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エージェント求人

【東京・兵庫】内部監査/神戸製鋼所

614~1092万

株式会社神戸製鋼所

東京都港区, 兵庫県神戸市

職務内容

職種

  • 内部監査

仕事内容

【採用背景】 内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける需要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部監査を担う人材を募集いたします。 【配属組織】 本社部門 内部統制・監査部 監査グループ 【業務内容】 入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。 〇リスクマネジメント ・リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務 1.リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等 2.リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等 3.リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等 4.内部統制システムの整備・運用状況の確認等 〇コンプライアンス ・コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務 1.コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定 2.コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等 3.コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等 4.内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等 〇監査 ・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務 1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他) 2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー 3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明 ・監査の高度化に向けた調査・企画業務 【キャリアパス】 ・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。 ・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。 【魅力・やりがい】 ・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。                                        ・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また、部門横断での連携が求められるため、社内の多様な部署と関わることができる仕事です。 ・内部統制強化の取組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができます。 ・業務に慣れたら、現状を改善するためのアイデアなども積極的に出してほしいと思っていますし、アイデアが採用されたら、その実現に向けて、ある程度の裁量をもって業務を行っていただくこともできます。 ・社内の関係部署のみならず、国内外のグループ会社の多くの人とも関わりが持てる業務です。海外出張もお願いすることになると思います。

求める能力・経験

【必須の経験・スキル】 以下のいずれかを満たす方 ・リスク管理やコンプライアンスに関連する業務のご経験3年以上 ・内部監査に関連する業務のご経験3年以上

勤務条件

雇用形態

給与

614万円〜1,092万円

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都港区

住所

兵庫県神戸市

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    PwCコンサルティング リスクコンサル TRC-CRC

    700~1000万

    PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【業務内容】 企業の経営戦略と連動したリスクマネジメントの高度化を支援し、戦略策定から実行まで一貫したコンサルティングを担当。 主な業務は以下の通り。 ・AIガバナンス体制の構築、AI活用に伴うリスク評価・対策支援 ・全社的リスク管理(ERM)の高度化、リスク対応戦略の策定 ・地政学リスク、経済安全保障、自然災害等を踏まえたサプライチェーンリスク管理 ・システム障害やサイバー攻撃に備えた事業継続・業務改善支援 ・知的財産(IP)の保護・活用戦略の策定、ガバナンス体制の構築 ・ESG、人権、サイバーセキュリティ、規制対応、危機対応等の支援

    求める能力・経験

    社会人経験3年以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【内部監査・内部統制】AI上場企業/グループ横断推進担当(内部監査室)

    1000~1500万

    • 財務
    • 内部監査
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    • 経理
    • 会計
    • 監査
    • 月次財務報告書資料作成
    グロース上場 AI企業東京都品川区
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    仕事内容

    東京証券取引所グロース市場上場企業の内部監査室にて、 財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価や内部監査業務をご担当いただきます。 【主な業務内容】 ・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価(評価範囲・方法の検討、監査法人対応、統制文書の作成・レビュー、整備・運用評価など) ・内部監査(会社法)の実施(監査計画策定、監査手続、監査調書・報告書の作成、改善フォローアップ) ・内部通報関連業務、グループリスクマネジメント体制のサポート等 ■その他 ※本件は、監査室長候補となります。  従前の役員の異動配属を予定しており、現任のIT監査側のマネージャーとの引継ぎ含め、監査室長として推進マネジメントを担っていただきます。

    求める能力・経験

    ■応募条件(MUST) ・経理(会計、簿記※日商簿記検定2級合格レベル)に関する知識を有すること、  又は財務報告に係る内部統制の評価経験への関わる実務対応のご経験 ※財務報告に係る内部統制評価の経験年数は問いません。 ■歓迎条件(WANT) ※監査未経験も室長候補ではなく、推進リーダー候補として入社から室長までのキャリア形成を望む方も選考しております。 ・事業会社における経理・財務の実務経験を有する方 ・監査法人対応の経験を有する方 ・IT全般統制の評価経験を有する方 ・CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者(科目合格も可)歓迎

