【年収~2,004万】監査経験を「経営への提言」へ昇華させる/スーパーフレックス×AI活用
913~2004万
ソフトバンク株式会社
東京都港区
913~2004万
ソフトバンク株式会社
東京都港区
内部監査
【ミッション】 経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献 ※日本版SOX評価は他部門にて実施 【主な業務】 ・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます ・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む) 【具体的な業務】 ・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成 ・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成 ・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告
応募資格(必須) ・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験 ・英語を用いた海外監査の経験 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計とIT知識 応募資格(歓迎) ・CIA/CISA/CFEの資格保有 ・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む) ・監査法人の経験 ・日本公認会計士、U.S.CPA
大学院(博士)、6年制大学、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、4年制大学、大学院(MBA/MOT)
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
913万円〜2,004万円
一定額まで支給
07時間45分 休憩60分
原則、午前9時~午後5時45分(実働7時間45分+休憩時間 原則正午~午後1時までの1時間) ※スーパーフレックスタイム制(コアタイム無し) ※勤務間インターバル制度 ※一部、例外部署もあり
有
有
有
124日 内訳:土曜 祝日 日曜
入社直後: 3日 最高: 21日 入社年数に応じて、以下の通り年次有給休暇が付与されます。半日単位での取得も可能。
慶弔休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休業等々、多数の制度あり。
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
月給:519,000円~964,000円 想定理論年収:9,131,000円~20,046,500円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります
有
東京都港区
屋内全面禁煙
リモートワークも可(在宅勤務・サテライトオフィスなど)
在宅勤務 リモートワーク可 副業OK 時短制度 出産・育児支援制度 資格取得支援制度
無
無
財形貯蓄、従業員持株会、慶弔見舞金、確定拠出年金制度/確定給付年金選択拠出制度、育児支援制度、福利厚生サービス会社(ベネフィット・ワン)提携、ソフトバンクおよびグループ会社向けの優待 など多数あり。
2回〜3回
〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号
①コンシューマ事業 国内の個人向けに、モバイルサービス(SoftBank、Y!mobile、LINEMOなど)、ブロードバンドサービス(SoftBank 光、SoftBank Airなど)を提供。 ②エンタープライズ事業 法人向けに、モバイル回線や固定通信サービスなどの多岐にわたるソリューションサービスを提供。 ③ディストリビューション事業 法人向けにクラウドサービスやAIなどの先進テクノロジー、個人向けに通信端末関連商品の提供。 ④メディア・EC事業 ⑤ファイナンス事業
PayPay株式会社、アイティメディア株式会社、LINEヤフー株式会社など多数
プライム市場
最終更新日:
1000~1340万
【業務内容】 「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。 ●業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング) - リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。 - 通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映 ●企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等) - 企画業務全般について室長と協同して取組む * 本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド) 【配属部署・人数】 3名(男性3名)
【必須要件】 ・監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者) ・英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など) ・4大卒以上 ・マネジメント経験 【歓迎要件】 ・公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方 ・PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方
リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、航空事業、共同保有プラットフォーム事業、信託事業および証券事業
