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エージェント求人

【東京】多様な業界に関わる会計監査/シニアスタッフ募集

800~850

有限責任監査法人トーマツ

東京都千代田区

職務内容

職種

  • 監査アシスタント

  • 会計監査

  • その他監査人/監査補助

仕事内容

  • 会計監査
  • 監査
  • 監査対応
  • IFRS
  • 会計
  • 株式
  • IPO
  • 金融商品取引法

会計監査業務および関連業務を担当いただきます。 ・金融商品取引法、会社法に基づく会計監査業務 ・会計監査に関連する業務全般 ・株式上場支援(IPO準備企業に対する監査対応) 英語力をお持ちの方には、以下のような英文案件へのアサインも可能  ・海外展開を進める日系企業の監査  ・日本法人を対象とした外資系企業の監査  ・IFRS、US-GAAP適用企業の監査業務 ※多様な業界、企業規模の監査に関わることができます

求める能力・経験

  • 会計監査
  • 監査
  • 経理
  • 会計
  • 財務

【必須条件】※いずれかに該当 ・日本公認会計士 ・日本公認会計士論文式試験合格者 ・米国公認会計士(USCPA)もしくはUSCPA全科目合格者 かつ  ・経理領域での実務経験 または 日商簿記2級 【歓迎条件】 ・会計監査の実務経験 ・英語力(英文監査に従事できるレベル) ・経理・財務部門での実務経験 ※高い英語力(ビジネスレベル上級以上)により、経理経験がなくとも選考対象となる可能性あり

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、4年制大学、大学院(MBA/MOT)

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

800万円〜850万円

通勤手当

全額支給

勤務時間

07時間00分 休憩60分

09:30〜17:30

残業

有 平均残業時間: 30時間

残業手当

休日・休暇

120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日、夏季5日、年末年始6日

有給休暇

入社直後: 15日 最高: 25日

その他

年間休日120〜140日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

「年収」は残業代(30時間/月分)を含めた金額です

勤務地

配属先

転勤

【東日本事業部】東京事務所

住所

東京都千代田区

制度・福利厚生

制度

在宅勤務 リモートワーク可 資格取得支援制度

その他

退職金

その他制度

【各種制度】 生命保険(総合福祉団体定期保険)、デロイト トーマツ確定拠出年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、各種クラブ活動補助、 生殖医療サポート(不妊治療・卵子凍結等)、産前講座、産後ケア教室、不妊治療休職制度、配偶者帯同休職制度、傷病休職制度、母性健康管理休業、育児休業、介護休業、フレキシブル・ワーキング・プログラム制度、育児コンシェルジュサービス、ベビーシッター利用補助制度、 トーマツ健康保険組合のカフェテリア方式による育児・介護補助クーポンやスポーツクラブ・各種宿泊施設の割引など充実した福利厚生制度 【その他】 実務補習所費用、公認会計士協会登録費用・年会費を全額法人負担、公認会計士開業登録関連費用(修了考査対策講座受講料、修了考査受験料)の法人負担

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【内部監査(業務監査)担当】💰暗号資産の先端領域で高めるキャリア!経営直轄で裁量大きく挑む

    800~900

    • 議事録作成
    • 監査
    • 内部監査
    • 業務監査
    • J-SOX対応
    • 会計
    【暗号資産専業のリーディングカンパニー】高いセキュリティを誇る国内トップクラスの取引所運営企業東京都中央区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    暗号資産交換業を展開する急成長企業にて、経営直轄の独立したポジションから、J-SOXおよび業務監査の即戦力として監査計画の実行から報告までを主体的に担っていただきます 。 大企業的な一方的指摘ではなく、事業部門と対等に議論しながら協業する「スタートアップ流」の監査スタイルが特徴です 。 【具体的な業務内容】 ① 業務監査: 年間監査計画の策定(監査計画書)、個別監査の計画・実施(監査調書、監査報告書)、被監査部署へのフォローアップ(改善状況管理表) ② J-SOX対応: 評価範囲の策定(スコーピング資料)、3点セットのレビュー(統制記述書レビューコメント)、期中・期末評価の実施(全社統制/業務プロセス)(評価調書) ③ 共通業務: 監査法人等とのコミュニケーション(議事録、説明資料)、内部監査部内の庶務業務(議事録作成、ポータルサイト管理) 【入社後のイメージ】 最初の半年間はキャッチアップ期間です 。1〜2ヶ月目は社内の庶務や議事録作成等を通じて社内理解を深め、その後はマネージャーのサポートのもとで監査パッケージの一部から部分的に担当(OJT)していただき、6ヶ月目以降の独り立ちを目指します 。

