内部統制(J SOX)【経理・財務部門】_022540
1000~1200万
企業名非公開
大阪府門真市
1000~1200万
企業名非公開
大阪府門真市
内部統制
会計士
内部監査
●内部統制推進室のミッション 【組織概要】 プロフェッショナルな専門サービスの提供を行う同社に属し、ホールディングからの業務委託に基づいて内部統制に関する業務を提供する。 【ミッション】 金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価結果を内部統制報告書において開示するために、グループ傘下事業場において内部統制体制が構築され、有効に機能していることを、適格な内部統制監査制度の整備・運用を通して確認し、グループにおける財務報告の適正性を確保する。 ●担当業務と役割 ・主な担当業務は、グループ会社に対する内部統制監査ならびに関連業務です。 対象事業場は同社ならびにホールディングの各部門となります。 (期待する役割) ・内部統制監査を通じて財務報告における内部統制有効性評価の確認 ・被監査事業場の自主責任経営を重んじながら、内部統制構築の支援ならびに内部統制上のリスクへの改善提案 ●具体的な仕事内容 ・事業会社における内部統制監査推進計画の総括及び傘下監査部門のとりまとめ ・傘下事業会社における内部統制監査部門の監査リーダー兼監査人としての国内・海外拠点に対する監査実施による整備・運用状況の見届け ・事業会社における内部統制構築の支援 ・内部統制推進事項に関する監査法人との調整 ・M&Aや組織再編等による、新たな組織への内部統制の構築支援および見届け ・グループ全体への内部統制支援業務(内部統制推進室方針に従ったグループ横断取組等) ・事業会社監査責任者代行としてのマネジメント業務 等 ※海外出張:年に1、2回程度 ●この仕事を通じて得られること グローバルかつ広範な事業領域ビジネスにおいて内部統制の知識・経験を活かすことができます。 また、内部統制活動の推進を通してビジネスにおける視野・識見の拡大を図ることができます。 ●職場の雰囲気 ・監査部門という職種上、相応の業務経験を必要とするため、20代、30代の若手社員は在籍していませんが、全員がフラットに議論・相談ができる雰囲気の職場です。 ・キャリア採用の方も多数在籍しています。 ・監査で出張する場合(国内外)を除き(年2回の繁忙期、及び年2回程度の自主監査では1週間程度の宿泊出張)、通常勤務時は基本はテレワークで在宅勤務、必要に応じて出勤するというスタイルです。 ●キャリアパス 初期配属の部署の仕事にとどまらず、様々な業務を経験いただいた上で、監査責任者への道も開けています。 ■配属部門:内部統制推進室
・内部統制の構築もしくは監査(内部統制監査または業務監査)の実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 ・海外出張可(年に0~2回程度)
1,000万円〜1,200万円
大阪府門真市
最終更新日:
500~900万
・法務です。(契約審査業務等)法務業務全般です。 <具体的な業務> ・契約書審査 ・法的相談、法律調査、訴訟対応等 ・コンプライアンス関連業務(研修対応、社内教育等) ■事業の目指す姿 グループガバナンスの高度化及び、法的リスクの予防・最小化を図ることで、グループ全体の企業価値最大化に貢献することを目指しております。
学歴不問 ・必須条件 法務(契約関連)業務経験 ・歓迎条件 英語を用いた業務経験 建設業・機械メーカー等での経験
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560~770万
【職務内容】 当社CSIRTチーム(KAP-CSIRT)の一員として、以下の業務をご経験や志向に応じて段階的に担っていただきます。 1. システム導入・変更時のセキュリティ確認(リスク評価)と改善提案 2. セキュリティリスクを下げるための対策の企画・実行 3. 中期セキュリティロードマップの検討・提案・推進 4. CSIRT/SOC連携(監視担当からの連絡を受けたインシデント初動対応、関係部署との連携) 5. 外部機関と連携した脅威情報・対応策の収集と社内共有(求人ID:401253)
