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エージェント求人

システム監査業務( メガバンクグループ証券会社)

1000~1500

みずほ証券

東京都千代田区

職務内容

職種

  • 金融内部監査システム監査

仕事内容

  • システム監査

当社業務に係る内部監査業務を担当 ・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証

求める能力・経験

  • システム監査

◇必須条件 以下のいずれかの業務経験のある方 ・システム監査経験者 ・システム開発等の業務経験があり、システム監査に興味のある方。 ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

試用期間

有 試用期間月数: 6ヶ月

給与

1,000万円〜1,500万円

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都千代田区

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【正社員】内部監査担当_監査リーダー候補(内部監査室) / コインチェック

    800~1500

    • コンサルティング業務
    • 予算策定
    • 予算管理
    • 内部統制監査
    • 管理職
    • リーダー
    • マネジメント
    • サービス提供
    • 社長
    • 検証
    • 予算計画
    • アセスメント実施
    • 取締役
    • 会計
    • システム監査
    • 監査
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    Coincheck株式会社東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) 年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) SOX対応 内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 監査法人対応 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 部室運営 全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント 計画した予算に対する予実管理 監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 担当する業務の魅力 社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 ・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 【歓迎】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ・監査リーダーまたは管理職のご経験 ・システムリスク管理のご経験 歓迎する人物像 ・会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ・役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ・暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ・スピード感を持って能動的に業務を推進できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査担当者 / Finatextホールディングス

    600~1200

    • 情報セキュリティ監査
    • 財務
    • 開発
    • 監査
    • システム監査
    • オンプレミス
    • 担当者
    • マイクロ
    • Go
    • クラウド
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • システム開発
    • 業務監査
    • SoC
    • アジャイル
    • 保険
    • 技術開発
    株式会社Finatextホールディングス東京都千代田区
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    仕事内容

    ■仕事概要: 【会社概要】 ・Finatextは「金融を“サービス“として再発明する」をミッションに、次世代の金融インフラのスタンダードになることを目指しています。 ・現在、日本の多くの金融機関は、レガシーで重厚長大なシステムによって、デジタルな顧客体験を最適化するような改善が行えないという課題を抱えています。 こういった課題を抱える日本の金融システムを、モダンな環境(オンプレミス→クラウド)、技術(Go/コンテナ)、設計(モノリス→マイクロサービス)を使って作り直しています。 ・スタートアップながら、三菱UFJフィナンシャル・グループ、大和証券、MS&AD、日本生命などの日本を代表する企業とインフラ領域で協業し、高い評価を得ております。 ・2021年12月に東証グロース市場に上場し、より強固な財務基盤を以ってさらなる事業拡大を計画しております。 【業務内容】 持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。 監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。 具体的な想定業務は以下の通りです。 ・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等) ・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) ・外部監査の委託先組織や監査役との連携

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験 ・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など) ・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験 ■歓迎スキル: ・クラウドシステムに対する監査業務経験 ・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験 ・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど) ■求める人物像: ・過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい技術・考え方を柔軟に取り入れることができる方 ・フラットな組織で柔軟に働くことができる方 ・問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 ・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 ・コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【ITガバナンス】積極的なIT投資/服装自由/リモート可/残業少なめ(18時半前後の退社)

    950~1300

    • 親会社/子会社会計基準統一
    • 経営会議
    • 監査対応
    • 会計
    • 棚卸
    • 議事録作成
    • 資料作成
    • 委託先管理
    • IT統制
    • 監査
    • 開発
    • 会計監査
    • 内部監査
    • システム開発
    • コンサルティング業務
    • システム監査
    • 損害保険
    • 人事
    • 情報処理
    • プロジェクト
    • 保険
    • 生命保険
    • 内部統制
    • 情報セキュリティ
    生命保険会社東京都品川区
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    仕事内容

