【スターゼン株式会社】海外監査/東証プライム上場の食肉専門商社/年休122日/福利厚生充実/品川
500~600万
スターゼン株式会社
東京都港区
500~600万
スターゼン株式会社
東京都港区
内部監査
■業務内容 ・内部監査業務全般(主に海外監査)*海外出張有 ①海外拠点の不正行為防止、リスク状況の把握と改善活動 ②海外拠点向け内部監査手続書等の基盤整備 ③各拠点へ業務効率化やリスク低減に資する提言 ④国内での内部監査業務支援 等
■歓迎 以下項目どれか一つでも有ること。 ・監査経験 ・ビジネスレベルの英語能力(例:TOEIC700点以上等) ・海外での監査ノウハウ、経験がある方・分析力、コミュニケーション能力、問題解決能力、客観性、独立性のある方 ・内部監査士 ・公認内部監査人(CIA) ・簿記2,3級 ・食肉ビジネス、或いは管理系業務の経験
6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
500万円〜600万円
一定額まで支給
08時間00分 休憩60分
08:00〜17:00 残業月平均 ・通常:約月10時間 ・繁忙期:約月15時間
無
有 平均残業時間: 10時間
122日 内訳:完全週休2日制、土曜 祝日 日曜
・特別休暇(結婚/忌引/配偶者出産/産前産後/羅災等) ・生理休暇 他
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
・月額:30~40万円(地域手当含む) ※別途残業代が全額支給されます。 ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(7月/12月) ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ・一般社員~主任クラスモデル年収:750万(月給45万、室長登用時、40歳)
有
東京都港区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
時短制度
有 ・借り上げ社宅制度
・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・深夜勤務手当 ・休日勤務手当 ・役職手当(チームリーダー、管理職) ・家族手当 ・単身赴任手当 他 ・借り上げ社宅制度 ・社員持株会 ・確定拠出年金制度 ・財形貯蓄 ・各種団体保険(生命・医療等) 他
2回〜
食肉の加工・販売、食肉製品・食品の製造・販売等
プライム市場
最終更新日:
360~600万
■募集背景 <第二創業期を共につくるコアメンバーの募集> 今回募集するのはコーポレート部門の中核メンバー。 総務、労務、法務、経理、財務、情報システム、内部監査と 様々なロールがあるコーポレート部門にて法務のスペシャリストを募集しております。 今回、法務のスペシャリストとしてあなたをお迎えすることで、 急成長する組織の土台を下支えするコーポレート部門の基盤をより強固にし、 専門性の高い組織づくりを加速させたい考えです。 ■職務概要 【具体的には】 <入社後まずは> 先輩・上司と一緒に仕事を進めるOJTを通じて、徐々に仕事を覚えていきます。 まずは法務の業務を中心にお任せしますが、 意欲や志向次第では、その他の管理部門の業務にも幅広く携わることができます。 <主な仕事内容> ◆法務 法令関係重要文書(契約、届出書等)の審査 各種法令に関する調査、関係者との折衝、社内指導等 株主総会、株式、社債等に関する事項 稟議書、申請書等重要文書の処理 規程類の制定、改廃、管理
【必須条件】 ◆事業会社で月20件以上の和文契約書審査経験(2年以上)
ITコンサルティング ・企業のIT戦略立案支援(長期IT計画策定、アーキテクチャ設計支援など) ・ITシステム導入・運用支援、コスト最適化支援など ビジネスプロセスコンサルティング ・マーケティング、営業、人事などビジネスプロセスの改善支援 ・組織運営や業務改革の企画・実行支援 デジタルコンサルティング ・データプラットフォーム構築支援、AI・機械学習活用支援 ・クラウド移行やDX推進支援 新規事業立ち上げ支援 ・新サービス企画・事業化支援
500~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外の事業部門、ミドル・バック部門に対する監査業務の遂行 ✓監査業務を通じた内部統制評価およびコンサルティング機能の提供 ✓財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)の実施 ✓監査品質向上のための部内プロジェクトへの参画 ✓監査委員会の事務局業務および監査情報の連携業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓不正監査の強化やグループ独自基準による会計監査の専門性向上プロジェクト ✓現状の内部統制システムをベストプラティスに照らして評価するアセスメント業務 ✓組織力向上のための監査手法の標準化・高度化(経営監査への発展)
