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エージェント求人

<証券>【内部監査部】システム監査業務 経験者募集(金融業界)※在宅勤務あり

600~900

対面×デジタルの独立系総合証券

東京都中央区

職務内容

職種

  • 金融内部監査システム監査

仕事内容

■社内およびグループ会社の情報システムに関する監査業務  ➣システムリスク評価、IT統制評価、改善提案の策定  ➣外部委託先(システムベンダー)の管理状況評価 ■監査計画の策定・実施、報告書作成、改善フォローアップ  ※経験に応じて、補助業務から段階的にお任せします

求める能力・経験

【応募資格】 ■歓迎条件(いずれか一つでも該当すればOK)  ➣SIer・ソフトウェア会社での設計・開発・運用経験(3年以上あれば尚可)  ➣ユーザー企業での情報システム部門経験(インフラ運用・開発問わず)  ➣監査法人または事業会社でのIT監査・システムリスク評価経験  ➣セキュリティや内部統制に関心を持ち、自ら学ぶ意欲のある方 【求める人物像】 ■部門や関係者と協調して物事を進められるコミュニケーション力 ■論理的な思考力と探求心がある方 ■企業価値向上に貢献する意欲のある方

学歴

大学院(博士)、6年制大学、大学院(法科)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、4年制大学、大学院(MBA/MOT)

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

600万円〜900万円

勤務時間

休憩60分

・出社時:8:00-16:30 (休憩1時間、実働7.5時間) ・在宅時:8:40-17:10 (休憩1時間、実働7.5時間) ※現在、週1-2回程度の在宅シフトを実施しています。(応相談)

休日・休暇

内訳:完全週休2日制

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

応相談 賞与:年2回(6月、12月) ※正社員の場合

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都中央区

備考

東京・名古屋

制度・福利厚生

制度

在宅勤務

その他

その他制度

住宅補助制度、産休育休制度、育児時短制度、育児支援制度、介護休業制度、資格取得支援制度、研修支援制度、退職金あり 財形貯蓄、企業年金、共済会、社員持株会 ※契約社員時、住宅補助等は対象外

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    <独立系総合証券グループ> 内部監査/内部監査人、監査企画 ※在宅勤務可、フレックスタイム有

    500~800

    国内有数の独立系総合証券グループ東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【チャレンジングでモチベーションの高い内部監査プロフェッショナル人材。経営に資する内部監査人材】 ■業務監査、テーマ監査 ・リスクベースによる業務監査の実施 ・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施 ■財務報告に係る内部統制に係る監査 ・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証 ■システムリスク監査 ・システムリスク管理態勢の検証、他 ■内部監査企画 ・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他 ■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます

    求める能力・経験

    【必須条件(MUST)】 ・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方 【歓迎条件(WANT)】 ・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方 ・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方 ・内部監査企画業務の経験のある方 ・実践的な英語力があれば尚可

    事業内容

    独立系の総合証券グループ。 中部地方での圧倒的な顧客基盤を武器に、地方銀行と提携して証券会社を設立する「地銀提携戦略」の先駆者として知られています。 現在は従来の証券業に加え、デジタル通貨や不動産セキュリティ・トークンなどの「先進的金融(デジタル)」と、富裕層向けサービスに注力しており、独自路線のオープン・プラットフォーム戦略を展開しています。

  • エージェント求人

    システム監査:ITリスクアセスメント・年間監査計画策定(オリックスグループ全体)★オリックス株式会社

    年収非公開

    • マネジメント
    • リスクマネジメント
    • IT統制
    • システム監査
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 情報セキュリティ
    • 業務監査
    • 会計
    オリックス株式会社東京都港区
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    仕事内容

