経理、法務、総務など ) ・内部監査の業務経験有無は不問。 ・TOEIC 600点以上 ■歓迎 ・海外拠点のマネジメント経験のある方 ・英語でローカルスタッフとコミュニケーションが図れる方(読み書き不自由なし、話す聞くは相応レベル)
〇事業の特色 ■インダストリアル事業 ■精密機器事業 ■航空宇宙事業 ■メディカル事業