    仕事内容 IT本部の一員として以下のような業務を通じて、当社のITガバナンスの強化と安定運用を支えていただきます。お持ちの経験やスキルを活かしながら、次のような業務にチャレンジいただきます。 【主な業務】 ■ ITガバナンス業務(社則の管理、親会社対応等) ・当社IT関連社則やガイドラインの整備・改定 ・親会社への定期報告資料の作成 例:新しいガバナンス導入に向けた社内説明資料の作成、親会社のIT統制方針に基づく社内ルールの見直しと展開 など ■監査対応業務(会計監査、J-SOX、内部監査 等) ・各種監査におけるIT統制項目の説明資料作成・提出 ・指摘事項に対する改善計画の立案と実行支援 例:財務諸表監査、J-SOX監査に向けたIT統制プロセスの棚卸と証跡収集、内部監査指摘に対する是正対応の管理 など ■IT外部委託先管理(外部委託の評価、セキュリティチェック 等) ・システム開発・運用を委託している外部ベンダーの管理 ・契約前サードパーティのセキュリティチェックや定期的な評価の実施 例:サードパーティ選定時の評価、セキュリティチェックの実施 など ■その他、IT本部運営に関する業務 ・システム委員会 会議体の運営(議事録作成、資料準備) ・経営会議への報告(資料準備) 例:システム委員会の運営サポート(アジェンダ作成、進行補助)、経営会議用資料の作成 など

    求める能力・経験

    【必須要件】※業界未経験可※ ■ITガバナンスなど内部統制関連の業務経験1年以上 ■システムリスク管理に関する知識 ■システムセキュリティ/サイバーセキュリティに関する知識 【下記経験・スキルがある方大歓迎です】 ■システム監査関連の資格保有(CISA、システム監査技術者 など) ■ITガバナンスに関連するフレームワーク知識(COBIT、COSO、CMMI など) ■情報セキュリティに関連した高度資格保有(情報処理安全確保支援士、CISSP、CISM など) ■金融事業会社でのITプロジェクトまたはアプリケーション開発経験 ■金融事業会社でのシステムインフラ構築プロジェクトまたは運用経験 ■監査法人やコンサルティング会社での内部統制関連プロジェクト経験 ■生命保険または損害保険システムに関する知識 ■高いリーダーシップスキル、または人事評価を行った経験 ■ITガバナンスやリスク管理に興味があり、主体的に学びながら取り組める方 ■社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取りながら業務を進められる方 ■複数の業務を並行して進める柔軟性と調整力をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査人:サイバーセキュリティ・コンプライアンス・AML/CFT・リスク管理・IT ★りそな銀行

    700~1250

    • 分析
    • 会長
    • 結果報告/公表
    • 情報セキュリティ
    • 監査結果報告
    • 監査計画策定
    • モニタリング
    • マネーロンダリング対策/AML
    • テロ資金供与対策/CFT
    • バリューアップ/モニタリング
    • 報告書作成
    • 企画立案
    • 財務
    • 監査
    • 信用リスク管理
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 業務監査
    • ローン/融資
    • 融資
    • 会計
    • コンサルティング業務
    • アドバイザリー
    • システム監査
    株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市
    もっと見る

    仕事内容

    ★持株会社・グループ銀行等に対する内部監査/2021年内部監査推進全国大会「会長賞」受賞★ 【募集背景】 金融機関のビジネスや業務が多様化・拡大し、外部環境が日々変化する中で、スリーラインモデルの第3線として内部監査に対する要求水準も高まっています。同社では、経営を支える内部監査部門として、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行う等、高い水準の内部監査を実施していくべく、組織強化を図っていきたいと考えています。 【仕事内容詳細】 ◎テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) ・業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。 ・監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。 ◎監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務) ・企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。 【配属部署/組織構成】 ・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。 ・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。 【人事制度/育成体制】 ・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。 ・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。 【残業時間/テレワーク】 ・残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです) ・テレワーク:週1、2回 ◆メッセージ◆ 「これまで培った専門知識・スキルを活かして銀行グループでの監査経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務を行い、企業価値の向上に貢献したい」など、ご自信の経験・知見を活かし、スキルアップを図りつつ、グループとしての監査業務の高度化に取り組みたいと考えている方、チャレンジ精神に溢れた方のご応募をお待ちしております。 ※2025年8月、ビジネス誌「Forbes Japan」にりそなの内部監査の記事が掲載されましたので、ぜひご覧ください。(https://forbesjapan.com/articles/detail/80959)