必須条件(MUST) ✓事業会社での監査実務経験、または監査法人等での外部監査・コンサル経験 ✓経理、法務・コンプライアンス部門等での内部統制関連業務の実務経験 歓迎条件(WANT) ✓CIA、CISA、CFE、公認会計士、USCPA、税理士、弁護士等の有資格者(一部合格可) ✓組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験がある方
-
1000~1500万
【職務内容】 <OTセキュリティコンサルタント> 具体的な職務内容としては、製造業のお客様のOT系システムに対して以下のようなセキュリティコンサルティングを実施していただきます。 ・制御システムのセキュリティアセスメントサービス(リスク可視化、リスク評価) ・制御システムのセキュリティ脅威への対策、セキュリティ監査基準への対応支援 ・制御システムのセキュリティ戦略/ロードマップ策定 ・制御システムのセキュリティポリシー/ガイドライン策定 ・制御システムへのセキュリティ対策のデリバリー推進(PM支援/メンバー) 以上に加えて、我々は新設組織でもあるため、事業戦略、ソリューション開発など企画・推進、そして事業拡大のため新規顧客の獲得、提案、プロジェクト化を担っていただく事も想定しています。なお、プロジェクト状況によっては、ITシステムへのセキュリティコンサルティングも担当していただきます。(求人ID:212379)
【必須】 ・OTに対するセキュリティの実務経験(コンサルティングファーム、SIer、事業会社などにて) セキュリティの最新状況や関連するサービス・テクノロジーについて幅広い知識・理解だけでなく、可用性の重視など制御システムを運用するお客様特有の事情に応じた最適な評価方法を論理的に導き出す力が必要です。また、お客様と円滑なコミュニケーションを行うスキル、お客様の現場担当に伝わる表現・対話スキルも必要になります。 【歓迎】 ・「IEC62443」「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」など、OTセキュリティ向けのフレームワーク、ガイドラインに関する知識をお持ちである方。 ・制御システムに対するセキュリティ提案からクロージングの経験がある方。 ・生産管理システム/サプライチェーンマネジメントシステムなどの構築経験がある方。 ・制御システム関連のインフラシステム構築/運用経験のある方。
【東証プライム上場、日本初のITコンサルティングファーム】 本物のITコンサルティングとは、お客様の未来のあるべき姿を、お客様と共に考え、ビジネスとシステムを同時にデザインしながら、競争優位性のある戦略的な仕組みを構築することであると私たちは考えます。経営とITを本質から理解し、企業の経営や業務の改革に向けた最適解を、お客様と共に創り上げていくこと。さらに、革新が続くIT分野で、永遠のチャレンジャーであり続けることが、フューチャーのビジネススタイルです。
500~1500万
【職務内容】 MUFGサイバー関連業務として、MUFGサイバーセキュリティ担当部署からの依頼に対応いたします。 【具体的には】 ・脆弱性管理 ⇒週に2回の定例タイミングと、緊急等の定例外タイミングで、 各社製品ベンダーの脆弱性情報を取りまとめ、アコムグループへ 展開を行います。 期日通りに脆弱性の対応が完了するかまでをトラッキングします。 ・Webアセット探索管理 ⇒あらかじめMUFGへ情報を渡しているアコムグループ所管のWebアセットについて、 MUFGからのインターネット経由での情報探索により能動的に見つかった 残存している脆弱性や設定不備等に関する是正依頼をアコムグループへ展開します。 ・その他MUFGサイバー関連施策 ⇒MUFGのサイバーセキュリティ担当部署と連動するポジションになりますので、 新規施策の依頼が来ることもあります。 基本的にはその内容を咀嚼してから、自分たちで回答可能なものはMUFGへ回答、 回答しきれないものはシステム部内や各子会社へ必要に応じてヒアリングを行います。 ・サイバー関連訓練の企画~実施 ⇒アコムCSIRTメンバーへの啓蒙や、金融ISAC主催の合同演習に参加して 自社のサイバーセキュリティ対応の質や意識を高めていきます。(求人ID:391990)
【必須】 システム運用経験2年以上
◆ローン・クレジットカード事業 ◆信用保証事業 ◆海外金融事業