460~900万
【職務内容】 CyberArk社のクラウド型IDアクセス管理システム「WorkforceIdentity」導入を行い、顧客のIDマネジメントの改善・向上を支援します。顧客従業員が様々なビジネスリソースに素早く安全にアクセスし、不正アクセスや人的ミスによる情報漏洩などセキュリティリスクを防ぐIDマネジメントの提案~導入~業務遂行・改善活動を支援します。 【詳細】 ・シングルサインオン、多要素認証等の機能導入(CyberArk Workforce Identityの構築) ・IDマネジメント業務設計、構築 ・ID/デバイス/グループのライフサイクル管理 ・アクセスポリシー設計・管理 ・エンドポイントセキュリティ、アプリケーションゲートウェイの管理 ・ユーザー挙動分析(求人ID:157184)
【必須】 ・IDマネジメント業務の改善経験や提案経験 ・IDaaS製品の運用または導入経験 ・ID管理・運用業務のご経験
【東証プライム上場企業グループ/今勢いのある独立系SIer】 ■本社が石川県にあり、エンドユーザーとの直接取引多数、オラクルマスターの最高位・Platinum保有者数国内有数の独立系SIer
600~1200万
暗号資産市場の成長に伴い、高度化・複雑化する金融規制への対応が急務となっています。 事業の透明性と健全性を確保のため、内部監査機能の強化を目的に、豊富なご経験をお持ちの方を強く求めています。 【内部監査業務全般】 - 内部監査の計画立案および実行 - 業務プロセス監査の実施 - 法令遵守状況の確認および評価 - 監査結果の報告および経営層への説明 - 改善のための提案およびフォローアップ 【おすすめポイント】 ★業界トップクラスの事業規模と高いセキュリティ体制を誇る安定した経営基盤が強みです ★IPOを目指す成長フェーズにあり、組織づくりに深く関与できます ★海外にも事業展開しており、グローバルに活躍できる環境です ★市場が急拡大しており、これまでの経験を活かして次世代の金融インフラ構築に貢献できます
【必須】 - 証券または銀行での内部監査の実務経験 - 監査法人における外部監査の実務経験 【歓迎】 - J-SOX対応や内部統制評価に関する実務経験 - 監査法人や規制当局との折衝・対応経験 - データ分析を活用したリスク評価・監査の経験 - ビジネスレベルの英語力
-
384~840万
【募集背景】 事業拡大に伴う増員募集です。 【職務内容】 Webアプリケーションやサーバーの脆弱性診断を行い、レポートします。 アプリケーションの改善提案やセキュリティ対策の指導も行います。 ケースによっては、セキュリティ診断の報告会、定期的な診断サポートを行います。(求人ID:151563)
【いずれか必須】 ・Webアプリケーション開発経験 ・ネットワーク・サーバー運用経験者 ・Webセキュリティを学んだことのある方(独学可) 【歓迎】 ・脆弱性診断業務経験 ・セキュリティスペシャリスト資格保有者、その他のセキュリティ関連資格保有者 ・セキュリティコンサルティング業務経験
【Webシステムに関わる全てのソリューションを揃えたWeb開発企業です】 ・ファッション系ECサイトやSNSサイト開発等のビジネスコミュニケーション支援事業 JTBショッピングや求人サイトなどの開発やWebマーケティング事業を支援しています。 また、スクウェア・エニックス「ファイナルファンタジー」シリーズのポータル情報サイトも開発しています。
400~900万
■業務内容 【職務内容】 - Pマーク監査の実施及び報告書の作成 - 被監査部門及びリスク&セキュリティチームとの連携 - 内部監査室で発生するその他の業務 - 個人情報保護に関わる規格及び規定類に準じた管理策の推進及び支援 【期待する役割】 内部監査メンバーとして、個人情報保護監査を実施していただきます。また、今後の業務の拡大に応じて、情報セキュリティ監査など徐々に対応範囲を広げていただくことを期待します。 【組織について】 現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとして参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。 ■ミッション 立ち上がりはリスク&セキュリティチームと連携し各被監査部門への個人情報保護監査を実施する、またそれにより強固な個人情報保護管理体制を築き上げる事をミッションとする。(当該業務に限定するものではない。) ■やりがい・魅力 ・監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。 ・社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。 ・他の監査領域に関してもご希望があれば適正を判断しご担当していただく事が可能です。 ・急拡大中の同社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。 (従事すべき業務の変更範囲)会社の定めるすべての業務 ■募集背景 同社は「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げ、スキマバイトアプリ「タイミー」などの事業を展開し、上場を経て急速に事業規模を拡大してきました。現在では登録ワーカー数1,000万人超・導入企業15万9,000社・導入拠点33万5,000拠点以上と、多数のユーザーと企業をつなぐ基盤として、より一層高いリスク管理や情報セキュリティ、個人情報保護体制が求められています。 さらに社員数1,000名超の組織へと成長する中、全社横断でマネジメントシステムを運用し、あらゆるリスクを未然に防ぎながら円滑に事業を推進する枠組み作りが不可欠です。こうした背景から、PMS(プライバシーマークを含む個人情報保護マネジメントシステム)などの運用・改善をリードし、委員会運営や社内教育、インシデント管理など全社的なリスク管理活動を強化いただける方を募集します。
