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エージェント求人

bitFlyer/内部統制(マネージャー/メンバー)

600~1000

株式会社bitFlyer

東京都港区

職務内容

職種

  • 内部統制

  • 内部監査

仕事内容

  • J-SOX対応
  • 内部統制
  • 内部監査
  • コンプライアンス
  • 開発
  • 監査
  • システム監査
  • プロセス設計

■概要・業務内容: 【募集背景】 急速に事業拡大を続けるbitFlyerグループでは、J-SOX対応をはじめとした内部統制体制の整備と運用の両輪が追いついていません。特に、単なるテスト運用にとどまらず、以下の“仕組みづくり”を一気通貫でドライブできる体制が急務です。 bitFlyerのガバナンス基盤を「作る」「動かす」「育てる」を一気通貫で担い、組織の持続的成長を支えるキーパーソンとしてご活躍ください。 【業務内容】 ■社内規程・マニュアルの整備・改廃 ■会議体(ガバナンス会議/審議会等)の立ち上げ・運営支援 ■業務プロセス設計・改善 ■グループ(国内外子会社含む)における内部統制フレームワークの構築・維持 変更の範囲:全ての業務への配置転換あり

求める能力・経験

  • 内部監査
  • コンプライアンス
  • 開発
  • 監査
  • システム監査
  • 課題設定
  • プロジェクト
  • コンサルティング業務

■必須要件(スキル/経験等): ■大卒以上 ■(経営企画等の部署において)コーポレートガバナンスに関する業務経験若しくはそれに準じる経験 ■(監査法人やコンサルティングファームにおいて)コーポレートガバナンスに関するプロジェクトの経験 ■歓迎要件(スキル/経験等): ■内部監査の実務経験 ■監査法人またはそれに準ずる会社での勤務経験 ■公認システム監査人(CSA)資格 ■公認内部監査人(CIA)資格 ■社内横断的なプロジェクトの参画経験 ■金融機関等におけるシステム監査の実務経験 ■暗号資産交換業での実務経験 ■求める人物像: 責任あるプロフェッショナル集団 bitFlyerは日本・US・EU 3つの拠点で1兆4000億円を超えるお客様の資産を預かり、その取引を支えています。(2025年10月時点) 変化の多い市場の中で信頼性が求められるシステムの開発は、難しく、責任とやりがいのある仕事です。 私たちはこの重責を果たすプロフェッショナル集団でありたいと思っています。 共に次の時代の金融を形作っていきましょう。 ・コンプライアンスを遵守する姿勢 ・bitFlyerのミッション・バリューに共感できる方 ・熱意があり、誠実な方 ・スピード感を持って変化に柔軟に対応できる方 ・ロジカルなコミュニケーションが出来る方 ・課題設定力、課題解決力、実行力のある方

勤務条件

雇用形態

給与

600万円〜1,000万円

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都港区

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【東京/中野】財務経理スペシャリスト/プロジェクト推進/レオパレス/業界トップクラス有給取得率!

    700~850

    • 離職率/定着率
    • プロジェクト
    • 会計
    • 経理
    • 教育
    • 監査
    • 会計監査
    • 内部統制監査
    • 業務監査
    • プロジェクト推進
    • プロジェクト全体PMO
    • 決算処理
    • 決算書作成
    • 決算作成
    • 年次決算取りまとめ
    • 月次決算取りまとめ
    • 連結事業決算
    • 外部折衝
    • 顧客折衝
    • 関係者間折衝
    • PMO
    • 内部統制
    • マネージャー
    • シニアマネージャー
    株式会社レオパレス21東京都中野区
    もっと見る

