内部監査(課長~次長)
700~900万
日本住宅株式会社
東京都千代田区
700~900万
日本住宅株式会社
東京都千代田区
その他金融内部監査
建築請負業における経営視点の業務監査 ・工事予算の承認フローの確認 ・工事台帳の適切性の確認 ・工事台帳とシステム連動の確認 ・注文書・請書の内容及び回収状況の確認 ・その他、経営層が求める業務監査 ※当社地方支店への出張が発生致します。 【組織構成】 室長1名 次長1名 課長1名 合計3名
当社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。 社内監査はもちろんのこと、事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォロー・アップ迄、実務を担いご活躍いただける方を募集しております。 内部監査室の立上げメンバーとして、組織および仕組の構築から関与いただくので、チームメンバー一丸となってチャレンジしてみたい、という方をお待ちしております。 ▼【必須】 ・内部監査業務経験者 ▼【優遇】 ・建設・不動産業界 経験者 ・公認会計士 資格保有者 ・公認内部監査人 資格保有者 ▼【人物像】 ・関係各所との適切なコミュニケーションが取れる方 ・物事を柔軟に捉え、何事にも前向きにチャレンジできる方 ・フットワークが軽く、行動力のある方
大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、4年制大学、6年制大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校、短期大学、専門学校、高等学校、その他
正社員
有 試用期間月数: 3ヶ月
700万円〜900万円
就業時間:9:00~18:00(休憩時間12:00~13:00) 残業 :20~30時間程度/月 ※繁忙期により増減有り
課長~次長クラス 6,900,000円~8,892,000円【応相談】 ※年棒÷12ヵ月=月給 ※上記金額は基準です。前職給与・希望金額を考慮の上決定します。
東京都千代田区
■休日休暇 ・休祝日 :土/日/祝日 ※年間10日程度土曜出勤日有り(2023年:年間11日間 当社カレンダーによる) ※2023年長期休暇例:GW9日、夏期休暇10日、年末年始休暇8日 ※有給休暇:初年度10日付与(入社3か月後 4日、6か月後 6日) ※特別休暇、慶弔休暇 等 ■待遇・福利厚生 ■福利厚生 その他補足事項 加入保険:雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 ・通勤交通費支給 ・東京不動産業健康保険組合の提携フィットネスクラブ、ゴルフ場・宿泊施設優待、保養所など利用可 ・定期健康診断、育児・介護休業 ・慶弔見舞金(結婚祝金、出産祝金他)、厚生貸付金制度 ・家庭用常備薬の無料配布(年1回) ・中小企業退職金共済(入社1年後より加入)
1名
賃貸住宅、アパート、中高層賃貸マンション、一般住宅の企画・立案・設計・施工、住宅の販売 商業ビル、社会福祉施設、医療施設の設計・施工・管理並びに公共工事の施工、PM事業
最終更新日:
800~1500万
■新規採用理由 ・退職者or異動による欠員補充 ・社内確保が難しく外部から採用を開始 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討 ■【具体的内容】 ・MUFGグローバル領域で監査企画業務(グローバル監査戦略・施策の企画立案・実行・管理業務) ・グローバル監査会議、各種経営会議、監査委員会宛の報告対応、各種会議体の運営業務 ・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール海外主要拠点の監査クルーとの英語で業務推進・交渉等 ★魅力★ ・カウンターパートは、本部各部室の他、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール海外主要拠点 国内グループ会社 ・英語を使ってグローバルに活躍 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰予定 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討 ・小さなお子様がいる行員も在籍している他、男性育児参画の休暇取得制度有
■大卒 院卒 ■【必要要件】 ・業務遂行に必要な英語力(TOEIC LR 860点以上理想) ・高いコミュニケーション能力と周囲を巻き込む力に自身のある方 ■【歓迎要件】 ・グローバルな活躍・キャリアを志向している方 ・企画・推進業務の経験がある方 ・パワーポイント・ワードによる資料作成ができる方 ・海外勤務経験のある方
■株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%) ■法人業務 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
700~900万
<ポジションを募集する背景> ファイナンス監査チームでは、ファイナンス監査に携わるスタッフを募集しています。監査部門では、Globalベースでのトレーニング、CIA資格取得、英語スキル向上のサポートがあります。監査部門内では、様々なバックグラウンドを持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DEI(Diversity, Equality, Inclusion)を積極的に推進しています。また役員レベルのマネジメントとの協議や海外拠点の監査チームとの協業の機会もあります。プロの監査人としてのキャリアを真剣に考える方に最適な職場です。 ■このポジションを募集する背景 財務経理、数理、人事、購買調達、ベンダー管理、マーケティング、広報などの領域の監査を担当するチームで、現在リプレイスのためオープンとなったポジションの募集です。 <職務内容> ファイナンス監査チームでは、アシスタントマネージャーを募集しています。アシスタントマネージャーは、監査案件によってLead Auditorを担当することもあり、個別監査のプランニング、リスクベースのテスティングの実施、監査品質の確保のため監査調書のレビューの実施、進捗管理、Time Budget内での監査完了、監査指摘事項のリスク評価とレーティング決定、指摘事項のDiscussion Paperの作成、改善策の立案のサポート、Audit Report(英語)のドラフト作成を担当します。
