《内部監査》最先端IT×金融の融合/業務監査からシステム監査まで、キャリアの可能性を広げる◇◇
700~1100万
住信SBIネット銀行株式会社
東京都港区
700~1100万
住信SBIネット銀行株式会社
東京都港区
内部統制
リスク管理
内部監査
【業務概要】 年間20本〜30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 【業務内容】 ■業務監査 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 ■システム監査 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 【ミッション】 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。年間を通じて、以下の監査活動を一気通貫で実施しています。 1. 企画・立案: リスクアセスメントに基づく「年度内部監査計画」の作成 2. 個別監査: 部署別監査・テーマ監査・特別監査の実施 3. 報告・提言: 評価検証に基づく、経営陣への助言および提言 4. モニタリング: 各種会議体への陪席や資料閲覧による日常的なリスク評価 5. グループ監査: 子会社・関連会社の内部監査業務
【必須要件】以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちのかた ・各種銀行における内部監査経験 ・銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験 ・監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験 【歓迎要件】 ・銀行における内部監査の経験 ・銀行各部門における実務経験 ・金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
有
700万円〜1,100万円
一定額まで支給
07時間20分 休憩60分
09:00〜17:20
有
120日 内訳:土曜 日曜 祝日
入社半年経過: 10日 最高: 20日
年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、介護休暇、有給休暇、特別休暇
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
給与形態:年俸制 想定年収:700万円~1,100万円 ・昇給:年1回(7月) ・賞与:年1回(6月、別途特別賞与を支給する可能性あり)
東京都港区
屋内全面禁煙
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 18F
・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・確定拠出年金制度 ・総合福祉団体定期保険 ・社内外研修制度 ・自己啓発支援・資格取得推進制度 ・WELBOX ・ピアボーナス制度(Unipos) ・慶弔見舞金制度
東京都港区六本木三丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー
最終更新日:
980~1214万
グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っていただきます。日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっていただく予定です。 【詳細】■監査対象部門のリスク評価を実施し、監査計画・手続・監査プログラムを策定 ■監査プロジェクトを計画~現場調査~報告書作成まで一貫して担当 ■オンライン・海外現地監査を含むグローバル監査業務を遂行 ■データ分析などの高度な監査手法を活用 ■他の監査チームや社内各部門と連携し、改善提案を実施 ■英語での内部監査レポートを作成・提出
【必須】■製造業またはヘルスケア業界での内部監査および/または外部監査経験(3年以上) ■英語力(流暢でなくても会話可能なレベル、目安TOEIC750点以上) 【魅力】本ポジションは、グローバルヘルスケア企業の内部監査部門で、世界規模の業務監査や経営支援を行う戦略的な役割です。経営陣と直接関わりながら、リスク評価・改善提案を通じて事業成長に貢献できます。国際チームとの協働環境で英語力や監査スキルを磨け、将来的には監査マネージャーやガバナンスリーダーとしてキャリアを築くことができるポジションです。
【プライム市場グループ/事業変革期のグローバルヘルスケア企業/グローバル高シェアを誇るヘルスケア製品多数(世界125カ国以上へ展開)/健康経営優良法人2024ホワイト500/えるぼし最高位である3段階の認定取得】
800~1300万
【部門の役割など】 今回募集している組織は、同事業を守る情報セキュリティ業務の中でも、特に優先度高く 取り組んでいるリスクベースアプローチに基づくリスクマネジメント全般の整備・運用 を担う組織です。 【業務内容など】 ■担当予定の業務内容 昨今の情報セキュリティは、攻撃手法や対象の多様性に加え、AIを使った攻撃の増加 により、守るべき対象の拡大と、対応スピードの加速という変化が起こっており、 情報セキュリティの在り方を見直すタイミングとなっています。 広範囲な対象に対しスピード感を持って対策していくにあたり、今後はより プライオリティをもった施策の導入が求められます。 このプライオリティ付けのためのリスクベースアプローチを使ったリスクマネジメント を整備していただきます。 ■ポジションの役割 具体的には現在行っているクラウド、オンプレ、ネットワーク、サードパーティ等 のセキュリティアセスメントの実施と共に、以下の業務をお任せします。 ・次世代アセスメントの設計 ・アセスメント結果や、各種セキュリティセンサーのログやアラート等の統合的な分析 ・各分析結果に基づいたプライオリティ決定に役立てるリスク可視化の仕組みを 構築するプロジェクトの推進 ■職場の環境と雰囲気 設立3年目である情報セキュリティ部では柔軟性と創造性を活かして業務を構築できる 絶好のチャンスがあります。 