【東京】多様な業界に関わる会計監査/シニアスタッフ募集
800~850万
有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区
800~850万
有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区
監査アシスタント
会計監査
その他監査人/監査補助
会計監査業務および関連業務を担当いただきます。 ・金融商品取引法、会社法に基づく会計監査業務 ・会計監査に関連する業務全般 ・株式上場支援(IPO準備企業に対する監査対応) 英語力をお持ちの方には、以下のような英文案件へのアサインも可能 ・海外展開を進める日系企業の監査 ・日本法人を対象とした外資系企業の監査 ・IFRS、US-GAAP適用企業の監査業務 ※多様な業界、企業規模の監査に関わることができます
【必須条件】※いずれかに該当 ・日本公認会計士 ・日本公認会計士論文式試験合格者 ・米国公認会計士(USCPA)もしくはUSCPA全科目合格者 かつ ・経理領域での実務経験 または 日商簿記2級 【歓迎条件】 ・会計監査の実務経験 ・英語力(英文監査に従事できるレベル) ・経理・財務部門での実務経験 ※高い英語力(ビジネスレベル上級以上)により、経理経験がなくとも選考対象となる可能性あり
大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、4年制大学、大学院(MBA/MOT)
正社員
800万円〜850万円
全額支給
07時間00分 休憩60分
09:30〜17:30
有 平均残業時間: 30時間
有
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日、夏季5日、年末年始6日
入社直後: 15日 最高: 25日
年間休日120〜140日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
「年収」は残業代(30時間/月分)を含めた金額です
無
東京都千代田区
在宅勤務 リモートワーク可 資格取得支援制度
有
【各種制度】 生命保険(総合福祉団体定期保険)、デロイト トーマツ確定拠出年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、各種クラブ活動補助、 生殖医療サポート(不妊治療・卵子凍結等)、産前講座、産後ケア教室、不妊治療休職制度、配偶者帯同休職制度、傷病休職制度、母性健康管理休業、育児休業、介護休業、フレキシブル・ワーキング・プログラム制度、育児コンシェルジュサービス、ベビーシッター利用補助制度、 トーマツ健康保険組合のカフェテリア方式による育児・介護補助クーポンやスポーツクラブ・各種宿泊施設の割引など充実した福利厚生制度 【その他】 実務補習所費用、公認会計士協会登録費用・年会費を全額法人負担、公認会計士開業登録関連費用(修了考査対策講座受講料、修了考査受験料)の法人負担
2回〜3回
・公認会計士による会計監査業務 ・IPO支援業務 ・IFRS・US-GAAP対応など国際監査業務 ・その他監査・保証関連サービスの提供
最終更新日:
600~1000万
業務内容 仕事内容: ■仕事の概要 M&Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M&Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言 ・案件紹介先との提携等 ■キャリアパス 既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。 ・M&Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者
応募要件 応募区分:中途 応募条件: ・経営者/経営企画部に対するロジカルな営業能力がある方 歓迎条件: ・コンサルティング企業または金融機関で経験がある方 ・財務諸表が読める方 求める人物像: ・バイタリティがあり、高い自己成長意欲を持って一定の活動量が担保できる方 ・中小零細が中心の経営者と信頼関係を築くことができるコミュケーション能力がある方
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600~2000万
