システムリスク管理担当
年収非公開
株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市
年収非公開
株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市
内部監査
横浜銀行および持ち株会社であるコンコルディア・フィナンシャルグループにおける、下記のようなシステムリスク管理業務について適性に応じご担当いただきます。 セキュリティ統括部は様々なバックグラウンドを持つ中途入行者が多数を占める、風通しのよい職場です(テレワークは平均週2回程度)。下記サイトでも活動内容を紹介しております。 ・IT資産管理 ・規程・ガイドラインの制定(システムリスク、サイバーセキュリティ等の領域) ・システムリスク・アセスメント(セキュリティ対応状況の定期点検) ・セキュリティ審査(システム、クラウドサービスの導入時) ・システム障害管理 ・BCPの検討、システムの被災を想定した訓練 ・外部委託先管理(システムリスク) ・IT統制
【必須】 システム開発・運用・保守/システムリスク管理/サイバーセキュリティ等に関する幅広い業務経験 【尚可】 ‐資格‐ PMP、プロジェクトマネージャ、システムアーキテクト、CISSP、情報処理安全確保支援士、CISA、公認内部監査人、システム監査技術者、等 ※資格維持費用、資格取得のための研修・試験費用の支援が充実しています! ‐経験‐ ・銀行、証券、保険会社等の金融機関における業務経験 【業務経験年数(目安)】 3年以上
正社員
年収非公開
内訳:土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
応相談 賞与:年2回(6月、12月) 給与詳細は、当行の規定に従い決定します。
神奈川県横浜市
屋内全面禁煙
就業場所の変更の範囲:当行、関連会社および出向先(テレワークをおこなう場所を含む)
福利厚生 家賃補給金、住宅補給金制度 育児休業および育児休業者向け復職支援カリキュラム・介護休業・持株会・各種資格取得者に対する支援金給付制度等 加入保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
銀行業務
最終更新日:
672~760万
内部監査室の立ち上げを牽引し、体制構築から運用まで一貫して担います。既存メンバーをリードしながら自らも手を動かし、実効性のある内部監査の仕組み・規定の構築を推進するミッションです。 ≪詳細≫■内部監査室の立ち上げ、組織体制・監査プロセスの構築 ■既存の規定や業務プロセスの運用実態調査と改善提言 ■未整備領域の運用調査と是正指導 ■経営層への監査結果報告と事業リスクに対する提言 ■突発的な事業展開におけるリスク評価と牽制機能の発揮 ■コンプライアンス委員会と連携した不正調査への対応 ■メンバーの指導・育成、業務コントロール
【必須】■内部監査実務3~5年以上■内部統制の運用実務経験■規定改善経験■法令遵守の実務経験■監査に必要な経理・会計知識 【歓迎】■内部監査士やCIA資格■ゼロからの監査組織立ち上げ・構築経験 【求めるスタンス】大手企業のやり方をそのまま適用するのではなく、当社の規模感に合わせ自ら手を動かし、実効性のある仕組みをゼロから作っていける適応力や、現場との調整・折衝ができるバランス感覚を重視します。 【働き方について】残業は月平均10時間以内と仕事と私生活を両立しやすい環境。 【当社の強み】多角的なポートフォリオを持つ強固な経営基盤です。
《2つの事業分野として、カンパニー制を採用しています》 ■オークション・カンパニー:中古車オークション/インターネットオークション等 ■D&Aカンパニー:スーパーマーケットの運営/配送卸・青果卸・輸入卸
年収非公開
職務内容 ■統合的リスク管理(信用・市場・その他リスクの総合管理) ■流動性リスク管理業務 ■市場取引により発生する市場リスク管理業務 ■各種リスク計測指標の算出、分析業務 ■新しい商品・新サービス審査業務 ■バーゼル等規制への対応 配属先の組織構成 リスク管理部 統合リスク管理室の配属を予定しております。 室長、グループ長3名、副グループ長2名、管理役職者7名、担当者16名の構成です。 キャリア採用入行者も複数名所属しています。 募集背景 多様化するリスク環境に柔軟かつ迅速に対応できる体制を強化するための人員増強。 魅力 グループ3行(横浜銀行・東日本銀行・神奈川銀行)のリスクを統合的に把握・管理するため、銀行の状況や様々な仕組みを横断的に経験できます。 また、適切なリスクリターンコントロールの観点から、中長期的な経営戦略に関わることもございます。 そのほか、新たなリスクに対する備えやシミュレーションなど、自身の企画立案が直接経営に影響を与えうるという醍醐味もございます。 キャリアパス 募集部門(リスク管理部)において経験を積み、基本的には本部中心に企画、運営管理業務を担っていただきます。また、ご希望や適性次第で、プロフェッショナル職として異動せずにリスク管理部で専門性を追及することも可能です。
【必須経験】 ・ PCスキル(Excelで各種関数が使える、Power Point/Access/Wordが使えるレベル) ・大量データの収集・加工・分析能力 ・変化に対する柔軟性・適応力 ・高いコミュニケーション能力 【尚可】 ・リスク管理・リスク計量化の実務経験 ・金融工学、統計学等の知識 ・データ分析、管理高度化などの実務経験 ・統計モデルや機械学習を用いた予測モデル構築の業務経験がある方
銀行業務
500~1000万
宇宙空間で宇宙物体(デブリ)にパルスレーザーを照射して部分的に生じるアブレーションを利用してデブリのタンブリングを除去する【スペースデブリ除去事業】、また、衛星に画像センサとLiDARを搭載して地表面を観測する【衛星LiDAR事業】の設計開発について、設計プロセス、機器の購入、H/W製造試験、運用において、作業やH/Wの品質をマネジメントする必要があります。従前の衛星開発において実施されている品質管理が狙う本質を理解して、事業用として実用に耐えてミッション遂行能力の高い衛星を比較的低コストで開発するための品質マネジメント方法を構築し、実開発に適用する品質マネジメントのエンジニアを募集します。 衛星開発経験30年以上の技術者と相談して、安価であるにも関わらずミッション遂行能力の高い事業用衛星開発での品質マネジメントの仕組みを新たに構築して適用したい、もしくは極めたい方を歓迎します!
【必須/MUST】 ● 従来の大型衛星開発に関わった経験 ● 従前の品質管理規程の背景理解 【歓迎/WANT】 ● 新しく実用的な小型衛星開発の品質マネジメント手法を構築したい方 ● 経験者と相談しながら開発にチャレンジする方 ● 失敗してもそれを乗り越えて解決する気力のある方
■衛星ライダー事業 衛星から地上にレーザー(光)を照射し、その反射光を受光することで、 地表面を高精度に測定します。 ■スペースデブリ除去事業 レーザーを照射し、遠隔でスペースデブリの姿勢・軌道制御を行うことで、 スペースデブリの除去に貢献します。 ■上記に加えて、当社の宇宙光学技術をもとに、様々な事業を拡大していきます
800~1100万
【決算・開示】月次・四半期・年次決算の取りまとめ/連結財務諸表の作成(海外子会社含む)/開示資料(有価証券報告書、決算短信等)の作成 【IPO 準備】IPO に向けた会計基準・業務プロセスの整備/監査法人対応(ショートレビュー含む)/上場審査対応(証券会社・取引所) 【内部統制・監査対応】J-SOX 対応(内部統制の構築・運用)/会計監査・内部監査対応 【海外子会社対応】海外子会社の経理体制整備・指導/グローバル連結決算の高度化 【経営支援】経営陣向けの財務レポーティング/事業部門との連携による数値管理・改善
【必須】●連結決算業務の知識・経験●管理会計に関する知識・経験●IPO 準備に関する知識・経験●内部統制・監査対応の知識・経験 ●事業や経営の観点を重視し、経理業務に取り組む姿勢や意欲 ●社内外の関係者と円滑に連携できる高いコミュニケーション能力●ビジネスレベルの英語力 【歓迎】●IPO 準備または IPO 経験●開示資料作成経験●J-SOX 対応経験●スタートアップまたはディープテック領域での経験●監査法人または上場企業での経理経験
量子インターネットに向けた量子通信システム、量子中継器、関連技術の開発
600~1200万
監査部の主担当として、自社およびグループ会社の業務監査を担当します。年間4~5件の監査計画・立案から、ヒアリング、報告書作成まで一連の業務を遂行し、会社全体の内部統制強化と改善に貢献いただきます。 【仕事の進め方】各監査の主担当者は通常1名ですが、往査・ヒアリングには監査部長と内部監査リーダーが同席する他、各段階において両名との協議を行います。往査・ヒアリングでは、被監査部署へのインタビュアー(質問者)を担当していただきます。1件の監査に要する標準的な期間は3~4カ月程度です(最終段階の監査報告書作成期間では、次の監査の依頼等も行うため、各監査での重複期間があります)。
【必須】■内部監査の業務経験(3年以上、業種不問) 【歓迎】■関連資格(内部監査士(認定)、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE) 等)の保有■英語力(TOEIC 730点以上を目安) 【働きやすさ】フルフレックス制度/週2回までの在宅勤務可/年間休日126日と働きやすい環境を整えております。また、年間の有休全20日を全社的に取得推奨しており、プライベートと両立できます。 【事業の安定性】国内売上比率が高く、外部環境に左右されない安定した事業基盤を持っています。グループ内トップクラスの利益貢献を誇り、それが社員へ給与・賞与として還元される仕組みがあります。
エネルギー事業、環境関連、鋼構造物、産業用機械と多岐に亘る事業領域をカバーするJFEグループの総合エンジニアリング企業。橋梁・高速道路関連、電力・ガス関連、都市環境プラント等。
450~741万
ご経験に応じて、内部統制評価や業務監査をご担当いただき、組織のガバナンス、リスク管理、コンプライアンスを強化するための業務に従事していただきます。 【詳細】 ●内部統制 内部統制評価の計画立案、評価の実施/内部統制委員会の運営/内部統制文書の作成及び体制整備支援 等 ●業務監査 監査実施計画の策定/業務監査の企画、実施、報告書作成、フォローアップ/子会社監査 等
【いずれか必須】●事業会社における内部統制、業務監査の実務経験3年以上(両方の経験があるとなおよい) ●監査計画や企画の立案、監査責任者や監査リーダー等の経験 【魅力】内部監査室は、室長以下12名で活動し、広い年齢層のメンバーが活躍しています。ご経験に応じて、J-SOX対応や業務監査、グループ子会社監査等の複数分野にまたがる経験を積みながら長期的に成長できる環境です。