多様なバックグラウンドを持つメンバーと共に、グローバルに展開する半導体事業を 支える最高の情報セキュリティマネジメント体制を模索しながら協力的に業務を 遂行しています。 ■描けるキャリアパス 情報セキュリティは今まさに次のフェーズへと移行する過渡期にあり、その変革を 捉え対応を考え実装する経験を得ることは、将来のポジションアップに優位に働きます。 また、効果的なリスクの可視化や、その結果を経営層やユーザにわかりやすく説明できる 経験と能力は今後どの情報セキュリティ分野においても基礎となる専門性として 身につけることができます。 当該組織は経営層と非常に近い立ち位置で業務を行っており、経営層との対話を通じて ビジネスリスク判断の経験を積むことができます。 ■求人部署からのメッセージ 設立3年目である情報セキュリティ部では、未整備部分も多くやるべきことは 多岐にわたります。 様々なことにチャレンジいただける組織ですので、現職でやりたくてもできないこと、 チャレンジしてみたいことがあれば、ぜひ我々とそれを実現していきましょう。
■必須 ・PC、サーバ、ネットワーク、クラウド、AI等においてその動作の理解と必要な リスクコントロールの知識、およびその実装経験 ・各種セキュリティアセスメント、セキュリティ監査経験 ・セキュリティコントロール実装プロジェクトにおけるリーダー経験 ・不確実な中でも情報を集め分析し、論理的に回答を導ける思考力 ■あると望ましい ・ISO/IEC27001運用経験 ・ISO31000運用経験 ・NIST CSF実装経験 ・NIST SP800シリーズ実装経験 ・セキュリティ関連資格 求める語学力 ■必須 ・TOEIC 800点以上 または、実務で英語を使用したビジネス経験(英文メール、 海外拠点との会議ファシリテーション、英文文書作成、英語でのプレゼンテーション、 英語での交渉) USを拠点するセキュリティチームとの協業があります。
イメージセンサーを中心に、マイクロディスプレイ、各種LSI、半導体レーザーなどを含む デバイスソリューション事業が中核です。 特に、スマートフォン、デジタルカメラ、自動車(車載)、セキュリティカメラ、産業機器(FA)、スマートシティなど、多様な分野で使われるイメージング&センシング技術を提供し、研究開発から設計、生産、販売までを一貫して行い、世界市場で高いシェアを誇っています。
600~1200万
サイバー脅威の高度化・金融規制の厳格化・AI活用の急拡大という三つの大波に正面から向き合い、業界最高水準のガバナンス態勢を共に創り上げることが、あなたのミッションです。 【詳細】■リスクアセスメント/第2線モニタリング:各種評価/リスクレジスター整備/第1線のリスク管理モニタリング/フィードバック(新RCSA) ■サイバー態勢高度化(リスク軽減計画/SOCの構築・運用/脆弱性対応・監視検知カバレッジの拡大) ■規制対応:FISC/金融庁/個人保護法への対応・内部統制・サードパーティリスク管理態勢の構築等) ■インシデント対応・BCP ■全社連携・カルチャー醸成
【以下いずれかの経験をお持ちの方必須】<リスク管理の実務>■システムリスク管理・情報セキュリティ管理の実務経験(3年以上を目安) ■リスクアセスメント(脅威分析・脆弱性評価・影響度評価)の実施経験 ■リスク軽減計画の立案・実行・効果測定の経験 <規制・監査対応> ■セキュリティ関連法令・規制の基礎知識 ■内部または外部監査への対応経験 <技術基盤>■ITインフラ・ネットワークセキュリティの基礎知識 ■クラウド環境(AWS / Azure / GCP いずれか)のセキュリティ基礎知識 ■インシデント対応(検知~復旧~事後分析)の実務経験 <ビジネス推進力>■経営層・非技術部門へのリスク説明・報告能力
■銀行業務
550~700万
【業務詳細】 ・月次/四半期/年次決算業務 ・開示業務 ・税務申告業務 (外部の税理士と協力して作成) ・監査法人対応 ・内部統制/J-SOX体制の構築、運用 ・予実管理 ・経理体制の構築・改善 ※ご希望や適性に応じ、将来的には以下のような業務にも携わっていただくことができます。 ・決算業務の取りまとめや監査法人対応 ・開示業務(決算短信・計算書類等・有価証券報告書等の作成) ・中期事業計画作成 ・予算策定と実績管理、経営者への月次報告
【必須】 ・月次決算の主担当として、仕訳計上から締め作業まで一通りの対応経験 ・年次決算の主担当または主担当に準ずる経験 【歓迎】 ・年次決算業務経験 ・監査法人とのやり取りを行ったご経験 ・上場企業の経理で、開示までのご経験 ・内部統制/J-SOX体制の構築、運用をした経験 ・規模の大小に関わらずチームリーダー経験や、後輩を育成した経験 ★求める人物像★ ・当社のミッション、バリュー、事業内容に共感いただける方 ・プレイヤーとして手を動かしながら、スピード感をもって業務を進められる方 ・社内外関係者とのコミュニケーションが円滑にできる方 ・スタートアップならではの事業・組織の成長に伴う、 さまざまな変化を楽しめる方
・治療用アプリの開発 ・治療用アプリの共同開発プラットフォームの提供 ・ブロックチェーンを活用した臨床試験システムの開発・販売 ・統計解析・機械学習による医療データ解析及びコンサルティングサービスの提供
550~900万
■「医療とテクノロジーで自分をもっと好きになれる社会へ」というパーパスを掲げ、IPOを目指す弊社にて、法務・知財・内部統制・IPO準備の業務をお任せします。 【具体的には】 ■契約書作成・審査、契約管理、反社チェック運用 ■薬機法・景表法等に基づく広告審査、社内研修 ■特許・商標の出願管理、知財戦略立案 ■取締役会・株主総会運営 ■J-SOX体制整備、IPO審査対応
【必須】■事業会社での法務実務経験3年以上 ■部門横断で主体的に業務推進できる方 【歓迎】■IPO準備、知財、薬事法務経験 【魅力】 ■経営直下でIPO準備に携わり、市場価値を高められる ■法務の枠を超え、組織・制度づくりに深く関与可能 ■専門性を尊重する少数精鋭組織 ■フレックス×リモートで柔軟な働き方