    事業内容

    独自AI活用するライフサイエンス領域、リスクマネジメント領域、DX事業の3つの事業を展開)

  • エージェント求人

    【東京/大阪】内部監査(業務監査)

    1050~1200万

    パナソニック ホールディングス株式会社東京都品川区
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    仕事内容

    ●募集背景 監査の重要性が高まる中、当グループも内部監査の拡充に取り組んでいます。事業会社からの監査スコープ・手順等に対する要請が多様化してくる中で業務監査に於いて監査品質の向上・高度化を進めており、事業部門等での経験や専門知識を活用し被監査事業場の業務効率向上・業務品質強化向け取り組んでゆく人財を募集します。 ●担当業務と役割 ・内部監査の実施、ならびに内部監査コミッティや事業会社に対する監査結果報告資料作成・報告。 ・対象となる監査拠点は、PHD及び事業会社・PEXならびに傘下の事業部門・国内/海外子会社等。 ・グループ監査方針や事業会社の要請に沿った監査手法の設計・改善。 ・海外事業場・拠点に対する監査の要請が高まる中、海外拠点への監査での活躍に期待。 ●具体的な仕事内容 ・業務監査の実施。   ー担当業務項目の個別監査計画作成、被監査事業場に対する調整・事前調査・現地監査の実施。監査報告書作成、監査チームの監査内容取り纏めと指導、ならびに監査結果報告。   ー資産の保全・経営効率および財務報告の信頼性の向上・それらを支える内部統制の強化、企業価値の増大、健全かつ継続的発展等の実現に貢献することを目的とする。 ・事業会社内部監査部門、海外PEX内部監査部門と連携し、合同監査等を通じたグループ全体の監査品質の維持向上を図る。 ・内部監査コミッティや監査役員に対する監査結果報告資料の作成・報告。 ・監査実効性向上に向けた監査手法の設計・改善、監査手続書の継続した整備。 ・主としてOJTを通じた監査部員の育成、および監査員のバックボーンである経理社員研修の実施。 ・その他部内業務(グループ内WEB・教育関連他)  ●この仕事を通じて得られること ・当社グループの業態は多種多様で、又、グローバルに展開しており、それらに触れることで、ビジネスの視野・識見の拡大に繋がります。 ・自らの知識、経験を内部監査業務へ活かし、修得することができます。 ●キャリアパス ・内部監査のプロフェッショナルなスキルを活かした内部監査要員のスペシャリストとしての道 ・内部監査部門における監査リーダー、監督者への道 ●監査部のミッション ・パナソニックホールディングス(PHD)/事業会社/パナソニックオペレーショナルエクセレンス(PEX)の内部監査部門の有機的な連携を通じパナソニックグループのガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンスに貢献するとともに、事業会社ならびにPEXに対し内部監査業務を提供する。 ・PHDにおいてはその機能部門に対し、リスク評価に基づき監査を実施し報告する。 ・事業会社及びPEXからは、その機能部門に対する監査業務、ならびにグローバルに事業部・子会社に対する業務監査を受託・支援し、リスク評価に基づき監査を実施し報告する。 ・事業会社及びPEXの内部監査部門、ならびに海外PEXの内部監査部門と連携し、グループ全体の監査品質の確認と改善に継続的に取り組む。 ●職場の雰囲気 ・監査という職種上、年齢構成が高めですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ・生え抜き社員だけでなく、キャリア採用の方も在籍しています。また、キャリア入社後、役職者に登用された方も在籍しています。 ・監査で出張する場合を除き、通常勤務時は必要に応じてテレワークを活用いただいて問題ありません。

