【東京/金融コンプライアンス担当】残業ほぼ0時間/ベテラン歓迎【WEB面接可】
400~800万
株式会社財コンサルティング
東京都中央区
400~800万
株式会社財コンサルティング
東京都中央区
金融内部監査モデル監査
個人の会員様に面談/ライフプラン設計/金融商品提案/セミナーを実施している当社にて、コンプライアンス担当として、当社の営業メンバーの取引が適正に行われる為の管理及び指導を担当していただきます。 金融商品取引法を始めとする関連法並びに社内規則に準拠し、当社の営業担当者の取引が適正に行われるための管理及び指導をお任せ。 また、営業担当者と連携したイレギュラー案件の対応およびトラブルシューティング、全社員向けのコンプライアンス研修の実施もお任せします。
【必須】■証券会社や銀行におけるコンプライアンス業務経験 監査対応経験を生かした活躍を期待していますが、OJTによるサポートもありますのでご安心ください。 ★お任せする業務に応じて、昇格/昇給も可能です。 ★子育て中の方も歓迎、時短勤務相談歓迎です。 ★残業はほぼ0時間
証券外務員内部管理責任者 必須、生命保険募集人 尚可
高校、専修、短大、高専、大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 3ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
400万円~800万円 月給制 月給 250,000円~467,800円 月給¥250,000~ 基本給¥250,000~ を含む/月
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
10:00~19:00
無 コアタイム 無
無
有 残業時間に応じて別途支給 原則残業なし。残業が発生した際には残業時間に応じて別途支給
年間121日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、年末年始4日
入社半年経過時点10日
その他(年に数回土日出勤有)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
【想定年収について】※入社時の年収幅となります。実績に伴い、800万円以上となる場合あり。 《時短勤務について》 給与は8時間勤務を前提に記載しております。 時短勤務の場合は、勤務時間を考慮して基本給を計算します。 仕事内容変更範囲:当社業務全般 勤務地変更範囲:当社拠点
■東京支社 ■会員数の増加に伴う増員目的の採用です。
当面無
東京都中央区京橋3-10-1 NEWS京橋ビル5階
東京メトロ銀座線京橋駅 徒歩3分 都営地下鉄都営浅草線宝町駅 徒歩2分
屋内全面禁煙
時短制度(一部従業員利用可) 出産・育児支援制度(一部従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可)
無
無
資格取得補助(教材費、受験費用の一部負担)、従業員家族は会員費無料(1親等以内)
※土日出勤に関して └年間最大8回、通常4~6回低程度、セミナーを開催する日等に休日出勤をお願いする可能性がございます。
1名
2~3回
筆記試験:有(SPIや作文等)
《企業の特色》■お客様のライフプランの成就を目指し、正しい資産形成の知識を伝えフォローする会社です。 《求人の特色》■顧客本位を真剣に考える金融業者で専門性を磨きたい方にお勧め ■残業ほぼ0時間&時短勤務相談可
《当社の想い》■当社は《ひとりひとりが「未来は明るい」と前を向ける社会》の一助となることを目指し、生きていく中でとても大切な資産の形成を現役世代のお客様を中心にコンサルティングしている会社です。《私たちの考える「前を向ける社会」とは?》■「今やりたいこと」や「将来の夢」を実現するために計画的・効率的なライフプランの実行が出来ていることだと考えています。今の現役世代は、「賃金が伸びない」「少子高齢化に伴い税金負担が増えるし、将来年金がもらえるか不安」など、様々な課題や不安を抱えて日々を過ごしており、大きな夢や目標を持つ人が少なくなってきたように思います。また、現状の日本では資産運用はよくわからない危ないものといった位置づけです。さらに明確なフィナンシャルゴールのないまま、お金を増やすことが目的となっている方も多くいます。私たちはライフプランを設計する中でフィナンシャルゴールの明確にし、資産運用を「実践する勇気」、「正しい知識」、「継続し続ける意思の強さ」を持っていただくために、お客様に寄り添った「定期的」かつ「継続的」なフォローを行い続けています。お客様が過去を振り返ったときに「当社がいてくれて良かった」と感じて頂けることに当社の価値・存在意義があると考えています。
〒530-0012 大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階
■福岡支店:福岡市中央区 ■東京支店:東京都中央区
金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業
非公開
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
最終更新日:
800~1200万
■【具体的内容】 海外拠点統制高度化・ガバナンス強化がグループ全体で進む中、英語で専門的な議論ができ 国際的な視点で内部統制をリードする即戦力人材の増強を目的に新規採用 ! ・MUFGグループ(持株会社・銀行・信託・証券)の海外拠点を中心にSOX法対応業務に特化 グローバル全体の財務報告に関わるビジネスプロセスおよびIT領域の内部統制評価について 次を主導願います ・グローバルレベルでの内部統制の有効性評価の取りまとめ ・海外拠点との英語によるレビュー・質疑応答・改善指導の実施 ・海外拠点・監査法人との会議、資料作成、プレゼンテーション(英語) 海外関連業務が実務の50%以上を占めます ★部門構成:財務企画部 内部統制グループ 20名、若手からベテランまで幅広い人材が活躍中 ★キャリアイメージ 内部統制グループで専門性を磨き、以下のキャリアパスを描けます ・コーポレートセンターや部門企画で、MUFG全体を俯瞰する幅広い業務を担当 ・SOX法対応のスペシャリストとして監査部門で活躍 ・IT分野の知見を活かし、IT部門でスペシャリストとして活躍
■大卒 院卒 ■【必要要件】 ・金融機関・事業会社におけるSOX法対応の実務経験3年以上 ・海外拠点または海外チームとの業務経験(メール・会議) ・英語でのビジネスコミュニケーション力 (TOEIC 860 相当以上/実務での使用経験を重視) ■【歓迎要件】 ・海外勤務経験、海外プロジェクト経験 ・関係部署や監査法人との円滑な調整・交渉スキル ・システム企画・開発・運用に関する知識・実務経験 ・財務会計に関する知識・実務経験 ・日米公認会計士、公認内部監査人(CIA)資格 ★人物像 ・グローバル環境でのコミュニケーションを楽しめる方 ・海外の文化・監査慣行の違いを理解しつつ建設的に議論できる方 ・英語で専門的な内容を論理的に説明・交渉できる方
■株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%) ■法人業務 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
700~900万
<ポジションを募集する背景> ファイナンス監査チームでは、ファイナンス監査に携わるスタッフを募集しています。監査部門では、Globalベースでのトレーニング、CIA資格取得、英語スキル向上のサポートがあります。監査部門内では、様々なバックグラウンドを持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DEI(Diversity, Equality, Inclusion)を積極的に推進しています。また役員レベルのマネジメントとの協議や海外拠点の監査チームとの協業の機会もあります。プロの監査人としてのキャリアを真剣に考える方に最適な職場です。 ■このポジションを募集する背景 財務経理、数理、人事、購買調達、ベンダー管理、マーケティング、広報などの領域の監査を担当するチームで、現在リプレイスのためオープンとなったポジションの募集です。 <職務内容> ファイナンス監査チームでは、アシスタントマネージャーを募集しています。アシスタントマネージャーは、監査案件によってLead Auditorを担当することもあり、個別監査のプランニング、リスクベースのテスティングの実施、監査品質の確保のため監査調書のレビューの実施、進捗管理、Time Budget内での監査完了、監査指摘事項のリスク評価とレーティング決定、指摘事項のDiscussion Paperの作成、改善策の立案のサポート、Audit Report(英語)のドラフト作成を担当します。
以下のいずれかの業務経験: ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験(5年以上) ・事業会社における内部監査業務の経験(7年以上、生命保険会社での経験であれば尚可) 以下のスキル/知識: ・論理的思考/分析力および職業的懐疑心 ・実践的なインタビュースキルや分かりやすいプレゼンスキル ・優れた文章(日本語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・知的好奇心(ご自身の担当領域の知識研鑽にとどまらず自ら学ぶ意欲のある方) ・一般的な内部監査に関する理解と実施経験 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:監査報告書の作成およびUSのレビュー担当者との業務上のコミュニケーションが可能なレベル) 以下のスキル/知識: ・生命保険商品や実務に関する知識 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 ・オペレーショナルリスク管理や内部統制に関する知識 ・データ分析等の新しいソフトウェアへの対応能力(Alteryxなどの経験があれば尚可) 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど)
-
600~1000万
株式会社Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、電動キックボードや電動アシストなど電動マイクロモビリティシェア「LUUP(ループ)」を日本各地で展開しています。 街には「ポート」という移動のハブがあり、いつでもポートからポートへ電動マイクロモビリティに乗って移動することができます。 かつて鉄道の駅が街を発展させたように、LUUPのポートを街じゅうに設置することで人が集まる場所をつくり、街じゅうを駅前のように活性化していきます。LUUPを通して、移動におけるさまざまな問題を解決し、新たな街の未来を創造します。 現在は、東京・横浜・大阪・京都・神戸・宇都宮・名古屋・広島・仙台・福岡など16都市でサービスを展開しており、2025年5月時点で13,000ポート以上を運営しています。 将来的には、電動マイクロモビリティの普及によるCO2削減と、ご高齢の方も乗ることができる新しい電動モビリティの導入を実現し、すべての人が安全・便利に移動できる持続可能な社会をつくることを目指します。 <仕事内容> 内部監査及びJ-SOX経営者評価を通じて管理体制の強化を推進していただきます。具体的には以下の業務を担っていただきます。 1. 基本計画 ・会社の経営環境や事業リスクを分析し、全体計画を立案。経営者へ説明し、承認を得ます。 2. 詳細計画 部門別内部監査、テーマ別内部監査、J-SOX経営者評価範囲、業務プロセス・内部統制のヒアリング項目・資料依頼などの詳細を策定します。 3. 手続実施 関連部署へのヒアリング、資料査閲、観察、棚卸立会等を実施します。監査及び評価の過程で識別した課題について対象部門責任者やプロセス責任者と協議し、改善を推進します。 4. まとめ・結果報告 監査及び評価の結果(改善事項のフォローアップ結果含め)について、対象部門責任者やプロセス責任者に報告します。全社結果について、期中に中間報告を複数回、期末に最終報告を実施します。 <本ポジションの魅力> ・インフラ事業を営む当社では、経営陣はもちろん各部門管理者が内部監査や内部統制の重要性を理解しており、、管理強化に資する提案に価値を感じてもらえる環境です。 ・成長・変化のスピードが早い当社では確立された型をなぞる必要はありません。経験や知識を活かして、ミッション実現に向け最適な方法でを自ら立案し実行することができます。 ・部分的な業務を担うのではなく、計画から結論まで一気通貫で担当することができます。 ・全社的な改善にあたっては、管理部門の経理、法務、IT、総務、労務などと連携して取り組むため、内部監査が孤立することなく組織の一体感を持ちながら業務に取り組めます。 ・当社はスタートアップ企業ではあるものの各部門に経験豊富な中途入社者で構成されていて、安定した環境で腰を据えて改善業務に取り組めます。 ・リモートワークやフレックスタイムを活用し、柔軟にスケジュールを組むことができます。
必須スキル 内部監査及びJ-SOX経営者評価の実務経験(上場会社・上場準備会社で担当又は専門家としてアドバイザリー) 歓迎スキル ・内部監査及びJ-SOX経営者評価について、計画、実施、まとめ、報告と一気通貫で実施した経験 ・内部監査及びJ-SOX経営者評価の体制を構築、チームマネジメントの経験 ・会計知識、情報セキュリティ知識、コンプライアンス知識、人事労務知識など 求める人物像 ・リスク管理に強い意識を持った組織で、本質的に意味のある改善を促進していきたいと考えている方。 ・型にはまった方法を継続するのではなく、自ら企業環境を分析・評価し立案して推進したいと考えている方。 ・経営陣、事業部門、管理部門、監査役と密接に連携して改善を推進できる方。
-
450~750万
ファイナンス監査チームでは、ファイナンス監査に携わるスタッフを募集しています。監査部門では、Globalベースでのトレーニング、CIA資格取得、英語スキル向上のサポートがあります。監査部門内では、様々なバックグラウンドを持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DEI(Diversity, Equality , Inclusion)を積極的に推進しています。また役員レベルのマネジメントとの協議や海外拠点の監査チームとの協業の機会もあります。プロの監査人としてのキャリアを真剣に考える方に最適な職場です。 ■このポジションを募集する背景 財務経理、数理、人事、購買調達、ベンダー管理、マーケティング、広報などの領域の監査を担当するチームで、現在リプレイスのためオープンとなったポジションの募集です。 <職務内容> リスクベースのテスティングの実施、監査品質の確保のため監査調書のレビューの実施、Time Budget内での監査完了、監査指摘事項のリスク評価とレーティング決定、指摘事項のDiscussion Paperの作成、改善策の立案のサポート、を担当します。
以下のいずれかの業務経験(目安2年以上): ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験 ・事業会社における内部監査業務の経験(生命保険会社での経験であれば尚可) 以下のスキル/知識: ・論理的思考/分析力および職業的懐疑心 ・実践的なインタビュースキルや分かりやすいプレゼンスキル ・優れた文章(日本語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・知的好奇心(ご自身の担当領域の知識研鑽にとどまらず自ら学ぶ意欲のある方) ・一般的な内部監査に関する理解と実施経験 語学: ・日本語(Native相当) 業務上、英語での会話能力は必須ではありません <経験・スキル・資格・学歴(なお可)> 以下のスキル/知識: ・生命保険商品や実務に関する知識 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 ・オペレーショナルリスク管理や内部統制に関する知識 ・データ分析等の新しいソフトウェアへの対応能力(Alteryxなどの経験があれば尚可) 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど) 語学: ・英語(ビジネスレベル:読み書きに加え、基礎的なプレゼンスキル)
-
600~900万
<職務内容> 今回募集するポジションは、個別監査業務のContributing Auditorとなります。ディストリビューション監査チームの一員として、Lead Auditorと協働しながら、保険会社のビジネス運営を支える重要プロセスの健全性を検証し、全社のリスクマネジメント力向上に貢献できるポジションです。 ◆主な職務内容 Contributing Auditorは、Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行っていただきます。具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのウォークスルー(業務観察)やテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行います。また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行っていただくこともあります。 Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任があります。
以下のいずれかの業務経験: ・生命保険会社における業務経験(営業、営業管理、オペレーション、リスク管理、コンプライアンスなど) または ・一般事業会社における内部監査業務やオペレーショナルリスク管理業務の経験、または ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験 以下のスキル/知識: ・監査メソドロジー(CIA資格)習得、英語力(TOEICスコア)向上に前向きに取り組むことができる方 ・論理的思考/分析力/職業的懐疑心 ・ビジネス環境の変化からリスクを捉えられる力 ・傾聴力を含むインタビュースキルや対話力 ・優れた文章(日本語/英語)作成能力 ・簡潔かつ論理的な文章表現力およびプレゼンスキル ・自発的に仕事に取り組み、チームワークを重視して働ける方 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:特に読み書き) <経験・スキル・資格・学歴(なお可)> 以下の経験: ・生命保険会社における金融庁検査の対応経験 語学: ・TOEIC785点以上またはCEFR B2以上 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど)
-
年収非公開
金融機関、特に生損保会社をクライアントとして様々なアクチュアリーに関する幅広いアドバイザリー業務、監査業務を提供しています。 なお、PwC JapanのActuarial Servicesは、PwC のActuarial Services のグローバルネットワークと緊密な連携を行っており、定期的なリーダー人材の交流、積極的なグローバルな転勤制度による人的交流、ナレッジやスキルの共有化を促進しています。 したがって、昨今ではIFRS、ソルベンシーⅡといったグローバルな課題が多い中、欧米を中心としたPwCグローバルの先進事例を活かしつつ、適宜グローバルの専門家と緊密な連携を取りながら、クライアントの課題解決を行うことも多くなってきています。 PwCのActuarial Servicesでは、このような狭義な捉えかたをせず「クライアントの重要な経営課題に対して、将来に対する洞察力とともに、リスク分析的なスキルでソリューションを提供すること」をコア・コンピタンスであると位置づけています。したがって、私どもは極めて高い専門性と十分なビジネスの理解を融合させ、複雑なデータを取扱い、それをビジネスのソリューションに繋げていく専門家を目指しています。 したがって、保険数理や確率統計学や金融工学などの専門領域を活かすだけでなく、場合によってはマネジメントレベルの意思決定に関わるような領域も含めて、クライアントへの適切なソリューションを提供します。 Actuarial Servicesでは以下の監査領域に加え、アドバイザリーとしては8つ の事業領域を定義しています。 ■監査におけるアクチュアリー業務およびそのサポート業務。 ・(生保分野)保険負債関係の適正性の確認(責任準備金等の確認)、保険計理人意見書の確認 ・(損保分野)保険負債関係の適正性の確認(責任準備金・支払備金等の確認)、保険計理人意見書の確認 ・(年金分野)退職給付債務に関する業務 ■アドバイザリー業務 □リスク管理・ERM・ALM ・金融庁がORSA報告書提出を進める中、ますますリスク管理の高度化ニーズが高まっています。PwCでは、中長期的自己資本計画等への対応、リスク計測フレームワークの高度化支援、内部モデルの第三者評価、ALMモデリングを含むリスク管理の高度化支援を行います。保険関連のすべてのリスク計測を支援しますので、保険キャッシュフローと密接な関連がある金利リスクの高度化、アカウントバリューの変動が保険給付の最低保証に連動するVAリスク、VAヘッジング、再保険活用等の高度化支援も行います。 □IFRS ・グローバルに業務を展開を考える生損保にとってはIFRSの導入が重要となってきます。PwCグローバルとの定期的な意見交換を実施しており、最先端のIFRS業務支援を展開します。 □エンベディッド・バリュー ・エンベディッド・バリューの算定支援およびレビューにとどまらず、経済価値バランスシート管理、ERMにおける経営管理への活用も含め、多面的な角度から支援を行います。 □トランザクションサポート ・国内案件に限らず、クロスボーダーな生損保デューデリジェンスも実施しており、欧米、東南アジアなど案件は多岐にわたります。PwC各部門が協力し、財務諸表DD、株式価値分析評価、ビジネスDD、ITDD、税務DDなど総合的に支援できることが強みとなっています。 □プライシング/アナリティクス ・生損保ともにプライシング業務を支援しており、また、収益検証業務支援、商品戦略の延長としてのビジネス戦略支援、コミッション戦略やクロスセル等マーケティングアナリティクス支援等も行います。 □アポインテッド・アクチュアリー ・特に、損害保険領域については、アポインテッドアクチュアリー業務を支援します。 □年金アドバイザリー ・IFRS導入企業への退職給付関連コンサルティング、PBO内部統制・検証に関するコンサルティング業務、年金関連法改正に伴うコンサルティング
■保険会社または監査法人、保険数理コンサルティングファームにおける、決算関連業務、商品開発業務3年以上の経験(Managerクラス以上は8年以上の経験) ■総合企画部門、リスク管理部門、財務企画・ALM部門、営業企画部門の経験者で計画立案能力の高い方、係数感覚に優れている方 ■数理/財務モデリング技術の高い方、ビッグデータ解析経験者 ■クライアントと接しチーム行動する機会が多いので、高いコミュニケーションと協調性は必須
-
500~700万
主な業務内容 コントローリングおよびレポーティング 担当する1社または複数のWJ事業体のコントローリングおよびレポーティングを統括 損益計算書(P&L)、間接費、貸借対照表、キャッシュフローの検証および分析、差異分析の実施 収益性の維持・改善に向け、BPCマネージャーへアラートおよび提言を行う 週次レポートの作成 パフォーマンス分析 チャネル別(数量、価格、マージン、広告宣伝費など)の業績フォローアップおよび分析の高度化 ブランドのマーケティングおよび営業チームを支援・牽制し、KPIやモデルがビジネス要件を満たしているかを確認 前提条件の検証、分析・比較、定型レポートの作成、新製品ローンチの影響試算 アフターセールスおよびロジスティクス業務に関するKPIの設定・モニタリング アフターセールス事業の業績管理および分析(価格、マージン、投資など) アフターセールスマネージャーの新規プロジェクト支援 計画・予測管理 予算、ベストエスティメート、修正予測、着地見込み(Landing)などの計画プロセスを主導 P&L、キャッシュフロー、設備投資(Capex)予測を含む 内部統制 担当領域における内部統制プロセスの構築支援 年次棚卸の計画および進捗管理 経費承認フローおよび権限規程の見直し・更新
応募要件 学歴 経済学、ファイナンス、またはビジネス分野の大学卒業 トップスクールでの修士号またはMBA保持者は尚可 経験 外資系企業における財務計画・分析(FP&A)、一般会計、または監査の実務経験3〜6年 多国籍企業での就業経験必須 海外勤務経験があれば尚可 スキル・能力 高度な分析力および複雑な分析を行い、結果を分かりやすく伝え、将来予測を行う能力 会計原則および会計基準(IFRS)の知識 非常に高いExcelスキル 社内標準レベルのビジネスプレゼンテーション作成能力 高いプロジェクトマネジメント能力 責任感が強く、自発的に行動できる方 国際的な視野を持ち、柔軟かつ自立して業務を遂行できる方 優れた対人スキルおよびコミュニケーション能力を備えたチームプレイヤー コンピテンシー 専門性・技術スキル 誠実性・信頼性 戦略的思考力 成果志向 細部への高い注意力 期限厳守 語学 ビジネスレベルの英語力(TOEIC 800点以上) 日本語に堪能であること
-
540~960万
仕事内容 【職務内容】 ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。 ■内部監査業務 ・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査 ■ITシステム監査業務 ・ITやシステムに関連する監査業務 ■監査企画業務 ・内部監査の高度化に向けたモニタリング ・リスクアセスメント態勢の企画、運営 ・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画、運営 ・監査DX化の推進、導入 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ■内部監査実務経験5年以上 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等、内部監査の関連資格 歓迎要件 ■金融業界での実務経験 ■海外での監査経験 ■パワーポイント作成およびプレゼンスキル
-
800~1500万
仕事内容 【職務内容】 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 【具体的には】 ■内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) ■SOX対応 ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 ■監査法人対応 ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 ■部室運営 ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント ・計画した予算に対する予実管理 ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 【業務の魅力】 ■社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること ■金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること ■新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること ■DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ▽以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制監査のご経験 ■ITGC/ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ■リスク管理といった2線のご経験 ■コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ■DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 【求める人物像】 ■会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、同社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ■役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ■暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ■スピード感を持って能動的に業務を推進できる方 歓迎要件 ■業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ■監査リーダーまたは管理職のご経験 ■システムリスク管理のご経験
-
800~1500万
(概要) ・内部監査業務 (内容) 〇個別監査において監査チーム(2~3名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間3~4本程度の監査を担当して頂きます。 ・監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等 ※IT 監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります 〇全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。 ※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります
①事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方 ※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同 等の知識がある方 ② 監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方 ③ コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方 ④ システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせていれば尚可 ⑤ 英語力があれば尚可
-