内部監査 | Brokerage / Finatextホールディングス
700~1200万
株式会社Finatextホールディングス
東京都千代田区
700~1200万
株式会社Finatextホールディングス
東京都千代田区
内部統制
コンプライアンス
内部監査
【会社概要】 <Finatextグループについて> Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。 金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、 オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、 次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。 <スマートプラスについて> Finatextグループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。 BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。 また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。 ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。 今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。 また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。 【業務内容】 持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。 ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。 具体的な想定業務は以下の通りです。 内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等) 内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) 監査役の補助及び監査役との連携 外部監査の委託先組織との連携
■必須スキル: 証券会社での内部監査業務の経験 証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識 ■歓迎スキル: 内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など ■求める人物像: 過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい手法・考え方を柔軟に取り入れることができる方 自ら積極的に手を動かくすことを厭わない方 フラットな組織で柔軟に働くことができる方 問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
6年制大学、4年制大学、高等専門学校
700万円〜1,200万円
東京都千代田区
最終更新日:
650~900万
財務プラットフォーム代表として財務、会計、税務面から国内外子会社への支援を担当頂きます。具体的には、各種社内プロジェクトへの参画や、グループ会社のガバナンス強化支援、投融資委員会の運営等に携わって頂く予定です。 <プロジェクト支援業務> ・国内・海外新工場建設 ・新規ビジネスローンチ等 <ガバナンス強化業務> ・経理業務のプロセス評価、構築、現地に赴いての据付け <投融資委員会業務> ・国内外グループ会社における投融資案件の評価 ・投資後の効果測定
・単体決算含む、財務会計または管理会計の経験2年以上 ・英語に抵抗がなく、英語を使った業務に前向きに挑戦していきたい方
即席麺等の製造および販売
530~1300万
様々なデジタルツールを活用した、クライアントのバックオフィス(経理・財務等)業務を対象とした自動化を含むプロセス改革支援を行っています。 監査法人が有するナレッジを活用して”あるべき業務プロセス”を構築することで、財務データに信頼性を付与する事が可能となります。 これによりクライアントにおけるバックオフィス業務の最適化を支援します。 具体的には以下の通り ・業務プロセスの自動化 現行プロセスをベースとしたTo Beプロセスの設計 デジタルツールを活用した自動化ワークフローの構築 自動化ワークフロー運用にあたっての課題の識別 ・業務プロセス改革支援(BPR) 自動化で識別された課題の改善 上流プロセスにおける業務改善提案 アウトプットデータのフォーマット見直し 自動化ワークフロー運用にあたっての課題の識別 ・自動モニタリングの設計・構築 データドリブンな不正検知 財務データ分析による異常値の発見 ※ERPパッケージの導入コンサルとは異なります。 ■当該ポジションへ期待すること クライアントと既存業務プロセスへの理解をベースに、あるべき業務プロセスのイメージを共有・明確化するためのディスカッションをリード出来る方を求めています。また、クライアントのプロセス改革を推進するための改善点の洗い出し~イメージに基づいた自動化ワークフローの実現までの一連のサービスをリードいただきたいと考えております。 ■当業務の魅力 DXツールを活用した自動化・高度化支援を通じて、データ利活用によるプロセス改革に関するスキルを身に着け、かつ、デジタルリテラシーの向上を図ることが可能です。 また、監査・内部統制等の知識を活用して数値に信頼性を付与するプロセスを構築することが目的であるため、監査法人や経理部門で培ったスキル・ナレッジが活用出来ます。 ■将来のキャリアパス 今後必須スキルであるデジタルスキルを向上させながら、プロセス改善をリードできるスキルを身に着けることが可能です。 ■PwCビジネスアシュアランス合同会社について PwCビジネスアシュアランス合同会社では、PwCJapan有限責任監査法人と協業してあらたな価値を社会に提供していくために、積極的に新規事業を創出しています。
■必須条件 【プロセスフォーカス人材】 ・業務プロセス改善プロジェクトに関与した経験 ・データ利活用に関するプロジェクトに関与した経験 ・監査・会計・経理に関する業務経験(簿記3級程度) ・内部統制の整備・運用に関する業務経験 【IT・デジタルフォーカス人材】 ・システム導入の上流工程の経験(要件定義、設計フェーズへの関与) ・データベース周りの要件定義・設計に関与した経験 ・デジタルツール構築に係るプログラミングの経験(言語は問わない) ■歓迎条件 【プロセスフォーカス人材】 ・デジタルツール(Power Query、Power Automate、UiPath、Alteryx、Tableau など)を用いた業務に携わった経験 ・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験(3年以上) 【IT・デジタルフォーカス人材】 ・デジタルツール(Power Query、Power Automate、UiPath、Alteryx、Tableau等)を用いた業務改善・効率化の経験 ・データ解析の経験 ・SIerなどでのシステム導入プロジェクトマネジメント/リード経験 ・管理部門へのシステム導入の経験
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
530~1300万
BCM(Banking and Capital Markets)/銀行証券アシュアランス部 【主な業務内容】 ■諸表監査 ・日本基準の諸表監査(商品取引法監査、企業金融監査、各種業法に係る審査、その他) ・海外会計基準の諸表監査(国際会計基準、米国会計基準) ■内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制 ■アドバイザリーサービス ・金融・証券会社に対する各種アドバイザリーサービス(会計基準、内部統制、内部監査、金融規制対応等) ■その他証明業務 *主要クライアント:金融機関(銀行・証券会社) 【BCMの特徴】 ・多様なクライアントを支援し、最先端の金融サービスに関わることができます ・監査業務とアドバイザリー業務の両方を提供しているため、知恵の引き出しおよびキャリアアップにつなげることができます
【必須条件】 ■日本公認会計士資格保持者、米国公認会計士の資格保持者 ■金融機関における勤務経験または、内部監査・監査法人における監査経験 【歓迎条件】 □英語力(ビジネルレベルの英語力であれば尚可)
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
600~800万
不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」を中心として拡大している当社にて、内部監査室長として体制の構築から業務全般をお任せします。 ■内部監査関連(内部監査計画立案~実施、内部監査報告書の作成) ■内部統制関連(J-SOX、監査法人対応等) ■代表取締役、監査役および監査法人との協力・連携 ■上記に付随するその他の業務 ※当社業務に係る主な法令:金融商品取引法、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法 他
【必須】■金融商品取引業者での内部監査業務のご経験 ■不動産業、金融業界での業務経験もしくは知見
不動産クラウドファンディングを主軸にアセットマネジメント、オフィス賃貸仲介、プロパティマネジメント(不動産管理)など幅広い事業を展開する総合不動産企業
650~800万
・法務業務 ・内部統制業務 ・監査業務 ・取引先等の財務分析
必須要件 法務業務または内部統制業務経験者 歓迎/尚可 ・上場企業での法務または内部統制業務経験者 ・監査業務経験者 ・財務分析(与信)業務経験者 ・マネジメント経験者 【求める人物像】 ・論理的に考え、筋道立てて説明できる人 ・コミュニケーション能力が高い人 ・ビジネス理解がある人 ・事実を丁寧に掘り下げられる人 ・中立性、客観性を保てる人 ・法律知識を学び続けられる人
~創業75年以上の歴史を持つ歴史と信頼のある建材メーカー~ 超高層ビル、マンション、戸建住宅向けの鋼製下地材(天井・壁・床)をはじめ、フロアシステムやアルミ建材、換気製品など、幅広い分野で製造、販売、施工を行っています。 近年では耐震製品やエコ、省エネ関連の商品も取り扱っています。
540~960万
仕事内容 【職務内容】 ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。 ■内部監査業務 ・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査 ■ITシステム監査業務 ・ITやシステムに関連する監査業務 ■監査企画業務 ・内部監査の高度化に向けたモニタリング ・リスクアセスメント態勢の企画、運営 ・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画、運営 ・監査DX化の推進、導入 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ■内部監査実務経験5年以上 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等、内部監査の関連資格 歓迎要件 ■金融業界での実務経験 ■海外での監査経験 ■パワーポイント作成およびプレゼンスキル
