【ブティックス株式会社】内部監査室長候補(公認会計士有資格者)/9年連続増益中/内部監査の経験不問
900~1200万
ブティックス株式会社
東京都港区
900~1200万
ブティックス株式会社
東京都港区
内部監査
・ 年度の内部監査計画の立案(リスク評価に基づく監査対象・重点項目の選定) ・ 業務監査・会計監査の実施(各事業部門および管理部門へのヒアリング、証跡の確認、実地調査) ・ J-SOX対応:金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」の整備・運用状況の評価と文書化 ・ 監査結果の報告書作成、経営陣への報告、改善策の提案と改善状況の確認(フォローアップ) ・ 監査役・監査等委員会、監査法人との連携 ・ 社内規程・業務フローの整備に関する助言、不正リスクへの対応 ※まずは、現室長とともに業務を遂行いただき、段階的に上記業務全般をお任せします。 ■変更の範囲:会社の定める業務
・大卒以上 ・公認会計士の資格 ・監査法人における実務経験3年以上 ※内部監査の経験不問
公認会計士
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
有 試用期間月数: 6ヶ月
900万円〜1,200万円
一定額まで支給
08時間00分 休憩60分
09:00〜18:00
有
有
125日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
・年末年始休暇 ・夏期休暇
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※年収:900万円(内部監査担当)~1,200万円(室長) ・月給:75万円(内部監査担当)~100万円(室長) ※うち見做し割増賃金(月45時間まで)月額195,100円~(室長は、管理監督者につき見做し割増賃金なし) ※超過分は別途支給 ※年収は経験スキルにより応相談 ・賞与:無
無
東京都港区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
変更の範囲:無
時短制度 出産・育児支援制度 資格取得支援制度 社員食堂・食事補助
・通勤交通費全額支給 (月3万円まで) ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・慶弔見舞金制度 ・格安のドリンク販売 ・介護休業制度 ・育児休業制度(育休・産休取得実績有り) ・資格取得支援制度 ・リフレッシュルーム有 ・水素水(無料)有
3回〜
■展示会事業 ■M&A仲介事業 ■人材採用支援事業
グロース市場
最終更新日:
1160~1330万
【業務概要】 DSS傘下のグループ会社およびコーポレート部門に対し、経営・業務監査を通じて内部統制上の課題を特定・評価し、事業成長を支えるアドバイザリーを提供します。AI活用を含む監査DX/データドリブン監査の推進も担います。 【業務内容】 ・財務・経理領域の監査プログラムの計画・管理 ・業績管理/資金管理/資産・負債管理/決算/内部牽制の監査実施 ・帳票・資料チェック、現場・現物・現実の「3現」確認 ・業務プロセスのリスク評価、改善策の議論・提案 ・データ収集・分析による主要テーマの特定 ・監査事務局としての進捗管理・事前分析・報告書作成リード ・不正調査(証拠収集・措置提案) ・AI活用を含む監査業務の効率化・品質向上プロジェクト推進 【プロジェクト例】 ・DSS傘下16部門・14グループ会社への基本業務監査(4年サイクル) ・グループ会社向け中間フォローアップ監査 ・SaaS/大規模SI/M&A先企業など多様なビジネスモデルの監査 ・データ分析基盤を活用した監査テーマ抽出プロジェクト ・継続的モニタリングGと連携したデジタル監査導入 ・不正疑義案件の調査・証拠収集・改善提案 【このポジションの魅力】 ・DXビジネスの最前線でリアルな財務ガバナンスに深く関与できる ・データドリブン監査の構築・実践により市場価値を大きく高められる ・経営・事業部門と協創し改善策を導くアドバイザリー型監査を実践 ・多様な専門家集団の中でキャリアを磨け、将来の企画・ガバナンス領域へ広いキャリアパス
【必須条件】 (1)以下いずれかのご経験 ・監査法人や事業会社にて財務監査に関するご経験をお持ちの方 ・財務経理分野(管理会計/財務会計/税務など)における10年以上のご経験があり、IFRS/日本会計基準やJ-SOXに関する知識をお持ちの方 (2)ビジネスレベルの英語力(海外拠点との会議、資料作成やメールなどで使用) 【歓迎条件】 ・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、税理士等の専門資格 ・海外法人での駐在または監査経験 ・受査側と円滑な議論を進める高いコミュニケーション能力と論理的思考力 ・AIやデータ分析ツールを活用したDX推進・業務改善の経験
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1400万~
・年間監査計画に基づく、本社組織・国内外事業会社の内部監査の実施 ・統制上の課題・リスクの特定、評価、改善提言と、経営層・関係部門への報告、改善状況のフォローアップ ・国内・海外拠点への往査(年4回程度を想定) ・外部専門家・関係部門と連携した、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の文書化・評価と対応体制の整備・運用