400~900万
【仕事の内容】 ワーカー数1,340万人を超える国内最大級のスキマバイトアプリ「タイミー」を運営する同社にて、全社横断的なガバナンス体制の構築・運用をお任せします。 社員数1,600名を超え、組織が急拡大する今、あらゆるリスクを未然に防ぐ枠組み作りが急務です。 ▼内部監査の企画・実施・フォローアップ: 内部統制監査、規定準拠性監査、Pマーク監査など。 ▼個人情報保護体制の強化: リスク&セキュリティチームと連携し、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の運用・改善、委員会運営、社内教育、インシデント管理をリード。 ▼その他: 内部監査室における付随業務(IT以外のエリアがメインとなります)。 【仕事の魅力】 ▼経営に近い環境: 社長直下の組織であるため、経営層の視点を持ちながら、スピード感を持って業務を遂行できます。 ▼一気通貫の経験: 慣れてきた後は、監査の企画から実施までをまるごと担当可能。単なるチェック業務に留まらないやりがいがあります。 ▼グローバルな視野: 海外展開もスタートしており、急成長企業ならではのダイナミックなフィールドで専門性を磨けます。 【働き方】 ▼柔軟なスタイル: フレックスタイム制(コアタイム11:00〜15:30)を導入しており、リモート勤務も可能です。 ▼休暇制度の充実: 年次有給とは別に、入社初日から付与される「リラックス休暇」など、心身をリフレッシュしながら働ける環境が整っています。
◆必須経験・スキル ・内部監査の実務経験(2年以上) ・個人情報保護、プライバシーマーク(Pマーク)関連業務への強い興味・関心 ◆歓迎経験・スキル ・成長中スタートアップやIT業界での監査経験 ・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の構築・運用経験 ・社内外のステークホルダーと円滑に合意形成ができる調整力
スキマバイトアプリ「タイミー」の運営 「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに、労働力不足の解消と個人の多様な働き方を支援。
900~1210万
【内部監査部の役割】 ・内部監査部Mission:グローバル大のエネルギー変革を支える信頼基盤の構築 ・業務執行組織による内部統制の枠組み・ルール・業務プロセスやその運用状況などを独立した立場で評価し、CEO等へ報告することにより、グローバル企業レベルかつCEO等のリスクマネジメント目線に基づく監査を提供 【業務内容】 ・業務監査計画の立案、結果の取りまとめ ・業務監査の実施(主任監査人および補佐監査人として、事前調査、監査調書の作成、監査実施、監査報告書作成、是正のフォローアップ、これら工程の管理) ・関係箇所への情報提供、内部統制強化に向けた関係各所との調整等 ・監査品質評価 ・その他(業務監査の各種プログラムの改良・カスタマイズ)
・内部監査に関する知識/内部監査の独立性や役割、監査手法について理解していること(実務経験3年以上) ・ビジネスレベルの英語力(読み書き必須、会話尚可、TOEIC700点以上) ・学歴:大学卒業以上
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700~850万
◎内部監査室では、内部監査計画の策定・実施・報告、海外子会社監査を担当しており、全社統制・業務プロセス・IT統制を含む内部統制の整備と評価を行っています。 ■内部監査業務として計画の作成,業務監査実施,監査調書及び報告書作成、報告、フォローアップ■J-SOX関連業務として,内部統制の構築・評価,監査法人対応等■取締役会等への報告■監査役や監査法人との連携■リスクコンプライアンス委員会とのコミュニケーション実施■内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかるIPO準備に関する業務■内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかる各部門とのコミュニケーション実施 他
【必須】■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における監査経験(3年以上)をお持ちの方 以下のいずれかの資格を保有していること:CPA(日・米国)、CIA(公認内部監査人)、QIA(内部監査士) 【歓迎】日常会話レベル以上の英語力(TOEIC700点以上程度) 【求める人物像】 ■IPO準備会社で内部監査・JSOX体制の構築に取り組んでいきたい方 ■内部監査室長として裁量を持って働きたい方 ■グローバルな環境で働きたい方 ■社内コミュニケーションを大切にする方
クラウド認証サービス「CloudGate UNO」の開発から販売まですべて自社で行っています https://www.cloudgate.jp/
700~1000万
【主な業務内容】 同社の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。同社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。 経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。 【業務内容】 ・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施 ・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善 ・各種規程、マニュアルの作成、改訂 ・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般 ・被監査部門への改善フォローアップ ・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施 ・その他内部監査業務に付随する事務業務
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません) ・内部監査またはJ-SOX評価の経験 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 ・システムまたはセキュリティ監査の経験
・CO₂排出量の算定・可視化・削減・報告を支援するクラウドサービス「ASUENE」の提供 ・サプライチェーン全体の環境・ESGデータ管理・評価プラットフォームの運営 ・GX・ESG人材向けの転職・採用支援サービス「ASUENE CAREER」の運営 ・カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」による排出権取引支援 ・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証およびアドバイザリーサービスの提供
800~1000万
【ポジション】 内部監査室リーダー 【業務内容】 ミスミグループ全体の内、国内外のグループ会社の内部監査およびJ-SOX評価を担当します。 (1)国内外グループ会社に対する内部監査の実務 (2)J-SOX(内部統制)評価業務の実施(日本語、英語) (3)監査資料作成、会議運営、改善フォロー ※出張あり(数日~1週間程度)
【必須】 (1)内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問) (2)基本的な会計・業務プロセス理解 (3)課題を整理し、文書化できる能力 【歓迎】 (1)事業会社での経験 (2)CIA、CISA等資格取得への意欲 (3)英語、外国語を用いた業務経験
世界の製造業を支える同社では自動車や家電製品をはじめ、様々な製品を製造するための「工程に必要な部品」を企画開発し、カタログ・ECサイト販売をしている商社です。顧客の設計、調達、組立~生産までのあらゆる業務シーンの非効率を解消するためメーカー事業、流通事業を活用した商品を開発し提供しています。
1000~1400万
【ポジション】 内部監査室ディレクター 【業務内容】 ミスミグループ全体の内、国内外のグループ会社の内部監査およびJ-SOX評価を担当します。 (1)国内外グループ会社に対する内部監査の企画・実施・報告 (2)J-SOX(内部統制)評価業務の統括(全社統制/業務プロセス/決算財務/IT)実施(日本語、英語) (3)チームマネジメント、メンバー育成、監査品質管理
【必須】 (1)事業会社または監査法人等での内部監査、またはJ-SOX評価の実務経験 (2)法務、ファイナンス、ITなど内部統制に関連した実務経験 (3)マネジメント経験(人数規模問わず) (4)内部統制・リスク管理に関する基礎知識 (5)関係部門と円滑にコミュニケーションできる能力 【歓迎】 (1)グローバル企業での監査経験 (2)会計・ファイナンス、IT領域での実務経験 (3)CIA、CISA、CPA等の資格 (4)英語を用いた業務経験
世界の製造業を支える同社では自動車や家電製品をはじめ、様々な製品を製造するための「工程に必要な部品」を企画開発し、カタログ・ECサイト販売をしている商社です。顧客の設計、調達、組立~生産までのあらゆる業務シーンの非効率を解消するためメーカー事業、流通事業を活用した商品を開発し提供しています。