    求める能力・経験

    📍 主体性や論理的思考力を発揮しながら監査調書や監査報告書を作成できる方 📍 J-SOXにおける評価調書を作成できる方 📍 社内外のステークホルダーと円滑なコミュニケーションが取れる方 📍 クラウド環境下で、自ら調べて使い方を学んでいけるITリテラシーをお持ちの方 📍 会社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 📍 監査法人での実務経験、または金融機関での監査経験がある方(歓迎) 📍 暗号資産・ブロックチェーン領域への関心がある方、CIAや公認会計士等の資格をお持ちの方(歓迎)

    事業内容

    最先端の分野である暗号資産(仮想通貨)関連事業を専業として展開するスタートアップ企業です。「世界のあらゆる価値を流通させる」をミッションに掲げ、安全性と信頼性の高い国内最高水準のセキュリティを備えた暗号資産取引所・販売所サービスを運営しています。 近年では大手信託銀行グループと協業したデジタルアセットの資産管理サービス信託会社の設立準備や、投資子会社を通じた「AI × クリプト」など先端技術領域への投資・支援も精力的に行っています。

  • エージェント求人

    【公認会計士】IPO・M&A・PMIのすべてを経験。監査法人のキャリアから「攻めの経営」へシフト

    800~1500

    • 海外M&A
    • 監査対応
    • 監査
    • クラウド
    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • 連結事業決算
    • 整備監査
    • 人事
    • 財務
    • 知財/特許
    • IPO
    • 株式
    • M&A支援
    • PC/Web
    • グローバルM&A
    • プロジェクト
    • 経理
    • 内部統制
    • SmartHR
    • 会計
    • 体制構築
    • SaaS
    • CPA/cost per ac...
    Wovn Techonologies株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    Wovn Technologies は「企業のグローバリゼーションを AI で加速する」をミッションに、世界で活躍できる日本企業のグローバリゼーションを支援するスタートアップ企業です。 主要プロダクトの「WOVN.io」は、Web サイト・モバイルアプリの「多言語化」を自動化・効率化することができるプラットフォーム型 SaaS で、国際特許をもつ国際化対応 (i18n) の技術や、生成 AI を活用した高品質 AI 翻訳基盤『Maestro』などを生かし、大手企業・グローバル企業の海外戦略・外国人対応を支援しています。 **<参考>主要な導入サイト** ・NEC(日本電気株式会社) グループ社内ポータルサイト『ONE NEC.com』 ・三井住友カード株式会社 カード会員ページ『Vpass』 ・株式会社SmartHR クラウド型人事労務システム『SmartHR』 ・ヤンマーホールディングス株式会社 グローバルサイト **【業務概要】** 現在、事業成長および IPO を見据えて管理体制の整備を進めており、監査法人および外部アドバイザーと連携しながら内部統制および開示体制の構築を行っています。 今後のM&Aやグループ経営の拡大に伴い、会計・内部統制の専門性を強化するため、公認会計士の方を募集しています。 ■ IPO 準備 / 資本市場対応 ・IPO に向けた会計・開示体制の整備 ・監査法人とのコミュニケーションおよび監査対応 ・開示体制の構築(Ⅰの部 / 決算開示 等) ・コーポレートガバナンス体制の整備 ・IPO プロジェクトの推進 ■ M&A・グループ経営基盤の構築(ご経験に応じて) ・M&A 案件における財務 DD の支援・推進 ・買収後のPMI(会計・内部統制の整備) ・子会社管理体制の構築 ・連結決算体制の整備 ■ 会計・内部統制基盤の整備 ・月次 / 四半期 / 年次決算の品質向上および早期化 ・決算プロセスおよび経理業務フローの改善 ・J-SOX の整備・運用 ・グループ会計・決算体制の整備

    求める能力・経験

    **【本ポジションの魅力】** ・IPO 準備の中核メンバーとして、プロジェクトを推進、会計・内部統制基盤の構築に関われる ・M&A やグループ経営の拡大に伴う管理体制構築に関与できる ・CFO および経営陣と密に連携しながら、経営の意思決定に近い立場で働ける ・将来的に IPO 準備および会計・内部統制領域をリードするポジションを担える ■応募資格(必須): **■必須経験** ・公認会計士 または US CPA の資格 ・監査法人でのご経験(目安として3年以上) ■応募資格(歓迎): **■歓迎スキル・経験** ・IPO 準備または上場企業監査の経験 ・内部統制・J-SOX の経験 ・連結決算の経験 ・M&A または PMI の経験 ・SaaS・IT 企業の監査経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【SOX法対応・海外拠点の業務経験(メール、会議)・英語でのビジネスコミュニケーション・45】■東京