【必須】 ・サイバーセキュリティ領域における実務経験 または 同領域で専門性を積み上げる強い意欲 【歓迎】 ・セキュリティリスク分析、改善計画の立案・推進に関わった経験 ・インシデント対応(初動対応、調整、再発防止など)の経験 ・リスクや課題を整理し、改善提案として文書化・説明できる力 ・組織横断で関係者と連携し、施策を推進できる力 ・セキュリティ技術および関連法令の知識 ・英語でのコミュニケーションに抵抗がない方(社内で一部英語コミュニケーションあり)
・関西国際空港および大阪国際空港の運営業務 ・理受託業務等
500~665万
当社グループ全体の内部監査業務をお願いします。入社後は,業務を徐々に引継ぎ,独り立ちができた業務から主担当としてお任せします。 ◆内部統制評価(J-SOX)・業務監査◆監査対象会社との監査実施概要の調整◆監査実務(監査項目作成,関係者への聞き取り,資料閲覧,データ確認・分析等)◆監査業務まとめ(調書・報告書作成)◆監査対象会社への監査結果報告◆業務改善支援,フォローアップ監査・監査役・監査法人との連携◆その他,内部監査業務全般(データ集計,資料作成等)◆グループ企業への出張有(月数回程度)※北海道~九州まで月数回程度(2~4日)
【必須】・上場企業での内部統制評価(J-SOX)経験者および,業務監査経験者(目安:3年以上) ・第一種運転免許普通自動車 【求める人物像】・論理的な思考をもって臨機応変に対応されてきた方 ◆魅力: ・確定拠出年金や保育料補助(月3万迄)など手厚い福利厚生 ・プライム上場グループの安定基盤で長く専門性を磨ける環境
持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業
800~900万
暗号資産交換業を展開する急成長企業にて、経営直轄の独立したポジションから、J-SOXおよび業務監査の即戦力として監査計画の実行から報告までを主体的に担っていただきます 。 大企業的な一方的指摘ではなく、事業部門と対等に議論しながら協業する「スタートアップ流」の監査スタイルが特徴です 。 【具体的な業務内容】 ① 業務監査: 年間監査計画の策定(監査計画書)、個別監査の計画・実施(監査調書、監査報告書)、被監査部署へのフォローアップ(改善状況管理表) ② J-SOX対応: 評価範囲の策定(スコーピング資料)、3点セットのレビュー(統制記述書レビューコメント)、期中・期末評価の実施(全社統制/業務プロセス)(評価調書) ③ 共通業務: 監査法人等とのコミュニケーション(議事録、説明資料)、内部監査部内の庶務業務(議事録作成、ポータルサイト管理) 【入社後のイメージ】 最初の半年間はキャッチアップ期間です 。1〜2ヶ月目は社内の庶務や議事録作成等を通じて社内理解を深め、その後はマネージャーのサポートのもとで監査パッケージの一部から部分的に担当(OJT)していただき、6ヶ月目以降の独り立ちを目指します 。
📍 主体性や論理的思考力を発揮しながら監査調書や監査報告書を作成できる方 📍 J-SOXにおける評価調書を作成できる方 📍 社内外のステークホルダーと円滑なコミュニケーションが取れる方 📍 クラウド環境下で、自ら調べて使い方を学んでいけるITリテラシーをお持ちの方 📍 会社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 📍 監査法人での実務経験、または金融機関での監査経験がある方(歓迎) 📍 暗号資産・ブロックチェーン領域への関心がある方、CIAや公認会計士等の資格をお持ちの方(歓迎)
最先端の分野である暗号資産(仮想通貨)関連事業を専業として展開するスタートアップ企業です。「世界のあらゆる価値を流通させる」をミッションに掲げ、安全性と信頼性の高い国内最高水準のセキュリティを備えた暗号資産取引所・販売所サービスを運営しています。 近年では大手信託銀行グループと協業したデジタルアセットの資産管理サービス信託会社の設立準備や、投資子会社を通じた「AI × クリプト」など先端技術領域への投資・支援も精力的に行っています。
560万~
さらなる成長と企業価値向上を目指し、現在IPO準備を進めております。社員一人ひとりが裁量を持ち、主体的に事業を推進できる環境が整っています。経営に近い視点で会社づくりに参画できる点が魅力です。 【主な業務内容】 ・管理会計:CEO向け経営レポート作成、KPIモニタリングと要因分析、収益性向上に向けた提言、関係部門との調整 ・財務会計:税理士や監査人との対応、新会計基準への移行推進 ・社内監査・体制構築:監査人と連携した決算プロセスの見直し、業務フロー設計