◆職務内容 ・企業の事業環境は複雑化し、内部監査部門にはリスクベースアプローチの導入、グループ全体の監査態勢強化、テクノロジーを活用した効率化・高度化が求められています。 ・本ポジションでは、内部監査の実行支援(国内外グループ会社含む)、内部監査態勢の構築・高度化、内部監査外部品質評価、監査データ分析など、企業の内部監査機能強化に向けた幅広い支援を行います。 ◆プロジェクト事例 ・国内外のグループ会社に係る内部監査実行支援 ・グループ内部監査態勢構築・高度化支援 ・年度内部監査計画の策定等、内部監査の企画支援 ・内部監査外部品質評価支援 ・テクノロジー活用による内部監査効率化・高度化 ◆想定職位 コンサルタント~シニアマネジャー ◆役割および責任 【Consultant / Senior Consultant】 ・内部監査領域におけるプロジェクトタスクの設計と実行・管理 ・インタビューやプレゼンテーション等のクライアントコミュニケーション ・上位者と連携した高品質なアウトプット創出(監査手続、監査報告書、ディスカッション資料等) ・自身の専門性・経験を踏まえた、クライアントの課題に応じた改善提案 ・下位メンバーへの助言・指導 【Manager以上】 ・複数の内部監査案件の同時並行でのデリバリーとプロジェクトマネジメント ・クライアント部門長クラス以上との関係構築と期待値管理 ・作成物(監査手続、監査報告書、ディスカッション資料等)の品質管理 ・新規案件獲得に向けた提案活動 ・内部監査領域における専門性を活かしたメンバー育成
■必須(共通) ・内部監査、リスクマネジメント、内部統制いずれかへの関心または知識のある方 【Manager以上】 ・内部監査、リスクマネジメント、内部統制いずれかのプロジェクトへの参画経験 ・2年以上のプロジェクトマネジメントまたはチームマネジメント経験 ■歓迎(共通) ・内部監査部門やリスク管理部門での実務経験をお持ちの方 ・コンサルティング業務の経験をお持ちの方(内部監査領域に限らない) ・CPA、CIA、CISA、CFEのいずれかの資格をお持ちの方 ・データ分析やテクノロジー活用の経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ■フィットする人物像(共通) ・論理的思考と共感力をもって適切に物事を捉えることができる方 ・社内外で高いコミュニケーション能力を発揮できる方 ・継続的な学習意欲や成長志向をお持ちの方 ・責任感を持って、最後まで業務を遂行できる方
KPMGは監査法人、税理士法人、コンサルティングサービスを提供するプロフェッショナルファームです。KPMGグローバルでは現在、世界143ヶ国のメンバーファームに約273,000名のプロフェッショナルを擁し、サービスを提供しています。その中で、当社は、デジタルテクノロジーなどの最先端技術を活用し、クライアントのビジネスモデルやビジネスオペレーションをグローバル規模で変革するためのコンサルテーション・アドバイザリーサービスを提供しています。
800~1200万
【仕事内容詳細】 オリックスグループの連結決算、並びにオリックスグループの米国会計基準連結財務諸表の正確性確保を目的とした経理ガバナンス業務を統括する部署です。 オリックスグループ各社における経理ガバナンス体制を整備し、具体的な施策を講じることで経理機能の強化を図り、オリックスグループの持続的な成長に貢献することをミッションとしています。 【業務内容詳細】 ◉オリックスグループ各社の日本および米国会計基準に基づく具体的な会計処理の管理・統括 └米国会計基準に基づく、グループ会計規則の制定・改廃 └米国会計基準に基づく、オリックスグループ勘定科目一覧の管理・統括 └オリックスグループ各社における日本および米国会計基準に基づく具体的な会計処理の管理・統括 ◉オリックスグループの連結決算 └オリックスグループの連結決算処理および決算短信/四半期報告書・6K/有価証券報告書・20F作成 ◉オリックスグループ各社の経理ガバナンス └経理ガバナンス方針の策定、および関連規則・細則・要領等の制定・改廃 └グループ各社における、会計処理に係るルールの整備、決算プロセスの整備支援 └グループ各社における、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況のモニタリングと評価 ☆監査法人内で基準の解釈等、ナレッジ管理を行ったご経験がある方を歓迎しています。 【組織構成】 総合職26名(経理統括/2チーム計12名、連結チーム14名)、スタッフ2名の組織です。 年齢構成は経理統括チームは40代が中心、連結チームは20代~40代まで幅広い年代攻勢です。 【オリックス株式会社よりメッセージ】 オリックスにとって、最も重要な財産は人材です。 国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多様な人材を受け入れることで、多様な価値観と専門性の「知の融合」を図り、柔軟な発想で新たな価値を生み出すことが、オリックスグループの成長の源泉です。これらの多様な事業を支える多様な人材が、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮し、健康で働きがいを感じながら活躍できる職場づくりを目指しています。