    800~1200

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    ■【具体的内容】 海外拠点統制高度化・ガバナンス強化がグループ全体で進む中、英語で専門的な議論ができ 国際的な視点で内部統制をリードする即戦力人材の増強を目的に新規採用 ! ・MUFGグループ(持株会社・銀行・信託・証券)の海外拠点を中心にSOX法対応業務に特化  グローバル全体の財務報告に関わるビジネスプロセスおよびIT領域の内部統制評価について  次を主導願います    ・グローバルレベルでの内部統制の有効性評価の取りまとめ    ・海外拠点との英語によるレビュー・質疑応答・改善指導の実施    ・海外拠点・監査法人との会議、資料作成、プレゼンテーション(英語)     海外関連業務が実務の50%以上を占めます ★部門構成:財務企画部 内部統制グループ 20名、若手からベテランまで幅広い人材が活躍中 ★キャリアイメージ 内部統制グループで専門性を磨き、以下のキャリアパスを描けます ・コーポレートセンターや部門企画で、MUFG全体を俯瞰する幅広い業務を担当 ・SOX法対応のスペシャリストとして監査部門で活躍 ・IT分野の知見を活かし、IT部門でスペシャリストとして活躍

    求める能力・経験

    ■大卒 院卒 ■【必要要件】 ・金融機関・事業会社におけるSOX法対応の実務経験3年以上 ・海外拠点または海外チームとの業務経験(メール・会議) ・英語でのビジネスコミュニケーション力  (TOEIC 860 相当以上/実務での使用経験を重視) ■【歓迎要件】 ・海外勤務経験、海外プロジェクト経験 ・関係部署や監査法人との円滑な調整・交渉スキル ・システム企画・開発・運用に関する知識・実務経験 ・財務会計に関する知識・実務経験 ・日米公認会計士、公認内部監査人(CIA)資格 ★人物像 ・グローバル環境でのコミュニケーションを楽しめる方 ・海外の文化・監査慣行の違いを理解しつつ建設的に議論できる方 ・英語で専門的な内容を論理的に説明・交渉できる方

    事業内容

    ■株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%) ■法人業務 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務

  • エージェント求人

    【エキスパート】コーポレート(内部監査)|パーソルキャリア

    750~964

    • 内部監査
    • 監査
    • J-SOX対応
    • 業務監査
    • リスク評価
    • リスクマネジメント
    • コンプライアンス監査
    • コンプライアンス
    • コンサルティング業務
    • リスクコンサルティング
    パーソルキャリア株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ■業務内容 業務監査 ※ご経験や専門性に応じて監査企画にも携わっていただきます。 ■入社後にお任せしたい業務詳細 内部監査部にて業務監査ご担当として、以下等の内部監査業務全般に携わっていただきます。 ・個別監査の計画策定と実施 ・監査報告、およびフォローアップ ・オフサイトモニタリング、調査業務 ※ご経験や専門性に応じて監査企画にも携わっていただきます。 ※J-SOX対応は他組織が実施します。 ■募集背景 内部監査部では独立した立場による監査活動を通じて、企業活動の高度化・改善を促進しています。本求人は、経営に貢献する監査・信頼されるアドバイザーを志向した組織強化に伴う募集になります。 ■本ポジションの魅力点・やりがい パーソルグループの主要SBUであるパーソルキャリアのなかで、重要関係者と密にコミュニケーションをとりつつ、裁量をもって業務監査や監査企画に従事することができます。

    求める能力・経験

    ■必須条件 リスク管理またはコンプライアンスに関する以下何れかの経験 ・内部監査部門での監査経験(業界不問) ・監査法人またはコンサルティング会社での監査やコンサルティング関連の業務経験 ■歓迎条件 ・内部監査の企画業務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    🏢東京/虎ノ門【相続・事業承継担当】繁忙月以外は7.5時間勤務🏢

    450~650

    • 会計
    • 相続税
    日本クレアス|コーポレート・アドバイザーズ東京都千代田区
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    仕事内容