【必須】IPO準備企業での実務経験、または 上場企業における経理・財務の実務経験」 【求める人物像】 ・数値や業務プロセスに課題意識を持ち、自ら改善に向け行動できる方。 ・新しい知識を主体的に学ぶ意欲がある方 ・経営に近い視点で事業を理解し監査や経理に取り組みたい方 【魅力】与えられた業務だけでなく、経営陣への直接的な提言や全社的な業務改善に関われます。自身のキャリアアップと企業の成長を直に実感できる環境です。
■購入代行サービス『ZenMarket』■越境ECモール『ZenPlus』 ■文房具の定期便『ZenPop』 ■越境ECプロモーション『ZenPromo』
400~800万
情報セキュリティ監査、内部統制の構築・改善、ハラスメント防止、社内通報制度の運用など、リスクを未然に防ぐ監査業務全般をお任せします。経営陣への報告も行う、企業の健全性を守る重要なポジションです。 情報セキュリティや個人情報管理の監査、退職時のリスク対策、ハラスメント防止体制の構築等を担っていただきます。現場の実態を把握し、内部統制の構築や改善提案を行うことで企業リスクを未然に防ぎます。社内通報制度の運用や経営陣への監査報告など、経営の健全性を保つコア業務をお任せします。企業の安定成長をコンプライアンスの側面から支える、非常にやりがいのある重要なポジションです。
【必須】 ・内部監査、コンプライアンス、法務、または労務の実務経験 ・高い倫理観と守秘義務意識 【歓迎】・情報セキュリティ知識(ISMS等)・ITリテラシー(アクセス管理・ログ監査など) 【求める人物像】 ・忖度せず客観的に判断できる方 ・現場に入り実態を把握できる方 ・課題を未然に防ぐ思考ができる方
■賃貸マンション経営のサポート (空き部屋対策/納税対策/建物改修工事/マンション管理など) ■医療施設・宿泊施設等に対してウイルス対策工事
600~1200万
●大阪ガスならびにグループ関係会社に対する内部監査(業務監査)をご担当いただく予定です。 ●監査業務品質の向上に資する業務にも取り組んでいただきます。 ●将来的には、事業部門や関係会社で監査業務を実施いただく可能性もあります。 【仕事の魅力・やりがい】 ●社会的にガバナンスの重要性が高まっている中、グループ全体を見据えてリスクを検証し、監査対象組織に対して意見の表明や改善の支援を行うことで、会社・グループに貢献していることを実感できます。 【キャリアパス】 ●監査部で内部監査の実施経験を積んでいただき、適性なども考慮して、将来的にはグループの内部監査業務をリードしていく中核メンバーとしての活躍を期待しています。 ・監査部での管理職業務 ・事業部門、国内外の関係会社での監査業務 【募集背景】 ●当社グループは、中期計画において、変化に対応する強靭な事業ポートフォリオの構築をめざしています。 ●今後も健全かつ持続的な成長の実現に向けて、積極的な事業拡大を進めるとともに、ガバナンス体制の一層の充実を図るため、内部監査業務を推進できる経験者を募集いたします。
下記の経験・スキル・資格をお持ちの方 ・論理的思考力、分析能力、円滑なコミュニケーション力を有する方 ・内部監査やリスク管理業務の実務経験者、コンサル業務の経験者 さらに下記に該当する方歓迎 ・QIA(内部監査士)等の監査に関する専門資格を保有する方 ・海外のグループ会社等への監査経験を保有する方
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1000~1500万
