支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連 /スタッフ募集 ※複数名採用
480~750万
外資系生命保険会社
東京都港区
480~750万
外資系生命保険会社
東京都港区
その他金融内部監査
内部監査
金融犯罪関連監査
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室 (スタッフ) 支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連 /スタッフ募集 ※複数名採用 支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。 不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。 具体的には、リーダー・マネージャーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます) 【職務内容】 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営 ・支社コンプライアンス体制構築支援 ・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営 ・適切販売に関する企画・運営・モニタリング ・販売資料審査 ・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング ・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング ・本社内情報連携 など これまで中途で入社された方も他職種からのキャリアチェンジが多いため、コンプライアンス業務経験は不問となります。 ■魅力 ・支社・本社双方の状況を把握しながら、様々な業務を経験することが出来る環境です ・新たな業務を複数立ち上げる予定のため、ゼロから施策づくりに関与できます
【応募必須要件】 社会人経験3年以上で下記いずれかのご経験 ・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験 ・データに基づく課題抽出、分析のご経験 ・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方 ・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等) 【歓迎要件】 ■コンプライアンス関連業務経験 ■金融機関での業務経験 【求める人物像】 ■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方 ■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方 ■コンプライアンス意識の高い方 【PCスキル】 Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験 ■学歴 大卒以上 ■英語力 不問
大学院(法科)、大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、4年制大学、大学院(MBA/MOT)
480万円〜750万円
07時間30分 休憩60分
09:00〜17:30
有 コアタイム (11:00〜15:00)
有 平均残業時間: 20時間
有
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 労災保険
年収: 480万 ~ 750万 (月例給をベースとした額) 月例給、年収ともに、上限については想定残業を含むMAX金額。 ※年収は会社業績および個人のパフォーマンスにより増減あり。 ■残業時間: 20h (ひと月当たり) ※業務状況、繁閑時期に応じて変動あり
東京都港区
在宅勤務 リモートワーク可
他:住宅資金借入利子補給(支給要件あり)、永年勤続表彰、退職金制度、小学校入学前のお子様をお持ちの社員には、小学校就学の年始めにランドセルを贈呈します(在籍要件有り/現物又は購入補助金支給)、結婚・出産祝金、弔慰金など
最終更新日:
1000~2000万
内部監査業務 担当者 業務内容 資産運用会社における第3線として、主に以下の内部監査に関する業務をご担当いただきます。 ≪内部監査業務≫ ■ 内部監査計画に基づく内部統制監査および業務監査(特別監査含む)において監査スタッフとしての各種業務 ■ 内部監査計画の作成立案や内部監査関連プロジェクト(以下に記載)等において内部監査室長を補佐する業務 ≪内部監査体制高度化プロジェクト≫ ■ 内部監査手法(方針、プロセス及び手続き)の確立を企図するプロジェクトへの参画とその業務推進
必要な条件 ■ 経理、法務、リスク管理、コンプライアンス、ITなど内部監査に関連する業務の経験 ■ 社内体制整備・業務企画プロジェクトの推進等に係る業務経験が原則1年以上あり、その経験を活かして組織に貢献したい意欲があること ■ MS Office(Word / Excel / Power Point)のスキル 歓迎される経験・資格 ■ 資産運用会社(特に機関投資家向け)や信託銀行(特に運用資産管理部門)での内部監査経験 ■ 監査法人での監査経験 ■ 低流動性オルタナティブ商品(不動産、PE、インフラ)に係る投資関連の業務経験(投資フロント業務、ミドルバック業務、リスク管理業務等) ■ 英語の文書の読解に抵抗感がないこと ■ 公認内部監査人(CIA)の資格(※入社時に取得されていない場合、入社後2年以内の取得を目指して頂きます。)
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1000万~
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室 (マネージャー) 支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連 /マネージャー募集 ※複数名採用 支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。 不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。 具体的には、リーダーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます) 【職務内容】 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営 ・支社コンプライアンス体制構築支援 ・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営 ・適切販売に関する企画・運営・モニタリング ・販売資料審査 ・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング ・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング ・本社内情報連携 など これまで中途で入社された方も他職種からのキャリアチェンジが多いため、コンプライアンス業務経験は不問となります。 ■魅力 ・支社・本社双方の状況を把握しながら、様々な業務を経験することが出来る環境です ・新たな業務を複数立ち上げる予定のため、ゼロから施策づくりに関与できます
【応募必須要件】 社会人経験10年以上で下記いずれかのご経験 ・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験 ・データに基づく課題抽出、分析のご経験 ・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方 ・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等) 【歓迎要件】 ■コンプライアンス関連業務経験 ■金融機関での業務経験 【求める人物像】 ■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方 ■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方 ■コンプライアンス意識の高い方 【PCスキル】 Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験 ■学歴 大卒以上 ■英語力 不問
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1000万~
営業統括本部 新設チーム 営業本部長支援 / マネージャー募集 ※新設組織のため複数名募集 職務内容 当社のガバナンス強化に向け、支社で対応が難しいリスク案件への直接支援や支社コンプライアンス推進に、複数の支社を取りまとめる営業本部長(本日時点で7営業本部)が個別具体的に関与していくことになります。当該取組みを補完するために、本社に組織を新設します。本部長の高度化する役割を支えるため、リスク管理支援、現場課題への伴走、会議体運営などを担い、営業組織全体の健全性向上に寄与します。 【職務内容】 (1) 営業現場におけるリスク案件の管理、モニタリング ・支社で対応が困難な営業職員に関するリスク情報の収集、整理 ・営業本部長と連携した直接管理支援の計画立案 ・リスクの早期把握、是正に向けたフォローアップ (2) 営業本部長のガバナンス業務サポート ・コンプライアンス推進に関する各種調査、報告書や資料の作成 ・リスク管理状況の可視化(レポーティング、分析) ・支社、本部関連部署との連携業務 (3) 改善施策の企画、運用 ・営業現場のリスク傾向分析に基づく改善案策定 ・再発防止、業務フロー改善の提案と運用支援 ・新制度、ルール定着の推進活動 (4) その他、チーム運営に関する庶務、調整業務および会議体の運営 ■魅力 ・営業本部長と密接に協働し、組織運営と意思決定の中枢に関われること ・リスク管理から会議運営まで幅広い業務を通じ、多面的な専門性を獲得できること ・新設部署の立ち上げメンバーとして、制度づくりや仕組み構築に主体的に関われること ■チーム(ユニット)の機能、ミッション 本チームは、営業統括本部直下の専門組織として、営業本部長のガバナンス機能を最大限に発揮させる役割を担います。支社で対応が難しいリスク案件に対する直接的な管理支援に加え、営業本部長と連携した課題対応や施策推進など、現場に寄り添った幅広いサポートを行います。また、リスク情報の整理、分析を通じた早期発見と再発防止、さらに営業本部長が集う会議体運営を通じ、意思決定の質向上と連携強化を支えることも重要な機能です。これらを通じて営業組織全体の健全性を高め、コンプライアンス文化の定着を推進します。当社がこれからもお客様に経済的保障と心の平和を届けることができ、かつ、お客様からも安心して信頼・信用していただく会社になるために不可欠な部門です。
【応募必須要件】 ■大学卒、大学院卒以上 ■金融機関(銀行、証券、保険等)で実務経験(目安10年以上) ■内部管理、コンプライアンス関連の業務経験 【歓迎要件】 ■支店長経験、支店長補佐経験 ■歓迎資格:特になし 【求める人物像】 ■正確性、責任感、傾聴力がある ■対象者に寄り添いながらも課題を指摘できる ■しがらみに捉われることなく冷静な判断ができる 【PCスキル】 Word:中級程度以上 Excel:中級程度以上 Power point:中級程度以上 Access:尚可 ■学歴 大卒、大学院 ■英語力 不問、尚可
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800~1500万
◤総合商社でグローバルに活躍! J-SOX・内部監査のスペシャリスト人財を募集◢ 内部統制(J-SOX)対応に関する業務全般 - 内部統制の整備・運用および実行支援 - 内部統制の有効性評価の実施・報告 - 改善提言、モニタリング - 不正調査および是正・フォローアップ - 監査法人対応 - 海外往査 など ※将来的には、内部監査や監査高度化に担当範囲の拡大を想定 【おすすめポイント】 ★J-SOXから内部監査、監査企画へとキャリアの幅を広げることが可能です ★海外往査があり、英語力を活かしてグローバルに活躍できる環境です ★将来的に海外駐在の可能性があります
【必須】 ・監査法人での財務諸表監査・内部統制監査の実務経験 (マネージャー経験必須) ・公認会計士(JCPA)資格 ・英語を用いた実務経験 ・ビジネスレベルのExcelスキル 【歓迎】 ・内部統制や内部監査に関するアドバイザリー業務の経験 ・CIA、CFE、CISA等の監査関連の専門資格
国内外でビジネスを展開する総合商社 中期経営計画にて、事業成長とガバナンス強化を掲げ、強固な経営基盤の構築に注力しています
400~800万
【業務内容】 内部統制スタッフとして、IPO準備フェーズにおける内部統制の設計・整備・運用・評価を担っていただきます。 ・会社法・金商法(J-SOX)に基づく内部統制対応 ・3点セット(業務記述書/フローチャート/リスク・コントロールマトリクス)の作成・整備 ・内部統制ルール・規程の策定・運用 ・各部門と連携した業務プロセスの見直し・改善 ・監査法人との調整、資料提供、質疑対応 ・経理業務(N-3〜N-2期は兼任、N-1期より内部統制専任)
- 事業会社での内部統制または内部監査の実務経験(2年以上) - 事業会社での経理経験(2年以上) - 会社法に基づく内部統制監査、または金商法に基づくJ-SOX対応経験 - 基本的な会計・経理知識を有し、経理業務にも一定程度関わったことがある方 - PCスキル(Excel、Word、PowerPoint)を用いた資料作成スキル - 関係部門や監査法人と円滑にコミュニケーションを取れる方
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530~1300万
様々なデジタルツールを活用した、クライアントのバックオフィス(経理・財務等)業務を対象とした自動化を含むプロセス改革支援を行っています。 監査法人が有するナレッジを活用して”あるべき業務プロセス”を構築することで、財務データに信頼性を付与する事が可能となります。 これによりクライアントにおけるバックオフィス業務の最適化を支援します。 具体的には以下の通り ・業務プロセスの自動化 現行プロセスをベースとしたTo Beプロセスの設計 デジタルツールを活用した自動化ワークフローの構築 自動化ワークフロー運用にあたっての課題の識別 ・業務プロセス改革支援(BPR) 自動化で識別された課題の改善 上流プロセスにおける業務改善提案 アウトプットデータのフォーマット見直し 自動化ワークフロー運用にあたっての課題の識別 ・自動モニタリングの設計・構築 データドリブンな不正検知 財務データ分析による異常値の発見 ※ERPパッケージの導入コンサルとは異なります。 ■当該ポジションへ期待すること クライアントと既存業務プロセスへの理解をベースに、あるべき業務プロセスのイメージを共有・明確化するためのディスカッションをリード出来る方を求めています。また、クライアントのプロセス改革を推進するための改善点の洗い出し~イメージに基づいた自動化ワークフローの実現までの一連のサービスをリードいただきたいと考えております。 ■当業務の魅力 DXツールを活用した自動化・高度化支援を通じて、データ利活用によるプロセス改革に関するスキルを身に着け、かつ、デジタルリテラシーの向上を図ることが可能です。 また、監査・内部統制等の知識を活用して数値に信頼性を付与するプロセスを構築することが目的であるため、監査法人や経理部門で培ったスキル・ナレッジが活用出来ます。 ■将来のキャリアパス 今後必須スキルであるデジタルスキルを向上させながら、プロセス改善をリードできるスキルを身に着けることが可能です。 ■PwCビジネスアシュアランス合同会社について PwCビジネスアシュアランス合同会社では、PwCJapan有限責任監査法人と協業してあらたな価値を社会に提供していくために、積極的に新規事業を創出しています。
■必須条件 【プロセスフォーカス人材】 ・業務プロセス改善プロジェクトに関与した経験 ・データ利活用に関するプロジェクトに関与した経験 ・監査・会計・経理に関する業務経験(簿記3級程度) ・内部統制の整備・運用に関する業務経験 【IT・デジタルフォーカス人材】 ・システム導入の上流工程の経験(要件定義、設計フェーズへの関与) ・データベース周りの要件定義・設計に関与した経験 ・デジタルツール構築に係るプログラミングの経験(言語は問わない) ■歓迎条件 【プロセスフォーカス人材】 ・デジタルツール(Power Query、Power Automate、UiPath、Alteryx、Tableau など)を用いた業務に携わった経験 ・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験(3年以上) 【IT・デジタルフォーカス人材】 ・デジタルツール(Power Query、Power Automate、UiPath、Alteryx、Tableau等)を用いた業務改善・効率化の経験 ・データ解析の経験 ・SIerなどでのシステム導入プロジェクトマネジメント/リード経験 ・管理部門へのシステム導入の経験
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
700~1200万
【会社概要】 <Finatextグループについて> Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。 金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、 オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、 次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。 <スマートプラスについて> Finatextグループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。 BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。 また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。 ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。 今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。 また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。 【業務内容】 持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。 ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。 具体的な想定業務は以下の通りです。 内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等) 内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) 監査役の補助及び監査役との連携 外部監査の委託先組織との連携
■必須スキル: 証券会社での内部監査業務の経験 証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識 ■歓迎スキル: 内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など ■求める人物像: 過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい手法・考え方を柔軟に取り入れることができる方 自ら積極的に手を動かくすことを厭わない方 フラットな組織で柔軟に働くことができる方 問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
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530~1300万
BCM(Banking and Capital Markets)/銀行証券アシュアランス部 【主な業務内容】 ■諸表監査 ・日本基準の諸表監査(商品取引法監査、企業金融監査、各種業法に係る審査、その他) ・海外会計基準の諸表監査(国際会計基準、米国会計基準) ■内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制 ■アドバイザリーサービス ・金融・証券会社に対する各種アドバイザリーサービス(会計基準、内部統制、内部監査、金融規制対応等) ■その他証明業務 *主要クライアント:金融機関(銀行・証券会社) 【BCMの特徴】 ・多様なクライアントを支援し、最先端の金融サービスに関わることができます ・監査業務とアドバイザリー業務の両方を提供しているため、知恵の引き出しおよびキャリアアップにつなげることができます
【必須条件】 ■日本公認会計士資格保持者、米国公認会計士の資格保持者 ■金融機関における勤務経験または、内部監査・監査法人における監査経験 【歓迎条件】 □英語力(ビジネルレベルの英語力であれば尚可)
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
600~800万
不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」を中心として拡大している当社にて、内部監査室長として体制の構築から業務全般をお任せします。 ■内部監査関連(内部監査計画立案~実施、内部監査報告書の作成) ■内部統制関連(J-SOX、監査法人対応等) ■代表取締役、監査役および監査法人との協力・連携 ■上記に付随するその他の業務 ※当社業務に係る主な法令:金融商品取引法、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法 他
【必須】■金融商品取引業者での内部監査業務のご経験 ■不動産業、金融業界での業務経験もしくは知見
不動産クラウドファンディングを主軸にアセットマネジメント、オフィス賃貸仲介、プロパティマネジメント(不動産管理)など幅広い事業を展開する総合不動産企業
650~800万
・法務業務 ・内部統制業務 ・監査業務 ・取引先等の財務分析
必須要件 法務業務または内部統制業務経験者 歓迎/尚可 ・上場企業での法務または内部統制業務経験者 ・監査業務経験者 ・財務分析(与信)業務経験者 ・マネジメント経験者 【求める人物像】 ・論理的に考え、筋道立てて説明できる人 ・コミュニケーション能力が高い人 ・ビジネス理解がある人 ・事実を丁寧に掘り下げられる人 ・中立性、客観性を保てる人 ・法律知識を学び続けられる人
~創業75年以上の歴史を持つ歴史と信頼のある建材メーカー~ 超高層ビル、マンション、戸建住宅向けの鋼製下地材(天井・壁・床)をはじめ、フロアシステムやアルミ建材、換気製品など、幅広い分野で製造、販売、施工を行っています。 近年では耐震製品やエコ、省エネ関連の商品も取り扱っています。