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず) ・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験 ・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 【歓迎】 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正監査士(CFE)、公認会計士、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方

    事業内容

    りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

  • エージェント求人

    国内中堅銀行 内部監査

    800~1100

    • 内部監査
    • システム監査
    • 監査
    • 監査対応
    東京スター銀行東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲>  融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

    求める能力・経験

    監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい) 【学歴】 大学卒以上 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい 4年制大学卒業後(新卒換算)で30年程度までの方が対象 万一それ以外の方にAI自動スカウトなどでスカウトがお手元にとどいた場合は別途ご相談させて頂きますので悪しからずご容赦いただければ幸いです

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京】内部監査人(サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT等)/株式会社りそな銀行

    600~1250

    株式会社りそな銀行東京都江東区
    もっと見る

    仕事内容

    【持株会社・グループ銀行等に対する内部監査/2021年内部監査推進全国大会「会長賞」受賞】 ■業務内容 ・テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) -業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。 ー監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。 ー監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。 ・監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務) ー企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。 業務の変更範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く ■募集背景 金融機関のビジネスや業務が多様化・拡大し、外部環境が日々変化する中で、スリーラインモデルの第3線として内部監査に対する要求水準も高まっています。当社では、経営を支える内部監査部門として、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行う等、高い水準の内部監査を実施していくべく、組織強化を図っていきたいと考えています。 ■配属部署・組織構成 ・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。 ・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。 ■人事制度・育成体制 ・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。 ・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。 ■残業時間・テレワーク ・残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです) ・テレワーク:週1~2回 ■メッセージ 「これまで培った専門知識・スキルを活かして銀行グループでの監査経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務を行い、企業価値の向上に貢献したい」など、ご自信の経験・知見を活かし、スキルアップを図りつつ、グループとしての監査業務の高度化に取り組みたいと考えている方、チャレンジ精神に溢れた方のご応募をお待ちしております。

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず) ・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験 ・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 【歓迎】 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正監査士(CFE)、公認会計士、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方

    事業内容

    りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

  • エージェント求人

    内部監査部(個人・法人金融監査)VP【次長候補】

    1100~1500

    • マネジメント
    • モニタリング
    • 監査
    • 内部監査
    株式会社東京スター銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    <役割>     内部監査部の個人・法人監査ラインにおける監査・モニタリング業務の管理およびラインの運営 将来的に次長職等のマネジメント業務を担うことを想定 <業務範囲>  リテール業務、法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理およびラインメンバーの管理

    求める能力・経験

    【経歴】  銀行における監査業務およびマネジメント経験者 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 ・公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい ・ビジネスレベルの英語力があれば尚良し(目安としてTOEIC 750点以上)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    システム監査 三菱UFJ銀行

    900~1500

    • システム監査
    • 内部監査
    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    【業務内容】 三菱UFJ銀行及び銀行グループ各社(子会社・関連会社等)を対象とするシステム監査業務をお任せします。 ・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案 ・国内及び海外拠点が利用するシステムに対する監査(海外IT監査人との協働監査を含む) 【組織構成】 監査部門全体:国内では250名程度、海外では約800名。 システム監査については2ライン制(国内ライン、グローバル・サイバーライン) それぞれに次長、チーム長を配置 国内ライン:12名 (30代:2名 40代:6名 50代:3名 60代:1名) グローバル・サイバーライン:10名 (30代:2名 40代:5名 50代:3名 60代:0名) ※保有スキル等を勘案し、いずれかのラインに配属を予定 ・システム開発や運用業務や監査業務の経験者が多く在籍 ・チームの7割強はキャリア採用者 【部署概要】 1線(事業部門)・2線(リスク管理部門)によるシステムに関するリスクへの取組みに対し、国内外の当局の動向やグローバルスタンダードを基に3線(監査部門)として独立した立場から評価・助言を行い経営にレポートや表面的な課題や脆弱性の指摘だけではなく、本質的な原因について現場と深く対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献いただけます。 【募集背景】 銀行内外での内部監査の重要性の高まりを受けた体制拡大に伴う増員を計画も、システム知見も兼ね備えた内部監査人材の社内確保が難しく外部から採用を検討しております。特に、英語人材、サイバー人材が不足しております。即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。ポテンシャル人材の方には、部内研修やOJTなど充実した体制を整備しております。 【魅力】 ・グローバルに展開し、国内随一の事業規模を誇るMUFGグループ各社の経営課題や取組みに直接触れることができます。 ・DXやAIなど先端技術に対し、最新の監査基準やフレームワークを基にシステム監査を実施しておりシステム監査スキルを身に着けることができます。 ・海外監査を含め豊富な事例に触れることにより監査知見を広げることができる ・リモートワークやフレキシブル勤務等、ワークライフバランスを大切にした環境で長く活躍頂くことが可能な人事制度を導入済です。 ・監査関連資格取得・維持にかかる補助もございます。 【キャリアパス】 内部監査のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。また、同業務での経験を活かし、システム関連部署やリスク管理部署などへのキャリアにチャレンジすることも可能です。 【働き方】 残業時間は、月平均30時間程度です。(19時前後には終わることが多いです) 業務に慣れていただくまでは出社いただきますが、その後は業務状況やご都合に応じて週2回~3回ほど在宅勤務が可能です。監査繁忙時は、週5回の出社も発生(繁忙時期は各人のアサインにより変動)します。 【育成・研修体制】 配属部署にて新任者オリエンテーション、研修(監査基礎など)を実施します。その後は、先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間)を準備しています。その他各種部内研修(eラーニング等)も充実しております

