内部監査/年収700万円 〜 1000万円
700~1000万
アスエネ株式会社
東京都港区
700~1000万
アスエネ株式会社
東京都港区
内部統制
内部監査
【主な業務内容】 同社の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。同社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。 経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。 【業務内容】 ・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施 ・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善 ・各種規程、マニュアルの作成、改訂 ・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般 ・被監査部門への改善フォローアップ ・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施 ・その他内部監査業務に付随する事務業務
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません) ・内部監査またはJ-SOX評価の経験 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 ・システムまたはセキュリティ監査の経験
大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
700万円〜1,000万円
09:00-18:00 (実働8時間:休憩1時間)
内訳:完全週休2日制、祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
■想定年収:700万円 〜 1000万円 ① 月給:58.3万円~ ② 固定残業手当(時間外労働の有無にかかわらず、45時間分の時間外手当として支給) ③ 45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
東京都港区
105-0001 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階 ※週1日の在宅勤務が可能
リモートワーク可 服装自由 出産・育児支援制度 社員食堂・食事補助
・CO₂排出量の算定・可視化・削減・報告を支援するクラウドサービス「ASUENE」の提供 ・サプライチェーン全体の環境・ESGデータ管理・評価プラットフォームの運営 ・GX・ESG人材向けの転職・採用支援サービス「ASUENE CAREER」の運営 ・カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」による排出権取引支援 ・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証およびアドバイザリーサービスの提供
最終更新日:
500~1500万
【職務内容】 MUFGサイバー関連業務として、MUFGサイバーセキュリティ担当部署からの依頼に対応いたします。 【具体的には】 ・脆弱性管理 ⇒週に2回の定例タイミングと、緊急等の定例外タイミングで、 各社製品ベンダーの脆弱性情報を取りまとめ、アコムグループへ 展開を行います。 期日通りに脆弱性の対応が完了するかまでをトラッキングします。 ・Webアセット探索管理 ⇒あらかじめMUFGへ情報を渡しているアコムグループ所管のWebアセットについて、 MUFGからのインターネット経由での情報探索により能動的に見つかった 残存している脆弱性や設定不備等に関する是正依頼をアコムグループへ展開します。 ・その他MUFGサイバー関連施策 ⇒MUFGのサイバーセキュリティ担当部署と連動するポジションになりますので、 新規施策の依頼が来ることもあります。 基本的にはその内容を咀嚼してから、自分たちで回答可能なものはMUFGへ回答、 回答しきれないものはシステム部内や各子会社へ必要に応じてヒアリングを行います。 ・サイバー関連訓練の企画~実施 ⇒アコムCSIRTメンバーへの啓蒙や、金融ISAC主催の合同演習に参加して 自社のサイバーセキュリティ対応の質や意識を高めていきます。(求人ID:391990)
【必須】 システム運用経験2年以上
◆ローン・クレジットカード事業 ◆信用保証事業 ◆海外金融事業
400~900万
【仕事の内容】 ワーカー数1,340万人を超える国内最大級のスキマバイトアプリ「タイミー」を運営する同社にて、全社横断的なガバナンス体制の構築・運用をお任せします。 社員数1,600名を超え、組織が急拡大する今、あらゆるリスクを未然に防ぐ枠組み作りが急務です。 ▼内部監査の企画・実施・フォローアップ: 内部統制監査、規定準拠性監査、Pマーク監査など。 ▼個人情報保護体制の強化: リスク&セキュリティチームと連携し、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の運用・改善、委員会運営、社内教育、インシデント管理をリード。 ▼その他: 内部監査室における付随業務(IT以外のエリアがメインとなります)。 【仕事の魅力】 ▼経営に近い環境: 社長直下の組織であるため、経営層の視点を持ちながら、スピード感を持って業務を遂行できます。 ▼一気通貫の経験: 慣れてきた後は、監査の企画から実施までをまるごと担当可能。単なるチェック業務に留まらないやりがいがあります。 ▼グローバルな視野: 海外展開もスタートしており、急成長企業ならではのダイナミックなフィールドで専門性を磨けます。 【働き方】 ▼柔軟なスタイル: フレックスタイム制(コアタイム11:00〜15:30)を導入しており、リモート勤務も可能です。 ▼休暇制度の充実: 年次有給とは別に、入社初日から付与される「リラックス休暇」など、心身をリフレッシュしながら働ける環境が整っています。