■必須要件 ・会議体の運営と議事進行、関係部署との調整業務経験 ・個人情報保護に係る業務経験(1年以上) ■歓迎要件 以下のスキルや経験をお持ちの方 ・ISO 9000 / ISO/IEC 27000 / ISO 14000 / ISO 22300 / JSQ 15000 等の標準化されたマネジメントシステムの導入又は運用経験(導入時の役割不問) ・情報セキュリティ・BCP等のマネジメントシステムの運用に従事したご経験、ないしは運用の受託経験 ・内部監査業務の経験 ・規定類の策定経験 ・Google Workspace / Slack / Notion などのITシステムを効率的に利用できること ■求める人物像 ・社内外における調整に必要なコミュニケーション能力を持ち合わせている方 ・スタートアップの様な変化のある環境の中、新しいチャレンジに自律的前向きに取り組む事ができる方 ・組織内外を含めチームワークができる方
アプリケーションの企画・開発・運営
700~1200万
内部統制(J-SOX)の整備・運用評価(必要に応じて) 不正調査対応(必要に応じて) ※不動産特有の監査(プロジェクト管理、稟議フロー、契約管理など)の経験は歓迎しますが、未経験でも可。 ※お任せする業務は、個々の経験を考慮し入社後決定いたします。 【将来的なキャリアイメージ】 監査部のスペシャリストとして当面はキャリアを構築していただきます。将来的にはマネジメントキャリアを目指していただくことも可能です。
【必須条件】 ※大卒以上 下記いずれかの経験を有する方 1. 事業会社または監査法人での 内部監査、内部統制、会計・経理、リスク管理のいずれかの実務経験(目安2年以上) 2. 事業会社やコンサルティングファーム等での法務、人事、総務等のコーポレート部門での何かしらの実務経験(目安3年以上) ※監査実務経験は問いません。(これまでの不動産開発、或いはコーポレート部門でのキャリアを活かして監査業務に携わってみたい方、大歓迎です) <尚可> 1.建設業界や不動産業界の就業経験(開発・仕入・販売・管理などの事業構造やステークホルダーに知見のある方)
-
900~1300万
【職務内容】 ・セキュリティ戦略・ポリシーの策定、情報セキュリティ関連規程・運用や体制の整備・教育の推進 ・セキュリティインシデント対応 ・新たにグループに加わる企業のセキュリティアセスメント ・セキュリティに関する相談・コンサルティング対応 ・セキュリティ対策支援および技術部門との連携によるセキュリティ強化や業務改善 ・プライバシーマークの運用、各種ベンダーオーディットへの対応 ・内部統制におけるセキュリティ関連のアドバイス・対応 ・ITを活用した生産性向上・業務効率化戦略の策定・実行・評価・改善 ・IT基盤(ネットワークを含めたインフラ)戦略の策定・実行・評価・改善(求人ID:232907)
【必須】 ・セキュリティ分野への興味・関心 ・ビジネス要件を理解し、事業を成長させるために最善のセキュリティを提案できる能力 【歓迎】 ・社内規程などのドキュメンテーション経験 ・IT基盤(ネットワークやサーバ、SaaSクラウド)の導入・運用業務実務経験 ・CISSP、CISA、GIAC認定資格や情報処理安全確保支援士、または同等のセキュリティ関連資格の保有 ・CISO/CIOもしくはCISO補佐の経験 ・何らかのソフトウェア開発経験(スクリプト言語含む) ・各種セキュリティフレームワークを活用した業務経験 ・PCIDSS、SOC1/2、ISMS 等の運用、監査対応経験
エムスリーはテクノロジーを活用し、医療業界にイノベーションを起こすことを目指して、日本国内外で数多くのWebサービスを展開しています。
600~800万
【職務内容】 昨今、インターネットの高度利用化、システムのオープン化の加速度、データの高度利用とともに、セキュリティ事案により社会問題となるケースが多発しています。外的要因、管理体制の不備、ガバナンスの不徹底など、危機管理における認識の甘さや、具体的な対策を実践に展開し切れていないケースが散見されます。我々は、お客様が直面し得る脅威を事前にアセスメントし、セキュリティリスクの可視化、脅威への具体的な対策、セキュリティ監査基準への対応などを支援するとともに、システムに求める要求、その背景・将来の予測を加え、今とるべき最適で戦略的なアーキテクチャをデザインします。 セキュリティコンサルタントとして、お客様を取り巻く現在・未来の脅威・リスクを組織面、ルール面、システム面などから評価し、中立な立場からお客様に最適な仕組み作りやテクノロジーの選定、システム化の提案を実施します。セキュリティの最新状況や関連するサービス・テクノロジーについて幅広い知識・理解だけでなく、お客様の業種・業態や規模は様々なため、お客様の状況に応じた最適な評価方法を論理的に導き出す力が必要です。また、お客様と円滑なコミュニケーションを行うスキルも必要になります。 【具体的には】 ・セキュリティアセスメントサービス ・セキュリティリスクの可視化、脅威への対策、セキュリティ監査基準への対応支援 ・将来起こりえるサイバーセキュリティを想定し、かつ今とるべき最適で戦略的なセキュリティアーキテクチャーのデザイン ・セキュリティシステムにおけるプロジェクトマネジメント、あるいはメンバーとしてデリバリの推進(求人ID:99140)
【必須】 ・セキュリティビジネス(コンサルティング、ベンダー、SIer、事業会社など)の実務経験 【歓迎】 ・DDoS攻撃や標的型攻撃などの情報資産を脅かす攻撃やその対策に対する強い興味・関心 ・OSからアプリレイヤまでの幅広いシステム的、技術的な知識と興味 ・実際のセキュリティ事案の当事者となり、脅威の実態を体験した方 ・セキュリティコンサルタントの経験 ・「FISC(財団法人金融情報システムセンター)金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」に関する知識 ・ISMS・プライバシーマーク認証基準に関する知識 ・情報セキュリティ・個人情報保護に関わる何からの資格