◆ITコンサルテーション◆ソフトウェア開発(制御・アプリ等)、SI、ハードウェアの設計・製造 ◆ソフトプロダクトの研究開発 ◆アウトソーシングを含めたOne Stop Service
900~1550万
■ミッション/期待する役割・責任 私たち一人一人が、専門職として、倫理観を持ち、信頼されるアドバイザーとして、アシュアランスとコンサルティングを提供します。 監査長や、監査のリーダーとしてチームを導きます。 自身の専門性を活かし、チームとして監査プロジェクトを遂行します。 ■職務概要(具体的な業務内容) 内部監査 ・リスク評価 ・事前調査 ・往査 ・改善施策のモニタリング ・経営者報告 ・監査品質の評価と改善 ・往査先とのコミュニケーション 他の監査関連プロジェクト ■仕事の魅力・やりがい・キャリアパス ・ガバナンスやコントロール、リスクマネジメントの各プロセスを客観的な立場から評価し、また改善を促す活動を通じて、Astemoグループ全体の価値向上と改善に寄与します。 ・内部監査は国内外の出張が多数あり、World-wideの知見を広げ、グループ全体を俯瞰する視点を持つことができます。語学能力を活かし、Astemoのグローバルな環境下で仕事をしたい方には魅力的な仕事です。さらに国際資格の取得も視野にいれたプロフェッショナルとしての道も開かれています。 ■組織 約15名
■必須条件 ・監査人としての実務経験(5年以上)と相応の専門知識をお持ちの方。 ・ビジネス英語会話(TOEIC650点以上目安) コミュニケーション能力のある方 ■歓迎条件 ・CIA, CISA, CFE, CISA等の資格をお持ちの方。または国際資格取得を希望している方。 ・経理・財務・管理会計の知識(CPA歓迎) ・メーカーでの監査経験のある方 ・データ分析(CAATs)の経験、AIやDXに興味のある方 ・プロジェクトマネジメント能力 ・部長クラス、課長クラス、主任クラス歓迎
日立オートモティブシステムズ株式会社、株式会社ケーヒン、株式会社ショーワ、日信工業株式会社は2021年1月に日立Astemoとして経営統合 2025年にAstemo株式会社に商号変更 売上高:2兆1,903億円 (2024年3月期、連結) 自動車部分品及び輸送用並びに産業用機械器具・システムの開発、製造、販売及びサービスを展開
500~1000万
【職務内容】 クライアント環境のセキュリティ対策状況をヒアリングし、残リスクを把握した上で、 対策の助言や提案を行います。 横浜勤務の場合は、セキュリティ監視を中心とした対策、サイバーインテリジェンスサービスの導入、 サイバーインテリジェンスセンターに係る提案活動を行います。 名古屋勤務の場合は、リスクアセスメント・コンサルティング、セキュリティプロジェクトの導入支援、 サイバーインテリジェンスセンターに係る提案活動およびサービス導入を行います。 【具体的には】 ・ 職務内容 ・ 横浜(みなとみらい)勤務の場合 ・ クライアント環境のセキュリティ対策状況をヒアリングして残リスクを把握し、 セキュリティ監視を中心とした対策の助言・提案を行う ・ サイバーインテリジェンスサービスの導入に係る要件定義/FitGap、プロジェクト管理を行う ・ サイバーインテリジェンスセンターに係る提案活動を行う ・ 職務内容 ・ 名古屋事務所勤務の場合 ・ クライアント環境のセキュリティ対策状況をヒアリングして残リスクを把握し、 対策の助言・提案を行う(リスクアセスメント・コンサルティング)(求人ID:415813)
【必須】 ・ 業務経験 ・ 3年以上のチームリーダーもしくはプロジェクトマネジメントの経験 ・ IT分野またはセキュリティ分野でのコンサルティング経験 ・ セキュリティ製品(Firewall、IDS/IPS、アンチウィルス、SIEM等)の設計/構築/運用経験 ・ 語学 ・ 英語について、メールやインスタントメッセンジャー等での読書きによる基本的な意思疎通が出来ること 【歓迎】 ・ セキュリティ監視(サイバー攻撃、内部不正)の企画・検討に係る業務経験 ・ セキュリティ関連資格(CISA、CISM、CISSP、情報セキュリティスペシャリスト等) ・ 提案活動(プリセールス)の経験