    【仕事内容詳細】 オリックスグループの内部監査部門において、システム監査業務を中心とした、以下のような仕事に従事していただきます。 ◉オリックスグループのITリスクアセスメント、および年間監査計画の策定 ◉年間監査計画に基づくシステム監査、業務監査の実施、およびフォローアップ監査の実施 ◉システム監査検証項目の見直し、改善 ◉システム監査に関するオリックスグループ内の指導・啓蒙 ◉国内外のグループ会社監査部門に対する支援等 【募集背景】 システム監査、IT統制評価(SOX)に対する経営陣からの強い期待の高まりから、システム監査チームの体制強化を行っています。さらなる体制強化や監査の高度化対応を目的としてシステム監査の実務経験を有する方を募集します。 【将来的なキャリアパス】 ◎監査部門の責任者として、更なる監査体制の強化・高度化対応への従事 ◎システム監査担当から業務監査担当へのキャリアチェンジ ◎執行部門との人事ローテーションの中で、現場部門での内部統制の維持・構築、リスクマネジメントへの従事 ◎ITガバナンス部門、情報セキュリティ部門へのキャリアチェンジなど ★オリックス株式会社よりメッセージ★ オリックスにとって、最も重要な財産は人材です。 国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多様な人材を受け入れることで、多様な価値観と専門性の「知の融合」を図り、柔軟な発想で新たな価値を生み出すことが、オリックスグループの成長の源泉です。これらの多様な事業を支える多様な人材が、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮し、健康で働きがいを感じながら活躍できる職場づくりを目指しています。

    求める能力・経験

    <必須> ▼下記のいずれかに該当する方 ・システム監査に関する実務経験(IT統制監査、セキュリティ監査など) ・内部統制に関する実務経験(業務プロセスの文書化、評価、内部監査など) <歓迎> ・公認情報システム監査人 (CISA)、情報セキュリティ関係の資格、公認会計士などの監査関連の資格をお持ちの方 <求める人物像> ・部門を超えて円滑なコミュニケーションができる方 ・協力的でチームプレーヤーとして活躍できる方 ・事象やリスクを的確かつ明瞭にまとめることができる方

    事業内容

    【事業内容】多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けにファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。 資本金:2,211億1100万円 株主資本:4,441,677百万円 上場証券取引所:東京証券取引所 プライム市場(証券コード:8591)/ニューヨーク証券取引所(証券コード:IX)

  • エージェント求人

    内部監査(リーダー候補)

    800~1500

    • 予算策定
    • 予算管理
    • 内部統制監査
    • アセスメント実施
    • 会計
    • 監査
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 管理職
    • コンサルティング業務
    • システム監査
    コインチェック株式会社東京都渋谷区
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    仕事内容

    仕事内容 【職務内容】 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 【具体的には】 ■内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) ■SOX対応 ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 ■監査法人対応 ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 ■部室運営 ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント ・計画した予算に対する予実管理 ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 【業務の魅力】 ■社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること ■金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること ■新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること ■DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)

    求める能力・経験

    必須要件 ▽以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制監査のご経験 ■ITGC/ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ■リスク管理といった2線のご経験 ■コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ■DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 【求める人物像】 ■会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、同社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ■役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ■暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ■スピード感を持って能動的に業務を推進できる方 歓迎要件 ■業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ■監査リーダーまたは管理職のご経験 ■システムリスク管理のご経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    「内部監査」

    800~1500

    • 監査
    • 内部統制
    • 報告書作成
    • 監査結果報告
    • 監査計画策定
    • 内部監査
    • システム監査
    我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社東京都千代田区
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    仕事内容

    (概要) ・内部監査業務 (内容) 〇個別監査において監査チーム(2~3名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間3~4本程度の監査を担当して頂きます。 ・監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等 ※IT 監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります 〇全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。 ※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります

    求める能力・経験

    ①事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方 ※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同 等の知識がある方 ② 監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方 ③ コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方 ④ システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせていれば尚可 ⑤ 英語力があれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【正社員】内部監査担当_監査リーダー候補(内部監査室) / コインチェック

    800~1500

    • コンサルティング業務
    • 予算策定
    • 予算管理
    • 内部統制監査
    • 管理職
    • リーダー
    • マネジメント
    • サービス提供
    • 社長
    • 検証
    • 予算計画
    • アセスメント実施
    • 取締役
    • 会計
    • システム監査
    • 監査
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    Coincheck株式会社東京都渋谷区
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    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) 年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) SOX対応 内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 監査法人対応 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 部室運営 全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント 計画した予算に対する予実管理 監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 担当する業務の魅力 社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 ・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 【歓迎】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ・監査リーダーまたは管理職のご経験 ・システムリスク管理のご経験 歓迎する人物像 ・会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ・役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ・暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ・スピード感を持って能動的に業務を推進できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査担当者 / Finatextホールディングス