【東証プライム上場、日本初のITコンサルティングファーム】 本物のITコンサルティングとは、お客様の未来のあるべき姿を、お客様と共に考え、ビジネスとシステムを同時にデザインしながら、競争優位性のある戦略的な仕組みを構築することであると私たちは考えます。経営とITを本質から理解し、企業の経営や業務の改革に向けた最適解を、お客様と共に創り上げていくこと。さらに、革新が続くIT分野で、永遠のチャレンジャーであり続けることが、フューチャーのビジネススタイルです。
年収非公開
〇楽天・事業について 楽天グループは、国内外において、Eコマース、トラベル、デジタルコンテンツなどのインターネットサービス、クレジットカードをはじめ、銀行、証券、電子マネー、スマホアプリ決済といったフィンテック(金融)サービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しています。これらサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に有機的に結び付けることで、他にはない独自の「楽天エコシステム(経済圏)」を形成しています。 ※数字でみる楽天の事業 https://corp.rakuten.co.jp/careers/services/ 〇部署・サービスについて <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。 〇募集背景 サービスが年々拡大しており、監査体制の強化を図っているため。 様々なサービスを展開していますので、新しいことへチャレンジしたい方や自走して物事を進められる方を募集しています。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点 〇業務内容 <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 〇働く環境 <組織構成> ・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度 ・年齢層:20代~40代 <平均残業時間> 15時間程度/月 ※案件等によって多少変動することがございます。 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
<必須要件> ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) <歓迎要件> ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力
【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%
年収非公開
お世話になっております。 株式会社インフォエックスの浅野と申します。 求人票を開封頂きましてありがとうございます。 本ポジションの抑えていただきたいポイントからご紹介させて頂きます! 🔴本ポジションのポイント🔴 【70以上の事業を展開するメガベンチャーの内部監査】 EC・金融・通信・スポーツなど多様な事業ポートフォリオを持つ 楽天グループ株式会社ならではの、 スケール感と複雑性のある監査に携われます。 【コーポレート×事業横断でキャリアの幅が広がる】 J-SOX、コーポレート監査、IT監査、不正調査まで、 ご経験に応じて守備範囲を広げられる環境です。 【リーダー候補としての期待ポジション】 単なる実務担当ではなく、将来的にチームを牽引する立場を見据えた採用。 「監査+α」の付加価値を発揮したい方にフィットします。 【変化の速い事業環境で“生きた監査”ができる】 新規事業・海外展開・M&Aなど、 変化が前提の環境だからこそ、形式的でない監査が求められます。 🔴組織について🔴 内部監査部は6つの課で構成され、全体で約45名。 20代~50代まで幅広い年齢層で、中途入社メンバーが中心です。 バックグラウンドは監査法人と事業会社がほぼ半々。 それぞれの専門性を尊重しながら、 国内外のグループ会社・事業部門と密に連携し、 「守り」だけでなく「組織改善」に踏み込む監査を実践しています。 🔴業務内容🔴 ・国内外グループ会社・事業部門に対する内部監査 ・J-SOX(内部統制評価)業務 ・コーポレート領域の監査(ガバナンス・リスク管理) ・IT監査(情報セキュリティ/システム監査) ・不正調査、内部通報対応 ・会計ガバナンスに関する監査・プロジェクト参画 ※ご経験・志向に応じて配属課を決定 ※国内外拠点への出張機会あり 🔴こんな方にマッチ🔴 ・監査法人や事業会社での経験を、より事業に近い立場で活かしたい方 ・形式的なチェックではなく、改善提案まで踏み込みたいと感じている方 ・IT・グローバル・新規事業など、難易度の高い監査に挑戦したい方 ・将来的にリーダーやマネジメントを視野に入れたキャリアを描きたい方 ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にご連絡ください。 求人内容のご紹介や、 内定獲得に向けたポイントなど、ざっくばらんにお話しさせて頂きたく存じます。 引き続きよろしくお願いいたします。
🔴募集要件🔴 ・日本語での円滑なビジネスコミュニケーションが可能な方 ・以下いずれかのご経験をお持ちの方 └ 監査法人での財務諸表監査 └ 事業会社での内部監査 └ J-SOX/内部統制評価 └ 内部統制・リスク管理関連コンサル └ 情報セキュリティ・IT統制関連業務 ※CPA/CIA/CISAなどの資格や、IT・英語スキルをお持ちの方は特に歓迎されます。
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