    仕事内容

    \\こんな方におすすめのポジションです!// ・監査法人でルーティンになってしまっていて閉塞感感じる方 ・監査法人から変わった視点で仕事をしていきたいと感じる方 ・課題に対して、コンセンサスを取りながら、スピード感をもって解決していきたいと感じる方 会社の変革期に携わる、大きな醍醐味がございます! CAO(最高総務責任者)直下で幅広く会計業務に携わった業務を担っていただきます! 当社では業績の回復に伴い、再び人員増大フェーズに入っております。 0からプロジェクトや会計業務のコーディネート、決算に並行して当社グループ会社に関わるプロジェクトの推進を行っていただきます。 ■業務内容: ・タスクフォースのためにCFO室付きでJSOXの対応 ・決算のために監査法人との折衝 ・決算業務として経理メンバーのとりまとめ ■働き方: ・全社的に残業を推奨しておらず働きやすい環境が整っております。 ・私有車通勤可能 ※条件を満たせばガソリン代一部支給 ・風通しが良く、下請けとも関係良好、社内の先輩は教育的で質問もしやすい環境です。 ・入社後ギャップ等の悩みを感じたらすぐに相談ができる定着支援ツールを導入し、中途入社者へのフォロー体制を確立。 ■当社について: ◎従業員約5000名規模のプライム市場上場企業 ◎「健康経営優良法人」に8年連続で認定 ◎ハタラクエール2024(福利厚生表彰・認証制度)にて、 「福利厚生推進法人」に2年連続認証 ◎東京都「心のバリアフリー」好事例企業に認定 ■魅力ポイント: ・2期連続のベースアップ(各期2万円の引き上げ) ・全社平均時間外労働時間(2024年3月期):16.4h ・離職率(2024年3月期):9.0% ※レオパレス本体離職率:7.5% ・年次有給取得率(2024年3月期):80.5% ※2024年4月掲載の東洋経済新聞にて『有給休暇の取得率の高い200社のランキング』で71位にランキング(不動産業界トップクラス)

    求める能力・経験

    ■必須条件: ・公認会計士資格をお持ちの方 ・会計上の論点をディスカッションできるような経験をお持ちの方 ■歓迎条件: ・監査法人でシニアマネージャーのご経験をお持ちの方

    事業内容

    レオパレス21の賃貸住宅管理戸数は全国で管理戸数約55万戸。 単身者向け物件の管理戸数では業界NO.1を誇ります。 初期費用の負担を軽減した「賃貸契約」と月単位で家具・家電付きのお部屋を利用できる「マンスリー契約」を展開し、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせたプランをご用意。 また、トラブル時のサポートはもちろん、先進のIoTを導入するなど安心で快適な住まいをご提供しています。

  • エージェント求人

    <内部統制のヘッド募集★日本市場の統制をリード>業界最大級の外資系企業

    720~1188

    • 財務
    • 内部統制
    • コンプライアンス
    • コンプライアンス監査
    • 会計
    • 監査
    • 会計監査
    • 業務監査
    • 内部統制監査
    • 情報セキュリティ監査
    アデコ株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【主な職務内容】 内部統制の評価・テスト: グローバル本部の指針に従い、日本国内のテスト活動(ICS)を計画・実行。 ・設計・運用の点検: 各部門の業務プロセスやチェック体制が適切に機能しているか、リスクが抑えられているかを多角的に評価。 ・改善提案と報告: 点検結果に基づき、経営層への報告および現場への改善提案・仕組みづくりのリード。 ・アドバイザリー・教育: 現場部門(1LoD)に対し、内部統制に関するアドバイスやトレーニングの実施。 ・グローバル連携: APAC地域およびグローバル本部、シェアードサービス部門との密な連携・調整。 【このポジションの魅力・キャリアパス】 ・グローバルでの存在感: 日本はグループ内でも最大規模のマーケットであり、ここでの実績はグローバル本部からも高く評価されます。 ・キャリアの広がり: 将来的には日本だけでなく、APAC地域の複数国を統括するポジションや、リージョンのHeadへとステップアップする道が開かれています。 ・高度なスキル活用: Excelマクロ、Power BI、Power AutomateなどのITツールを活用した、データドリブンで高度な内部統制を実践できる環境です。

    求める能力・経験

    必須(MUST) ■学歴 大卒または大学院卒(経済、経営、法律、会計、または同等分野) ※学位でなくても、法務分野の学習経験があれば歓迎 ■経験 ・多国籍企業における最低2年以上の経験 ・財務(会計および/またはトレジャリー)、法務、コンプライアンス、監査分野いずれかにおける最低5年以上の実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 (会話はもちろんですが、ドキュメントの読み書きが多くなります) 歓迎(WANT) ・オペレーション(1LoD)の経験 ・US GAAP ・US SOX, J-SOXまたはICSの経験 ・プレッシャーのかかる環境および不確実性の中で成果を出した経験。 ・限られたリソースの中で、より良い成果を出す工夫・改善の経験。

    事業内容

    当社は、人材業界において売上高トップクラスを誇るグローバルリーダーです。本部のスイスから60を超える国と地域に広がり、グループ全体で10万社を超えるクライアントの飛躍を支えています。日本国内でも、人材派遣や人材紹介、アウトソーシングなど多様なサービスを展開。中でもアウトソーシング事業は、常時約350件ものプロジェクトが進行、その規模は拡大中です。

