内部監査(銀行業務監査)/東京 #7201_97 c
700~1100万
東証スタンダード上場 大手ネット銀行
東京都港区
700~1100万
東証スタンダード上場 大手ネット銀行
東京都港区
内部監査
転勤なし ●業務内容 内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 ●当部のミッション 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、[1] ~[5] の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 [1] 内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) [2] 個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) [3] 監査結果の報告(評価検証、助言および提言) [4] オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) [5] 子会社・関連会社の内部監査業務 ●業務・プロジェクト事例 【業務監査】 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 【システム監査】 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 ●入社後の研修・キャリアプラン 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。 ●特徴・魅力 ・内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ・監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ・様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ・当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ・少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。 ・日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 ※転勤なし
【必須】 以下いずれか(または複数領域合計)のご経験をお持ちの方 ・各種銀行における内部監査経験 ・銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験 ・監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験 【歓迎】 ・銀行における内部監査の経験 ・銀行各部門における実務経験 ・金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
700万円〜1,100万円
<本求人は(株)エリートネットワークが掲載している求人です> 【応募要件について】 ※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。
東京都港区
最終更新日:
700~1500万
1. 仕事概要(Job Description) 株式会社ブリッジワンの急成長を支え、ホールディングス体制への移行とIPOを実現するための「財務・経理部門の構築」を一手に担っていただきます。 単なる決算業務にとどまらず、連続的なM&Aに伴うPMI(買収後のPMI)や、グループ全体のガバナンス構築など、経営の中枢に深く関わるポジションです。 2. このポジションの魅力点(Value Proposition) ・圧倒的な成長スピード: 毎年300%成長という稀有な環境で、組織が拡大するダイナミズムを当事者として体感できる。 ・CFOへの最短ルート: IPO準備、HD化、連続M&Aという、CFO
【必須】 ・経理のご経験3年以上 ・決算・月次報告書作成経験 ・複数名のチームマネジメント経験 ・経営層とのコミュニケーション能力 ・誠実性・正確性への執念 【尚可】 ・IPO準備・上場経験 ・ベンチャー企業での財務構築経験 ・M&A・買収案件のFD経験 ・会計・ERP等システム導入経験 【求める人物像】 大手企業・上場企業で経理の実務を担われている方 →「もっと裁量を持って、IPOやM&Aを主導したい」 監査法人から事業会社への転職を考えている方 →「アドバイザーではなく、当事者として会社を成長させたい」
■建設業界専門の転職支援およびキャリアコンサルティング ■建設技術者派遣 ■フリーランス支援サービス(ビーバーズフリーランス) ■高度外国人材紹介 あなたのしあわせを大事に。同社は新しい働き方を支援する総合人材エージェントです。 ◆建設業界の人手不足の解消 建設2024年問題は人手不足や高齢化、働き方改革による生産性低下など、業界全体に危機をもたらしています。同社は、デジタル技術や業務プロセスの効率化により現場の生産性を向上させ、人材支援やM&Aで技術者の育成と組織力強化
980~1214万
グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っていただきます。日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっていただく予定です。 【詳細】■監査対象部門のリスク評価を実施し、監査計画・手続・監査プログラムを策定 ■監査プロジェクトを計画~現場調査~報告書作成まで一貫して担当 ■オンライン・海外現地監査を含むグローバル監査業務を遂行 ■データ分析などの高度な監査手法を活用 ■他の監査チームや社内各部門と連携し、改善提案を実施 ■英語での内部監査レポートを作成・提出
【必須】■製造業またはヘルスケア業界での内部監査および/または外部監査経験(3年以上) ■英語力(流暢でなくても会話可能なレベル、目安TOEIC750点以上) 【魅力】本ポジションは、グローバルヘルスケア企業の内部監査部門で、世界規模の業務監査や経営支援を行う戦略的な役割です。経営陣と直接関わりながら、リスク評価・改善提案を通じて事業成長に貢献できます。国際チームとの協働環境で英語力や監査スキルを磨け、将来的には監査マネージャーやガバナンスリーダーとしてキャリアを築くことができるポジションです。
【プライム市場グループ/事業変革期のグローバルヘルスケア企業/グローバル高シェアを誇るヘルスケア製品多数(世界125カ国以上へ展開)/健康経営優良法人2024ホワイト500/えるぼし最高位である3段階の認定取得】
850~1500万
職務内容: ▼具体的な業務 「経営のDXを通じて企業価値向上に貢献するグループ」を目指す当社グループの中で、私たちはホールディングス会社の内部監査部門としてグループ全体のJSOX監査及び任意監査(業務監査等)、内部統制などを主業務としています。 JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。 任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。 入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。 キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。 具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。 ・内部監査:内部統制評価(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応 ・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施 ・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成 ・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング ・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応 ・ERM等、グループのリスクマネジメント業務 ▼魅力 ・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます ・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます ・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい
必須スキル ・バックオフィス業務全般、経営管理、もしくは内部監査経験2年以上をお持ちの方 ・ご志向として、事業拡大や経営に興味があり、経営陣の意図を汲んで事業との両輪を果たすことに関心のある方 歓迎スキル 【歓迎要件】 ・経営管理など管理業務全般に知見をお持ちの方 ・営業経験など折衝事に強みをお持ちの方 ・日商簿記2級をお持ちの方 ・IT企業(SI、ソフトウェア)の事業内容に関する知識をお持ちの方
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500~1000万
■本社および子会社等の内部監査の実施 ■内部統制報告制度テスター業務 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
<必須条件> ◆大卒以上 ◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方 ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での内部監査経験 ・金融機関でのリスク管理部門での業務経験 ・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験 ■公認内部監査人 (CIA) 、公認情報システム監査人 (CISA) 、公認不正検査人 (CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~1000万
内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ◆内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ◆内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等) ※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆金融機関における監査等の業務経験者 <歓迎条件> ◆CIA等の内部監査関連資格保有者あるいは受験中の方 ◆企画または管理セクションでの業務経験がある方 ◆経営向け提示資料の作成など、経営と接点を持つ業務経験がある方 ◆Excelの関数を用いたデータ集計、WordやPowerPointで報告資料等作成の業務経験がある方 ◆内部統制やリスク管理関連の業務経験がある方
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500~1000万
■本社による営業拠点(支社・代理店)管理を対象とした内部監査の実施 ■保険契約管理、保険金等支払管理を対象とした内部監査の実施 ■営業拠点の内部管理態勢等を対象としたモニタリングの実施 ■部や課横断の業務改善・高度化プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験 ◆その他マネジメント経験 ◆監査業務経験 <歓迎条件> ◆生命保険会社における営業管理職経験 ◆公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~800万
1.AI(機械学習)を活用した金銭事故等の予兆検知モデルの構築 2.AI(機械学習)による契約モニタリングの実施 3.AI(機械学習)による予兆検知、契約モニタリングの精度向上 4.RPAを活用した業務の効率化 5.企画・DX所管部署と連携した各種AI、RPAの導入 ※上記各プロジェクトメンバーの一員となって企画段階から参加していただきます
◆大卒以上 ・AIやDXに興味がある方 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
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400~800万
・営業拠点(支社・代理店拠点)および募集代理店における内部管理業務の適切な遂行の徹底、ならびに内部管理業務の高度化を目指した分析、検証・評価、指導、支援。 <具体的な職務内容例> ・営業拠点および募集代理店への訪問臨店の実施(営業拠点長、営業職員、募集代理店の業務管理責任者等へのヒアリング) ・営業拠点および委託先代理店の統制環境の評価と改善に向けた指導、支援の実施 ・オフサイトでの営業拠点の内部管理態勢のモニタリングおよび営業拠点への確認、指導の実施 ・本社他部署、コンプライアンスオフィサーと連携した、営業拠点や募集代理店の課題解決に向けた取組の実施
◆大卒以上 ◆金融機関(銀行、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社等)での実務経験5年以上 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
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610~875万
主な業務は下記です。 1.内部統制、内部監査業務(J-SOX監査) 2.リスクマネジメント業務(商取引申請審査、信用供与審査、契約管理、債権債務・在庫管理 等) 3.ビジネスに係わるコンプライアンス・法令等の管理統括業務 *業務を通じて、営業部門での各案件の進捗状況を把握でき、管理部門内でも営業活動に密接に係わる事のできる部署です。 管理職の場合、部下管理1名以上、2年以上の経験者を求めます。 【業務内容変更範囲】 会社の指示する業務
下記①②いずれかの経験をお持ちで管理部門の知識をお持ちの方(目安:管理部門の経験5年以上) ①部統制、リスク管理(商取引審査・信用供与審査 等)、内部監査 ②経理関係(営業経理、債権債務管理、在庫管理)等 ■マネジメント経験:目安として部下3名以上のマネジメント経験を3年以上 ■スキル・技能: ビジネス英語読解力(中級レベル以上)、業務管理システム習熟(SAP 等) 商取引の状況や債権債務等の状況等、社内の営業担当者にモニタリングする機会も多いため、現場との円滑な関係構築に自信のある方。 ※管理職の場合、部下管理1名以上、2年以上の経験者を求めます。
住友商事100%出資会社として、航空機器、航空機用及び船舶用エンジン、宇宙衛星機器、車両、通信電子機器、レーダー、特機等の貿易、国内販売及び保守整備業務他を行っています。
700~1100万
【業務概要】 年間20本〜30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 【業務内容】 ■業務監査 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 ■システム監査 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 【ミッション】 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。年間を通じて、以下の監査活動を一気通貫で実施しています。 1. 企画・立案: リスクアセスメントに基づく「年度内部監査計画」の作成 2. 個別監査: 部署別監査・テーマ監査・特別監査の実施 3. 報告・提言: 評価検証に基づく、経営陣への助言および提言 4. モニタリング: 各種会議体への陪席や資料閲覧による日常的なリスク評価 5. グループ監査: 子会社・関連会社の内部監査業務
【必須要件】以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちのかた ・各種銀行における内部監査経験 ・銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験 ・監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験 【歓迎要件】 ・銀行における内部監査の経験 ・銀行各部門における実務経験 ・金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
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