以下のいずれかの業務経験: ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験(5年以上) ・事業会社における内部監査業務の経験(7年以上、生命保険会社での経験であれば尚可) 以下のスキル/知識: ・論理的思考/分析力および職業的懐疑心 ・実践的なインタビュースキルや分かりやすいプレゼンスキル ・優れた文章(日本語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・知的好奇心(ご自身の担当領域の知識研鑽にとどまらず自ら学ぶ意欲のある方) ・一般的な内部監査に関する理解と実施経験 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:監査報告書の作成およびUSのレビュー担当者との業務上のコミュニケーションが可能なレベル) 以下のスキル/知識: ・生命保険商品や実務に関する知識 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 ・オペレーショナルリスク管理や内部統制に関する知識 ・データ分析等の新しいソフトウェアへの対応能力(Alteryxなどの経験があれば尚可) 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど)
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500~1400万
コンプライアンス業務 ・法令遵守等(国内外の法令対応、アンチマネーロンダリング・経済制裁対応等)の対応 ・コンプライアンスに係る管理態勢の整備等 ・法令等改正への対応支援
・コンプライアンス業務は、運用部署での対応量が増えています。 専門部署でなく、運用部署での働きを希望する方、 コンプライアンスに関する知識を有し、業務の集約化、効率化、部内フローの整備等をすすめられる方、 過去、金融機関の当該業務経験のある方を希望しています。 ■キャリア形成(魅力・やりがい等) ・本人の希望に応じて将来的にはコンプライアンス専門部署でのキャリア形成も可能です。 英語力:ビジネス(読み・書き)に支障がないレベル 必要資格:-
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
500~800万
【チャレンジングでモチベーションの高い内部監査プロフェッショナル人材。経営に資する内部監査人材】 ■業務監査、テーマ監査 ・リスクベースによる業務監査の実施 ・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施 ■財務報告に係る内部統制に係る監査 ・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証 ■システムリスク監査 ・システムリスク管理態勢の検証、他 ■内部監査企画 ・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他 ■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます
【必須条件(MUST)】 ・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方 【歓迎条件(WANT)】 ・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方 ・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方 ・内部監査企画業務の経験のある方 ・実践的な英語力があれば尚可
独立系の総合証券グループ。 中部地方での圧倒的な顧客基盤を武器に、地方銀行と提携して証券会社を設立する「地銀提携戦略」の先駆者として知られています。 現在は従来の証券業に加え、デジタル通貨や不動産セキュリティ・トークンなどの「先進的金融(デジタル)」と、富裕層向けサービスに注力しており、独自路線のオープン・プラットフォーム戦略を展開しています。
500~1400万
・AML管理態勢の高度化
(期待要件) コンプライアンス強化(2線の強化)の施策において重点ターゲットとしているAML領域の業務経験が豊富な人材 (業務経験) AML領域の深い実務経験 英語力:英語力あればなお可 必要資格:-
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
540~960万
仕事内容 【職務内容】 ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。 ■内部監査業務 ・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査 ■ITシステム監査業務 ・ITやシステムに関連する監査業務 ■監査企画業務 ・内部監査の高度化に向けたモニタリング ・リスクアセスメント態勢の企画、運営 ・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画、運営 ・監査DX化の推進、導入 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ■内部監査実務経験5年以上 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等、内部監査の関連資格 歓迎要件 ■金融業界での実務経験 ■海外での監査経験 ■パワーポイント作成およびプレゼンスキル
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800~1500万
