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エージェント求人

【株式会社リーディングマーク】内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード

600~1000

株式会社リーディングマーク

東京都港区

職務内容

職種

  • 内部監査

仕事内容

CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。 急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。 ■具体的な業務内容 ・内部監査体制の構築と運用 業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。 ・内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む) IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。 ・リスクマネジメント体制の構築 全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。 ・コンプライアンス体制の確立と推進 法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。 ・IPO準備への貢献 監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。 ・経営層への報告とガバナンス体制の改善提案 監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。 ■変更の範:同社業務全般

求める能力・経験

・リーディングマークのミッション、バリューへの共感 ・ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性 ・以下のいずれかの経験  〇監査法人での監査経験(2年以上)  〇事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上)  〇上場準備企業でのJ-SOX対応経験

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

試用期間

有 試用期間月数: 3ヶ月

給与

600万円〜1,000万円

通勤手当

一定額まで支給

勤務時間

休憩60分

09:00〜18:00 社内規程に則り変更可能とする ※管理監督者が適用される場合、この限りではありません。

フレックスタイム制

残業

残業手当

休日・休暇

128日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日

有給休暇

・初年度10日:試用期間満了後翌日に付与 ・ウェルビーイング休暇 

その他

・年末年始・夏期休暇 ・慶弔休暇、産休・育休、子の看護休暇

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

・月額:500,000円~833,333円 ・基本給:369,942円~616,570円 ・見込み残業:130,058円~216,763円 ※見込み残業は45時間分です。 ※年収についてはご経験や能力に応じて異なります。 ・昇給:年2回 ※年間で平均12.5%の昇給率(2024年度)

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都港区

喫煙環境

屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

備考

変更の範囲:会社の定める場所

制度・福利厚生

制度

リモートワーク可

その他

その他制度

・ストックオプション制度(全社員に対して付与) ・月例会におけるAward制度 ・ピアボーナス制度 ・部活動制度(補助あり) ・オフィスランチ支援制度(補助あり) ・ウォーターサーバー・オフィスグリコ常設 ・私服通勤 ■その他 ・社内プロダクトの活用 同社では、2週に1回「ミキワメウェルビーイングサーベイ」を活用しています。これにより、社員のメンタル状態を可視化し、健やかに働ける環境を整えるだけでなく、自社製品を実際に体験しながら、その価値を実感しつつ働くことができます。 ・NEXT 同じ事業部・部において、3年間就業してくださった方は、ご本人が希望し、また異動希望先の事業部長の了承があれば、現在の配属先の意向に関係なく、異動することができる制度です。 (条件を満たすと、3年間という期間を更に短縮することもできます) ご自身のキャリアを定期的に見直し、幅を広げていただくことを含めて、活躍の場をより広げていくために、本年から設置された制度になっています。

制度備考

最終更新日: 

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  • エージェント求人

    【リモート可】セキュリティエンジニア(IT企画)

    800~1500

    みずほ証券株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 IT・システム企画部システムリスク管理室では、 IT所管、EUC、クラウドに関するシステムリスク管理業務全般を担当しています。 具体的には、システムに対するリスクアセスメント、EUC管理、 クラウド評価、RPAに関わる統制整備などを行っています。 【具体的には】 ・ システムリスク管理関連の業務全般(IT所管・EUC・クラウド) ・ システムに対するリスクアセスメント ・ EUC管理 ・ クラウド評価 ・ RPAに関わる統制整備(求人ID:341898)

    求める能力・経験

    【必須】 ・ システムリスク管理や情報セキュリティに関する実務経験 ・ システムの開発・運用に関する実務経験 【歓迎】 ・ ITの開発・運用に関する知識 ・ 情報セキュリティ対策に関する基本知識 ・ 情報処理、CISAなどの資格

    事業内容

    みずほ証券は、Fintechの最前線でエンジニアが活躍できる環境を提供。証券取引やリスク管理システムの開発・運用に携わり、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用可能。システム開発からデータ分析まで多様な分野で活躍でき、キャリアパスも豊富。フレックスタイムやリモートワークを導入し、働きやすさを重視。安定した基盤と成長支援制度が整い、長期的なキャリア形成が可能。

