内部監査_大手金融グループ_015433H
1250~1250万
企業名非公開
東京都江東区
1250~1250万
企業名非公開
東京都江東区
内部統制
内部監査
金融内部監査システム監査
銀行及びグループ各社を対象とする内部監査業務(主としてシステム監査、情報セキュリティ監査) ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) 【業務詳細】 ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制 等 ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門 等 【配属予定組織について】 ・内部監査部(営業店監査・テーマ別監査) ・約90名の体制です。 ・うち本部テーマ別監査の人員は約30名、監査実施時は1監査あたり4~5名程度のチームで実施しています。 ・中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ・ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。 【働き方】 ・残業時間:30~40時間程度/月(19時までに退社している社員が多いです) ・テレワーク:週1~2回
以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関における内部監査業務経験 ・金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ・システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験
1,250万円〜1,250万円
122日
東京都江東区
最終更新日: