【内部監査室長】不動産クラウドファンディングLEVECHY
600~800万
株式会社LEVECHY
東京都港区
600~800万
株式会社LEVECHY
東京都港区
内部監査
不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」を中心として拡大している当社にて、内部監査室長として体制の構築から業務全般をお任せします。 ■内部監査関連(内部監査計画立案~実施、内部監査報告書の作成) ■内部統制関連(J-SOX、監査法人対応等) ■代表取締役、監査役および監査法人との協力・連携 ■上記に付随するその他の業務 ※当社業務に係る主な法令:金融商品取引法、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法 他
【必須】■金融商品取引業者での内部監査業務のご経験 ■不動産業、金融業界での業務経験もしくは知見
宅地建物取引士 必須
高校、専修、短大、高専、大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
600万円~800万円 月給制 月給 450,000円~590,000円 月給¥450,000~¥590,000 基本給¥450,000~¥590,000を含む/月 ■昇給年1回 ■インセンティブ年1回(業績による)
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
09:00~18:00
無 コアタイム 無
有
無 管理監督者のため支給無
年間125日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期2日、年末年始6日
入社半年経過時点10日 最高付与日数20日
その他(忌引、産前・産後、育児、バースデイ休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
※記載の想定年収は、月給×12ヵ月+インセンティブ(業績による)となります。 ・勤務時間補足:8:00~10:00まで30分刻みで出社時間を選択可能 (業務内容の変更の範囲)当社業務全般 (就業場所の変更の範囲)本社および全国の支社、営業所
◎部長(内部監査室長)としての採用を想定しております。
無
東京都港区赤坂1丁目11-28 JMFビル赤坂01 5F
東京メトロ銀座線溜池山王駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線国会議事堂前駅 東京メトロ千代田線国会議事堂前駅
屋内全面禁煙
13番出入口徒歩1分以内
最寄駅:溜池山王駅(13番出入口徒歩1分以内)
在宅勤務(一部従業員利用可) 時短制度(一部従業員利用可) 服装自由(全従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可)
無
無
※福利厚生の適用条件は、職種・所属部署・役職やその他個別事情により異なる場合があります。 ◇健康診断あり ◇交通費支給あり ◇資格取得支援あり ◇住宅手当(2万円/月)※会社より5Km圏内 ◇服装自由 ◇厚生年金基金 ◇時差出勤制度 ◇時間外手当(超過分) ◇会員制リゾートホテル利用可能◇オフィス内ウォーターサーバー、ドリンク飲み放題 ◇冷蔵庫・電子レンジ完備 ◇社内ハッピーアワー ◇オフィスおかん(1品180円) 休暇補足 ◇年末年始(昨年度実績9連休) 有給休暇補足 ◇年次有給休暇(入社日より6ヶ月後10日間付与) ◇特別有給休暇(入社日より3ヶ月勤務後、有給2日付与) 【選考】 書類選考→一次面接(総務人事)→適性検査→最終面接(代表+取締役)→リファレンスチェック→内定 ※選考フローは変更の可能性があります。
2名
2回
筆記試験:無
■不動産クラウドファンディングサービス「LEVECHY(レベチー)」をはじめ、主に金融・不動産を中心とした事業を展開■今後はAUM1000億円、不動産特定共同事業法3号・4号許可事業者として圧倒的No.1を目標に拡大していきます
< 「LEVECHY(レベチー)」について>■LEVECHYは不動産特定共同事業法3号・4号許可事業者としてSPCスキームを活用し、”安全性”と”高配当”を目指す「不動産クラウドファンディング」サービスです。「不動産クラウドファンディング」とは、多数の投資家の資金をもとに「不動産」を取得し、そこから生まれる「利益」を「シェアする」という投資の仕組み。不動産への直接投資の際にハードルとなっていた「初期投資の大きさ」を解消し、不動産取得後に悩みとなる「管理の手間」はプロの事業者による運用で解決する新しい不動産投資のカタチです。今後はAUM1000億円、そして3号・4号事業者として圧倒的No.1を目標に拡大していきます。 <その他の事業内容>■ JP-BASE:https://jp-base.tokyo/ ■不動産を再生し、価値を最大化させる、リノベーション事業をおこなっています。物件を仕入れ、そのエリア・時代に合わせてリノベーションを行い、その物件が本来持つ価値を最大限に引き出します。その後、投資家に売却することで不動産の流動化をさせています。
〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11-28JMFビル赤坂01 5F
不動産クラウドファンディングを主軸にアセットマネジメント、オフィス賃貸仲介、プロパティマネジメント(不動産管理)など幅広い事業を展開する総合不動産企業
非公開
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
最終更新日:
600~1000万
CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。 具体的には ・内部監査体制の構築と運用 業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。 ・内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む) IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フ
<必須要件> リーディングマークのミッション、バリューへの共感 ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性 以下のいずれかの経験 監査法人での監査経験(2年以上) 事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上) 上場準備企業でのJ-SOX対応経験 <歓迎要件> IPO準備企業、または上場企業での内部監査・内部統制の構築経験 公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの資格保有 HR Tech、SaaS企業でのガバナンス業務経験 <求める人物像> ■ 事業家目線で、「全部自分ごと」としてコミットできる方 ■ 理想から逆算し、高い視座で挑戦し続けられる方 ■ スピード感を持って行動し、経営層を巻き込める方 ■ 組織の期待を超え、チームと共に勝てる方 ■ 正しさへのこだわりを持ち、誠実に向き合える方
Personality Techを活用したHR事業 ミキワメ適性検査 ミキワメウェルビーイングサーベイ ミキワメ就活 ネクスベル ミキワメラボ
400~900万
■仕事についての詳細: 募集背景 社員数1,600名超の組織へと成長する中、全社横断でマネジメントシステムを運用し、あらゆるリスクを未然に防ぎながら円滑に事業を推進する枠組み作りが不可欠です。こうした背景から、PMS(プライバシーマークを含む個人情報保護マネジメントシステム)などの運用・改善をリードし、委員会運営や社内教育、インシデント管理など全社的なリスク管理活動を強化いただける方を募集します。 業務内容 【職務内容】 - Pマーク監査の実施及び報告書の作成 - 被監査部門及びリスク&セキュリティチームとの連携 - 内部監査室で発生するその他の業務 - 個人情報保護に関わる規格及び規定類に準じた管理策の推進及び支援 【期待する役割】 内部監査メンバーとして、個人情報保護領域を中心に各種監査活動においてご活躍を期待します。 【組織について】 現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとして参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。 ミッション 立ち上がりはリスク&セキュリティチームと連携し各被監査部門への個人情報保護監査を実施する、またそれにより強固な個人情報保護管理体制を築き上げる事をミッションとする。(当該業務に限定するものではない。) 配属先 内部監査室 やりがい・魅力 ・監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。 ・社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。 ・他の監査領域に関してもご希望があれば適正を判断しご担当していただく事が可能です。 ・急拡大中の弊社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。
必須要件 会議体の運営と議事進行、関係部署との調整業務経験 個人情報保護に係る業務経験(1年以上) 歓迎要件 ISO 9000 / ISO/IEC 27000 / ISO 14000 / ISO 22300 / JSQ 15000 等の標準化されたマネジメントシステムの導入又は運用経験(導入時の役割不問) 情報セキュリティ・BCP等のマネジメントシステムの運用に従事したご経験、ないしは運用の受託経験 内部監査業務の経験 規定類の策定経験 Google Workspace / Slack / Notion などのITシステムを効率的に利用できること 求める人物像 ・社内外における調整に必要なコミュニケーション能力を持ち合わせている方 ・スタートアップの様な変化のある環境の中、新しいチャレンジに自律的前向きに取り組む事ができる方 ・組織内外を含めチームワークができる方
-
550~800万
【仕事内容】 【完全週休二日制・土日祝休み・年休123日・フレックス勤務・月残業20h/住宅手当など充実の福利厚生/野村不動産グループ】 ■業務詳細: 弊社で内部監査業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ・内部監査人 └定期監査マニュアルに沿って2名1チームによる社内部署の定期監査を行う業務 ■働き方: 長期的に就業できるような制度が整っております。 ・月残業20h ・土日祝休み ・年休123日 ・フルフレックス制度 ・各種休暇制度 ■様々な受賞実績あり: 様々な受賞実績があり、入居者様からも高く評価いただいております。 ・2021年度オリコン顧客満足度調査 分譲マンション管理会社 首都圏5年連続1位 ・顧客満足度調査「SUUMO AWARD 2024」 最優秀賞受賞 ・健康経営優良法人 2024認定企業(3年連続) ■野村不動産グループの安定した環境/充実の福利厚生: 東証プライム市場上場の野村不動産ホールディングスのグループ企業として安定した基盤と充実の福利厚生を完備。頑張りをしっかり評価する明確な評価制度や手厚い住宅手当(社内審査あり)も完備しており、長く活躍をいただける環境を整えております。またそれに伴い、管理戸数や売り上げも順調に推移しております。 <直近実績> 2025年3月期実績 1,122億円 2024年3月期実績 1,065億円 2023年3月期実績 1,039億円
【必要業務経験】 ■必須条件: ・内部監査のご経験がある方 ■歓迎条件: ・CIA資格保持者
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595~1500万
【職務内容】大手金融機関を中心に、IT及びデジタライゼーションに係るリスクの対応支援業務、並びにリスクマネジメントのデジタライゼーション支援業務を担当いただく予定です。 大手金融機関を中心に、IT及びデジタライゼーションに係るリスクの対応支援業務、並びにリスクマネジメントのデジタライゼーション支援業務を担当いただく予定です。 システム監査、IT統制の評価、システムリスク管理状況の評価・モニタリング支援等のスタンダードなテーマから、オペレーショナルレジリエンス態勢の構築支援、AIガバナンス態勢構築支援等の近年注目されているテーマ、海外子会社を含むグループガバナンス態勢構築等のグローバルなテーマまで、金融機関を幅広く支援しています。また、テクノロジーを活用した統合リスク管理システム(システムリスク、TPRM、コンプライアンス、内部監査等)の構築支援のようなデジタライゼーション支援も増えています。 リスク管理の専門家としてリスク、金融、デジタルに関する知見を組み合わせ、金融機関の根幹の1つであるリスクマネジメント業務を支えることで、金融機関の発展に寄与するとともに、リスク・金融・デジタルの専門性を深めていただくことが可能です。 【具体的には】 ■プロジェクト事例① ~ IT及びデジタライゼーションに係るリスクの対応支援業務 AIガバナンス態勢構築支援 AI活用に伴い想定されるリスクに適切に対応するため、AI管理に関する体制、ルール、プロセス等を定義し、AIの適切な管理態勢の構築を支援します。外部基準に則った上で、個社の状況に合わせたガバナンス態勢を構築することで、AI活用の推進と適切な管理の両立をサポートしています。 ■プロジェクト事例② ~ リスクマネジメントのデジタライゼーション支援業務 GRCテクノロジーを活用した統合リスク管理システム構築支援 GRCテクノロジーを活用し、従来、手動で管理していたシステムリスク管理業務やサードパーティリスク管理(TPRM)業務の効率化・高度化を支援します。単なるシステム化とはとらえず、業務面、デジタル面の両面の視点から改善をサポートし、業務設計からツール導入後のフォローまで一貫して金融機関を支援しています。(求人ID:404401)
【必須】 下記に該当する経験のうち何れか1つ以上を有する方 ・金融機関のシステムの企画・開発業務 ・先進テクノロジー(AI、クラウド、モバイル/IoT、ブロックチェーン等)の導入企画・推進業務 ・サイバーセキュリティ対応業務 ・金融機関におけリスク管理、コンプライアンス対応、または内部監査業務 ・大手企業に対するビジネス又はITコンサルティング業務 【歓迎】 ・リスクコンサルティング業務の経験 ・金融機関の業務知識 ・組織やプロジェクトのマネジメント経験 ・グローバルプロジェクトへの参画経験 ・ビジネスレベルの英語力
【世界4大会計事務所KPMGグループのコンサルティングファームとして立ち上げ】 同社は、世界4大会計事務所の一角、KPMGのコンサルティングファームとして設立。グローバル規模での事業モデルの変革や経営管理全般の改善をサポートしております。具体的には、事業戦略策定、業務効率の改善、収益管理能力の向上、ガバナンス強化やリスク管理、IT戦略策定やIT導入支援、組織人事マネジメント変革などを提供しております。
400~900万
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務
<経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員)
・M&A仲介事業 ・総合コンサルティング事業
700~1200万
【職務内容】 ・サイバーセキュリティの高度化のための施策の推進 ・グローバルでのサイバーセキュリティ・ガバナンスの施策立案・推進 ・サイバーセキュリティインシデント対応 ■配属先情報 IT企画部 基盤ソリューション室 ■同社の魅力 JFEグループの中核商社として鉄鋼製品及び鉄鋼石や石炭などの鉄鋼製品の原材料や、化学品、燃料、船舶、資機材などの広範な分野のビジネスを展開。国内外に約100社ものグループ会社があり、グローバルに事業を広げています。 また、洋上風力、バイオマス燃料などの再エネ分野にも進出しており、SDGs達成に向けての取り組みも推進しています。(求人ID:378178)
【必須】 下記領域のいずれかにおける3年以上の実務経験を有すること ・サイバーセキュリティ施策の企画立案、監査、インシデント対応等のセキュリティ関連業務 ・システム導入案件でのプロジェクトマネジメント業務(工数10人月以上※10百万円以上規模の案件) ・ネットワーク、サーバ、PCに関わるインフラ導入・運用 【歓迎】 ・情報処理技術者試験高度合格者もしくは、これに該当するスキル保有者 ・TOEIC730点
JFE商事は、JFEグループの中核を担う商社として、鉄鋼製品を主軸に国内外で多角的な事業を展開しています。国内では20カ所の加工センターを有し、建築・自動車など幅広い産業を支える鉄鋼製品を供給。海外では36カ所の拠点を持ち、グローバル市場での安定供給体制を構築しています。また、鉄鋼製品以外にも、鉄鋼原料や燃料、化学品、生産設備など多様な商材を扱い、顧客の様々なニーズに応えています。
603~654万
主に、建築請負業における経営視点の業務監査をお任せします。特に営業部門における接待交際活動に関する監査、各部門における、外部サイトの利用に関する監査をお任せいたします。 【詳細業務】内部監査室の一員として、「不正を未然に防ぐ抑止力」の強化を目的に、建築請負業における経営視点の業務監査を担当します。営業職・企画職・技術職の中でも、主に技術職領域を中心に対応。工事予算の承認フロー、工事台帳の管理状況、原価・工程管理の妥当性を確認します。地方支店へ出張し、事業部と連携しながら課題抽出、改善提案、フォローまで一貫して担います。
【必須】■内部監査経験 1年以上 【歓迎】■建設・不動産業界経験 ■公認内部監査人資格 【魅力】当社の内部監査は、業務フローや社内ルールの遵守を支える重要な役割を担っています。建設請負業において質・金額の両面で経営への影響が大きい工事原価に直接関与でき、数字と実態の両面から事業を支える実感を得られます。事業部が抱える課題へ深く入り込み、部門側の視点に立った改善提案からフォローアップまで一貫して関与できる点も魅力。監査に留まらず、現場と経営をつなぐ立場として幅広く活躍できる環境です
■賃貸住宅(戸建、アパート、中高層賃貸マンション)、一般住宅の企画・立案・設計・施工■戸建住宅の販売■商業ビル、社会福祉施設、医療施設の設計・施工・管理 ■公共工事(建築・土木)の施工・管理■PM事業
550~600万
■具体的な業務内容 ・監査業務 グループ会社(ディーラー店舗・整備工場等)を対象に、内部監査計画の立案から店舗・工場での業務監査・現場実査を行い、整備記録や作業プロセス等の適正性確認と改善提案、フォローアップまで一連の監査の実施 ・監査報告 監査結果を取りまとめ、経営陣や取締役会に対して監査報告書の作成及び報告 ・ガバナンス体制の強化 ディーラー店舗および整備工場における業務品質・コンプライアンス体制の整備を推進し、部品在庫管理、整備記録管理、売上計上プロセス等の内部統制の強化に向けた仕組みの構築 ・将来のリスク予測 整備品質、店頭オペレーション、安全管理、情報管理などにおける潜在的なリスクを早期に把握し、改善策の提案・その他付随する業務 ■変更の範囲:同社業務全般 ■キャリアステップ 入社後は、ディーラー店舗や整備工場など各グループ会社の事業内容を理解したうえで、監査計画の立案や現場での監査実務を通じ、リスク管理と統制強化に取り組んでいただきます。将来的には、ディーラー・整備領域に精通した内部監査の専門家としてグループ横断の監査体制をリードし、部門責任者としてガバナンス強化と健全な成長を支えていただくことを期待しています。
・自動車整備士3級以上の資格を保有している方
・プライシング事業(自動車買取査定、残価保証) ・自動車賃貸借事業(レンタカー、カーシェアリング) ・ディーラー事業(三菱自動車、BYD) ・海外事業(自動車輸出、輸出代行) ・物流事業(商用車販売、軽貨物配送、配送ドライバー派遣) ・車両修理事業(自動車板金、塗装、修理)・宿泊(民泊)事業 ・ツアーガイド事業
780~1030万
【募集背景】 日立のお客様は継続的に多様なセキュリティリスクにさらされている一方で、お客様社内でのセキュリティの専門家は不足しています。そのような中、日立に対してセキュリティプロフェッショナルサービスの期待・ニーズは非常に大きく、我々は、セキュリティプロフェッショナル集団として可能な限り多くの顧客の業務継続を支援するためにチーム拡大を進めており、ともにプロフェッショナルとしてサービスを提供できる仲間を集めています。 【職務概要】 担当する分野におけるセキュリティ事業に対してセキュリティプロフェッショナルサービスの遂行・取り纏め者としてプロジェクト管理を行う。 セキュリティ市場動向やセキュリティ、ネットワーク分野の一般的な知識を活用する。 【職務詳細】 ・市場動向及び多様なセキュリティ製品・サービス、インシデント情報に関する知見を元に上流コンサルティングやアセスメントを行うことで現時点の状況の把握とあるべき姿や、追加施策による費用対効果、フィージビリティ等を分析し、セキュリティ施策・計画を提言する。 ・上記に基づき、日立グループ全体のセキュリティサービスから適切なものを選択し、設計支援等を含む、顧客内のセキュリティ強化・運用を支援する。 (求人ID:406576)
【必須】 ・セキュリティの実務経験をお持ちの方(目安:3年以上) ・サイバーセキュリティに関する動向等の情報収集能力及びスキルアップに常に前向きなマインドをお持ちの方 ・CISSP又は情報処理安全確保支援士等のような高度セキュリティ資格をお持ちの方 【歓迎】 ・ TOEIC600点以上
【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。
800~1500万
■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査の計画・実施・報告: 年間監査計画の策定、特に金商法に基づく分別管理、最良執行方針、広告規制、情報管理等の金融特有の管理体制に焦点を当てた個別監査テーマの設定。 金融業務監査の実施: 顧客資産管理、取引監視、コールドウォレット/ホットウォレット管理、システムリスク管理等、高い専門性が求められる領域の内部統制の有効性評価を行います。 監査結果に基づく厳格な改善指摘と、改善施策の提言。 監査報告書の作成と経営層および監査役会への報告。 規制対応とモニタリング: 金商法、資金決済法、犯収法等の法規制改正動向の把握と、社内体制への影響評価。 専門的レビュー: IT統制、サイバーセキュリティ対策、AML/CFT(反社会的勢力・マネーロンダリング対策)体制に関する専門的監査レビューへの関与。 担当する業務の魅力 取締役会直轄の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること
【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 証券会社もしくは、暗号資産取引所運営企業における業務監査、または金融規制対応/内部統制関連業務の実務経験が3年以上ある方 金融商品取引法(特に顧客分別金管理、内部者取引規制、業務の適正化等)**に関する深い知識と実務経験 監査計画策定から報告・フォローアップまでの一連のプロセスを自立して遂行できる能力 【歓迎】 公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、またはマネロン関連資格(CAMS等)の高度な金融・会計系資格 システム監査技術者、**公認情報システム監査人(CISA)**など、IT統制に関する専門資格 暗号資産交換業者でのコンプライアンス、リスク管理、または監査の実務経験 リスクベースアプローチに基づく監査手法の導入経験 歓迎する人物像 会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 スピード感を持って能動的に業務を推進できる方
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