  • エージェント求人

    システム監査・ITリスクコンサル|大手グローバル監査法人で専門性を高める

    600~800

    • アーキテクト
    • コンサルティング業務
    • 研修実施
    • プロジェクト
    • アドバイザリー
    • リスクコンサルティング
    • ネットワーク
    • データ統合
    • 情報管理
    • クラウド
    • 開発
    • データ分析
    • 監査
    • システム監査
    • IT統制
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 検証
    • 分析
    • 情報セキュリティ
    • 開発プロジェクト
    • PMO
    • 内部統制
    • 要件定義
    有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区
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    仕事内容

    ★少しでもこの求人が気になった方は「気になる」ボタンをタップして忘れずに保存! 募集背景 クラウド活用やサイバーセキュリティ強化のニーズが急増する中、 企業の「ITリスク管理」を支える体制を拡大しています。 会計監査×IT、データ分析、セキュリティなど、最先端領域の強化のための募集です。 業務内容 ■システム監査 ・会計監査の一部として行うIT監査 ・データ分析を使った監査手法の実施 ・監査基準(監査基準委員会第86号、SSAE16など)に基づく検証 ・企業のITリスク管理体制の評価 ■システムリスクコンサルティング ・企業のIT管理体制に関するアドバイザリー ・情報セキュリティ/個人情報管理の調査 ・システム内部監査のアウトソーシング ・データ統合、データガバナンスに関する支援 ・上場準備企業向けのIT統制構築支援 環境・開発体制 ・グローバルDeloitteネットワークとの連携 ・データ分析専門組織「Deloitte Analytics」などの最先端チームと協働 ・語学研修/短期・長期海外派遣など、海外に挑戦できる制度あり ・専門研修が豊富で、未経験領域も学びながら成長できる キャリア・やりがい ・IT×会計×コンサルの幅広いスキルを獲得 ・セキュリティ、データ分析、システム監査など専門領域へ深く進める ・将来的にはアーキテクト級の専門家や、社会課題に関する提言など幅広い活躍が可能 ・海外プロジェクト、海外勤務、語学研修のチャンスあり

    求める能力・経験

    ■必須(いずれか) ・事業会社/金融機関/ SIer での以下経験  -基幹システムの要件定義・企画・開発  -セキュリティ管理、内部統制  -大規模システムのインフラ設計  -大規模開発プロジェクトのPMO ・もしくは、ITコンサルまたはシステム監査の経験 ■歓迎 ・英語力がある方 ・システム監査技術者 ・CISA ・PMP など

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    上流工程止まりじゃもったいない!/RD,BD,DDの経験をフルで生かす【エンジニアの最高到達点】

    600~800

    • マネジメント
    • アドバイザリー
    • 提案
    • リスクコンサルティング
    • システム監査
    • 会計
    • 監査対応
    • IT統制
    • 監査
    • 検証
    • 分析
    • 開発
    • データ分析
    • PMO
    • リスク評価
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • システム開発
    • 個人情報保護
    • コンサルティング業務
    • 内部統制
    • 要件定義
    有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区
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    仕事内容

    ★少しでもこの求人が気になった方は「気になる」ボタンをタップして忘れずに保存! 本ポジションでは、企業のITシステムに関する監査およびコンサルティング業務を通じて、経営課題に直結するリスク可視化と改善支援を行っていただきます。 ■システム監査業務 ・会計監査の一部として実施されるシステム監査 ・企業の基幹業務システムやインフラにおける統制状況の評価 ・監査基準委員会報告書第86号やSSAE16等に準拠した検証業務 ・データ分析やコンピュータ利用監査技法(CAAT)を用いた監査対応 ■システムリスクコンサルティング ・IT統制(ITGC・ITAC)の構築支援や評価業務 ・情報セキュリティおよび個人情報保護体制の診断・改善提案 ・クライアント企業のITガバナンス体制の整備支援 ・システム開発プロジェクトにおけるリスク評価およびPMO支援 ・内部監査機能の高度化支援(アウトソーシング・コソーシング) ・データマネジメント/データガバナンス体制構築のアドバイザリー ・IPO準備企業に対するIT統制体制の整備支援 プロジェクトは、上場企業やグローバル企業、急成長中のスタートアップなど幅広いクライアントを対象とし、IT×経営視点での課題解決を行います。システムやインフラに対する技術的な知見を活かしつつも、経営・業務・リスクの視点を掛け合わせてクライアントの信頼を獲得していく、極めて専門性と社会的意義の高いポジションです。将来的にはサイバーセキュリティ、データアナリティクス、ESGリスク領域などのスペシャリストとしても活躍可能です。 ★少しでもこの求人が気になった方は「気になる」ボタンをタップして忘れずに保存!