    求める能力・経験

    【必須要件】 以下のいずれかの業務経験を満たす方 ※システム監査未経験の方でも挑戦していただける育成環境を整えています。 ・英語でのIT業務経験 ・サイバーセキュリティに関する業務経験 ・システム開発・運用の実務経験(5年以上) 【歓迎要件】 以下のいずれかの資格もしくは業務経験を有していること ・公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者 ・セキュリティプロフェッショナル認定資格制度(CISSP) ・DX、データ分析、クラウド・サイバーセキュリティ等に関する業務経験

    事業内容

    「あらゆるニーズにお応えするグループ総合力」「本邦金融機関NO.1のネットワーク力」 ■業務内容:銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務

  • エージェント求人

    【東京】システム監査/株式会社三菱UFJ銀行

    900~1500

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・三菱UFJ銀行及び銀行グループ各社(子会社・関連会社等)を対象とするシステム監査業務 ・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案 ・国内及び海外拠点が利用するシステムに対する監査(海外IT監査人との協働監査を含む) 【組織構成】 2ライン制(国内ライン、グローバル・サイバーライン)それぞれに次長、チーム長を配置 国内ライン        :12名 (30代:2名 40代:6名 50代:3名 60代:1名) グローバル・サイバーライン:10名 (30代:2名 40代:5名 50代:3名 60代:0名) ・保有スキル等を勘案し、いずれかのラインに配属を予定 ・システム開発・運用業務や監査業務の経験者が多く在籍 ・チームの7割強はキャリア採用者 ・なお、監査部門全体(国内)では、250名程度 【部署概要】 ・1線(事業部門)・2線(リスク管理部門)によるシステムに関するリスクへの取組みに対し、国内外の当局の動向やグローバルスタンダードを基に3線(監査部門)として独立した立場から評価・助言を行い経営にレポート ・表面的な課題や脆弱性の指摘だけではなく、本質的な原因について現場と深く対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献 【募集背景】 銀行内外での内部監査の重要性の高まりを受けた体制拡大に伴う増員を計画も、システム知見も兼ね備えた内部監査人材の社内確保が難しく外部から採用を検討しております。 ・特に、英語人材、サイバー人材が不足しております ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております ・ポテンシャル人材の方には、部内研修やOJTなど充実した体制を整備しております 【魅力】 ・グローバルに展開し、国内随一の事業規模を誇るMUFGグループ各社の経営課題や取組みに直接触れることができる ・DXやAIなど先端技術に対し、最新の監査基準やフレームワークを基にシステム監査を実施。システム監査スキルを身に着けることができる ・海外監査を含め豊富な事例に触れることにより監査知見を広げることができる ・リモートワークやフレキシブル勤務等、ワークライフバランスを大切にした環境で、長く活躍頂くことが可能な人事制度を導入済 ・監査関連資格取得・維持にかかる補助あり 【キャリアパス】 内部監査のプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。また、同業務での経験を活かし、システム関連部署やリスク管理部署などへのキャリアにチャレンジすることも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均30時間程度です。(19時前後には終わることが多いです) ・業務に慣れていただくまでは出社いただきますが、その後は業務状況やご都合に応じて週2回~3回ほど在宅勤務が通常 ・監査繁忙時は、週5回の出社も発生(繁忙時期は各人のアサインにより変動) 【育成・研修体制】 ・配属部署にて新任者オリエンテーション、研修(監査基礎など)を実施 ・その後は、先輩社員によるOJT体制(約半年~1年間) ・各種部内研修(eラーニング等)も充実しております