・上場企業(乃至上場企業関係会社)での内部監査経験(10年以上) ・会計監査事務所での外部監査経験(同上)または同等の経験 ・英語での業務経験
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600~1250万
■下記、経験やスキルに応じてご担当いただきます ・内部統制に関する各種法規制(J-SOX等)及び課題対応 ・内部統制・適正会計に向けた事業部門並びにグループ各社への助言・指導。 制度運用の実務及び企画・推進 ・内部統制に関する監査対応 ・内部監査部や経理部等関連部門との連携を通じた内部統制強化
・J-SOX対応経験 ・経理実務の経験(特に単体決算) 経験・資格(WANT) ・公認内部監査人(CIA), 公認情報システム監査人(CISA) ・日商簿記2級以上 ・内部統制やJ-SOX等に関する資格もしくは相当知識・経験 ・英語を使っての海外とのやり取りの経験
1906年の創業以来、計測と制御の技術で大規模な建物やプラント、工場の自動化を実現し社会に貢献してきた総合オートメーションメーカーです。 近年ではより人々の生活に身近なライフオートメーション事業を展開するなど、ますます事業の幅を広げています。
800~1300万
・グループ内投資会社の内部監査部を主として、当該会社各部・子会社及び主要投資先である米国社に対する内部監査・モニタリング業務を行って頂きます。 ※当ホールディングスの内部監査部では、主に当社事業推進部に対する内部監査・モニタリング業務を実施いたします。
(必須) ①英語力 ビジネスレベル ・投資先米社の内部監査部門と直接コミュニケーションがとれるレベル ・同社の資料(監査委員会資料など)を読解、必要に応じて文書でやり取り できるスキル ②内部監査の経験 ・海外関連会社での内部監査の経験、または海外関連会社に対する内部監査の経験 ・持株会社における海外関連会社も含む監査企画業務の経験 ・持株会社における内部監査の経験 (歓迎) ・CIA(公認内部監査人)等内部監査に係る資格をお持ちの方 ・今後想定するグループ内部監査機能の集約に支援いただけるような方 ・これまでの内部監査業務経験を活かした同社グループの内部監査担当者への 支援・助言をいただける方
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1050~1100万
DICおよび国内外グループ会社に対する内部監査の計画立案、実施、報告等を担当。データアナリティクス活用やグローバルな内部統制・リスクマネジメント高度化など経営に貢献する監査業務を推進していただきます。 【詳細】■国内外グループ会社の内部監査計画・実施・報告■経営層や外部監査人、海外チームとの調整■データアナリティクスを活用した監査手法の導入■J-SOX・IT統制を含む内部統制評価と改善支援 《魅力》グローバルな視点で事業運営・財務・IT・ガバナンス等幅広く知見を習得。内部監査のエキスパートとして経験を積み、将来的に経営管理やリスクマネジメント等へのキャリア展開も可能です。
【いずれか必須】■上場企業または監査法人における内部統制監査業務の実務経験■上場企業における経理、ガバナンス、リスクマネジメント、情報システム等の実務経験 【歓迎】■CIA、公認会計士日本または米国)、CISA等の関連資格または日商簿記2級以上■IT統制監査業務の経験■SAP等のERPの実務経験■データ分析ツール(Power BI、ACL 等)の業務経験■海外子会社に対する管理業務や海外親会社への報告業務の経験■英語力(監査責任者として内部監査を実施し報告書を作成することができるレベル)
■印刷インキ、印刷関連機器・材料、有機顔料、電子情報材料、合成樹脂、樹脂着色剤、改質剤、工業用粘着テープ、包装用多層フィルム、中空糸膜モジュール、プラスチック成型品、ヘルスケア食品等の研究開発・製造・販売
550~1000万
会社法・金融商品取引法(J-SOX)に基づく内部統制(全社統制・業務プロセス統制・IT統制)の構築・評価を中心に、グループガバナンスおよびコンプライアンス推進業務全般を、実務のコアメンバーとして推進していただきます。 ■内部統制・J-SOX関連(CLC・PLC・IT統制) ・全社統制(CLC)の評価・改善実施 ・評価計画に基づくCSA(統制自己評価)の実施・評価・改善推進 ・業務プロセス統制(PLC)の評価・運用・改善支援(3点セットの整備・更新含む) ・IT統制(ITGC: IT全般統制 / ITAC: IT業務処理統制)の評価・改善支援 ・監査法人対応(協議・質問対応・結果報告)、関係組織への評価結果のフィードバックおよび改善調整 ・内部統制で求められる各種監査の運営ならびに事務局機能 ■コンプライアンス・グループガバナンス関連(子会社含む) ・電通グループ行動憲章、グループ共通ポリシー等の制定・改廃および社内定着化の推進 ・社員向けコンプライアンス研修・教育プログラムの企画・運営 ・重要リスクの整理とリスク低減に向けた取り組みの推進・支援 ・経済的利益受領など各種コンプライアンス施策の運営