【サイバーセキュリティを経営戦略の中核へ。持続可能な社会を築くビジョン】 デロイト トーマツ サイバーは、企業の持続的成長や競争力向上に直結する経営変革を、 サイバーセキュリティの側面から強力に支援する専門家集団です。 【世界最大級のネットワークと、戦略から実行までを網羅する圧倒的な専門性】 当社の最大の強みは、デロイトが世界150カ国以上で展開するグローバルネットワークと、 サイバーセキュリティの全領域をカバーする高度な専門性です。
800~1200万
グローバル輸出管理責任者チームの一員として、グループ会社の住宅および軽商用ビル向けグローバルHVAC(暖房、換気、空調)ソリューション事業における事業活動に関連する輸出管理リスクのチェック、評価、管理を担当いただきます。 ■グローバルおよび各国の輸出管理規制およびポリシーの遵守に関する責任 提案されている規則/規制変更の積極的な監視と追跡、組織への影響の伝達、および輸出コンプライアンスリスクを軽減するためのソリューションの提供 ■担当分野におけるボッシュのグローバル標準および手順の要件の実装と監視、および国内プロセスへの落とし込み 事業活動の継続的な監視、ならびにビジネスモデルまたは個々の取引のレビューとリリース ■内部および外部監査の指揮と支援 ■ライセンス要件の決定、申請準備、ライセンスの監視を含む輸出ライセンスプロセスに関する責任 ■日本の輸出管理分類のレビューと監査 ■各国の輸出管理法の変更の監視、およびグローバル輸出管理ガバナンスチームとの継続的な連携 ■みなし輸出取引の評価に関する責任 ■契約書、NDA、見積もりにおける輸出管理条項/文言のレビューと更新
グローバル輸出管理責任者チームの一員として、グループ会社の住宅および軽商用ビル向けグローバルHVAC(暖房、換気、空調)ソリューション事業における事業活動に関連する輸出管理リスクのチェック、評価、管理を担当いただきます。 ■グローバルおよび各国の輸出管理規制およびポリシーの遵守に関する責任 提案されている規則/規制変更の積極的な監視と追跡、組織への影響の伝達、および輸出コンプライアンスリスクを軽減するためのソリューションの提供 ■担当分野におけるボッシュのグローバル標準および手順の要件の実装と監視、および国内プロセスへの落とし込み 事業活動の継続的な監視、ならびにビジネスモデルまたは個々の取引のレビューとリリース ■内部および外部監査の指揮と支援 ■ライセンス要件の決定、申請準備、ライセンスの監視を含む輸出ライセンスプロセスに関する責任 ■日本の輸出管理分類のレビューと監査 ■各国の輸出管理法の変更の監視、およびグローバル輸出管理ガバナンスチームとの継続的な連携 ■みなし輸出取引の評価に関する責任 ■契約書、NDA、見積もりにおける輸出管理条項/文言のレビューと更新
ボッシュは、1911年(明治44年)に日本で事業を開始し、2024年で113周年を迎えました。それ以来、ボッシュ・グループは4つの事業領域(モビリティ、産業機器テクノロジー、エネルギー・ビルディングテクノロジー、消費財)において、強固な基盤を築き上げ、日本のお客さまのニーズに応じたサービスや製品を提供してきました。 中核となるモビリティ事業は7つの事業部で編成されています。
600~850万
【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価(J-SOX)の計画立案 ・対象部門に対して3点セット整備の支援 ・3点セットの確認および評価および改善支援 ・監査法人との連携 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案 ・内部監査の実施 (事前調査、監査プロジェクトの作成、監査調書の作成、インタビュー) ・内部監査報告書の作成 ・対象部門へ内部監査結果および改善提言のフィードバック ・経営陣へ結果の報告 ・改善状況のモニタリングとフォローアップ
・J-SOXの評価経験者 ・J-SOX業務文書化経験者 ・内部監査の実務経験者
DJ機器および音楽制作機器の開発・設計・販売を手がける音楽機器メーカーです。DJプレーヤーやミキサーを中心に、ソフトウェアやデジタルサービスも展開し、世界中のDJ・音楽シーンを支えています。