【世界シェアトップクラス企業】減速機メーカーの内部監査室リーダークラス
512~660万
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
東京都品川区
512~660万
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
東京都品川区
内部監査
■J-SOX対応に係る業務全般(評価業務と整備構築支援業務)■内部監査に係る業務全般(監査業務と報告支援業務)■連結グループ全体における推進体制の整備 【具体的には】内部監査機能の強化に本格的に取り組む中、第三線としての監査組織の機能強化に向けて中心メンバーとして活躍いただきます。財務会計領域の信頼性確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行い、客観的な視点から有用な提言を行うことで会社の成長に貢献していただきます。
【いずれか必須】■J-SOX対応に係る業務経験 ■内部監査に関する何らかのご経験 【歓迎】□英語スキル□公認内部監査人(CIA)等の監査資格保有者 ※募集背景※当社製品は、世界シェアTOPクラスの波動歯車精密減速機「ハーモニックドライブ」を生産しており、高精度の位置決めが必要とされる場面での「小型・軽量・高トルク」のアクチュエータとして半導体製造装置・パーソナルロボットや各種産業用ロボット、医療機器等に幅広く使用されています。多くの引き合いを受け、業務拡大に伴い内部監査組織の体制整備と機能強化を図るための採用です。
高校、専修、短大、高専、大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 2ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
512万円~660万円 月給制 月給 291,360円~378,760円 月給¥291,360~¥378,760 基本給¥291,360~¥378,760を含む/月 ■賞与実績:年2回(標準支給月数_年間5ヶ月)
会社規定に基づき支給
07時間45分 休憩55分
08:50~17:30
無 コアタイム 無
有 平均残業時間:20時間
有 残業時間に応じて別途支給
年間126日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日
入社半年経過時点15日 最高付与日数20日 入社時有給付与有(年間15日~20日付与)
その他(会社カレンダーに基づく)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
【年収について】※こちらの想定年収には残業代が含まれておらず、別途支給となります。 【休日・休暇】一斉有給取得日_年間4日 【諸手当】カフェ手当/転勤カフェ手当/業務手当/次世代育成支援手当/保育支援手当/みなし食事手当/残業手当/通勤手当(高速代補助あり)
(業務内容の変更の範囲)当社業務全般 (就業場所の変更の範囲)本社および全国の営業所
当面無 長野県内事業所、東京、名古屋、大阪の各営業所
東京都品川区南大井6-25-3 いちご大森ビル4階
JR京浜東北線大森駅 徒歩3分 京浜急行電鉄京急本線大森海岸駅 徒歩8分
敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり)
有 借上げ社宅(家賃補助)
有
通信教育(年4回開講)、大学院(博士、MBA、MOT)通学制度、海外語学留学、社員自由研究
【福利厚生】健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険/退職金制度/確定拠出年金制度/持株会/借上げ社宅制度 【賞与】 年2回_7月・12月(標準支給月数_年間5ヶ月)※他、業績連動支給あり(目標管理評価、能力加開発評価による) 【昇給】年1回_4月 【借上社宅制度】※一定の条件あり※上限を超えた分の差額は自己負担 ■勤務場所の通勤圏内に実家または自己所有物件がない方は、会社が借り上げる物件へ入居可。入居期間は入社して10年間(転勤の場合は別条件)。エリア等により負担限度額が変動。 独身者:社宅使用徴収額5千円(会社負担限度額5~6万) 単身者:社宅使用徴収額7千円(会社負担限度額6~7万) 帯同者:社宅使用徴収額1万円(会社負担限度額8~9万)
1名
3回
筆記試験:有
■《東京スタンダード》ロボット/金属工作機械/半導体製造装置等、様々な用途や機構に応じた製品を開発/製造/販売。 ■小型/高トルクのアクチュエータは、NASAの火星探査車、ASIMO、半導体製造装置、産業用ロボットに広く使用。
《株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズについて》 ■1970年、(株)長谷川歯車と米国法人ユーエスエムコーポレーションの合弁により設立。精密減速機(ハーモニックドライブ)を中心に、モーションコントロール製品の開発製造を展開。(モーションコントロールとは、押す/引く/回す/止めるといった動きを制御することを意味し現代の科学技術に欠かせない技術領域です)産業ロボットやヒューマノイドロボットなど、幅広い分野に使用しています。 ■営業部門、製造部門、技術・開発部門が一体となり事業運営を実施し、科学技術の最先端を走る顧客の多様なニーズに対応。それにより顧客ニーズや技術者の発想をものづくりに反映し、新たなモーションコントロールをタイムリーに提供できる体制を構築しています。 ■波動歯車装置を内在する位置決め機構に対する高速高精度制御系設計の研究と製品開発が評価され「公益社団法人 精密工学会 第38回 精密工学会技術賞」を獲得するなど、多数の受賞歴を誇ります。 ◎意見を言いやすくフランクで様々な事にチャレンジできる社風で、自己の能力開発に熱心な自律型人材が多いのも特徴です。
〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3いちご大森ビル4階
■営業所:東京/北関東/中部/甲信/関西/九州 ■穂高工場、有明工場、松本工場
■産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品および波動歯車装置(ハーモニックドライブ)、精密遊星減速装置(アキュドライブ等)の製造・販売を行っています。
■国内:(株)エッチ・ディ・ロジスティクス/(株)ハーモニックプレシジョン 他 ■海外:HD Systems,Inc./Harmonic Drive L.L.C./Harmonic Drive SE他
スタンダード市場
(株)KODENホールディングス 35.2% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 7.4% 日本マスタートラスト信託銀行(株) 3.9%
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
最終更新日:
600~1000万
CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。 急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。 ■具体的な業務内容 ・内部監査体制の構築と運用 業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。 ・内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む) IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。 ・リスクマネジメント体制の構築 全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。 ・コンプライアンス体制の確立と推進 法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。 ・IPO準備への貢献 監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。 ・経営層への報告とガバナンス体制の改善提案 監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。 ■変更の範:同社業務全般
・リーディングマークのミッション、バリューへの共感 ・ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性 ・以下のいずれかの経験 〇監査法人での監査経験(2年以上) 〇事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上) 〇上場準備企業でのJ-SOX対応経験
Personality Techを活用したHR事業 ミキワメ適性検査 ミキワメウェルビーイングサーベイ ミキワメ就活 ネクスベル ミキワメラボ
600~900万
IPO準備に向けた内部監査体制の構築およびJ-SOX対応を主導し,健全かつスピード感のある組織運営を支えていただく方を募集します! 【担当いただく業務】 ■内部監査計画の策定・実施年間監査計画の立案/予備調査/本調査/監査報告書の作成 ■J-SOX対応(全社的統制や評価範囲の適切な選定および定義) ■業務フローチャート/業務記述書/RCM等の内部統制文書の整備・更新・運用 ■改善勧告およびフォローアップ(監査結果に基づく改善提案/被監査部門への是正アドバイス) ■監査役会事務局 ■外部機関対応 ■コンプライアンス推進
【必須】■事業会社での内部監査実務経験または監査法人でのアシュアランス経験 2~3年以上 ■J-SOXの「構築・運用」に関する実務知識 【募集背景】当社は事業拡大に伴い,上場申請に向けた体制整備を進めており,本ポジションはその要となる重要なポジションです。ITベンチャー特有のスピード感や柔軟性を損なうことなく,上場企業に求められる高い信頼性と透明性を両立させる仕組みをデザインすることが最大のミッションです。
不動産業界向けシステム・アプリケーション(SaaS)の企画・開発 不動産仲介業務支援システム「速いもんシリーズ」の開発・運営 ※記載の「資本金」には資本余剰金含む
800~1100万
【職務内容】 個人投資家向けのサービスに関わる自社システムのITセキュリティの継続的改善をご担当頂きます。仕組みづくり及び実践、セキュリティに関するシステムの設計・構築、他プロジェクトへの助言、セキュリティインシデント対応等を行います。単にサイバーセキュリティ対策だけでなく、ITリスク全般に対してマネジメントを行い、同社全体のITリスクの低減を実現するため幅広い領域を担当いただきます。 【具体的には】 ・セキュリティリスクの評価、課題整理、施策立案・実施、報告、監査対応 ・セキュリティ状態の可視化、スコア化 ・セキュリティ関連システムの設計・構築、継続的改善 ・他プロジェクトへのセキュリティに関する助言、レビュー ・脅威と脆弱性に関する情報の収集と対応、モニタリング ・社員向けセキュリティ教育、サイバーセキュリティ演習の実施・サポート ・CSIRTメンバーとしてセキュリティインシデントへの対応、社外組織との連携(求人ID:204563)