(概要) ・内部監査業務 (内容) 〇個別監査において監査チーム(2~3名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間3~4本程度の監査を担当して頂きます。 ・監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等 ※IT 監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります 〇全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。 ※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります
①事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方 ※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同 等の知識がある方 ② 監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方 ③ コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方 ④ システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせていれば尚可 ⑤ 英語力があれば尚可
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600~1200万
■仕事概要: 【会社概要】 ・Finatextは「金融を“サービス“として再発明する」をミッションに、次世代の金融インフラのスタンダードになることを目指しています。 ・現在、日本の多くの金融機関は、レガシーで重厚長大なシステムによって、デジタルな顧客体験を最適化するような改善が行えないという課題を抱えています。 こういった課題を抱える日本の金融システムを、モダンな環境(オンプレミス→クラウド)、技術(Go/コンテナ)、設計(モノリス→マイクロサービス)を使って作り直しています。 ・スタートアップながら、三菱UFJフィナンシャル・グループ、大和証券、MS&AD、日本生命などの日本を代表する企業とインフラ領域で協業し、高い評価を得ております。 ・2021年12月に東証グロース市場に上場し、より強固な財務基盤を以ってさらなる事業拡大を計画しております。 【業務内容】 持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。 監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。 具体的な想定業務は以下の通りです。 ・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等) ・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) ・外部監査の委託先組織や監査役との連携
■必須スキル: ・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験 ・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など) ・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験 ■歓迎スキル: ・クラウドシステムに対する監査業務経験 ・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験 ・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど) ■求める人物像: ・過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい技術・考え方を柔軟に取り入れることができる方 ・フラットな組織で柔軟に働くことができる方 ・問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 ・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 ・コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
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年収非公開
内部監査業務
①証券業務の監査経験のある監査人、あるいは、その素養のある人材 監査する上で証券業務に精通している人材で、現在の監査部として求める 業務知識としては、以下のニーズが高い ・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見のある人材 ・GIB部門、特に、IBバンカーの知見 このほか、公認会計士やCIAの取得者で監査業務経験者であれば、証券業務の知見を もとに判断予定 ②監査の知見及び海外拠点(欧州、米州、アジア)の各監査部門との協働体制強化や 実査支援のための英語でのコミュニケーション力のある人材 将来的には海外拠点の監査部門への派遣も展望できる人材 証券業務の監査の知見がなくとも、以下のような人材を希望 ・海外拠点での勤務実績や海外拠点とのプロジェクト参画経験等がある ・語学力を有し公認会計士等の素養がある(日興東京の監査部内で監査を経験した後、 海外に派遣できる素養のある人材) ・粘り強さと交渉力がある
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1000~1500万
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・業務監査・・・当社業務(ホールセール、リテール、コーポレート)に係る統制の有効性検証
◇必須条件 以下のいずれかの経験がある方 ・金融機関(総合証券、外資系証券が望ましい)の業務経験者 ・監査法人における業務経験者 ・金融機関におけるコンプライアンス業務・リスク管理業務経験があり、 内部監査に興味のある方 ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
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