    相続・事業承継をメインに、法人の税務業務をご担当いただきます。 ・相続税、贈与税の税理士補助業務 ・遺産分割、節税、生前対策、事業承継の提案などのコンサルティング業務 ・保険や不動産売却などニーズに合わせた提案も行います ※経験や能力により担当する業務は異なります。 【業務の魅力】 遺産、相続などはあくまで個人の財産を取り扱う重要なものなので、 クライアントにより深く入り込んで仕事をすることが可能です。 【日本クレアスについて】 あくまでもクライアントに提供するものはサービスであり税理士法人ではあるが サービス業であるという意識を持ち、 幅広いメニューでクライアントの課題と向きあい解決へと導いていくのが当社の特徴です。 そのため新規開拓はせず、新しい顧客は既存のクライアントからの紹介が90%以上になっています。 またやりたい仕事は積極的に取り組むことができ、スキルアップできる環境となっています。 【職務環境】 当社では残業時間削減の取組みを行い、成果を上げています。 社員の意識を変えていくところから始まり、業務改善、変形労働時間制の導入、 ノー残業デーや22時以降の残業不可などを実施しています。

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 (1)基本的なパソコンスキル(Word、Excel、E-mail)※特にExcelを頻繁に使用 (2)以下いずれかの経験 ・会計事務所で資産税業務(相続税、財産評価等)を担当した経験 ・会計事務所等での実務経験

    事業内容

    [法人向け] 税務、会計、人事労務、BPO・会計アウトソーシング、企業法務、 FAS(財務デューデリジェンス・株価算定・PPA)、M&A仲介/M&Aアドバイザリー、 J-SOX(内部統制)対応・内部監査アウトソーシング、IPOコンサルティング、企業再編コンサルティング、 補助金・助成金申請・建設許認可等、公益法人会計サービス [個人向け] 税務・財務サービス、相続計画、法務サポート [医療・介護・福祉向け] 専門分野別会計・税務、医療関連サポート、人事労務サポート

  • エージェント求人

    内部監査(有明)

    450~600

    株式会社ユニバーサルエンターテインメント東京都江東区
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    仕事内容

    内部監査に関する業務全般をお任せします。 <主業務> ・年間監査計画に基づく業務監査 ・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)評価業務 ・調査対応(不正、トラブル発生時等) <副業務> ・内部統制やリスク管理に関する助言 ・内部監査室と監査等委員会との連絡会議の事務局業務 <本ポジションの面白み、やりがい> 監査等委員会設置会社です。取締役との距離も近く、グループ全体を俯瞰しながら、多角的な視点でリスク管理および内部統制関連業務に携わっていただきます。

    求める能力・経験

    ・上場企業におけるJ-SOX評価実務経験 ・Microsoft Officeソフトを使用した文書作成スキル

    事業内容

    ▼パチスロ・パチンコ機及び周辺機器等の研究・開発・製造・販売 ▼フィリピン・マニラでの統合型リゾート(IR)事業

  • 企業ダイレクト

    【金融事業部】会計監査職(金融全般)

    650~1100

    有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区
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    仕事内容

    金融機関に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 1)日本基準(J-GAAP)/金融商品取引法・会社法ベース…金融商品取引法監査における財務諸表監査・内部統制監査/会社法監査における計算書類 ・連結計算書類の監査/金融機関特有の論点に関する会計処理の検証および助言 2)IFRS(国際財務報告基準)…IFRSベースの個別・連結財務諸表監査(IFRS監査)/IFRS適用プロジェクト支援 3)SEC報告用会計基準…US GAAPまたはIFRS as issued by IASBに基づく財務諸表の監査・レビュー/日本基準からUS GAAP/IFRS as issued by IASBへの差異分析・調整額の検証/20-F等のSEC提出書類に添付される財務諸表のレビュー・開示助言

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■日本公認会計士■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA)もしくは米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士もしくは当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」

    事業内容

    【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー

  • エージェント求人

    内部監査部 コーポレート:内部監査スタッフ-リーダー候補

    年収非公開

    • コンプライアンス
    • マネジメント
    • 監査
    • コンサルティング業務
    • 財務
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • 海外赴任
    • マネージャー
    • 業務監査
    • 分析
    • ネットワーク
    • 内部統制
    • 内部通報対応
    • 経理
    • データ分析
    • CPA/cost per ac...
    • コンサルタント
    楽天グループ株式会社東京都世田谷区
    もっと見る