【必須】 ・システムセキュリティ、ITセキュリティ、サイバーセキュリティ等に関する業務経験がある方 ・システムのセキュリティリスク評価、GAP分析、課題抽出、課題解消のための施策立案、実施ができる方 ・技術面と管理面を両立できる方、各種ルール・ガイドラインへ適合したセキュリティ施策の策定、必要な場合はルール等のアップデートが出来る方 ・応用情報技術者または同程度の知識 【歓迎】 AWSを利用したシステム設計・構築・運用経験。 Windows Server、Windows Domain、Azure AD、M365 に関する設計・構築・運用経験。 Webアプリまたはスマホアプリの開発経験。 SIEM/SOARの運用経験。
同社の特長は、大手ネット証券唯一の「完全システム内製化(自社開発・運用)」と「メガバンクグループ会社」・「メガ通信キャリアグループ会社」です。ネット証券の最も重要なインフラ資源はシステムであると考えており、バックシステムからフロントシステムまでを内製化することにより、特色あるサービス展開と高い経営効率性を同時に実現しています。
500~800万
【職務内容】 IT・システム企画部システムリスク管理室では、 IT所管、EUC、クラウドに関するシステムリスク管理業務全般を担当しています。 具体的には、システムに対するリスクアセスメント、EUC管理、 クラウド評価、RPAに関わる統制整備などを行っています。 【具体的には】 ・ システムリスク管理関連の業務全般(IT所管・EUC・クラウド) ・ システムに対するリスクアセスメント ・ EUC管理 ・ クラウド評価 ・ RPAに関わる統制整備(求人ID:334236)
【必須】 ・ システムリスク管理や情報セキュリティに関する実務経験 ・ システムの開発・運用に関する実務経験 【歓迎】 ・ ITの開発・運用に関する知識 ・ 情報セキュリティ対策に関する基本知識 ・ 情報処理、CISAなどの資格
みずほ証券は、Fintechの最前線でエンジニアが活躍できる環境を提供。証券取引やリスク管理システムの開発・運用に携わり、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用可能。システム開発からデータ分析まで多様な分野で活躍でき、キャリアパスも豊富。フレックスタイムやリモートワークを導入し、働きやすさを重視。安定した基盤と成長支援制度が整い、長期的なキャリア形成が可能。
600~800万
IPO申請に向けた最終フェーズに突入しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化が急務です。これまで経理部門が兼務していた内部監査業務を専任化し、「内部監査室」の新設を予定しています。立ち上げメンバー として、IPO準備から上場後のグループ経営を支える人材を募集します。 【業務内容】■内部監査の計画立案、実施、報告、改善 ■内部統制(J-SOX)体制の整備・運用・評価 ■リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営 ■コンプライアンス関連規程の整備、社内研修の企画・実施 ■株主総会・取締役会の運営サポート、議事録作成 証券会社・監査法人・顧問弁護士との折衝・対応
【いずれか必須】 ■会社法/コーポレートガバナンス 等の法務実務経験 ■内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験 【ポジションの魅力】会社法やガバナンスの知見を、経営の中枢で活かせるポジションです。IPO準備の最前線で、内部監査・内部統制の仕組みをゼロから構築する経験は、法務キャリアに圧倒的な深みをもたらします。社長直下の会議体にも参加しながら、経営視点を持った法務・ガバナンスのプロフェッショナルへと成長できる環境です。上場後はM&Aやグループ経営にも関与できるため、将来的なキャリアの広がりも魅力です。
・AI/DXを中心としたデジタル人材育成事業・データ分析・AI開発に関わるコンサルティング、システム開発事業・GX(Green Transformation)人材育成事業 ・AI/DXを中心としたデジタル人材特化型 採用支援事業・Webサービス開発事業
600~900万
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務
【必須】以下いずれか1つ以上に該当する方■内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)■内部監査の経験(3年以上)■監査法人等の業務経験(3年以上)【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 経験・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
1.M&A仲介事業
400~500万
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務
【必須】・社会人経験3年以上(正社員) ・内部監査への関心が強く長期的なキャリア形成を希望されている方 【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
1.M&A仲介事業
500~900万
ご経験に応じて国内外の内部監査業務をお任せします。 【職務内容】 ・業務監査 :個別監査計画の実施、事前調査の実施、業務監査の実施、報告書の作成、フォローアップ監査 ー補足情報ー ・国内監査の割合が多い(監査結果を踏まえて業務の改善提案を実施) ・各部門の法令等遵守状況(コンプライアンス)の確認 ・監査対象は国内外の本社、事業所、製作所、店所 ・海外拠点の監査業務 ・海外赴任はなし ・直接、会計監査は行いません。 ・IT監査も含める。 ※すべての業務監査を対象としております。 ※FX勤務:柔軟に対応可能 【現在の取り組み】 各事業本部(コーポレート、メディカル、インダストリアル、航空宇宙)に対して、業務改善提案(アドバイス)を行なっている。