◆オリックスグループ各社の日本および米国会計基準に基づく具体的な会計処理の管理・統括 <必須要件> ①有資格者(日本or米国公認会計士) ②監査法人で会計監査等の実務経験 10年以上 ③ビジネスレベルの英語力 <歓迎条件> ①監査法人内で基準の解釈等、ナレッジ管理を行う部署における経験を特に歓迎 ②内部統制の整備又は監査経験 ③IFRS導入経験 ◆オリックスグループの連結決算およびオリックスグループ各社の経理ガバナンス <必須要件> ①単体や連結決算(開示を含む)の実務経験 ②ビジネスレベルの英語力(読み・書きのみならず、スピーキングも) <歓迎条件> ①事業会社で海外グループ会社管理の実務経験(本社の立場での決算支援等) ②監査法人で会計監査またな内部統制監査の実務経験 ③上場企業で内部統制構築の実務経験
【事業内容】多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けにファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。 資本金:2,211億1100万円 株主資本:4,441,677百万円 上場証券取引所:東京証券取引所 プライム市場(証券コード:8591)/ニューヨーク証券取引所(証券コード:IX)
800~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓米国会計基準に基づくグループ会計規則・勘定科目一覧の制定・管理および統括 ✓国内外のグループ各社における具体的会計処理(日・米基準)のレビューおよび指導 ✓連結決算処理、および決算短信・有価証券報告書・20F(米国SEC提出用)等の作成 ✓経理ガバナンス方針の策定、および決算プロセスの整備・支援・高度化 ✓財務報告に係る内部統制(J-SOX)の整備・運用状況のモニタリングと評価 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓新会計基準の導入に伴う影響分析、およびグループ全体への会計方針の周知・実装支援 ✓国内外のM&A案件における、買収後の経理ガバナンス体制構築および会計処理の統一 ✓グローバルレベルでの決算早期化・正確性向上に向けた、デジタル活用によるプロセス改革
必須条件(MUST) ✓日本または米国公認会計士の有資格者 ✓監査法人での会計監査実務経験(目安10年以上) ✓ビジネスレベルの英語力(読み書き・会話ともに必須) 歓迎条件(WANT) ✓監査法人内での基準解釈・ナレッジ管理部署での経験 ✓事業会社での海外グループ会社管理、またはIFRS導入経験
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600~1200万
自動車産業のセキュリティ規格「TISAX」の取得・維持を支援する当社にて、シニアコンサルタントをお任せします。現状分析から模擬審査、ガバナンス構築までプロジェクトをリードしていただきます。 ■TISAX認証取得・更新のフルサポート(現状分析、ギャップ分析等)■審査機関の指摘を予見した「模擬審査」の実施と改善指導■現場の実情に即したセキュリティ運用ルールの策定■海外拠点を含むグローバルガバナンス体制の構築支援■審査機関との専門的な折衝、指摘事項への反論・対応■代表直下でのプロジェクトマネジメント業務全般【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】 ■情報セキュリティコンサル実務(2年以上) または 事業会社での認証取得・運用経験(3年以上) ※ISMS等可 【求める人物像】プロジェクト全体を俯瞰し、顧客の課題に対し「実効性ある対策」を自律的に提案できる方を歓迎します。【働き方】リモートワークを併用しつつ、週2~3日程度の対面対応(都内・顧客先)にて深い信頼関係を構築します。代表直下のポジションであり、組織の成長と共に早期キャリアアップが可能です。業界大手の顧客を相手に、専門性を磨き続けることができる好環境です。