  • エージェント求人

    ◆ITリスクコンサルタン+C31+D20+C31+D20

    595~1500

    KPMGコンサルティング株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】大手金融機関を中心に、IT及びデジタライゼーションに係るリスクの対応支援業務、並びにリスクマネジメントのデジタライゼーション支援業務を担当いただく予定です。 大手金融機関を中心に、IT及びデジタライゼーションに係るリスクの対応支援業務、並びにリスクマネジメントのデジタライゼーション支援業務を担当いただく予定です。 システム監査、IT統制の評価、システムリスク管理状況の評価・モニタリング支援等のスタンダードなテーマから、オペレーショナルレジリエンス態勢の構築支援、AIガバナンス態勢構築支援等の近年注目されているテーマ、海外子会社を含むグループガバナンス態勢構築等のグローバルなテーマまで、金融機関を幅広く支援しています。また、テクノロジーを活用した統合リスク管理システム(システムリスク、TPRM、コンプライアンス、内部監査等)の構築支援のようなデジタライゼーション支援も増えています。 リスク管理の専門家としてリスク、金融、デジタルに関する知見を組み合わせ、金融機関の根幹の1つであるリスクマネジメント業務を支えることで、金融機関の発展に寄与するとともに、リスク・金融・デジタルの専門性を深めていただくことが可能です。 【具体的には】 ■プロジェクト事例① ~ IT及びデジタライゼーションに係るリスクの対応支援業務 AIガバナンス態勢構築支援 AI活用に伴い想定されるリスクに適切に対応するため、AI管理に関する体制、ルール、プロセス等を定義し、AIの適切な管理態勢の構築を支援します。外部基準に則った上で、個社の状況に合わせたガバナンス態勢を構築することで、AI活用の推進と適切な管理の両立をサポートしています。 ■プロジェクト事例② ~ リスクマネジメントのデジタライゼーション支援業務 GRCテクノロジーを活用した統合リスク管理システム構築支援 GRCテクノロジーを活用し、従来、手動で管理していたシステムリスク管理業務やサードパーティリスク管理(TPRM)業務の効率化・高度化を支援します。単なるシステム化とはとらえず、業務面、デジタル面の両面の視点から改善をサポートし、業務設計からツール導入後のフォローまで一貫して金融機関を支援しています。(求人ID:404401)

    求める能力・経験

    【必須】 下記に該当する経験のうち何れか1つ以上を有する方 ・金融機関のシステムの企画・開発業務 ・先進テクノロジー(AI、クラウド、モバイル/IoT、ブロックチェーン等)の導入企画・推進業務 ・サイバーセキュリティ対応業務 ・金融機関におけリスク管理、コンプライアンス対応、または内部監査業務 ・大手企業に対するビジネス又はITコンサルティング業務 【歓迎】 ・リスクコンサルティング業務の経験 ・金融機関の業務知識 ・組織やプロジェクトのマネジメント経験 ・グローバルプロジェクトへの参画経験 ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    【世界4大会計事務所KPMGグループのコンサルティングファームとして立ち上げ】 同社は、世界4大会計事務所の一角、KPMGのコンサルティングファームとして設立。グローバル規模での事業モデルの変革や経営管理全般の改善をサポートしております。具体的には、事業戦略策定、業務効率の改善、収益管理能力の向上、ガバナンス強化やリスク管理、IT戦略策定やIT導入支援、組織人事マネジメント変革などを提供しております。

  • エージェント求人

    【株式会社クオンツ総研ホールディングス】内部監査室☆未経験歓迎☆急成長中の東証プライム上場企業

    400~900

    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務

    求める能力・経験

    <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方  -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)  -内部監査の経験(3年以上)  -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員)

    事業内容

    ・M&A仲介事業 ・総合コンサルティング事業

  • エージェント求人

    ◆社内SE(セキュリティ)◆

    700~1200

    JFE商事株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【職務内容】 ・サイバーセキュリティの高度化のための施策の推進 ・グローバルでのサイバーセキュリティ・ガバナンスの施策立案・推進 ・サイバーセキュリティインシデント対応 ■配属先情報 IT企画部 基盤ソリューション室 ■同社の魅力 JFEグループの中核商社として鉄鋼製品及び鉄鋼石や石炭などの鉄鋼製品の原材料や、化学品、燃料、船舶、資機材などの広範な分野のビジネスを展開。国内外に約100社ものグループ会社があり、グローバルに事業を広げています。 また、洋上風力、バイオマス燃料などの再エネ分野にも進出しており、SDGs達成に向けての取り組みも推進しています。(求人ID:378178)

    求める能力・経験

    【必須】 下記領域のいずれかにおける3年以上の実務経験を有すること ・サイバーセキュリティ施策の企画立案、監査、インシデント対応等のセキュリティ関連業務 ・システム導入案件でのプロジェクトマネジメント業務(工数10人月以上※10百万円以上規模の案件) ・ネットワーク、サーバ、PCに関わるインフラ導入・運用 【歓迎】 ・情報処理技術者試験高度合格者もしくは、これに該当するスキル保有者  ・TOEIC730点

    事業内容

    JFE商事は、JFEグループの中核を担う商社として、鉄鋼製品を主軸に国内外で多角的な事業を展開しています。国内では20カ所の加工センターを有し、建築・自動車など幅広い産業を支える鉄鋼製品を供給。海外では36カ所の拠点を持ち、グローバル市場での安定供給体制を構築しています。また、鉄鋼製品以外にも、鉄鋼原料や燃料、化学品、生産設備など多様な商材を扱い、顧客の様々なニーズに応えています。

  • 企業ダイレクト

    【内部監査/課長代理】丸ビル勤務/年休126日/経営と距離が近い/裁量権大きい

    603~654

    日本住宅株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    主に、建築請負業における経営視点の業務監査をお任せします。特に営業部門における接待交際活動に関する監査、各部門における、外部サイトの利用に関する監査をお任せいたします。 【詳細業務】内部監査室の一員として、「不正を未然に防ぐ抑止力」の強化を目的に、建築請負業における経営視点の業務監査を担当します。営業職・企画職・技術職の中でも、主に技術職領域を中心に対応。工事予算の承認フロー、工事台帳の管理状況、原価・工程管理の妥当性を確認します。地方支店へ出張し、事業部と連携しながら課題抽出、改善提案、フォローまで一貫して担います。

    求める能力・経験

    【必須】■内部監査経験 1年以上 【歓迎】■建設・不動産業界経験 ■公認内部監査人資格 【魅力】当社の内部監査は、業務フローや社内ルールの遵守を支える重要な役割を担っています。建設請負業において質・金額の両面で経営への影響が大きい工事原価に直接関与でき、数字と実態の両面から事業を支える実感を得られます。事業部が抱える課題へ深く入り込み、部門側の視点に立った改善提案からフォローアップまで一貫して関与できる点も魅力。監査に留まらず、現場と経営をつなぐ立場として幅広く活躍できる環境です

    事業内容

    ■賃貸住宅(戸建、アパート、中高層賃貸マンション)、一般住宅の企画・立案・設計・施工■戸建住宅の販売■商業ビル、社会福祉施設、医療施設の設計・施工・管理 ■公共工事(建築・土木)の施工・管理■PM事業

  • エージェント求人

    【株式会社D&Dホールディングス】内部監査(メカニック)/年休127日/WLB◎

    550~600

    株式会社D&Dホールディングス東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    ■具体的な業務内容 ・監査業務 グループ会社(ディーラー店舗・整備工場等)を対象に、内部監査計画の立案から店舗・工場での業務監査・現場実査を行い、整備記録や作業プロセス等の適正性確認と改善提案、フォローアップまで一連の監査の実施 ・監査報告 監査結果を取りまとめ、経営陣や取締役会に対して監査報告書の作成及び報告 ・ガバナンス体制の強化 ディーラー店舗および整備工場における業務品質・コンプライアンス体制の整備を推進し、部品在庫管理、整備記録管理、売上計上プロセス等の内部統制の強化に向けた仕組みの構築 ・将来のリスク予測 整備品質、店頭オペレーション、安全管理、情報管理などにおける潜在的なリスクを早期に把握し、改善策の提案・その他付随する業務 ■変更の範囲:同社業務全般 ■キャリアステップ 入社後は、ディーラー店舗や整備工場など各グループ会社の事業内容を理解したうえで、監査計画の立案や現場での監査実務を通じ、リスク管理と統制強化に取り組んでいただきます。将来的には、ディーラー・整備領域に精通した内部監査の専門家としてグループ横断の監査体制をリードし、部門責任者としてガバナンス強化と健全な成長を支えていただくことを期待しています。

    求める能力・経験

    ・自動車整備士3級以上の資格を保有している方

    事業内容

    ・プライシング事業(自動車買取査定、残価保証) ・自動車賃貸借事業(レンタカー、カーシェアリング) ・ディーラー事業(三菱自動車、BYD) ・海外事業(自動車輸出、輸出代行) ・物流事業(商用車販売、軽貨物配送、配送ドライバー派遣) ・車両修理事業(自動車板金、塗装、修理)・宿泊(民泊)事業 ・ツアーガイド事業

