ISO関連業務、安全品質管理【ダイキングループ企業/ダイキンエアテクノ】
400~700万
ダイキンエアテクノ株式会社
東京都墨田区
400~700万
ダイキンエアテクノ株式会社
東京都墨田区
ISOコンサルタント/ISO審査員
コンプライアンス
内部監査
〇将来的に行っていただきたい業務は以下となります 1.環境ISO関連 ・環境関連帳票立案・作成・改定 ・環境関連社内教育の実施 ・内部監査、外部審査への対応 2.品質ISO関連業務 ・「品質目標実施計画」立案・作成 ・外部機関審査対応 3.その他 [遵法監視] ・石綿障害予防規則に係る業務【事前調査実施状況管理】 ・フロン排出抑制法に係る業務【フロン漏洩点検実施状況管理、フロン再生実施状況管理】
・普通自動車運転免許 ※下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・安全・品質ISO管理関連実務経験(※業界不問) ・設備系施工管理経験2年以上
大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、4年制大学、6年制大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校
正社員
無
有 試用期間月数: 5ヶ月
400万円〜700万円
一定額まで支給
07時間45分 休憩45分
09:00〜17:30
有
有 平均残業時間: 20時間
有
124日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
有
東京都墨田区
屋内全面禁煙
有
有
30名
2回〜2回
空調分野世界No,1であるダイキングループのエンジニアリング会社として、空調設備をはじめとした建築設備の設計・提案・施工・保守・計装まで一貫したサービスを全国規模で提供してきました。
非公開
最終更新日:
700~1000万
客観的な視点にて、内部統制の整備および運用状況を確認、評価頂き、結果報告と改善の提言をお願い致します。 ◆国内事業の内部監査 ・内部監査計画:リスクベースにて、年度監査計画および個別監査計画の策定 ・内部監査の実施:内部監査を実施し、問題点の抽出 ・業務改善の提案:発見された問題に対し、改善への提案、指導、サポート ・フォローアップ監査:定期的なフォローアップ監査を実施し、改善状況の評価 ◆内部統制の評価(内部統制システムに関する法令上の義務) ・監査法人対応 ・内部統制の整備および改善への提案、実施 ・報告書等の資料作成の支援 ◆その他、コンサルティング ・1線(営業、生産、物流部門等)に対し、事業関連のリスク管理の強化を横断的に提案 ・2線(法規制に関する部門等)に対し、事業関連のリスク管理の強化を横断的に提案 ・内部監査室の専門性向上の為、業務、プロジェクト管理、データ分析に関するDX推進等の提案、支援
【応募条件】 以下、いずれかのご経験もしくは類似のご経験をお持ちの方 ・監査法人にて、監査業務もしくはアドバイザリー業務のご経験 ・商社、メーカー等にて、内部監査のご経験(監査法人対応含む) ・商社、メーカー等にて、内部統制(J-SOX)に関するご経験 【歓迎条件】 以下のご経験や知識をお持ちの方 ・内部統制、リスクマネジメント ・法規制対応 ・国際物流 ・サプライチェーンマネジメント(生産管理、品質管理等) ・中国語が可能な方
【事業内容】 ・貿易事業 ・グリーンケミカル、次世代エネルギー開発 ・技術ライセンス事業 ・触媒開発、量産、受託 【会社概要】 日本および中国間をメインに、グローバルに事業を展開する化学品商社兼メーカーです。現在は、日本に5拠点(本社、子会社、研究所)、中国に20拠点(営業所、研究所、工場)、米国に1拠点(営業所)、ハンガリーに1拠点(営業所)ございます。尚、東京本社の従業員の内訳は、半数は日本人、半数は日本語が出来る外国の方々です。
438~773万
<求人のポイント> 圧倒的な成長性と安定感 創業わずか5期で売上80億円、6期目には100億円を見込む驚異的な成長率を誇ります。「働きがいのある会社」にも認定。10期目に500億円、15期目に1000億円という明確なビジョンを掲げる、不動産業界のゲームチェンジャーです。 法務未経験から「立ち上げ」に挑戦 管理部から独立した「法務部」の立ち上げメンバー募集です。不動産業界での契約実務経験があれば、法務未経験でもOK。IPOを見据えた組織作りやフロー設計に携わり、将来的な法務責任者としてのキャリアパスが確約されています。 人間関係の良さと働きやすさの両立 社員が選ぶ魅力1位が「人間関係」というフラットな社風。不動産業界ながら残業は月20時間以下、完全週休2日制(年休120日)を確保。麻布十番駅から徒歩3分の好立地で、刺激的かつ心地よく働ける環境です。 <仕事内容> 急成長に伴う法務部の新設・立ち上げメンバーとして、以下の業務をお任せします。組織の基盤を作っていただく重要なポジションです。 ・各種契約書のレビュー(売買契約書、業務委託契約、秘密保持契約等) ・他部署からの法務相談対応 ・法務部のルール、運用フローの設計・構築 ・クレーム・トラブル対応(法的対応、訴訟対応含む) ・IPOを見据えたコンプライアンス体制の整備 <募集背景> 6期目で売上100億円を達成し、将来的に売上1000億円を目指す急拡大フェーズにあります。IPOを見据えた組織強化の一環として、現在は管理部(財務担当)が兼任している法務機能を分離し、専任の「法務部」を立ち上げるための増員募集です。