    求める能力・経験

    本ポジションでは、以下いずれかの経験をお持ちの方を歓迎します。 ・事業会社または金融機関のIT部門、またはSIerにおけるシステム企画・開発経験(特に基幹業務システムの要件定義) ・セキュリティ管理、内部統制、インフラ設計、大規模システム開発PMOなどの実務経験 ・ITコンサルティング会社または監査法人におけるIT監査・アドバイザリー業務経験 技術的スキルに加え、論理的思考力・コミュニケーション力を重視します。 また、システム監査技術者、公認情報システム監査人(CISA)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査

    800~1200

    • 不動産開発
    • 契約管理
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 業務監査
    • リスク管理アドバイス
    • 取引リスク管理
    • 自然災害リスク管理
    • 賠償責任リスク管理
    • 法規制変更リスク管理
    • 人的リスク管理
    • 信用リスク管理
    • コンサルティング業務
    • 人事
    • 会計
    • 経理
    • 社内法務相談
    • 法務コンプラコンサルティング
    • 総務コンサルティング
    大手商社グループで多様な不動産開発を担う会社です。東京都千代田区
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    仕事内容

    ・社内各部門(不動産開発、運営、コーポレート等)への業務監査 ・監査報告書の作成、確認対応等の折衝 ・業務監査に対する改善提案およびフォローアップ ・監査手法やチェックリストの整備、見直し、改善 等 ・内部監査計画の策定補助 ・内部統制(J-SOX)の整備・運用評価(必要に応じて) ・不正調査対応(必要に応じて) ※不動産特有の監査(プロジェクト管理、稟議フロー、契約  管理など)の経験は歓迎しますが、未経験でも可。 ※お任せする業務は、個々の経験を考慮し入社後決定します。 【将来的なキャリアイメージ】 監査部のスペシャリストとして当面はキャリアを構築してい ただきます。将来的にはマネジメントキャリアを目指してい ただくことも可能です

    求める能力・経験

    【必須条件】大卒以上 下記いずれかの経験を有する方 1.事業会社または監査法人での 内部監査、内部統制、   会計・経理、リスク管理のいずれかの実務経験(目安2年以上) 2.事業会社やコンサルティングファーム等での法務、人事、総務等の   コーポレート部門での何かしらの実務経験(目安3年以上) ※監査実務経験は問いません。(これまでの不動産開発、  或いはコーポレート部門でのキャリアを活かして監査業務に携わってみたい方、大歓迎です) <尚可> 1.建設業界や不動産業界の就業経験(開発・仕入・販売・管理などの   事業構造やステークホルダーに知見のある方)

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【世界シェアトップクラス企業】減速機メーカーの内部監査室リーダークラス

    512~660

    株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ東京都品川区
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    仕事内容

    ■J-SOX対応に係る業務全般(評価業務と整備構築支援業務)■内部監査に係る業務全般(監査業務と報告支援業務)■連結グループ全体における推進体制の整備 【具体的には】内部監査機能の強化に本格的に取り組む中、第三線としての監査組織の機能強化に向けて中心メンバーとして活躍いただきます。財務会計領域の信頼性確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行い、客観的な視点から有用な提言を行うことで会社の成長に貢献していただきます。