    求める能力・経験

    【必須要件】 以下のいずれかの業務経験を満たす方 (システム監査未経験の方でも挑戦していただける育成環境を整えています) ・英語でのIT業務経験 ・サイバーセキュリティに関する業務経験 ・システム開発・運用の実務経験(5年以上) 【歓迎要件】 以下のいずれかの資格もしくは業務経験を有していること ・公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者 ・セキュリティプロフェッショナル認定資格制度(CISSP) ・DX、データ分析、クラウド・サイバーセキュリティ等に関する業務経験

    事業内容

    金融業及びその他付帯業務

  • エージェント求人

    オーディット・オペレーションチーム

    600~1000

    • スタッフ
    • リスクコントロール
    • フローチャート
    • サンプリング
    • インタビュー
    • 予算管理
    • 予算計画
    • 品質管理
    • マニュアル作成
    • 監査
    • 取締役
    • 報告書作成
    • アシスタントマネージャー
    • アシスタント
    • 査察
    • 品質保証
    • リスク評価
    • 内部監査
    • データ分析
    • 分析
    • Microsoft Power...
    • Microsoft Word
    • Google Spreadsh...
    • Microsoft Excel
    • ソフトウェア
    • 保険
    • 検査機器調整/検査
    • 生命保険
    • 内部統制
    • 会計
    • システム監査
    • プレゼンテーション
    • ドキュメンテーション
    外資系生命保険会社東京都墨田区
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    仕事内容

    <ポジションを募集する背景> 部門ガバナンス、委員会/管理報告、監査計画、監査方法論の遵守、運用指標の監視、および品質保証を監督する監査運用チームのアシスタントマネージャー(またはオーディター)のポジションです。 <職務内容> ■内部監査マニュアル、方針、ガイドライン、部門別業務文書などの維持 ■四半期ごとの監査計画、リスク評価、QAレビュー ■委員会および経営陣の報告書作成(監査委員会、取締役会など) ■計画と実際の監査ステータス、監査の問題ステータス、四半期計画、監査ユニバースユニットのカバレッジなどを含む運用指標を監視および分析 ■コンピテンシー評価とトレーニングプログラムの調整 ■部門の経費と人員の予算準備 ■監査方法論、監査計画プロセスの変更に関するコーポレートチームとの調整 ■金融庁等による査察・調査対応 ■ベンダー契約などの部門別調達プロセスを処理 ■運用指標やその他のレポートに関するデータ分析を活用 ■部内庶務 (スタッフ)

    求める能力・経験

    <経験・スキル・資格・学歴(必須)> ■公認内部監査人、公認情報システム監査人、または公認会計士 (応相談。スタッフレベルの場合は、なお可) ■優れたチームプレーヤー ■データ分析力と論理的思考力 ■英語でのコミュニケーション能力、ドキュメンテーション能力 ■内部監査人協会基準の知識 (スタッフレベルの場合は、なお可) ■上級レベルのExcel(基本操作によるスプレッドシートの管理、ピボットテーブルを使用した図表の作成等)、Word、PowerPointスキル <経験・スキル・資格・学歴(なお可)> ■生命保険会社における金融庁検査の対応経験 ■生命保険商品や実務に関する知識 ■関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 ■データ分析等の新しいソフトウェアへの対応能力(Alteryxなどの経験があれば尚可) <その他> 英語:☒ 必要  TOEIC 点以上 使用目的 ☒ メール

    事業内容

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