🟨【AI不動産投資】株式会社GA technologies|内部監査アシスタント【未経験者歓迎!】
450~600万
株式会社GA technologies
東京都港区
450~600万
株式会社GA technologies
東京都港区
内部統制
内部監査
・J-SOX評価および監査業務のサポート(資料回収・整理・提出補助) ・監査調書のデータ入力・整理 ・会議体運営・スケジュール管理・議事録作成 ・内部監査に関する庶務業務(備品管理・経費精算 等) ・監査等委員会事務局補助
・事務・アシスタント業務の実務経験 ・基本的なPCスキル・ITリテラシー
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、短期大学、大学院(MBA/MOT)、4年制大学、専門職短期大学
正社員
450万円〜600万円
全額支給
08時間00分 休憩60分
09:00〜18:00 ※フレックスタイムあり コアタイム無し
120日 内訳:土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
無
東京都港区
資格取得支援制度 研修支援制度
有
・住宅手当(本社近隣/月20,000〜30,000円) ・資格手当(例:宅建 20,000円/月、公認会計士 50,000円/月) ・家族手当 ・通勤手当(定期代補助) ・ベビーシッター補助 ・自己研鑽制度 ・PC等周辺機器貸与 ・育児・看護休暇制度 ・その他休暇制度(出産・介護・慶弔 等)
1名
3回〜4回
テクノロジー × 不動産領域を中心に、ビッグデータ・AI・デジタル技術を活用したソリューション提供を行う企業です。 不動産プラットフォーム、不動産DXサービス、M&A関連サービスなど多角的なプロダクト/サービスを展開しています。
グロース市場
最終更新日:
700~1000万
客観的な視点にて、内部統制の整備および運用状況を確認、評価頂き、結果報告と改善の提言をお願い致します。 ◆国内事業の内部監査 ・内部監査計画:リスクベースにて、年度監査計画および個別監査計画の策定 ・内部監査の実施:内部監査を実施し、問題点の抽出 ・業務改善の提案:発見された問題に対し、改善への提案、指導、サポート ・フォローアップ監査:定期的なフォローアップ監査を実施し、改善状況の評価 ◆内部統制の評価(内部統制システムに関する法令上の義務) ・監査法人対応 ・内部統制の整備および改善への提案、実施 ・報告書等の資料作成の支援 ◆その他、コンサルティング ・1線(営業、生産、物流部門等)に対し、事業関連のリスク管理の強化を横断的に提案 ・2線(法規制に関する部門等)に対し、事業関連のリスク管理の強化を横断的に提案 ・内部監査室の専門性向上の為、業務、プロジェクト管理、データ分析に関するDX推進等の提案、支援
【応募条件】 以下、いずれかのご経験もしくは類似のご経験をお持ちの方 ・監査法人にて、監査業務もしくはアドバイザリー業務のご経験 ・商社、メーカー等にて、内部監査のご経験(監査法人対応含む) ・商社、メーカー等にて、内部統制(J-SOX)に関するご経験 【歓迎条件】 以下のご経験や知識をお持ちの方 ・内部統制、リスクマネジメント ・法規制対応 ・国際物流 ・サプライチェーンマネジメント(生産管理、品質管理等) ・中国語が可能な方
【事業内容】 ・貿易事業 ・グリーンケミカル、次世代エネルギー開発 ・技術ライセンス事業 ・触媒開発、量産、受託 【会社概要】 日本および中国間をメインに、グローバルに事業を展開する化学品商社兼メーカーです。現在は、日本に5拠点(本社、子会社、研究所)、中国に20拠点(営業所、研究所、工場)、米国に1拠点(営業所)、ハンガリーに1拠点(営業所)ございます。尚、東京本社の従業員の内訳は、半数は日本人、半数は日本語が出来る外国の方々です。
750~1100万