    600~1200

    • 情報セキュリティ監査
    • 財務
    • 開発
    • 監査
    • システム監査
    • オンプレミス
    • 担当者
    • マイクロ
    • Go
    • クラウド
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • システム開発
    • 業務監査
    • SoC
    • アジャイル
    • 保険
    • 技術開発
    株式会社Finatextホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事概要: 【会社概要】 ・Finatextは「金融を“サービス“として再発明する」をミッションに、次世代の金融インフラのスタンダードになることを目指しています。 ・現在、日本の多くの金融機関は、レガシーで重厚長大なシステムによって、デジタルな顧客体験を最適化するような改善が行えないという課題を抱えています。 こういった課題を抱える日本の金融システムを、モダンな環境(オンプレミス→クラウド)、技術(Go/コンテナ)、設計(モノリス→マイクロサービス)を使って作り直しています。 ・スタートアップながら、三菱UFJフィナンシャル・グループ、大和証券、MS&AD、日本生命などの日本を代表する企業とインフラ領域で協業し、高い評価を得ております。 ・2021年12月に東証グロース市場に上場し、より強固な財務基盤を以ってさらなる事業拡大を計画しております。 【業務内容】 持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。 監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。 具体的な想定業務は以下の通りです。 ・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等) ・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) ・外部監査の委託先組織や監査役との連携

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験 ・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など) ・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験 ■歓迎スキル: ・クラウドシステムに対する監査業務経験 ・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験 ・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど) ■求める人物像: ・過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい技術・考え方を柔軟に取り入れることができる方 ・フラットな組織で柔軟に働くことができる方 ・問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 ・監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 ・コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    システム監査業務( メガバンクグループ証券会社)

    1000~1500

    • システム監査
    みずほ証券東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    当社業務に係る内部監査業務を担当 ・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証

    求める能力・経験

    ◇必須条件 以下のいずれかの業務経験のある方 ・システム監査経験者 ・システム開発等の業務経験があり、システム監査に興味のある方。 ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【ITガバナンス】積極的なIT投資/服装自由/リモート可/残業少なめ(18時半前後の退社)

    950~1300

    • 親会社/子会社会計基準統一
    • 経営会議
    • 監査対応
    • 会計
    • 棚卸
    • 議事録作成
    • 資料作成
    • 委託先管理
    • IT統制
    • 監査
    • 開発
    • 会計監査
    • 内部監査
    • システム開発
    • コンサルティング業務
    • システム監査
    • 損害保険
    • 人事
    • 情報処理
    • プロジェクト
    • 保険
    • 生命保険
    • 内部統制
    • 情報セキュリティ
    生命保険会社東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    仕事内容 IT本部の一員として以下のような業務を通じて、当社のITガバナンスの強化と安定運用を支えていただきます。お持ちの経験やスキルを活かしながら、次のような業務にチャレンジいただきます。 【主な業務】 ■ ITガバナンス業務(社則の管理、親会社対応等) ・当社IT関連社則やガイドラインの整備・改定 ・親会社への定期報告資料の作成 例:新しいガバナンス導入に向けた社内説明資料の作成、親会社のIT統制方針に基づく社内ルールの見直しと展開 など ■監査対応業務(会計監査、J-SOX、内部監査 等) ・各種監査におけるIT統制項目の説明資料作成・提出 ・指摘事項に対する改善計画の立案と実行支援 例:財務諸表監査、J-SOX監査に向けたIT統制プロセスの棚卸と証跡収集、内部監査指摘に対する是正対応の管理 など ■IT外部委託先管理(外部委託の評価、セキュリティチェック 等) ・システム開発・運用を委託している外部ベンダーの管理 ・契約前サードパーティのセキュリティチェックや定期的な評価の実施 例:サードパーティ選定時の評価、セキュリティチェックの実施 など ■その他、IT本部運営に関する業務 ・システム委員会 会議体の運営(議事録作成、資料準備) ・経営会議への報告(資料準備) 例:システム委員会の運営サポート(アジェンダ作成、進行補助)、経営会議用資料の作成 など