【職務内容】 セキュリティエンジニアチームの課長候補として、チームマネジメント、新規ソリューション立上げ・既存ソリューション改善、 各種セキュリティプロジェクトの提案・推進業務をお任せします。プレイングマネージャーとして、共にセキュリティビジネスを拡大いただける方を募集しています。 <具体的には> ▼チームマネジメント業務 -ビジネス計画・戦略策定 -メンバーの目標設定・評価・育成・キャリア支援 -チームビルディングおよびモチベーション管理 -業務の進捗管理とリソース配分 -外部委託先やパートナー企業との連携・調整 ▼新規ソリューション立上げ・既存ソリューション改善業務 -新規ソリューション企画・立上げの推進 -既存ソリューションの標準化、改善の推進 ▼各種セキュリティプロジェクトの提案・推進業務 -顧客へのセキュリティソリューションの提案・導入活動 -チームメンバーが推進している案件の管理・推進・フォロー(複数案件を並行して対応) ※大型案件では自身がPMとして案件を推進いただくこともあります。 <JSOLセキュリティサービスラインナップ> ■コンサルティングサービス -現状分析、グランドデザイン、ロードマップ策定等 ■プラットフォームソリューション -認証、ネットワーク、デバイス、クラウド、データ等のインフラセキュリティの環境整備(求人ID:421809)
【必須】 ・ ソリューションの立上げまたは拡販をリーダーとしてリードしたご経験 ・サーバー基盤、ネットワーク、認証基盤、セキュリティ運用管理(SOC/CSIRT)いずれかに関わるプロジェクト提案・推進のご経験 ・5名以上のチームマネジメント(ラインマネジメント)のご経験 【歓迎】 ・1億円以上の案件規模のプロジェクトマネジメント経験、プリセールス受託経験 【求める人物像】 ・セキュリティビジネス拡大を営業面、企画面でもけん引いただける方 ・顧客と向き合い伴走型でセキリュティ領域の支援をしていきたい方 ・新しい提案・改善に対してやりがいを持って取り組んでいける方
同社はNTTデータおよび日本総研のグループ企業です。日本総研時代より金融・公共・産業といった、幅広いフィールドで培ってきた高度な技術と業務ノウハウを基軸に、NTTデータグループの総合力を加えることで、機動性、専門性をさらに高めたソリューションを提供しています。
500~1000万
■当社の内部監査室で組織監査と内部統制の業務をお任せいたします。 ■組織監査:ミカサ本体18部拠点、国内子会社3拠点、海外子会社9拠点、合計:30拠点■テーマ監査:年度監査計画にてテーマを確定■内部統制:国内外全社的内部統制、国内外業務プロセス統制、決算・財務報告プロセス、国内外IT統制対応 ◎内部監査という業務範囲にとどまらず、経験と知識を活かして頂き、業務範囲は柔軟に幅広く活躍していただきます。
【必須要件】■事業会社において内部監査、内部統制、財務経理を経験している方【歓迎】■上場企業でJ-SOX内部監査経験を有する方■監査法人での監査業務経験を有する方 【求める人物像】・チームワークを重視し、リーダーシップがある ・関係各部署との連携と円滑なコミュニケーションが図れる ・目標、スケジュールを意識して行動できる ・物事に興味を持ち本質を探ろうとする ・集中力を維持し、必要なときに長時間でも熱心に仕事に取り組むことが出来る方
事業内容:電子部品/電子機器/各種電気製品の製造販売/ならびに輸出入業務 主要取引先:パナソニック株式会社/オムロン株式会社/株式会社村田製作所/ダイハツ工業株式会社/株式会社アイシン/グーグル他
600~800万
Tokyo Pro Market経由のスタンダード上場に向け、経理の内製化と体制構築を担う重要ポストです。月次・四半期決算や監査法人対応、内部統制の運用など、裁量を持って上場準備の実務全般に携われます。 現在は外部人材が担う経理業務を引き継ぎ、将来的な確定申告や金商法会計の適用、経営意思決定資料の作成など、組織の土台作りに一から関わっていただきます。 単なるルーティンワークではなく、監査法人からの適正意見取得に向けたフロー構築やルール作りを主導できるのが醍醐味です。会社の成長に合わせ、自らの手で「上場企業の経理組織」を形にする挑戦を通じ、市場価値の高いキャリアを築ける環境です。
【必須】 ・経理実務のご経験(仕訳・決算を補助ではなく主担当でおこなう) ・自ら課題を見つけ自走できる方(業務や工数改善に向けた取組みや、専門性向上に向けた自学など) 【魅力】上場に向けた一連の取組み経験を積める点や、ルールなどを1から周囲を巻き込みつつ作り上げていける点。 【歓迎】日商簿記1級以上の資格、公認会計士資格、税理士の科目合格者 <求める人物像>IPOに向けた実務経験がなくても、主体性をもって知識習得や物事を進められる方。ご自身でも経理プレイヤーとして実務をこなしつつ、社内外を巻き込みながらIPOに向けた体制づくりに興味を持てる方。
ネットワークの機器・ライセンス・構築・工事・サポートなどの販売