情報セキュリティ事業を展開 。自動車業界特化のTISAX認証取得支援や、大手企業のCSIRT/SOC運用支援等、高度な専門コンサルティングを提供 。顧客は日本を代表するナショナルクライアントや自動車関連企業 。代表の専門性を武器に社会インフラを守る 。
1000~1300万
会計のスペシャリストとして、お客様の課題解決に向けてコンサルティング、体制構築、業 務実行までを一気通貫で支援していただきます。 ①現状整理 ・実態の把握/現状のヒアリング ・組織/会社運営理解 ・課題抽出/検討など ②構築 ・専門的な知見を活用した仕組みの構築 ・アウトソーシングで培った実作業の知見を仕組みに還元 ③テストラン/実運用 ・仕組みのテスト運用を対応 ※運用開始後もアウトソーシングとして業務自体を対応する場合もございます。 ≪課題一例≫ ・会計方針の変更 ・内部統制の再構築 ・収益認識基準の対応など
・経理実務に携わっていきたいという動機を最重要視します!(日商簿記2級はその意思表示 の1つだと考えております) (尚可) ・経理事務のご経験 ・Excel等を用いた事務業務の経験 ・営業、サービス業等の対お客様折衝の経験 ・ITや業務システムの利用に明るい方 (求める人物像) ・同社のミッション・ビジョンに共感いただき、お客様への価値提供と自社組織の成長に主 体的に関与いただける方。 ・学習意欲が高く、現状に流されず常に学び続ける姿勢をお持ちの方。
国内シェアNO.1の連結決算システムと日本を代表する大手企業の連結決算・開示業務を支援 サービスを展開している『連結決算開示』に特化したソフトウェアベンダー。 1997年の創業以来、豊富なアウトソーシングの実績と長年磨き上げた自社ソフトウェア(Di vaSystem LCA)を組み合わせて提供する事で、生産性向上のための人的資源創出と決算の安 定化を同時に実現し、お客様の企業価値向上に貢献しております。
700~1400万
【ポジション】 ・シニアマネージャー ・マネージャー ・スーパーバイザー ・シニアスタッフ ※ 経験及び能力考慮の上で決定 【業務内容】 監査業務を中心に、IPO支援や国際業務などの下記業務をご担当いただきます。 ・法定監査/任意監査 - 財務諸表監査 - 金融商品取引法監査 - 会社法監査 - 各種業法に基づく監査 - 公開準備会社の財務諸表監査 - 特殊法人監査(独立行政法人、公益法人など) ・IPO業務 - 短期調査 - 上場申請書類のレビュー など ・国際業務 - リファードイン業務 - リファードアウト業務 - 海外駐在 など ・アドバイザリー業務 - デューデリジェンス - IPO支援 - 内部統制関連 など ※ 部門レスのため、幅広い業界、業務に携わることが可能です。 ※ 監査とアドバイザリー業務の割合については、ご本人の希望を考慮します。 <詳細> ・クライアント業種は製造業界、建設業界、金融業界、不動産業界、サービス業界など多岐に渡ります。 ・クライアント規模は大手企業、中堅・中小企業など多岐に渡ります。 ・担当社数は平均7社です。 ・部門構成(東京事務所)は899名です。 ・プロジェクトチームはアサイン型(5人~10人)です。 ・残業時間は閑散期/平均30時間、繁忙期(4月~5月)/平均50時間です。 ■ 企業特徴 【世界第6位の会計事務所(グラントソントンインターナショナル)メンバーファームの準大手監査法人】 世界第6位の会計事務所(グラントソントンインターナショナル)メンバーファームの準大手監査法人です。歴史ある上場企業、近年上場を果たした成長企業、株式上場準備企業、金融機関、学校法人、公益法人に対して、監査業務(法定監査、任意監査)を中心に株式上場アドバイザリー、IFRS導入支援サービス、内部統制構築支援、情報セキュリティ監査を手掛けています。 【多様な規模と業種のクライアントの法定監査を軸に多岐に渡る事業展開】 法定監査(法律によって義務付けられた各種の監査)を軸として、任意監査(経営者等の依頼に基づく各種の監査)、株式上場アドバイザリー(株式上場までの様々な課題に対する支援)、IFRS導入支援サービス(国際財務報告基準の導入支援サービス)、内部統制構築支援(企業価値の維持・向上の観点から内部統制の構築を支援)、情報セキュリティ監査(経営者等の依頼に基づく情報セキュリティ監査)などの事業を展開しています。 【国内第5位の監査法人規模(人員合計1,294名、内公認会計士375名)】 現在、クライアント1,113社(金商法・会社法監査:363社、金商法監査:22社、会社法監査:159社、学校法人監査:45社、労働組合監査:4社、その他法定監査:190社、その他任意監査:330社)の会計監査をサポートしています。国内第5位の監査法人体制(人員合計1,294名、内公認会計士375名/試験合格者:262名)でクライアントを高い品質でサポートしています。 【上場会社のクライアント数(350社以上)は監査法人の中で国内第4位】 上場会社のクライアント数は350社以上であり、PwCあらた有限責任監査法人(国内第4位の監査法人規模)と比較して、約3倍のクライアント数を抱えています。国内上場会社における会計監査のシェア率は約10%であり、10社に1社の割合で上場会社の監査をサポートしています。 【監査品質の向上及び探求】 「公共財の提供者であること」「監査の結果に責任をもつこと」「社会性・国際性を発揮すること」を文化・価値観として、監査品質の向上及び探求を通してクライアントへ貢献しています。
■ 求める経験 会計監査の経験をお持ちの方 ■ 求める資格 公認会計士の資格をお持ちの方
【事業内容】 ・法定監査 ・任意監査 ・株式上場アドバイザリー ・IFRS導入支援サービス ・内部統制構築支援 ・情報セキュリティ監査 【沿革】 ・1971年09月 太陽監査法人設立 ・1994年10月 グラントソントンインターナショナル加盟 ・2006年01月 太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査法人へ社名変更 ・2008年07月 有限責任組織形態に移行、太陽ASG有限責任監査法人へ形態変更 ・2012年07月 永昌監… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
800~1000万
■職務内容: ■ポジションについて 事業成長に伴う取引量の増加により経理業務の量・複雑性が増していく状況であることに加え、 IPO準備も本格化しており、決算・開示業務の安定運用化、経理に関連する業務フローの継続的な改善体制、JSOX対応等が急務になっています。 現在の組織体制では、CFOでもあるコーポレート本部長が、資金調達・中期経営計画策定・IPO準備といった領域に加え、経理を含めたバックオフィス領域全般を全て統括している状況です。 今回、バックオフィスのうち経理領域を専任でリード・統括できる正社員マネージャー(責任者)候補を募集します。 ■募集背景 コーポレート本部長と連携しつつ、経理領域の実務・経理チームをあなたの管轄範囲として確立することが当初のミッションの中心になります ・月次・四半期・年次決算、及び開示の実務 ・会計監査・監査法人対応 ・経理フローの業務改善(安定運用のための標準化、効率化等) ・ JSOX・内部統制対応、関連規程整備のサポート ・IPO準備業務の経理領域(Iの部等のドキュメント作成など) ・コーポレート本部長からの役割移管(業務運営やチームメンバーの統括等) 「経理実務・チームを円滑に運営する」ことや「業務改善・仕組化を継続的に行う」ことは勿論ですが、「CFO・経営陣と実務サイドの橋渡し役(経営陣との連携、経営陣の意思決定のフォロー)」や、「IPO後も見据えたあるべき経理組織・体制の検討立案」といった部分もスコープに入るポジションです。 ▼入社後3〜6ヶ月で期待する成果 ●3ヶ月 ・現状実務のキャッチアップ -月次決算・四半期決算・年次決算、開示 -JSOX・内部統制対応、監査法人対応 ・現状実務の課題感の整理、改善方針の立案 ●6ヶ月~1年 ・現状実務の運営や各種の業務改善についての統括を、コーポレート本部長から移管 ・既存メンバーを含めた経理チームの役割分担や今後の組織方針の整理 ・IPO準備におけるその他の課題事項も、コーポレート本部長との分担体制を構築 ▼このポジションの魅力 ・経理領域をフルスコープで一任される裁量 ・上場準備フェーズの経理責任者としての希少な経験 ・経営陣と距離が近く、意思決定の裏側にアクセスできる環境 ・CFOでもあるコーポレート本部長と二人三脚で“経理組織の構築”に携われる希少なフェーズ ・「経理→経営企画・管理/ファイナンス・IR」「経理→労務総務などバックオフィス全般」など、 将来的にも様々なキャリア・管掌範囲拡大の可能性