<応募条件> 学歴:大卒以上 必須経験:不動産業界での勤務経験(不動産売買仲介の契約書に触れた経験がある方) <歓迎条件> 宅地建物取引士の有資格者 事業会社での法務経験(契約書チェックなど)
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750~1100万
■仕事内容 現在、内部監査室は1名体制でJ-SOX評価と内部監査業務を行っております。ITインフラを担う企業として事業の成長に伴い、潜在的なリスクに今後もいち早く対応していく為に、今回募集を行います。IT領域を含めて、全般的に業務に携わっていただく予定です。 【内部統制(J-SOX法)に関する業務】 ◆ リスクアセスメント ◆ 全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価 ◆課題の抽出および改善提案 ■内部監査 ◆年間監査計画の策定 ◆監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ◆監査報告書の作成、経営者報告 ◆フォローアップ監査の実施 その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務 ■アピールポイント 事業の成長とともに、業務フローも常に進化を続けております。計画立案から監査手続き策定し、監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事が出来ます。 受け身ではなく、自ら考えて幅広く監査業務を推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。
以下の経験を有する方 〇内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上) 〇計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方 〇IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)
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520~750万
【総務業務】 ・電話、来客対応 ・備品管理、発注 ・押印、署名等の契約管理 ・ファイリング、文書管理 ・電話、複合機等の管理 ・安全衛生推進に関する業務 ・社内行事の企画、運営 ・オフィス移転に関する業務 ・その他庶務業務 【法務業務】 ・株主総会·取締役会の運営、登記手続等の会社法に関する業務 ・グループ会社に関する業務 ・リスクマネジメントに関する業務 ・コンプライアンスに関する業務 ・内部統制、内部監査に関する業務 ・契約書の作成及びレビュー ・桌議書の審査 ・諸規程の制定及び改定に関する業務 ・許認可、商標権等に関する業務 ・法改正対応、その他社内法務相談対応 ・訴訟·紛争案件対応 ・弁護士、司法書士等の外部専門家との連携 ■当社について: 当社は森ビル株式会社より100%の出資を受け設立され、森ビルグループの「ホスピタリティ」の分野を担い、国際的なコミュニケーションの輪を広げる拠点として発展する各施設の経営・運営を行う会社です。外資系ラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」、「アンダーズ 東京」の経営の他、会員制レストラン施設「六本木ヒルズクラブ」「アークヒルズクラブ」の運営、会員制スパ&フィットネス施設「ヒルズスパ」の運営、森ビルが所有する高級レジデンス「MORI LIVING」内におけるフロント・コンシェルジュ業務の受託を行っております。 また、虎ノ門・麻布台エリアをはじめとした森ビルの都市再開発計画に伴い、2022年以降、新規外資系ラグジュアリーホテルをはじめとした新規事業所の開業も予定しており、当社の幅広い事業規模を活かしながら、常にチャレンジし続けられる環境がございます。
【必須】 ·社会人経験(5年以上) ·基本的なPCスキルをお持ちの方(Word、Excel、PowerPoint) ·総務部門又は法務部門での実務経験を(2年半~3年以上) ·チームメンバーのサポートやリーダー経験がある方 【歓迎】 英語力あれば尚可(日常レベルでかまいません) ★求める人物像★ ・社内外を問わず、積極的にコミュニケーションをはかれる方 ・視野を広く持ちながら業務を遂行できる方