◆必須経験・スキル ・内部監査の実務経験(2年以上) ・個人情報保護、プライバシーマーク(Pマーク)関連業務への強い興味・関心 ◆歓迎経験・スキル ・成長中スタートアップやIT業界での監査経験 ・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の構築・運用経験 ・社内外のステークホルダーと円滑に合意形成ができる調整力
スキマバイトアプリ「タイミー」の運営 「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに、労働力不足の解消と個人の多様な働き方を支援。
900~1210万
【内部監査部の役割】 ・内部監査部Mission:グローバル大のエネルギー変革を支える信頼基盤の構築 ・業務執行組織による内部統制の枠組み・ルール・業務プロセスやその運用状況などを独立した立場で評価し、CEO等へ報告することにより、グローバル企業レベルかつCEO等のリスクマネジメント目線に基づく監査を提供 【業務内容】 ・業務監査計画の立案、結果の取りまとめ ・業務監査の実施(主任監査人および補佐監査人として、事前調査、監査調書の作成、監査実施、監査報告書作成、是正のフォローアップ、これら工程の管理) ・関係箇所への情報提供、内部統制強化に向けた関係各所との調整等 ・監査品質評価 ・その他(業務監査の各種プログラムの改良・カスタマイズ)
・内部監査に関する知識/内部監査の独立性や役割、監査手法について理解していること(実務経験3年以上) ・ビジネスレベルの英語力(読み書き必須、会話尚可、TOEIC700点以上) ・学歴:大学卒業以上
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750~1200万
仕事内容 多角的事業展開をしている急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応
【必須】 以下いずれか -監査法人での勤務歴(5年以上) -内部統制や監査対応等の実務経験(5年以上) 【歓迎】 ・公認会計士資格保有者 ・成長意欲のある方、新しい事にチャレンジしてみたい方
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700~850万
◎内部監査室では、内部監査計画の策定・実施・報告、海外子会社監査を担当しており、全社統制・業務プロセス・IT統制を含む内部統制の整備と評価を行っています。 ■内部監査業務として計画の作成,業務監査実施,監査調書及び報告書作成、報告、フォローアップ■J-SOX関連業務として,内部統制の構築・評価,監査法人対応等■取締役会等への報告■監査役や監査法人との連携■リスクコンプライアンス委員会とのコミュニケーション実施■内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかるIPO準備に関する業務■内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかる各部門とのコミュニケーション実施 他
【必須】■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における監査経験(3年以上)をお持ちの方 以下のいずれかの資格を保有していること:CPA(日・米国)、CIA(公認内部監査人)、QIA(内部監査士) 【歓迎】日常会話レベル以上の英語力(TOEIC700点以上程度) 【求める人物像】 ■IPO準備会社で内部監査・JSOX体制の構築に取り組んでいきたい方 ■内部監査室長として裁量を持って働きたい方 ■グローバルな環境で働きたい方 ■社内コミュニケーションを大切にする方
クラウド認証サービス「CloudGate UNO」の開発から販売まですべて自社で行っています https://www.cloudgate.jp/
800~1000万
【ポジション】 内部監査室リーダー 【業務内容】 ミスミグループ全体の内、国内外のグループ会社の内部監査およびJ-SOX評価を担当します。 (1)国内外グループ会社に対する内部監査の実務 (2)J-SOX(内部統制)評価業務の実施(日本語、英語) (3)監査資料作成、会議運営、改善フォロー ※出張あり(数日~1週間程度)
【必須】 (1)内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問) (2)基本的な会計・業務プロセス理解 (3)課題を整理し、文書化できる能力 【歓迎】 (1)事業会社での経験 (2)CIA、CISA等資格取得への意欲 (3)英語、外国語を用いた業務経験
世界の製造業を支える同社では自動車や家電製品をはじめ、様々な製品を製造するための「工程に必要な部品」を企画開発し、カタログ・ECサイト販売をしている商社です。顧客の設計、調達、組立~生産までのあらゆる業務シーンの非効率を解消するためメーカー事業、流通事業を活用した商品を開発し提供しています。
490~700万
◆企業概要 ・「日本経済に流れを」をミッションに掲げる、急成長中のAI×SaaS企業です。 ・DX、メディア、HRの3領域で、大手企業の課題を解決するサービスを展開。 ・設立以来、圧倒的なスピード感で事業を拡大し、将来的なIPOを目指しています。 ・専門人材の知見と最先端テクノロジーを掛け合わせ、社会の仕組みをアップデート。 ・多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが集う、刺激的な環境です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・多種多様な契約書の審査・作成・交渉など、各事業部のリーガル支援を遂行。 ・新規事業立ち上げや新プラン策定時における、法的リスク検討と代替案の提示。 ・IPOを見据えた社内規程の整備や、バクラク等を活用したフローの構築・運用。 ・部長(弁護士)と共に、上場に耐えうる強固な法務ガバナンス体制を構築。 ・現場と連携し、単なる実務対応に留まらない「仕組み作り」そのものを主導。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・IPO準備に伴う、全社的な法務コンプライアンス体制のゼロからの再構築。 ・AIやSaaSの新サービスリリースに合わせた、契約スキームの設計と法規対応。 ・業務効率化を目指した、リーガルテック導入や法務相談ワークフローの最適化。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅圧倒的な裁量権:既存の枠組みに縛られず、自らの提案で法務フローを改善。 ✅キャリアの加速:急成長中の多角化事業に触れ、短期間で幅広い経験を積める。 ✅高水準な環境:弁護士資格を持つ上長や優秀な層と、高い視座で切磋琢磨。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・「AI×専門人材」という独自の武器で、既存産業のオペレーションを劇的に改善。 ・ハイブリッド勤務や各種手当など、個人のパフォーマンスを最大化する柔軟な風土。 ・IPOを本気で目指す「今」だからこそ味わえる、組織の急成長と変化のダイナミズム。
・企業法務経験が1年以上ある方
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1000~1200万
【募集背景】 会社の最注力事業であるセキュリティ領域の組織強化に向けて、上流から構築までを牽引する人財を募集します。 【職務内容】 セキュリティコンサルタントとして、お客様の経営陣から社員までを対象としたセキュリティロードマップの立案や、サイバーセキュリティ対策に関わるプロジェクトの推進、新ソリューションの企画・開発を担います。 【具体的には】 ・セキュリティリスクアセスメントおよび対策ロードマップの策定 ・マルウェア対策やネットワークセキュリティ対策の提案および構築 ・お客様CSIRTの構築支援や運用支援 ・アライアンスパートナーとの共同商品開発や販売支援 ・ゼロトラスト型ネットワーク(SASE)やMSS等の最先端ソリューションの提供(求人ID:411410)
【必須要件】 ・サイバーセキュリティ領域のコンサルティング、導入のご経験 ・ネットワークの基本的知識およびサイバー攻撃の手段を理解し、その対策を業務で実施したご経験 【歓迎要件】 ・セキュリティリスクアセスメント業務の経験 ・ゲートウェイセキュリティの経験 ・エントポイントセキュリティの経験 ・CSIRT業務の経験 ・ネットワーク全般の経験 ・パブリッククラウドネイティブなセキュリティ機能の経験 ・上記製品、業務を中心とした案件の提案からPMなどの実施経験または商品企画業務経験
同社はNTTデータおよび日本総研のグループ企業です。日本総研時代より金融・公共・産業といった、幅広いフィールドで培ってきた高度な技術と業務ノウハウを基軸に、NTTデータグループの総合力を加えることで、機動性、専門性をさらに高めたソリューションを提供しています。
495~594万
内部監査業務を統括していただき、親会社監査・全社監査・改善フォローまで、年間を通じて監査サイクル全体をリードしていただきます。【詳細】■年間監査計画の立案・推進(プレ監査、内部監査、自主監査の実施) ■親会社監査への対応(事前資料準備、監査当日の対応、改善計画の依頼・回収・進捗管理) ■業務監査・コンプライアンス監査の実施(ヒアリング、資料確認、指摘事項整理、改善提案、監査レポート作成) ■四半期ごとの業務プロセス検査対応(会計・経理規程に基づく運用確認) ■内部統制の整備・文書化支援(規程・手順書の整理、リスク管理の助言) ■監査室運営業務(監査資料管理、スケジュール調整、親会社向け報告)
【必須】内部監査のご経験※専任でなく、他業務と並行して内部監査を担当していた経験でも可 ■月次残業時間:ほぼ定時帰宅。内部監査期間中であっても、月10~15時間程度の残業が発生するのは年2か月程度 ■監査体制:本社を含む4拠点を対象とした、月2拠点ずつの計画的な現地監査 ■引継ぎ体制:管理部長が元内部監査室長のため、随時相談可能な体制有
大手アパレル通販企業の物流・在庫管理をはじめ、通販運営業務を総合的に支援するフルフィルメントサービスを提供 ■ECFactoryを中心としたフルフィルメント事業を展開■在庫一元管理システム「ALIS」及びWMS「ONE」を自社開発■コンサルティング
550~1150万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓IR・サステナビリティ推進部にて、GHG排出量(Scope1,2)の算定および第三者保証取得対応。 ✓会計監査の観点を踏まえた、GHG算定に係る社内基準の精緻化。 ✓GHG算定プロセスにおける内部統制(J-SOX的視点)の体制構築と関連部門との調整。 ✓算定データの社内検証および、第三者保証機関による監査へのフロント対応。 ✓サステナビリティに関わる他分野(環境・社会課題等)の開示品質向上施策。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル拠点を含めたGHG排出量算定データの収集・検証プロセスの自動化・効率化。 ✓法定開示(有価証券報告書等)を見据えた、非財務情報の内部統制報告制度への準拠対応。 ✓第三者保証機関との協議を通じた、保証範囲の拡大および開示信頼性の向上プロジェクト。
必須条件(MUST) ※下記いずれかのご経験 ✓監査法人における監査業務、または監査品質管理業務。 ✓経理部門での内部統制経験、または社内会計方針・基準策定の経験。 ✓第三者保証機関でのGHG保証、またはGHG算定アドバイザリー経験。 ✓東証プライム企業でのGHG算定業務や内部統制整備の経験。 歓迎条件(WANT) ✓英語でのビジネスメール対応経験。 ✓周囲を巻き込み、新しい体制構築を推進できるコミュニケーション能力。
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