    求める能力・経験

    【必須】 ・①メーカーの経理の実務経験者(決算のまとめだけではなく、製造や販売の現場でのオペレーションに直接関わる経理実務経験)、  もしくは、  ②グローバルな企業における内部監査の経験或いは会計監査の実務経験 ・英語でのコミュニケーション能力 【歓迎】  ・公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士資格保有者  ・管理者としての経験  ・海外での勤務・生活経験  ・CAATやIT監査等のIT知識・経験  ・中国語でのコミュニケーション 【人柄・コンピテンシー】 ・周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる方 ・自説にいたずらに固執せず、素直に人の話を聞ける方 ・納期意識を持ち、計画的に業務を進められる方 ・能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方 ・組織人としての仕事と役割に真摯に向き合える方

    事業内容

    パナソニックホールディングスは、グループ全体の戦略策定と資源配分を担う「事業持株会社」。 事業領域 ・生活家電、空質空調、電気設備、車載電池、サプライチェーン・ソフトウェア、電子部品など、BtoCからBtoBまで広範なポートフォリオを保有。 特徴 ・2026年4月の再編により、事業会社ごとの「自主責任経営」をさらに徹底。 ホールディングスは、グループ横断の「AI実装」や「グリーンインパクト(脱炭素)」など、全社共通の重要テーマを牽引しています。

  • エージェント求人

    【日立製作所/課長クラス】グローバル内部監査×ータドリブン監査ペシャリスト【年収~1330万円】

    1160~1330万

    • M&Aアドバイザリー
    • 財務
    • アドバイザリー
    • モニタリング
    • 経理
    • 報告書作成
    • 負債管理
    • リスク評価
    • SaaS
    • 内部統制
    • 分析
    • 監査
    • 提案
    • バリューアップ/モニタリング
    • 資料作成
    • 課題設定
    • 品質管理
    • プロジェクト推進
    • データ分析
    • 業務監査
    株式会社日立製作所東京都品川区
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    仕事内容

    【業務概要】 DSS傘下のグループ会社およびコーポレート部門に対し、経営・業務監査を通じて内部統制上の課題を特定・評価し、事業成長を支えるアドバイザリーを提供します。AI活用を含む監査DX/データドリブン監査の推進も担います。 【業務内容】 ・財務・経理領域の監査プログラムの計画・管理 ・業績管理/資金管理/資産・負債管理/決算/内部牽制の監査実施 ・帳票・資料チェック、現場・現物・現実の「3現」確認 ・業務プロセスのリスク評価、改善策の議論・提案 ・データ収集・分析による主要テーマの特定 ・監査事務局としての進捗管理・事前分析・報告書作成リード ・不正調査(証拠収集・措置提案) ・AI活用を含む監査業務の効率化・品質向上プロジェクト推進 【プロジェクト例】 ・DSS傘下16部門・14グループ会社への基本業務監査(4年サイクル) ・グループ会社向け中間フォローアップ監査 ・SaaS/大規模SI/M&A先企業など多様なビジネスモデルの監査 ・データ分析基盤を活用した監査テーマ抽出プロジェクト ・継続的モニタリングGと連携したデジタル監査導入 ・不正疑義案件の調査・証拠収集・改善提案 【このポジションの魅力】 ・DXビジネスの最前線でリアルな財務ガバナンスに深く関与できる ・データドリブン監査の構築・実践により市場価値を大きく高められる ・経営・事業部門と協創し改善策を導くアドバイザリー型監査を実践 ・多様な専門家集団の中でキャリアを磨け、将来の企画・ガバナンス領域へ広いキャリアパス

    求める能力・経験

    【必須条件】 (1)以下いずれかのご経験 ・監査法人や事業会社にて財務監査に関するご経験をお持ちの方 ・財務経理分野(管理会計/財務会計/税務など)における10年以上のご経験があり、IFRS/日本会計基準やJ-SOXに関する知識をお持ちの方 (2)ビジネスレベルの英語力(海外拠点との会議、資料作成やメールなどで使用) 【歓迎条件】 ・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、税理士等の専門資格 ・海外法人での駐在または監査経験 ・受査側と円滑な議論を進める高いコミュニケーション能力と論理的思考力 ・AIやデータ分析ツールを活用したDX推進・業務改善の経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    笹嶋 伊藤忠丸紅_内部監査