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521~1001万
同社は、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」や税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を運営している企業です。また、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しており、ビジネスにおける契約手続きの効率化を支援しています。 本ポジションは、法務(知的財産権担当)をご担当いただきます。 【業務内容詳細】 ・知財戦略の立案・推進 L各事業部門と連携し、リーガルテック領域における中長期的な特許ポートフォリオの構築 ・発明発掘および権利化実務 L各事業部門との連携による新規アイデアの抽出、および顧問弁理士と連携した出願・中間対応・権利維持等のプロセス管理 ・事業部門への知財支援 L新規プロダクト・機能の企画段階における先行技術調査、他社特許への抵触リスク検討(FTO調査)、および開発陣への知財教育・啓蒙活動 ・知財インフラの整備 L職務発明取扱規程の運用、発明報奨金制度の管理、生成AIなどの先進技術の知財観点からの利活用の推進 ・紛争・契約対応 L知財に関わる訴訟・紛争対応、および知財ライセンス契約や共同開発契約のレビュー・交渉 ・外部パートナー管理 L顧問弁理士事務所への委託業務の進捗管理、およびコスト最適化に向けた予算策定・管理(稟議・請求処理を含む)
【必須】 ・法律事務所、特許事務所または企業の法務・知財部門における特許実務経験(1年以上)
日本最大級の法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」や、電子契約市場で 圧倒的シェアを誇る「クラウドサイン」を展開するリーガルテックの先駆者です。 東証プライム上場企業として安定した基盤を持ちながら、AI技術をいち早く取り入れ、 「専門家をもっと身近に」というミッションのもと、社会のDXを牽引しています。
1000~1300万
本ポジションでは、リスク管理・コンプライアンス部門において、各種調査業務や不正防止に関する啓発活動を担当します。中心となるのは内部通報への対応で、正確・公正・迅速な調査を通じてガバナンス強化や健全な企業文化づくりに貢献していただきます。 主な業務は、 ・個別事案の調査計画立案、実施、評価、関連委員会への提出準備 ・再発防止策の検討と関係部署との連携、業務改善の推進 ・マネジメント向け報告資料の作成 ・スタッフの育成・指導 管理部門を横断的に支える組織での勤務となり、全社的な取り組みに関わる機会もあります。
・人事・労務領域を含むコンプライアンス事案の調査を主導した経験 ・法務/コンプラ/人事などの体制整備や業務プロセス改善を企画〜規程化まで一貫して推進した経験 ・マネジメント向けの報告資料(委員会報告など)の作成スキル
グローバルプロフェッショナルファームの日本拠点を支える管理部門機能を担い、リスク管理、法務、コンプライアンス、人事、経理などの専門サービスをグループ全体に提供しています。外資系ならではの高度な専門性と透明性の高いガバナンス体制のもと、各領域のプロフェッショナルが連携し、組織運営の質向上と効率化を推進しています。多様な事業体を横断して関わることで、広い視野と専門性を磨ける環境が整っており、グループ全体の成長を支える重要な役割を担っていただけます。
614~822万
同社はTOB向け動画投稿プラットフォームを展開している企業です。 本ポジションでは法務担当マネージャーとして業務をお任せ致します。 【業務内容詳細】 【法務領域】 ・契約審査対応(対顧客、パートナーとの機密保持・業務委託契約、国内外の代理販売・ライセンスに関する契約など) ・約款・規約、契約書雛形の策定 ・コンプライアンス相談対応 ・社内規程改定対応 ・株主総会対応 ・子会社からの契約審査依頼その他相談への対応 【IR領域】 ・有価証券報告書、決算短信の作成 ・適時開示対応 ・決算説明会における資料作成サポート ・株主総会想定問答準備 また、契約審査業務における効率化のため、AI契約審査ツールを導入し、更なる業務効率化・業務改善を模索中であり、そういった側面でのチャレンジも期待しています。
【必須】以下すべてのご経験がある方 ・専門学校、大学、法科大学院などで、法学全般を学んだご経験がある方 ・BtoB領域における契約審査経験 ・上場企業、ないしは上場グループ会社での法務実務経験 ※IR領域に関しては、メインで対応した経験は問いません。 法務領域メインで経験を積んだ方で、今後、IR領域にもウィングを広げていきたい方からの応募を歓迎いたします。
1997年の設立以来、日本の動画配信ビジネスのパイオニアとして業界を牽引。 動画プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」は国内屈指のシェアを誇ります。 上場企業としての安定した経営基盤がありながら、新しい技術や手法を積極的に 取り入れる、柔軟で挑戦を後押しする風通しの良い文化が根付いています。
700万~
・業務内容: 損害保険に関わる ①法令遵守対応 ②内部統制の設計・運用 ③社員教育・啓発 ④リスク管理 ⑤内部監査業務
業務内容を遂行できるスキルを持ち合わせた方(即戦力採用のため)
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