高崎【会計監査職】
640~1050万
有限責任監査法人トーマツ
群馬県高崎市
640~1050万
有限責任監査法人トーマツ
群馬県高崎市
会計監査
会計監査業務、会計監査に関連する業務をお任せいたします。 ■会計監査業務(金融商品取引法、会社法監査等に基づく監査業務) ■システム監査 ■株式上場支援■各種アドバイザリーサービス ■金融関連サービス■ベンチャーサポート 【特徴】 ・所定労働時間/日 7時間0分 ・多様な業界、規模の企業の会計監査案件への配属を想定しています ・会計監査の知見を基に、将来的に、アドバイザリー/コンサルティング業務に軸足を移すことも可能です
【スタッフ】 ■日本公認会計士論文式試験合格、もしくは、USCPA全科目合格 【シニアスタッフ】 ■日本公認会計士 【マネジャー】 ■日本公認会計士 ■監査法人における監査職マネジャー経験(1年以上)
専修、短大、高専、大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
640万円~1,050万円 月給制 月給 340,000円~ 月給¥340,000~ 基本給¥340,000~を含む/月
会社規定に基づき支給 ※備考欄参照
07時間00分 休憩60分
09:30~17:30
無 コアタイム 無
有
有 残業時間に応じて別途支給
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日
入社直後15日 最高付与日数25日 初年度分は入社日に付与
その他(年末年始休暇、慶弔休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
※「年収」は残業代(30時間/月分)を含めた金額です。 ※ランク「マネジャー」は、管理監督者に該当するため、深夜時間帯を除き時間外手当の支給はありません。 【賞与】年3回 【昇格】有 ※能力査定の上決定 【就業場所の変更の範囲】会社の定める範囲で変更の可能性あり 【業務内容の変更の範囲】会社の定める範囲で変更の可能性あり
長野事務所
当面無
群馬県高崎市栄町16-11
屋内全面禁煙
採用後、入社時には勤務地から、公共交通機関で100km圏内での居住をお願いしています。
無
有
産業医常駐/社外カウンセラー/介護休業/リモートワーク環境促進
【賞与】年3回 【昇格】年1回(9月)※能力査定の上決定 【定年】60歳 【継続雇用制度】有(65歳まで) 【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険
2名
2回
筆記試験:無 ※応募者個人情報の第三者提供有り <提供目的> グループ募集のため <提供先> 合同会社デロイトトーマツ
■デロイトトーマツグループ/1968年に国内初の全国規模の監査法人として誕生 ■創業以来醸成された、多様性を尊重し挑戦を後押しする風土の中で、無限の機会と可能性を提供します。
【社風】 「クライアントへいかに最高品質の価値を提供するか」を大切にしている為、非常にフラットな社風。また、中途入社者比率が95%で、その殆どがSIやITベンダー、事業会社のシステム部門出身。女性のスタッフ・管理職も多く、産休育休からの復帰や家庭事情による遅刻早退に理解がある環境。 【労働時間】 標準労働時間:7時間/月平均残業時間:30~40時間 【キャリパス】 入社後、基礎力をつけたあとは本人の希望・スキル・受け入れ先のニーズにより他部門への異動等も調整可能。名古屋・大阪・福岡のそれぞれの事務所へIターン・Uターンで異動した事例もあり。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビルディング
■国内事務所:国内18ヶ所 ■連絡事務所:国内12ヶ所 ■海外駐在員派遣 約50都市
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
合同会社デロイトトーマツ、デロイトトーマツ税理士法人 など
非公開
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/audit/audit.html
最終更新日:
500~700万
【組織のビジョン】 ビジョン:サンデングループ内の信頼され、独立し、プロフェッショナルで一流の部署になる。 ミッション:サンデングループのリスク管理能力と内部統制システム構築レベルの継続的な向上に尽力する。 【配属部署のミッション・業務】 ・社内内部統制システム有効性の維持 ・グループ会社のJ-SOX監査及び監査法人の対応 ・グループ会社の内部監査及び是正のフォローアップ 【使用ツール等】 Microsoft Office,SQL server等 【お任せしたい業務】 1 .会社の内部統制システムの構築に参加し、内部統制システムの有効性を確保する 2. 内部監査システムに関する制度、監査業務に関するルール、監査業務プロセスを構築する。 3. グループ会社及び関連子会社監査を実施し、監査指摘事項の発見及び是正意見の提出を行う。 4. 監査指摘事項の是正状況をフォローアップし、指摘事項の是正をクローズする。 5. その他関連業務。 【魅力】 監査業務を通じて社内の様々な業務領域を触れ、短期間で全般的な考え方を身につけます。 海外監査を行う機会が多くて言語力を活かせ、グローバル的な視野を育てます。
■監査に関する経験 ■日本語、英語会話力 【歓迎要件】 ▼大企業・中堅企業の内部監査経験2年以上 ▼中堅・大企業で3年以上の関連実務経験
カーエアコン用コンプレッサー、熱交換器・自動販売機・店舗機器等の製造・開発・販売 ■自動機器システム/カーエアコン用コンプレッサー、熱交換器 ■自動販売機システム ■店舗機器システム:冷凍・冷蔵ショーケースなど ■住環境機器システム ■エコキュート:自然冷媒ヒートポンプ給湯器 ■双方向性/相互運用性モデム moderno ■キャッシュレスシステム ■フードサービス機器 ≪事業拠点≫ 世界23ヶ国・53カ所