    1400万~

    伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    ・年間監査計画に基づく、本社組織・国内外事業会社の内部監査の実施 ・統制上の課題・リスクの特定、評価、改善提言と、経営層・関係部門への報告、改善状況のフォローアップ ・国内・海外拠点への往査(年4回程度を想定) ・外部専門家・関係部門と連携した、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の文書化・評価と対応体制の整備・運用

    求める能力・経験

    ・上場企業(乃至上場企業関係会社)での内部監査経験(10年以上) ・会計監査事務所での外部監査経験(同上)または同等の経験 ・英語での業務経験

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【法務・監査メンバー】リモート率83%/働きやすさ◎/安定のNTTグループ企業

    440~780万

    NTTPCコミュニケーションズ株式会社東京都港区
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    仕事内容

    経営と事業成長に資する法務・内部監査活動をお任せします。 経験豊富なメンバーで構成されており、先輩の背中を見ながら専門スキルを磨ける環境です。※体制強化のための増員募集です※ 【具体的には】 ・法務業務(契約書の作成・レビュー・交渉支援、取適法等法令遵守活動の推進、社内各部からの法務相談対応、電子契約締結処理など) ・監査業務(内部監査、外部監査受検対応、監査役スタッフなど) ・コンプライアンス推進業務(コンプライアンスに関する社内啓発・研修の実施など)

    求める能力・経験

    【必須】・ビジネス実務法務検定3級程度の知識をお持ちの方 ・コンプライアンスやインテグリティに対する意識が高い方 ・MS Office製品(Word、Excel、PowerPointなど)の基本操作ができる方 【歓迎】 ・法務関連資格をお持ちの方(ビジネス実務法務検定2級以上、弁護士資格など) ・監査関連資格をお持ちの方(CIA、内部監査士など) ・企業/法律事務所/官公庁などで法務または監査業務の実務経験がある方 ・JavaやPythonなど、プログラミング言語の基礎知識をお持ちの方 ・英文契約書のレビューや審査の経験がある方

    事業内容

    ■インターネットやVPN等各種NW環境の構築及びそれに付随するNW機器の提供■データセンターやホスティングに関わる各種サービス、PKG型、リソースオンデマンド型のクラウドサービス等の提供■セキュリティ、通信機器などの販売及び保守、SI等の提供

  • エージェント求人

    【ブティックス株式会社】内部監査室長候補(公認会計士有資格者)/9年連続増益中/内部監査の経験不問

    900~1200万

    • 金融商品取引法
    • 監査
    • 会計
    • 報告書作成
    • 財務
    • リスク評価
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    • 業務監査
    ブティックス株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ・ 年度の内部監査計画の立案(リスク評価に基づく監査対象・重点項目の選定) ・ 業務監査・会計監査の実施(各事業部門および管理部門へのヒアリング、証跡の確認、実地調査) ・ J-SOX対応:金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」の整備・運用状況の評価と文書化 ・ 監査結果の報告書作成、経営陣への報告、改善策の提案と改善状況の確認(フォローアップ) ・ 監査役・監査等委員会、監査法人との連携 ・ 社内規程・業務フローの整備に関する助言、不正リスクへの対応 ※まずは、現室長とともに業務を遂行いただき、段階的に上記業務全般をお任せします。 ■変更の範囲:会社の定める業務

    求める能力・経験

    ・大卒以上 ・公認会計士の資格 ・監査法人における実務経験3年以上 ※内部監査の経験不問

    事業内容

    ■展示会事業 ■M&A仲介事業 ■人材採用支援事業

  • エージェント求人

    本135正(東京)内部統制

    600~1250万

    • 会計
    • 経理
    • 監査対応
    • 監査
    • 制度運用
    • 内部監査
    • 内部統制
    アズビル株式会社 (プライム市場上場) 東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■下記、経験やスキルに応じてご担当いただきます ・内部統制に関する各種法規制(J-SOX等)及び課題対応 ・内部統制・適正会計に向けた事業部門並びにグループ各社への助言・指導。 制度運用の実務及び企画・推進 ・内部統制に関する監査対応 ・内部監査部や経理部等関連部門との連携を通じた内部統制強化

    求める能力・経験

    ・J-SOX対応経験 ・経理実務の経験(特に単体決算) 経験・資格(WANT) ・公認内部監査人(CIA), 公認情報システム監査人(CISA) ・日商簿記2級以上 ・内部統制やJ-SOX等に関する資格もしくは相当知識・経験 ・英語を使っての海外とのやり取りの経験

    事業内容

    1906年の創業以来、計測と制御の技術で大規模な建物やプラント、工場の自動化を実現し社会に貢献してきた総合オートメーションメーカーです。 近年ではより人々の生活に身近なライフオートメーション事業を展開するなど、ますます事業の幅を広げています。

  • エージェント求人

    「内部監査(課長・課長代理職)」

    800~1300万

    • 監査
    • 内部監査
     プライム市場上場の生保系ホールディングカンパニー東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    ・グループ内投資会社の内部監査部を主として、当該会社各部・子会社及び主要投資先である米国社に対する内部監査・モニタリング業務を行って頂きます。 ※当ホールディングスの内部監査部では、主に当社事業推進部に対する内部監査・モニタリング業務を実施いたします。

    求める能力・経験

    (必須) ①英語力 ビジネスレベル ・投資先米社の内部監査部門と直接コミュニケーションがとれるレベル ・同社の資料(監査委員会資料など)を読解、必要に応じて文書でやり取り  できるスキル ②内部監査の経験 ・海外関連会社での内部監査の経験、または海外関連会社に対する内部監査の経験 ・持株会社における海外関連会社も含む監査企画業務の経験 ・持株会社における内部監査の経験 (歓迎) ・CIA(公認内部監査人)等内部監査に係る資格をお持ちの方 ・今後想定するグループ内部監査機能の集約に支援いただけるような方 ・これまでの内部監査業務経験を活かした同社グループの内部監査担当者への  支援・助言をいただける方

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    内部監査(マネージャー)◆世界トップクラスシェアのグローバル化学メーカー

    1050~1100万

    DIC株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    DICおよび国内外グループ会社に対する内部監査の計画立案、実施、報告等を担当。データアナリティクス活用やグローバルな内部統制・リスクマネジメント高度化など経営に貢献する監査業務を推進していただきます。 【詳細】■国内外グループ会社の内部監査計画・実施・報告■経営層や外部監査人、海外チームとの調整■データアナリティクスを活用した監査手法の導入■J-SOX・IT統制を含む内部統制評価と改善支援 《魅力》グローバルな視点で事業運営・財務・IT・ガバナンス等幅広く知見を習得。内部監査のエキスパートとして経験を積み、将来的に経営管理やリスクマネジメント等へのキャリア展開も可能です。

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■上場企業または監査法人における内部統制監査業務の実務経験■上場企業における経理、ガバナンス、リスクマネジメント、情報システム等の実務経験 【歓迎】■CIA、公認会計士日本または米国)、CISA等の関連資格または日商簿記2級以上■IT統制監査業務の経験■SAP等のERPの実務経験■データ分析ツール(Power BI、ACL 等)の業務経験■海外子会社に対する管理業務や海外親会社への報告業務の経験■英語力(監査責任者として内部監査を実施し報告書を作成することができるレベル)

    事業内容

    ■印刷インキ、印刷関連機器・材料、有機顔料、電子情報材料、合成樹脂、樹脂着色剤、改質剤、工業用粘着テープ、包装用多層フィルム、中空糸膜モジュール、プラスチック成型品、ヘルスケア食品等の研究開発・製造・販売