    仕事内容

    〇部署・サービスについて <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。 <募集背景> サービスが年々拡大しており、監査体制の強化を図っているため。 様々なサービスを展開していますので、新しいことへチャレンジしたい方や自走して物事を進められる方を募集しています。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点 <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 〇働く環境 <組織構成> ・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度 ・年齢層:20代~40代 <平均残業時間> 15時間程度/月 ※案件等によって多少変動することがございます。 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。

    求める能力・経験

    <必須要件> ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) <歓迎要件> ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%

  • エージェント求人

    【RA/FA&O】経理BPOサービス・ハイオペレート領域担当(CaaS所属)

    700~1200

    合同会社デロイト トーマツ東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    デロイト トーマツが展開する「Corporate as a Service(CaaS)」におけるクライアント企業との直接対応責任者として、既存のオペレーション業務よりも高難度な経理業務を代行する、新しいビジネスモデルのマネージャー職です。クライアントの経理部門マネージャー業務を数か月かけて引き継ぎ、オンサイト・オフサイトの両面から業務を遂行します。デロイトに所属しながら、一般事業会社の経理管理職と同等の経験を積むことができる点が大きな特徴です。 主なクライアントは、日本を代表する大規模企業であり、組織構造の転換、人的リソース不足、グローバル展開、経理システム導入など、経理部門が抱える多様で先進的な課題に対し、アドバイザーとして寄り添い解決へと導きます。 具体的な業務内容は多岐にわたり、以下の領域を担当します。 ■経理日常業務・決算サポート:債権債務管理、決算・報告、固定資産、原価管理、事業部管理など。 ■会計基準・プロセス整備:IFRS等の新会計基準の導入、業務プロセスやマニュアルの整備。 ■経理オペレーション変革(BPR):業務の抜本的な見直し、決算期の統一や早期化、プロセスの運用支援。 ■デジタル化支援:財務会計システムの構想策定、要件定義、導入テスト、およびプロセスのデジタル化推進。 ■経理・財務コンサルティング:戦略的リスク管理、CFO組織の将来像策定、会計人材のマネジメント。 本ポジションでは、単なる業務代行に留まらず、クライアントの経理課題やプロセス改善点を認識した際、グループ内の公認会計士、コンサルタント、税理士、弁護士といった多様な専門家と連携し、改善提案を行うコンサルティング業務にも関与できます。事業と会計、非財務情報と企業価値、あるいはAIやデジタルテクノロジーが交わる領域など、幅広いサービス展開を通じて専門性を磨くことが可能です。 育成面では、コンサルタント未経験者向けのトレーニングに加え、USCPA取得費用の補助、経理・財務スキル(FASS)検定の受講、SAP資格取得研修など、独自の研修制度が充実しており、早期のスキルアップを支援します。働き方については、経理業務の特性上、繁忙期の残業やクライアントのスケジュールに依存する面はありますが、自社の就業規則に基づき、法令順守を徹底した環境で業務に取り組むことができます。大規模企業の変革に深く関わり、経理・財務のスペシャリストとしてキャリアを形成したい方に最適な環境です。

    求める能力・経験

    必須要件・歓迎要件・経験 - 事業会社等の経理・財務部門での実務、またはコンサルタントとしての業務サポート経験5年以上 - 管理職または管理職代理としての実務経験(チームマネジメント経験は不問だが職務遂行能力は必須) - 一定規模の組織における社内外での円滑なコミュニケーションおよび交渉能力 - 公認会計士(日本・米国・諸外国)の有資格者、または試験合格者 - 監査法人や会計事務所での勤務経験、およびビジネスレベルの英語力 - 事業会社での内部統制や内部監査の経験 - 財務、企画、FP\&A、または全社的なプロジェクトへの関与経験 - コンサル、アドバイザリー会社におけるプロジェクト経験 - 事業会社の経理業務における特定の得意分野や、経理職への強い関心

    事業内容

    デロイト トーマツ グループの経営管理及び専門業務支援

  • 企業ダイレクト

    【金融事業部】会計監査職(不動産ファンド)

    650~1100

    有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    不動産ファンド企業に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 ・不動産ファンドに対する会計監査業務(不動産投資信託(REIT)、資産流動化法に基づく特定目的会社など) ・その他ファンド(証券投資信託、投資事業有限責任組合など)に対する会計監査業務 ・ファンド監査に関するその他周辺業務

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■日本公認会計士■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA)もしくは米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士もしくは当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」 【歓迎】■ファンド運用経験■不動産運用経験■会計監査経験■金融機関における実務経験■監査法人、コンサルティングファームにおける実務経験■英語実務経験

    事業内容

    【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー