プレイド_【acc】内部統制・内部監査
600~1500万
株式会社プレイド
東京都中央区
600~1500万
株式会社プレイド
東京都中央区
内部統制
内部監査
■募集背景 プレイドでは、法務、会計、総務、人事、広報などを『バックオフィス』ではなく、事業を加速させるために必要なことを考え実行する『アクセラレーター』と呼んでいます。プレイドのMissionである データによって人の価値を最大化する ことの実現に向けて、全社視点で事業や組織の競争力を高めることに日々挑戦しています。このポジションはまずは『アクセラレーター』として会社/事業/プロダクトの理解を深めを行いつつ、当社グループにおける重要な経営基盤の一つである内部統制体制を構築・モニタリングを担当して、単なる「監査」に留まらず、会社が健全かつ圧倒的な成長を遂げることができるよう、内部統制の観点から、経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。不備の表層的な指摘ではなく、不備が発生した真因を追求し本質的な業務プロセスの改善提案など、各メンバーと協働し、新たなビジネスプロセスの構築に至るまで、事業展開に深く関与していただきます。 ■職務内容 当社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進監査法人対応グループ全体の内部統制計画立案M&A後のグループ会社の内部監査体制構築業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進 ■ポジションの魅力 ・新規事業、M&Aによるグループジョインの会社の事業成長やリスクマネジメントといった多角的な観点でその上流から関与ができる ・対象部署と協働で新たなビジネスプロセスの構築に至るまで、事業展開に深く関与できる ・内部監査業務だけではなく、リスクマネジメントなど幅広い経験とスキルを身につけることができる環境
■MUST要件 以下いずれかのご経験がある方 ・上場企業、もしくは上場準備企業における内部統制と内部監査の全般対応経験をお持ちの方 ・監査法人におけるJ-SOX監査実施経験をお持ちの方 ■歓迎条件 以下いずれかのご経験がある方 ・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力 ・内部統制・内部監査の計画・評価・改善までの全般対応経験 ・IT統制設計、監査、改善までの一連の対応経験 ・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験 ・内部監査室立ち上げ経験 ・グループ会社の内部統制/内部監査整備,評価の経験 ・財務会計のまたは管理会計業務経験 ・企業法務実務経験 ・コンプライアンス・リスク管理等内部管理業務経験 ・システム/情報セキュリティ関連業務経験 ・公認内部監査人(CIA)の経験 ・内部監査の経験3年以上 ・内部監査全体の取りまとめ経験 ■求める人物像 ・難易度が高い課題に対し、ポジティブな姿勢で粘り強く取り組める方 ・監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方 ・柔軟性/好奇心の強さ/視野の広さ/視座の高さで誇れるものがありそうな方 ・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 ・社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方
正社員
有
600万円〜1,500万円
全額支給
フレックスタイム制(コアタイムなし) フレキシブルタイム 7:00〜22:00 休憩時間 60分
有
内訳:完全週休2日制、祝日 日曜 土曜
入社半年経過: 10日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
年俸制:600万円~1500万円(月額は年俸の1/12) ※上記には月45時間分の固定残業代と月20時間分の定額深夜勤務手当を含み、超過分は別途支給します。 年収の内訳一覧は以下の通り(下限になりうるレンジのみ記載) 年収:6,000,000円月給 500,000円 - 月給内訳:基本給 349,287円+Allowance手当12,292円+固定残業代138,421円 年収:7,008,000円月給 584,000円 - 月給内訳:基本給410,033円+Allowance手当12,292円+固定残業代161,675円 年収:8,004,000円月給 667,000円 - 月給内訳:基本給470,055円+Allowance手当12,292円+固定残業代184,653円 年収:9,000,000円月給750,000円 - 月給内訳:基本給 530,079円+Allowance手当12,292円+固定残業代207,629円 プレイドではその方に合わせた働き方の自由度を最大限担保したいと考えており、定額深夜勤務手当を組み込んでおります。 Allowance手当とは個人と会社に関わる曖昧な費用を前持ってお支払いする手当となります
東京都中央区
屋内全面禁煙
リモートワーク可 副業OK 服装自由
無
無
各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) PLAY-AID Allowance(年20万円程度の学習・環境支援金)あり 交通費全額支給(月2.5万円上限) 屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F
CXプラットフォーム「KARTE」の開発・運営 「KARTE Datahub」の開発・運営 「KARTE Blocks」の開発・運営 「KARTE RightSupport」の開発・運営 「EmotionTech CX」「EmotionTech EX」の開発・運営 など 「XD」や「CX Clip」等のメディアの運営 など
グロース市場
最終更新日:
980~1214万
グループ経営陣と緊密に連携し、リスク評価、特定分野における内部監査の実施、内部統制プロセスの支援を行っていただきます。日本、米国、欧州、アジア太平洋地域でプロジェクトに携わっていただく予定です。 【詳細】■監査対象部門のリスク評価を実施し、監査計画・手続・監査プログラムを策定 ■監査プロジェクトを計画~現場調査~報告書作成まで一貫して担当 ■オンライン・海外現地監査を含むグローバル監査業務を遂行 ■データ分析などの高度な監査手法を活用 ■他の監査チームや社内各部門と連携し、改善提案を実施 ■英語での内部監査レポートを作成・提出
【必須】■製造業またはヘルスケア業界での内部監査および/または外部監査経験(3年以上) ■英語力(流暢でなくても会話可能なレベル、目安TOEIC750点以上) 【魅力】本ポジションは、グローバルヘルスケア企業の内部監査部門で、世界規模の業務監査や経営支援を行う戦略的な役割です。経営陣と直接関わりながら、リスク評価・改善提案を通じて事業成長に貢献できます。国際チームとの協働環境で英語力や監査スキルを磨け、将来的には監査マネージャーやガバナンスリーダーとしてキャリアを築くことができるポジションです。
【プライム市場グループ/事業変革期のグローバルヘルスケア企業/グローバル高シェアを誇るヘルスケア製品多数(世界125カ国以上へ展開)/健康経営優良法人2024ホワイト500/えるぼし最高位である3段階の認定取得】
600~1200万
サイバー脅威の高度化・金融規制の厳格化・AI活用の急拡大という三つの大波に正面から向き合い、業界最高水準のガバナンス態勢を共に創り上げることが、あなたのミッションです。 【詳細】■リスクアセスメント/第2線モニタリング:各種評価/リスクレジスター整備/第1線のリスク管理モニタリング/フィードバック(新RCSA) ■サイバー態勢高度化(リスク軽減計画/SOCの構築・運用/脆弱性対応・監視検知カバレッジの拡大) ■規制対応:FISC/金融庁/個人保護法への対応・内部統制・サードパーティリスク管理態勢の構築等) ■インシデント対応・BCP ■全社連携・カルチャー醸成
【以下いずれかの経験をお持ちの方必須】<リスク管理の実務>■システムリスク管理・情報セキュリティ管理の実務経験(3年以上を目安) ■リスクアセスメント(脅威分析・脆弱性評価・影響度評価)の実施経験 ■リスク軽減計画の立案・実行・効果測定の経験 <規制・監査対応> ■セキュリティ関連法令・規制の基礎知識 ■内部または外部監査への対応経験 <技術基盤>■ITインフラ・ネットワークセキュリティの基礎知識 ■クラウド環境(AWS / Azure / GCP いずれか)のセキュリティ基礎知識 ■インシデント対応(検知~復旧~事後分析)の実務経験 <ビジネス推進力>■経営層・非技術部門へのリスク説明・報告能力
■銀行業務
550~700万
【業務詳細】 ・月次/四半期/年次決算業務 ・開示業務 ・税務申告業務 (外部の税理士と協力して作成) ・監査法人対応 ・内部統制/J-SOX体制の構築、運用 ・予実管理 ・経理体制の構築・改善 ※ご希望や適性に応じ、将来的には以下のような業務にも携わっていただくことができます。 ・決算業務の取りまとめや監査法人対応 ・開示業務(決算短信・計算書類等・有価証券報告書等の作成) ・中期事業計画作成 ・予算策定と実績管理、経営者への月次報告
【必須】 ・月次決算の主担当として、仕訳計上から締め作業まで一通りの対応経験 ・年次決算の主担当または主担当に準ずる経験 【歓迎】 ・年次決算業務経験 ・監査法人とのやり取りを行ったご経験 ・上場企業の経理で、開示までのご経験 ・内部統制/J-SOX体制の構築、運用をした経験 ・規模の大小に関わらずチームリーダー経験や、後輩を育成した経験 ★求める人物像★ ・当社のミッション、バリュー、事業内容に共感いただける方 ・プレイヤーとして手を動かしながら、スピード感をもって業務を進められる方 ・社内外関係者とのコミュニケーションが円滑にできる方 ・スタートアップならではの事業・組織の成長に伴う、 さまざまな変化を楽しめる方
・治療用アプリの開発 ・治療用アプリの共同開発プラットフォームの提供 ・ブロックチェーンを活用した臨床試験システムの開発・販売 ・統計解析・機械学習による医療データ解析及びコンサルティングサービスの提供
550~900万
■「医療とテクノロジーで自分をもっと好きになれる社会へ」というパーパスを掲げ、IPOを目指す弊社にて、法務・知財・内部統制・IPO準備の業務をお任せします。 【具体的には】 ■契約書作成・審査、契約管理、反社チェック運用 ■薬機法・景表法等に基づく広告審査、社内研修 ■特許・商標の出願管理、知財戦略立案 ■取締役会・株主総会運営 ■J-SOX体制整備、IPO審査対応
【必須】■事業会社での法務実務経験3年以上 ■部門横断で主体的に業務推進できる方 【歓迎】■IPO準備、知財、薬事法務経験 【魅力】 ■経営直下でIPO準備に携わり、市場価値を高められる ■法務の枠を超え、組織・制度づくりに深く関与可能 ■専門性を尊重する少数精鋭組織 ■フレックス×リモートで柔軟な働き方
1. オンライン診療プラットフォーム事業 2. 化粧品事業 3. 医療プラットフォーム事業
850~1500万
職務内容: ▼具体的な業務 「経営のDXを通じて企業価値向上に貢献するグループ」を目指す当社グループの中で、私たちはホールディングス会社の内部監査部門としてグループ全体のJSOX監査及び任意監査(業務監査等)、内部統制などを主業務としています。 JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。 任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。 入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。 キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。 具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。 ・内部監査:内部統制評価(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応 ・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施 ・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成 ・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング ・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応 ・ERM等、グループのリスクマネジメント業務 ▼魅力 ・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます ・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます ・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい
必須スキル ・バックオフィス業務全般、経営管理、もしくは内部監査経験2年以上をお持ちの方 ・ご志向として、事業拡大や経営に興味があり、経営陣の意図を汲んで事業との両輪を果たすことに関心のある方 歓迎スキル 【歓迎要件】 ・経営管理など管理業務全般に知見をお持ちの方 ・営業経験など折衝事に強みをお持ちの方 ・日商簿記2級をお持ちの方 ・IT企業(SI、ソフトウェア)の事業内容に関する知識をお持ちの方
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500~1000万
■本社および子会社等の内部監査の実施 ■内部統制報告制度テスター業務 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
<必須条件> ◆大卒以上 ◆内部監査に係る知識の習得や能力の研鑽を厭わない方 ■下記いずれかのご経験 ・金融機関での内部監査経験 ・金融機関でのリスク管理部門での業務経験 ・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験 ■公認内部監査人 (CIA) 、公認情報システム監査人 (CISA) 、公認不正検査人 (CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~1000万
■本社による営業拠点(支社・代理店)管理を対象とした内部監査の実施 ■保険契約管理、保険金等支払管理を対象とした内部監査の実施 ■営業拠点の内部管理態勢等を対象としたモニタリングの実施 ■部や課横断の業務改善・高度化プロジェクト等への参画 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験 ◆その他マネジメント経験 ◆監査業務経験 <歓迎条件> ◆生命保険会社における営業管理職経験 ◆公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等の資格保有者あるいは取得意志のある方
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500~1000万
内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ◆内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ◆内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等) ※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 ※テレワーク勤務も可(現状、週2日以上の出社が必要です)フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。
◆大卒以上 ◆金融機関における監査等の業務経験者 <歓迎条件> ◆CIA等の内部監査関連資格保有者あるいは受験中の方 ◆企画または管理セクションでの業務経験がある方 ◆経営向け提示資料の作成など、経営と接点を持つ業務経験がある方 ◆Excelの関数を用いたデータ集計、WordやPowerPointで報告資料等作成の業務経験がある方 ◆内部統制やリスク管理関連の業務経験がある方
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500~800万
1.AI(機械学習)を活用した金銭事故等の予兆検知モデルの構築 2.AI(機械学習)による契約モニタリングの実施 3.AI(機械学習)による予兆検知、契約モニタリングの精度向上 4.RPAを活用した業務の効率化 5.企画・DX所管部署と連携した各種AI、RPAの導入 ※上記各プロジェクトメンバーの一員となって企画段階から参加していただきます
◆大卒以上 ・AIやDXに興味がある方 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
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400~800万
・営業拠点(支社・代理店拠点)および募集代理店における内部管理業務の適切な遂行の徹底、ならびに内部管理業務の高度化を目指した分析、検証・評価、指導、支援。 <具体的な職務内容例> ・営業拠点および募集代理店への訪問臨店の実施(営業拠点長、営業職員、募集代理店の業務管理責任者等へのヒアリング) ・営業拠点および委託先代理店の統制環境の評価と改善に向けた指導、支援の実施 ・オフサイトでの営業拠点の内部管理態勢のモニタリングおよび営業拠点への確認、指導の実施 ・本社他部署、コンプライアンスオフィサーと連携した、営業拠点や募集代理店の課題解決に向けた取組の実施
◆大卒以上 ◆金融機関(銀行、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社等)での実務経験5年以上 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
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