    求める能力・経験

    【必須要件】※業界未経験可※ ■ITガバナンスなど内部統制関連の業務経験1年以上 ■システムリスク管理に関する知識 ■システムセキュリティ/サイバーセキュリティに関する知識 【下記経験・スキルがある方大歓迎です】 ■システム監査関連の資格保有(CISA、システム監査技術者 など) ■ITガバナンスに関連するフレームワーク知識(COBIT、COSO、CMMI など) ■情報セキュリティに関連した高度資格保有(情報処理安全確保支援士、CISSP、CISM など) ■金融事業会社でのITプロジェクトまたはアプリケーション開発経験 ■金融事業会社でのシステムインフラ構築プロジェクトまたは運用経験 ■監査法人やコンサルティング会社での内部統制関連プロジェクト経験 ■生命保険または損害保険システムに関する知識 ■高いリーダーシップスキル、または人事評価を行った経験 ■ITガバナンスやリスク管理に興味があり、主体的に学びながら取り組める方 ■社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取りながら業務を進められる方 ■複数の業務を並行して進める柔軟性と調整力をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査人:サイバーセキュリティ・コンプライアンス・AML/CFT・リスク管理・IT ★りそな銀行

    700~1250

    • 分析
    • 会長
    • 結果報告/公表
    • 情報セキュリティ
    • 監査結果報告
    • 監査計画策定
    • モニタリング
    • マネーロンダリング対策/AML
    • テロ資金供与対策/CFT
    • バリューアップ/モニタリング
    • 報告書作成
    • 企画立案
    • 財務
    • 監査
    • 信用リスク管理
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 業務監査
    • ローン/融資
    • 融資
    • 会計
    • コンサルティング業務
    • アドバイザリー
    • システム監査
    株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市
    もっと見る

    仕事内容

    ★持株会社・グループ銀行等に対する内部監査/2021年内部監査推進全国大会「会長賞」受賞★ 【募集背景】 金融機関のビジネスや業務が多様化・拡大し、外部環境が日々変化する中で、スリーラインモデルの第3線として内部監査に対する要求水準も高まっています。同社では、経営を支える内部監査部門として、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行う等、高い水準の内部監査を実施していくべく、組織強化を図っていきたいと考えています。 【仕事内容詳細】 ◎テーマ監査業務(りそなホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) ・業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属していただき、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当していただきます。 ・監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等です。担当していただく領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等です。 ◎監査企画業務(りそなホールディングス・りそな銀行における監査企画業務) ・企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当していただきます。 【配属部署/組織構成】 ・配属は、りそなホールディングス内部監査部(兼グループ4銀行内部監査部)です。 ・持株会社とグループの4銀行は一体運営体制を敷いており、内部監査部は合計220名ほどの体制です。このうちテーマ監査グループは約80名、企画グループは約30名です。中途採用者は25名ほどおり、中途入社・新卒入社に関係なく意見を柔軟に受け止める雰囲気、新しいことにチャレンジする風土があります。 【人事制度/育成体制】 ・内部監査の専門職制度として「監査人財コース」を用意しており、認定者は内部監査部門において、年齢や年次(社歴)に関わらず、専門性の発揮状況に応じて評価・処遇されます。 ・ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。 【残業時間/テレワーク】 ・残業時間:平均25~30時間(18時~19時くらいに退社している社員が多いです) ・テレワーク:週1、2回 ◆メッセージ◆ 「これまで培った専門知識・スキルを活かして銀行グループでの監査経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務を行い、企業価値の向上に貢献したい」など、ご自信の経験・知見を活かし、スキルアップを図りつつ、グループとしての監査業務の高度化に取り組みたいと考えている方、チャレンジ精神に溢れた方のご応募をお待ちしております。 ※2025年8月、ビジネス誌「Forbes Japan」にりそなの内部監査の記事が掲載されましたので、ぜひご覧ください。(https://forbesjapan.com/articles/detail/80959)

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業における内部監査業務経験(業界問わず) ・金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験 ・監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 【歓迎】 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正監査士(CFE)、公認会計士、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方

    事業内容

    りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

  • エージェント求人

    国内中堅銀行 内部監査

    800~1100

    • 内部監査
    • システム監査
    • 監査
    • 監査対応
    東京スター銀行東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲>  融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

    求める能力・経験

    監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい) 【学歴】 大学卒以上 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい 4年制大学卒業後(新卒換算)で30年程度までの方が対象 万一それ以外の方にAI自動スカウトなどでスカウトがお手元にとどいた場合は別途ご相談させて頂きますので悪しからずご容赦いただければ幸いです

    事業内容

    -