■必須 ・メーカー(機械系)での勤務経験がある方。 ・メーカー(機械系)での管理部門ポジションを複数経験している方。 (例 人事、経理、法務、総務など ) ・内部監査の業務経験有無は不問。 ・TOEIC 600点以上 ■歓迎 ・海外拠点のマネジメント経験のある方 ・英語でローカルスタッフとコミュニケーションが図れる方(読み書き不自由なし、話す聞くは相応レベル)
〇事業の特色 ■インダストリアル事業 ■精密機器事業 ■航空宇宙事業 ■メディカル事業
400~900万
■事業内容 当社は「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げ、スキマバイトアプリ「タイミー」などの事業を展開しております。 近年、少子高齢化に伴い、労働に従事する人口の不足が深刻化し、それと同時に働き手に対する負荷が大きくなっています。 当社が提供している「タイミー」は、人手不足の解消や職場環境の改善など、企業が抱える「人」に関する経営課題を解決することができます。 また、人々の働き方を根底から変え、従来のアルバイトや派遣業界が抱えていた課題を解決し、一人一人が好きな時に働き、様々な仕事を経験することで人生の可能性を広げ、自分の時間をより豊かにできる世界を目指します。 サービスリリースから約6年経過した現在、 ・ワーカー数:1,270万人 ・導入事業者数:215,000企業 ・導入事業所数:417,000拠点 ※2025年10月末時点 今後は、スポットワークをさらに世の中に広げることで国内の労働市場における課題を解決することを主軸としつつ、「はたらく」に留まらない多様なアプローチで、「一人ひとりの時間を豊かに」する挑戦を続けていきます。 ■募集背景 当社は「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げ、スキマバイトアプリ「タイミー」などの事業を展開し、上場を経て急速に事業規模を拡大してきました。現在では登録ワーカー数1,270万人超・導入企業215,000企業・導入拠点417,000拠点以上と、多数のユーザーと企業をつなぐ基盤として、より一層高いリスク管理や情報セキュリティ、個人情報保護体制が求められています。 さらに社員数1,600名超の組織へと成長する中、全社横断でマネジメントシステムを運用し、あらゆるリスクを未然に防ぎながら円滑に事業を推進する枠組み作りが不可欠です。こうした背景から、PMS(プライバシーマークを含む個人情報保護マネジメントシステム)などの運用・改善をリードし、委員会運営や社内教育、インシデント管理など全社的なリスク管理活動を強化いただける方を募集します。 ■業務内容 【職務内容】 - Pマーク監査の実施及び報告書の作成 - 被監査部門及びリスク&セキュリティチームとの連携 - 内部監査室で発生するその他の業務 - 個人情報保護に関わる規格及び規定類に準じた管理策の推進及び支援 【期待する役割】 内部監査メンバーとして、個人情報保護領域を中心に各種監査活動においてご活躍を期待します。 【組織について】 現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとして参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。 ■ミッション 立ち上がりはリスク&セキュリティチームと連携し各被監査部門への個人情報保護監査を実施する、またそれにより強固な個人情報保護管理体制を築き上げる事をミッションとする。(当該業務に限定するものではない。) ■配属先 内部監査室
■必須要件 ・会議体の運営と議事進行、関係部署との調整業務経験 ・個人情報保護に係る業務経験(1年以上) ■歓迎要件 ISO 9000 / ISO/IEC 27000 / ISO 14000 / ISO 22300 / JSQ 15000 等の標準化されたマネジメントシステムの導入又は運用経験(導入時の役割不問) 情報セキュリティ・BCP等のマネジメントシステムの運用に従事したご経験、ないしは運用の受託経験 内部監査業務の経験 規定類の策定経験 Google Workspace / Slack / Notion などのITシステムを効率的に利用できること ■求める人物像 ・社内外における調整に必要なコミュニケーション能力を持ち合わせている方 ・スタートアップの様な変化のある環境の中、新しいチャレンジに自律的前向きに取り組む事ができる方 ・組織内外を含めチームワークができる方
-
500~800万
【職務内容】 クライアントのWebサイト(オウンドメディア)における課題解決・DX推進に向けた各種プロジェクトの推進業務をお任せします。(求人ID:179296)
【必須】 Webサイト、ECサイト、モバイルアプリ等で下記いずれかの経験がある方(いずれかひとつ以上) ・プリセールス ・プロジェクトマネジメント ・設計、制作ディレクション ・フロントエンド開発ディレクション ・Webサイト、ECサイト構築 ・UX設計、コンサルティング ・UI設計、コンサルティング ・フロントエンド開発 ・接客、レコメンドツール導入、運用 ・CMSパッケージ導入、運用 ・Analyticsツール導入、運用
【「デジタルにできるすべてを」コンサルティングから実行支援まで対応】 広告に留まらないデジタルマーケティングを展開。リアル店舗やブランディング企業もデータ活用を強化し、デジタルマーケティング部門の設立が増加。クライアントと課題設定から事業目標策定、システム実装、データ戦略立案・運用まで総合的に支援する。