■仕事内容 現在、内部監査室は1名体制でJ-SOX評価と内部監査業務を行っております。ITインフラを担う企業として事業の成長に伴い、潜在的なリスクに今後もいち早く対応していく為に、今回募集を行います。IT領域を含めて、全般的に業務に携わっていただく予定です。 【内部統制(J-SOX法)に関する業務】 ◆ リスクアセスメント ◆ 全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価 ◆課題の抽出および改善提案 ■内部監査 ◆年間監査計画の策定 ◆監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ◆監査報告書の作成、経営者報告 ◆フォローアップ監査の実施 その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務 ■アピールポイント 事業の成長とともに、業務フローも常に進化を続けております。計画立案から監査手続き策定し、監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事が出来ます。 受け身ではなく、自ら考えて幅広く監査業務を推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。
以下の経験を有する方 〇内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上) 〇計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方 〇IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)
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500~800万
・グループ全体の内部統制評価・監査(J-SOX 含む) ・内部監査計画の立案・実行 ・監査プログラム構築・資料作成・監査法人対応 ・グループガバナンス強化支援 ・リスクアセスメント、PMI における内部統制構築支援(経験に応じて担当)
・内部監査 または J-SOX評価の実務経験 ・事業会社での実務経験(2〜3年程度/職種不問)
テクノロジー × 不動産領域を中心に、ビッグデータ・AI・デジタル技術を活用したソリューション提供を行う企業です。 不動産プラットフォーム、不動産DXサービス、M&A関連サービスなど多角的なプロダクト/サービスを展開しています。
800~1200万
事業管理部では、リスク管理室において以下に掲げるような全社横断型のリスク管理業務を推進しており、経営層と直接コミュニケーションを取る機会や経営層の考え方を知る機会も多く、社内の各部署や国内外のグループ会社と緊密に連携する必要もあります。 1.統合的リスク管理に関わる企画業務(信用リスク、市場リスク、アセットリスク、オペレーショナルリスク、事業投資リスク等グループ全体のリスク管理方針や体制、施策に関する企画・立案) 2.リスクモニタリング業務(信用リスク計量・VaRの算出、各種リスク量の算出、計数作成・モニタリング) 3.外部環境変化の把握、情報提供(重要なリスクに係るリスク分析、リスク管理に関する経営陣への報告作成) 4.新たなビジネス領域のリスク管理体制構築、運営支援(事業投資案件のリスク分析、管理手法高度化等)
■必須要件 ・大卒以上 ・以下のいずれかの業務経験がある方 金融機関、商社等でのリスク管理業務 会計事務所やコンサルティング会社等におけるリスクコンサルティング業務 ■歓迎要件 ・バーゼル規制対応の業務経験・知見や自己査定や引当金計算に関する業務知見のある方 ・各種分析業務に対応できる統計に関する知識やプログラミング能力等があること
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550~800万
[ミッション] 会社の「仕組み(ルールと運用)」を第三者の視点で点検・評価し、健全かつ持続的な成長への貢献。 [具体的な業務] 業務監査: 計画策定、往査、報告書作成、改善提案 J-SOX対応: 財務報告統制評価の範囲選定、評価、フィードバック 個別テーマ監査: 特定の検証項目に対する主導的な調査 ガバナンス強化: リスクマネジメントおよびサイバーセキュリティ等の統制強化支援
必須経験: 管理部門(経営企画、経理、財務、人事、総務、法務、情報システムなど)での実務経験5年以上 必須資格: 普通自動車運転免許(AT限定可/出張時の移動に必須) 歓迎条件: 経理、法務、IT等の専門性、簿記、ビジネス法務等の資格知識
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400~900万
業務内容 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務
採用要件 【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
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750~1200万
仕事内容 グループ会社が6社ある急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応 【財務経理部の組織体制】 現在の経理体制は、CFO (取締役・M&Aアドバイザー経験者/40代)、管理本部長(上場企業経理経験者/40代)、経理部長(上場企業経理経験者/40代)、経理マネージャー1名(30代)・スタッフ3名(20~40代)です。 経理部全体がチームワークを大切にしており、コミュニケーション活発です。 一人で悩むことなく、協力しながら業務を進めていけます。
応募資格 【必須】 以下いずれか -監査法人での勤務歴(5年以上) -内部統制や監査対応等の実務経験(5年以上) 【歓迎】 ・公認会計士資格保有者 ・成長意欲のある方、新しい事にチャレンジしてみたい方
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550~900万
【業務内容】 ・顧客の課題をヒアリングし、課題解決策として当社のコンサルティングサービスを提案し、デリバリまで一気通貫で支援します。 ・ご希望や経験を踏まえ、自社サービスの戦略策定等も実施いただきます。 ・顧客ヒアリングによる現状把握、ニーズの分析 ・最適解を提供するためのソリューションのカスタマイズと提案書作成 ・顧客へのプレゼンテーション ・プロジェクトマネジメント/カスタマーリレーション ・ワークショップ ・ドキュメント作成 ・既存サービスの改善 ・新規サービスの企画・立案 ・マーケティングツール(小冊子など)の作成 ・リスク管理に関する記事執筆(リスク管理Navi) ・外部セミナー講師、寄稿記事執筆、など 【プロジェクト事例】 大手IT企業のBCP構築 ・人員構成:4−5名(プロジェクトマネジャー1名、QA1名、コンサルタント3名) ・案件規模;2,000万 ・対応期間;12ヶ月 ・実施内容;月2回程度の定例MTG実施(オンライン)、インタビュー、仮説立案、ツール設計、文書作成、ワークショップ 【会社、仕事の魅力】 ・異業界からの転職者も多く、これまでの幅広い経験・スキルを活かして、業務の幅を広げることができます。 ・コンサルティングの提供だけでなく、案件提案、マーケティング活動、セミナー登壇など多岐に渡る仕事を経験できます。 ・品質管理を重視しており、ドキュメンテーション、プレゼンテーション、ファシリテーションを含め、コンサルティングで必要なスキルについて、品質管理責任者がアドバイスを行い、成長を支援します。
【MUST】 ①顧客の組織上の課題を捉え、周囲を巻き込んで解決を推進した経験 ※クライアントへの提案営業や、社内ステイクホルダーを巻き込んだのプロジェクト経験など。toC向け営業経験のみはNG。 ②論理的思考力があり、事実を正しく理解し、他者にわかりやすく整理・分析し説明する力をお持ちの方 【WANT】下記の知識、スキル、経験がある方、尚可 ①コンサルティング経験 ②経営者を対象とした提案・交渉経験 【求める人物像】 ①弊社のビジョンに共感いただき、誠実に顧客に向き合える方 顧客に誠意ある対応ができることが重視されています 。弊社のポリシーである「お客様の役に立つ」ことを前提に 、顧客の課題解決に向けて最後まで伴走できる実行支援型の姿勢が求められます。 ②高い成長意欲を持ち、自ら主体的に行動できる方 早い段階から大手企業の案件や役員クラスとの仕事に携わる機会があるため 、研修制度を活用しながら 、自らのスキルを能動的に高めていける方を募集しています。 ③多様なステークホルダーを巻き込むコミュニケーション力のある方 顧客の経営層を巻き込んだプロジェクトになるため、大手企業の役員層とも対等に仕事ができるコミュニケーション力が求められます。
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590~850万
【職務内容】 ■サイバーセキュリティ態勢強化 ・同社が実装すべきサイバーセキュリティ対策の検討、企画、推進 ・セキュリティインシデント、脅威情報、脆弱性情報等の収集・把握、対応支援 ・オンプレ/クラウド環境でのシステム構築にあたり、セキュリティ設計支援、評価 ・システムリリース前およびリリース後の定期的なセキュリティ診断の実施 ■先進的なサイバーセキュリティ研究 ・サイバーセキュリティ先進国であるイスラエルのスタートアップ企業との合同研究、先進技術の各種施策への組み込み 【募集背景】 デジタル技術・データの利活用が進みIT資産管理が拡大・複雑化する中で、サイバー攻撃は巧妙化しておりサイバーセキュリティリスクは高まっています。その中でより効果的かつ効率的なセキュリティガバナンスやサイバーセキュリティ態勢の強化は重要課題であり、積極的な推進が求められます。本業務は、サイバーセキュリティの動向をタイムリーに捕捉し、必要な対策を行い、MS&ADグループのサイバーセキュリティ態勢を強化します。そのために必要なサイバーセキュリティ人財を募集します。(求人ID:258114)
【必須】 ・3年程度のインフラ・ネットワーク業務の経験 ・基本情報技術者 資格保持 【歓迎】 ・サイバーセキュリティ関連業務の経験 ・システムセキュリティ監査やセキュリティインシデント対応経験 ・担当領域におけるシステム構成、ネットワーク構成、セキュリティ対策に関する深度ある知識
【日本最大級の保険・金融グループをシステムで支える】 同社は三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保をはじめとする、MS&ADインシュアランス グループの「システム構築の中核」を担う会社です。 グループのシステム全般にわたる企画、設計、開発、運用を一手に手掛けており、システムでグループの発展に貢献しています。 ・MS&ADインシュアランス グループ内の保険システム全般にわたる企画・設計・開発・運用
600~926万
事業改革フェーズである当社の内部統制を担っていただきます。 入社後3か月は同僚同伴のもとに社内ルールを把握して頂き、その後適性に応じて下記業務をお任せします。 内部統制(J-SOX)評価業務全般 具体的には… 1.決裁財務報告プロセスにおける整備・運用評価および評価調書作成 2.業務プロセス評価における整備・運用評価および評価調書作成 ■キャリアパス: 年2回の人事評価により、早期キャリアUPが可能です。30代で課長クラスに昇進した方もいます。 また希望や適性に応じてキャリアの幅を広げられることも魅力です。 風通しが良く、相談し易い環境です。 ■働く環境について: 残業月20h程度、年休123日・土日祝休み、有給取得率80.5%と働きやすい環境が整っています。 男女ともに産休育休実績も多数あり、定着率は90%以上となっています。 ※レオパレス本体離職率:7.5% 残業削減・業務負担軽減の為、Web契約の推進などIT化を進めており、経産省が定める「DX認定業者」として認められています。 ■当社について: ◎売上高4226億・従業員約4000名規模の東証プライム上場企業 ◎全国55万室の賃貸住宅を提供する業界トップクラスのパイオニア ◎経産省より「健康経営優良法人」に9年連続で認定 ◎厚生労働大臣より「くるみん」に認定 ◎ハタラクエール2024(福利厚生表彰・認証制度)にて、 「福利厚生推進法人」に2年連続認証 ◎東京都「心のバリアフリー」好事例企業に認定 ■魅力ポイント: ・2期連続のベースアップ(各期2万円の引き上げ) ・全社平均時間外労働時間(2024年3月期):16.4h ※2024年4月掲載の東洋経済新聞にて『有給休暇の取得率の高い200社のランキング』で71位にランキング(不動産業界トップクラス)
■必須条件: ・財務・経理部門もしくは会計監査業務経験者 ■歓迎条件: ・J-SOXの評価経験者・CIA(公認内部監査人)有資格者 ・簿記2級以上
レオパレス21の賃貸住宅管理戸数は全国で管理戸数約55万戸。単身者向け物件の管理戸数では業界NO.1を誇ります。 初期費用の負担を軽減した「賃貸契約」と月単位で家具・家電付きのお部屋を利用できる「マンスリー契約」を展開し、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせたプランをご用意。 また、トラブル時のサポートはもちろん、先進のIoTを導入するなど安心で快適な住まいをご提供しています。