■応募資格(必須): ・月次・四半期・年次決算、開示業務の経験 ・会計監査・監査法人対応の経験 ・内部統制・J-SOX、IPO準備に関する知見 ・組織的な業務改善の経験 ■応募資格(歓迎): ・IPO準備実務~上場の経験 ・SaaS企業での経理経験 ・ピープルマネジメント ■求める人物像: ・目標やミッションに対してコミットできる方 ・自ら思考し行動する方 ・自分と異なる価値観を受け入れ、他者から学び続けることができる方 ・新しい業界や環境においてアンラーンできる方 ・多様なステークホルダーの意向や立場を汲み取って物事を考え、進めることができる方 ・経営メンバーとフラットに議論できる方賃金
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450~600万
内部監査に関する業務全般をお任せします。 <主業務> ・年間監査計画に基づく業務監査 ・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)評価業務 ・調査対応(不正、トラブル発生時等) <副業務> ・内部統制やリスク管理に関する助言 ・内部監査室と監査等委員会との連絡会議の事務局業務 <本ポジションの面白み、やりがい> 監査等委員会設置会社です。取締役との距離も近く、グループ全体を俯瞰しながら、多角的な視点でリスク管理および内部統制関連業務に携わっていただきます。
・上場企業におけるJ-SOX評価実務経験 ・Microsoft Officeソフトを使用した文書作成スキル
▼パチスロ・パチンコ機及び周辺機器等の研究・開発・製造・販売 ▼フィリピン・マニラでの統合型リゾート(IR)事業
年収非公開
本ポジションは、監査法人における会計監査業務と、事業会社における内部監査・内部統制高度化ポジションを統合した設計です。 対象業界は、 ・ライフサイエンス/医療機器 ・製造業/モビリティ ・IT・インターネット/エンターテインメント など多岐にわたり、上場企業・IPO準備企業・グローバル展開企業まで幅広く想定しています。 監査人として専門性を磨き続ける道、あるいは事業会社側でガバナンス高度化を主導する道など、複数の選択肢を視野に入れた比較検討が可能です。 <募集背景> ・グローバル展開の加速に伴うIFRS/US-GAAP対応強化 ・J-SOXを含む内部統制高度化 ・IPO準備/株式上場後の監査体制強化 ・DX/IT統制/サイバー領域への監査拡張 事業拡大・規模拡大フェーズにおける「守りの高度化」と「経営支援機能の強化」が共通テーマです。 <仕事内容(想定)> ■会計監査 ・金融商品取引法/会社法監査 ・IFRS/US-GAAP対応 ・内部統制監査(J-SOX) ・株式上場支援 ■内部監査(事業会社側) ・年間監査計画の策定 ・リスクアセスメントおよび監査テーマ設定 ・業務プロセス/内部統制評価 ・海外子会社監査対応 ・IT/DX/サイバー領域監査 ・経営層へのレポーティングおよび改善提言 <想定ポジション例> ・会計監査スタッフ/シニアスタッフ ・グローバル監査担当 ・内部監査リーダー ・内部監査部門責任者候補 ・IPO準備責任者(監査/統制領域) <環境・体制> ・東京エリア勤務想定 ・フレックスタイム制導入企業あり ・英語使用機会あり(案件による) ・監査法人/事業会社いずれもチーム制 ・DX推進部門や経営企画との連携機会あり <キャリアメリット> ・監査法人で専門性を高め続ける選択肢 ・事業会社でガバナンス設計を主導する選択肢 ・グローバル基準(IFRS/US-GAAP)への関与 ・IT統制やDX監査など将来性の高い領域への拡張 ・「チェック機能」から「経営への提言機能」への進化 監査スキルを軸に、 専門特化型/経営寄与型/組織構築型 いずれの方向にも広げられるポジション設計です。
【必須】 ・公認会計士(日本CPA/USCPA)または同等資格 ・監査法人または事業会社での監査/内部統制関連業務経験 【歓迎】 ・英語ビジネスレベル ・内部監査(CIA等)資格 ・IPO準備経験 ・IT監査/データ分析経験
特定企業のご紹介ではなく、複数ポジションを比較検討できる設計です。監査法人から事業会社まで、会計監査・内部監査領域を横断したキャリア提案型求人です。 監査法人および上場・IPO準備企業において、会計監査、内部統制(J-SOX)対応、内部監査、グローバル基準(IFRS/US-GAAP)対応、IT・DX領域監査などを担う専門職ポジションです。 監査実務の遂行に加え、リスク評価、監査計画策定、経営層への提言、ガバナンス体制構築など、企業価値向上に直結する役割を想定しています。