必須要件 ・事業会社(上場企業または大手グループ企業)または監査法人・コンサルティング会社等でのJ-SOX実務経験(目安:3~5年以上) ・全社統制(CLC)の評価、およびCSA等の評価シート作成・運用の実務経験 ・業務プロセス統制(PLC)の評価・構築実務の経験 ・IT統制(ITGC/ITAC)の評価実務または理解・知見 ・経理業務・受発注業務に関わる業務知見や会計スキル ・監査法人や社内各部門(各事業部門・経理部門・IT部門など)とスムーズに折衝・調整を行えるコミュニケーション能力 ・課題抽出から改善提案、業務フローや手順書のドキュメンテーションを自立して行える能力 歓迎要件 ・日商簿記2級以上 ・フローチャート(業務フロー図)の理解および作成スキル ・経営陣・関係部署向けのビジネス文書(企画書・報告書・説明資料等)の作成スキル ・業務におけるAI(生成AI等)の活用経験
デジタルマーケティングの全ての領域に対する、 コンサルティング、開発・実装、運用・実行の提供
700~1300万
グループ全社(国内10社、海外15社)に対する内部監査業務を実施しており、海外及び国内拠点に対する内部監査をご担当いただきます。 【具体的にお任せする業務】 以下のような観点で監査を実施して頂くことを想定しております。 ■情報システムの開発、保守、運用等に係る管理体制の整備運用状況の評価 ■情報セキュリティの維持、向上に係る管理体制の整備運用状況の評価 ■リスクマネジメント体制の評価 ■検出した問題に対する改善案の策定と改善のフォロー 当社グループの情報システムは、会計、販売、調達、生産、技術情報管理等、多岐に亘り、これらの管理、運用や情報セキュリティに関し監査をしております。
事業会社もしくは監査法人にてIT・情報セキュリティ監査のご経験をお持ちの方 ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(TOEIC 800点以上目安)
メモリ及び関連製品の開発・製造・販売事業及びその関連事業
年収非公開
創業2期目の子会社「株式会社総研リース」(オペレーティングリース事業)の財務経理担当をお任せします。 ※所属は株式会社M&A総合研究所です。 <具体的には> ・月次決算チェック(経費確認、支払処理) ・四半期、年次決算資料作成 ・経理規定整備、業務フロー構築 ・予算策定 ・実績管理(予算実績差異分析、増減分析) ・取締役会資料作成
【必須】 ・事業会社での経理経験3年以上 ・簿記2級または同等以上の知識 ・オペレーティングリース事業への知見または関心 【歓迎】 ・金融系ファンド出身者 ・監査法人や税理士法人、会計事務所等での実務経験 ・上場企業もしくは上場準備企業での経理経験
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650~1000万
住友商事および他のデベロッパーより受託を受けて新築マンション販売をしている当社にて、不動産小口商品に関する内部監査業務をお任せします。将来的には部署長として組織立ち上げを担っていただきます。 【詳細】■コンプライアンス/内部管理体制の設計~構築~運用■金融商品取引法および関連法令への対応方針の策定■内部規程・マニュアル類の整備、改訂、運用統括■投資スキーム(匿名組合等)の法令適合性確認や助言■投資家向け書面、契約書、広告表現等の法令チェック■経営陣へのコンプライアンス観点からの助言・意思決定支援■金融庁・関係当局対応、検査対応の統括■コーポレートガバナンス体制の構築・運用など
【必須】■第二種金融商品取引業 コンプライアンス部門・内部監査部門での実務経験 【環境】過度な残業を行わない、しっかりとした代休取得体制、安定した固定給など、継続的にご就業頂ける環境・体制が整っています。★平均残業時間は30時間月です。多くの社員が19時前に退社。★フレックスタイム制を導入。ライフスタイルに合わせた柔軟な業務設計が可能。
■マンション・住宅販売 ■賃貸マンション開発 ■土地・建物仲介・賃貸・不動産有効活用
400~800万
建築・不動産・介護・エンタメ等、多角経営を支える内部監査業務。業務企画から実務まで幅広く携わり、将来のリーダー(主任監査員・室長)を目指せる環境です。資格不問・スキルを活かせます! 多岐にわたる事業の内部監査業務を担当します。 <業務内容> ■内部監査業務企画(監査プログラム立案、監査手法開発、監査品質向上) ■内部監査実務(インタビュー、書類・データ検証、原因分析等) <将来的には…>将来的には内部監査のリーダー(主任監査員、室長)としての活躍を期待しています。※資格は不問(CIA保有者であれば尚良)
【必須】■内部監査または法務・経営企画等の実務経験 ■高いコミュニケーション・インタビュースキル 【歓迎】■建設・不動産・保育・介護等の業界経験 ■管理職経験 内部監査経験者はもちろん、法務・経営企画で培った視点を活かしてキャリアを広げたい方も大歓迎。現場との丁寧な対話やヒアリングが重要となるため、高いコミュニケーション力が活きるポジションです。建築・不動産・介護・保育など多彩な事業を展開する当グループだからこそ、幅広い知見が身につく面白さがあります。これまでの経験を武器に、組織の成長を支える中心として活躍しませんか?
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