    求める能力・経験

    【いずれか必須】■J-SOX対応に係る業務経験         ■内部監査に関する何らかのご経験 【歓迎】□英語スキル□公認内部監査人(CIA)等の監査資格保有者 ※募集背景※当社製品は、世界シェアTOPクラスの波動歯車精密減速機「ハーモニックドライブ」を生産しており、高精度の位置決めが必要とされる場面での「小型・軽量・高トルク」のアクチュエータとして半導体製造装置・パーソナルロボットや各種産業用ロボット、医療機器等に幅広く使用されています。多くの引き合いを受け、業務拡大に伴い内部監査組織の体制整備と機能強化を図るための採用です。

    事業内容

    ■産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品および波動歯車装置(ハーモニックドライブ)、精密遊星減速装置(アキュドライブ等)の製造・販売を行っています。

  • 企業ダイレクト

    内部監査マネージャー◎不動産業者向けSaaS企業/週1日リモート勤務可/IPO準備中

    600~900

    株式会社iimon東京都中央区
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    仕事内容

    IPO準備に向けた内部監査体制の構築およびJ-SOX対応を主導し,健全かつスピード感のある組織運営を支えていただく方を募集します! 【担当いただく業務】 ■内部監査計画の策定・実施年間監査計画の立案/予備調査/本調査/監査報告書の作成 ■J-SOX対応(全社的統制や評価範囲の適切な選定および定義) ■業務フローチャート/業務記述書/RCM等の内部統制文書の整備・更新・運用 ■改善勧告およびフォローアップ(監査結果に基づく改善提案/被監査部門への是正アドバイス) ■監査役会事務局 ■外部機関対応 ■コンプライアンス推進

    求める能力・経験

    【必須】■事業会社での内部監査実務経験または監査法人でのアシュアランス経験 2~3年以上 ■J-SOXの「構築・運用」に関する実務知識 【募集背景】当社は事業拡大に伴い,上場申請に向けた体制整備を進めており,本ポジションはその要となる重要なポジションです。ITベンチャー特有のスピード感や柔軟性を損なうことなく,上場企業に求められる高い信頼性と透明性を両立させる仕組みをデザインすることが最大のミッションです。

    事業内容

    不動産業界向けシステム・アプリケーション(SaaS)の企画・開発 不動産仲介業務支援システム「速いもんシリーズ」の開発・運営 ※記載の「資本金」には資本余剰金含む

  • エージェント求人

    【リモート可】セキュリティエンジニア(ITリスクの低減/高い技術力)

    800~1100

    三菱UFJ eスマート証券株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 個人投資家向けのサービスに関わる自社システムのITセキュリティの継続的改善をご担当頂きます。仕組みづくり及び実践、セキュリティに関するシステムの設計・構築、他プロジェクトへの助言、セキュリティインシデント対応等を行います。単にサイバーセキュリティ対策だけでなく、ITリスク全般に対してマネジメントを行い、同社全体のITリスクの低減を実現するため幅広い領域を担当いただきます。 【具体的には】 ・セキュリティリスクの評価、課題整理、施策立案・実施、報告、監査対応 ・セキュリティ状態の可視化、スコア化 ・セキュリティ関連システムの設計・構築、継続的改善 ・他プロジェクトへのセキュリティに関する助言、レビュー ・脅威と脆弱性に関する情報の収集と対応、モニタリング ・社員向けセキュリティ教育、サイバーセキュリティ演習の実施・サポート ・CSIRTメンバーとしてセキュリティインシデントへの対応、社外組織との連携(求人ID:204563)

    求める能力・経験

    【必須】 ・システムセキュリティ、ITセキュリティ、サイバーセキュリティ等に関する業務経験がある方 ・システムのセキュリティリスク評価、GAP分析、課題抽出、課題解消のための施策立案、実施ができる方 ・技術面と管理面を両立できる方、各種ルール・ガイドラインへ適合したセキュリティ施策の策定、必要な場合はルール等のアップデートが出来る方 ・応用情報技術者または同程度の知識 【歓迎】 AWSを利用したシステム設計・構築・運用経験。 Windows Server、Windows Domain、Azure AD、M365 に関する設計・構築・運用経験。 Webアプリまたはスマホアプリの開発経験。 SIEM/SOARの運用経験。

    事業内容

    同社の特長は、大手ネット証券唯一の「完全システム内製化(自社開発・運用)」と「メガバンクグループ会社」・「メガ通信キャリアグループ会社」です。ネット証券の最も重要なインフラ資源はシステムであると考えており、バックシステムからフロントシステムまでを内製化することにより、特色あるサービス展開と高い経営効率性を同時に実現しています。

  • エージェント求人

    【リモート可】セキュリティエンジニア(IT企画)

    500~800

    みずほ証券株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    【職務内容】 IT・システム企画部システムリスク管理室では、 IT所管、EUC、クラウドに関するシステムリスク管理業務全般を担当しています。 具体的には、システムに対するリスクアセスメント、EUC管理、 クラウド評価、RPAに関わる統制整備などを行っています。 【具体的には】 ・ システムリスク管理関連の業務全般(IT所管・EUC・クラウド) ・ システムに対するリスクアセスメント ・ EUC管理 ・ クラウド評価 ・ RPAに関わる統制整備(求人ID:334236)

    求める能力・経験

    【必須】 ・ システムリスク管理や情報セキュリティに関する実務経験 ・ システムの開発・運用に関する実務経験 【歓迎】 ・ ITの開発・運用に関する知識 ・ 情報セキュリティ対策に関する基本知識 ・ 情報処理、CISAなどの資格

    事業内容

    みずほ証券は、Fintechの最前線でエンジニアが活躍できる環境を提供。証券取引やリスク管理システムの開発・運用に携わり、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用可能。システム開発からデータ分析まで多様な分野で活躍でき、キャリアパスも豊富。フレックスタイムやリモートワークを導入し、働きやすさを重視。安定した基盤と成長支援制度が整い、長期的なキャリア形成が可能。

  • 企業ダイレクト

    【内部監査】IPO準備中/生成AI・DX・GX領域で急成長中/経営の中枢をお任せ

    600~800

    株式会社スキルアップNeXt東京都千代田区
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    仕事内容

    IPO申請に向けた最終フェーズに突入しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化が急務です。これまで経理部門が兼務していた内部監査業務を専任化し、「内部監査室」の新設を予定しています。立ち上げメンバー として、IPO準備から上場後のグループ経営を支える人材を募集します。 【業務内容】■内部監査の計画立案、実施、報告、改善 ■内部統制(J-SOX)体制の整備・運用・評価 ■リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営 ■コンプライアンス関連規程の整備、社内研修の企画・実施 ■株主総会・取締役会の運営サポート、議事録作成 証券会社・監査法人・顧問弁護士との折衝・対応

    求める能力・経験

    【いずれか必須】 ■会社法/コーポレートガバナンス 等の法務実務経験 ■内部監査、内部統制(J-SOX)、リスク管理いずれかの知識・ご経験 【ポジションの魅力】会社法やガバナンスの知見を、経営の中枢で活かせるポジションです。IPO準備の最前線で、内部監査・内部統制の仕組みをゼロから構築する経験は、法務キャリアに圧倒的な深みをもたらします。社長直下の会議体にも参加しながら、経営視点を持った法務・ガバナンスのプロフェッショナルへと成長できる環境です。上場後はM&Aやグループ経営にも関与できるため、将来的なキャリアの広がりも魅力です。

    事業内容

    ・AI/DXを中心としたデジタル人材育成事業・データ分析・AI開発に関わるコンサルティング、システム開発事業・GX(Green Transformation)人材育成事業 ・AI/DXを中心としたデジタル人材特化型 採用支援事業・Webサービス開発事業

  • 企業ダイレクト

    ☆経験者採用☆[内部監査室(内部統制・内部監査)]東証プライム上場/M&A業界

    600~900

    株式会社M&A総合研究所東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。【業務内容】■内部統制(J‐SOX)・リスクアセスメント・全社 統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務・その他、ガバナンス強化に関する業務

    求める能力・経験

    【必須】以下いずれか1つ以上に該当する方■内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)■内部監査の経験(3年以上)■監査法人等の業務経験(3年以上)【歓迎】・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務 経験・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方・経理部門経験者・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方

    事業内容

    1.M&A仲介事業