ホテルの経営、会員制施設の運営、その他関連する一切の事業・サービス
500~800万
・グループ全体の内部統制評価・監査(J-SOX 含む) ・内部監査計画の立案・実行 ・監査プログラム構築・資料作成・監査法人対応 ・グループガバナンス強化支援 ・リスクアセスメント、PMI における内部統制構築支援(経験に応じて担当)
・内部監査 または J-SOX評価の実務経験 ・事業会社での実務経験(2〜3年程度/職種不問)
テクノロジー × 不動産領域を中心に、ビッグデータ・AI・デジタル技術を活用したソリューション提供を行う企業です。 不動産プラットフォーム、不動産DXサービス、M&A関連サービスなど多角的なプロダクト/サービスを展開しています。
450~600万
・J-SOX評価および監査業務のサポート(資料回収・整理・提出補助) ・監査調書のデータ入力・整理 ・会議体運営・スケジュール管理・議事録作成 ・内部監査に関する庶務業務(備品管理・経費精算 等) ・監査等委員会事務局補助
・事務・アシスタント業務の実務経験 ・基本的なPCスキル・ITリテラシー
テクノロジー × 不動産領域を中心に、ビッグデータ・AI・デジタル技術を活用したソリューション提供を行う企業です。 不動産プラットフォーム、不動産DXサービス、M&A関連サービスなど多角的なプロダクト/サービスを展開しています。
800~1200万
事業管理部では、リスク管理室において以下に掲げるような全社横断型のリスク管理業務を推進しており、経営層と直接コミュニケーションを取る機会や経営層の考え方を知る機会も多く、社内の各部署や国内外のグループ会社と緊密に連携する必要もあります。 1.統合的リスク管理に関わる企画業務(信用リスク、市場リスク、アセットリスク、オペレーショナルリスク、事業投資リスク等グループ全体のリスク管理方針や体制、施策に関する企画・立案) 2.リスクモニタリング業務(信用リスク計量・VaRの算出、各種リスク量の算出、計数作成・モニタリング) 3.外部環境変化の把握、情報提供(重要なリスクに係るリスク分析、リスク管理に関する経営陣への報告作成) 4.新たなビジネス領域のリスク管理体制構築、運営支援(事業投資案件のリスク分析、管理手法高度化等)
■必須要件 ・大卒以上 ・以下のいずれかの業務経験がある方 金融機関、商社等でのリスク管理業務 会計事務所やコンサルティング会社等におけるリスクコンサルティング業務 ■歓迎要件 ・バーゼル規制対応の業務経験・知見や自己査定や引当金計算に関する業務知見のある方 ・各種分析業務に対応できる統計に関する知識やプログラミング能力等があること
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550~800万
[ミッション] 会社の「仕組み(ルールと運用)」を第三者の視点で点検・評価し、健全かつ持続的な成長への貢献。 [具体的な業務] 業務監査: 計画策定、往査、報告書作成、改善提案 J-SOX対応: 財務報告統制評価の範囲選定、評価、フィードバック 個別テーマ監査: 特定の検証項目に対する主導的な調査 ガバナンス強化: リスクマネジメントおよびサイバーセキュリティ等の統制強化支援
必須経験: 管理部門(経営企画、経理、財務、人事、総務、法務、情報システムなど)での実務経験5年以上 必須資格: 普通自動車運転免許(AT限定可/出張時の移動に必須) 歓迎条件: 経理、法務、IT等の専門性、簿記、ビジネス法務等の資格知識
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400~900万
業務内容 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務
採用要件 【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
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750~1200万
仕事内容 グループ会社が6社ある急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応 【財務経理部の組織体制】 現在の経理体制は、CFO (取締役・M&Aアドバイザー経験者/40代)、管理本部長(上場企業経理経験者/40代)、経理部長(上場企業経理経験者/40代)、経理マネージャー1名(30代)・スタッフ3名(20~40代)です。 経理部全体がチームワークを大切にしており、コミュニケーション活発です。 一人で悩むことなく、協力しながら業務を進めていけます。
応募資格 【必須】 以下いずれか -監査法人での勤務歴(5年以上) -内部統制や監査対応等の実務経験(5年以上) 【歓迎】 ・公認会計士資格保有者 ・成長意欲のある方、新しい事にチャレンジしてみたい方
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