1. オンライン診療プラットフォーム事業 2. 化粧品事業 3. 医療プラットフォーム事業
850~1500万
職務内容: ▼具体的な業務 「経営のDXを通じて企業価値向上に貢献するグループ」を目指す当社グループの中で、私たちはホールディングス会社の内部監査部門としてグループ全体のJSOX監査及び任意監査(業務監査等)、内部統制などを主業務としています。 JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。 任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。 入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。 キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。 具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。 ・内部監査:内部統制評価(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応 ・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施 ・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成 ・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング ・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応 ・ERM等、グループのリスクマネジメント業務 ▼魅力 ・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます ・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます ・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい
必須スキル ・バックオフィス業務全般、経営管理、もしくは内部監査経験2年以上をお持ちの方 ・ご志向として、事業拡大や経営に興味があり、経営陣の意図を汲んで事業との両輪を果たすことに関心のある方 歓迎スキル 【歓迎要件】 ・経営管理など管理業務全般に知見をお持ちの方 ・営業経験など折衝事に強みをお持ちの方 ・日商簿記2級をお持ちの方 ・IT企業(SI、ソフトウェア)の事業内容に関する知識をお持ちの方
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500~1000万
■本社および子会社等の内部監査の実施 ■内部統制報告制度テスター業務 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
<必須条件> ◆大卒以上 ◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方 ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での内部監査経験 ・金融機関でのリスク管理部門での業務経験 ・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験 ■公認内部監査人 (CIA) 、公認情報システム監査人 (CISA) 、公認不正検査人 (CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~1000万
■本社による営業拠点(支社・代理店)管理を対象とした内部監査の実施 ■保険契約管理、保険金等支払管理を対象とした内部監査の実施 ■営業拠点の内部管理態勢等を対象としたモニタリングの実施 ■部や課横断の業務改善・高度化プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験 ◆その他マネジメント経験 ◆監査業務経験 <歓迎条件> ◆生命保険会社における営業管理職経験 ◆公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~1000万
内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ◆内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ◆内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等) ※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆金融機関における監査等の業務経験者 <歓迎条件> ◆CIA等の内部監査関連資格保有者あるいは受験中の方 ◆企画または管理セクションでの業務経験がある方 ◆経営向け提示資料の作成など、経営と接点を持つ業務経験がある方 ◆Excelの関数を用いたデータ集計、WordやPowerPointで報告資料等作成の業務経験がある方 ◆内部統制やリスク管理関連の業務経験がある方
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500~800万
1.AI(機械学習)を活用した金銭事故等の予兆検知モデルの構築 2.AI(機械学習)による契約モニタリングの実施 3.AI(機械学習)による予兆検知、契約モニタリングの精度向上 4.RPAを活用した業務の効率化 5.企画・DX所管部署と連携した各種AI、RPAの導入 ※上記各プロジェクトメンバーの一員となって企画段階から参加していただきます
◆大卒以上 ・AIやDXに興味がある方 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
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