  • エージェント求人

    ◆セキュリティスペシャリスト◆

    780~1030

    株式会社日立製作所東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【募集背景】 日立のお客様は継続的に多様なセキュリティリスクにさらされている一方で、お客様社内でのセキュリティの専門家は不足しています。そのような中、日立に対してセキュリティプロフェッショナルサービスの期待・ニーズは非常に大きく、我々は、セキュリティプロフェッショナル集団として可能な限り多くの顧客の業務継続を支援するためにチーム拡大を進めており、ともにプロフェッショナルとしてサービスを提供できる仲間を集めています。 【職務概要】 担当する分野におけるセキュリティ事業に対してセキュリティプロフェッショナルサービスの遂行・取り纏め者としてプロジェクト管理を行う。 セキュリティ市場動向やセキュリティ、ネットワーク分野の一般的な知識を活用する。 【職務詳細】 ・市場動向及び多様なセキュリティ製品・サービス、インシデント情報に関する知見を元に上流コンサルティングやアセスメントを行うことで現時点の状況の把握とあるべき姿や、追加施策による費用対効果、フィージビリティ等を分析し、セキュリティ施策・計画を提言する。 ・上記に基づき、日立グループ全体のセキュリティサービスから適切なものを選択し、設計支援等を含む、顧客内のセキュリティ強化・運用を支援する。 (求人ID:406576)

    求める能力・経験

    【必須】 ・セキュリティの実務経験をお持ちの方(目安:3年以上) ・サイバーセキュリティに関する動向等の情報収集能力及びスキルアップに常に前向きなマインドをお持ちの方 ・CISSP又は情報処理安全確保支援士等のような高度セキュリティ資格をお持ちの方 【歓迎】 ・ TOEIC600点以上

    事業内容

    【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。

  • エージェント求人

    内部監査担当(内部監査室) / コインチェック

    800~1500

    • マーケティング
    • システム監視
    • マネーロンダリング対策/AML
    • 情報セキュリティ
    • テロ資金供与対策/CFT
    • バリューアップ/モニタリング
    • セキュリティ対策
    • 監査
    • IT統制
    • 情報管理
    • モニタリング
    • 取締役
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 商法
    • 業務監査
    • マネーロンダリング対策
    • CPA/cost per ac...
    • システム監査
    • 会計
    • 金融商品取引法
    • 監査計画策定
    • コンプライアンス
    コインチェック株式会社東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査の計画・実施・報告: 年間監査計画の策定、特に金商法に基づく分別管理、最良執行方針、広告規制、情報管理等の金融特有の管理体制に焦点を当てた個別監査テーマの設定。 金融業務監査の実施: 顧客資産管理、取引監視、コールドウォレット/ホットウォレット管理、システムリスク管理等、高い専門性が求められる領域の内部統制の有効性評価を行います。 監査結果に基づく厳格な改善指摘と、改善施策の提言。 監査報告書の作成と経営層および監査役会への報告。 規制対応とモニタリング: 金商法、資金決済法、犯収法等の法規制改正動向の把握と、社内体制への影響評価。 専門的レビュー: IT統制、サイバーセキュリティ対策、AML/CFT(反社会的勢力・マネーロンダリング対策)体制に関する専門的監査レビューへの関与。 担当する業務の魅力 取締役会直轄の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 証券会社もしくは、暗号資産取引所運営企業における業務監査、または金融規制対応/内部統制関連業務の実務経験が3年以上ある方 金融商品取引法(特に顧客分別金管理、内部者取引規制、業務の適正化等)**に関する深い知識と実務経験 監査計画策定から報告・フォローアップまでの一連のプロセスを自立して遂行できる能力 【歓迎】 公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、またはマネロン関連資格(CAMS等)の高度な金融・会計系資格 システム監査技術者、**公認情報システム監査人(CISA)**など、IT統制に関する専門資格 暗号資産交換業者でのコンプライアンス、リスク管理、または監査の実務経験 リスクベースアプローチに基づく監査手法の導入経験 歓迎する人物像 会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 スピード感を持って能動的に業務を推進できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【コーポレート】内部監査室⾧ / 日本農業

    700~1000

    • 監査
    • IPO
    • マネジメント
    • 品質管理
    • 提案
    • 監査結果報告
    • 内部監査
    • 内部統制
    • プロジェクト
    • プロジェクトマネジメント
    日本農業東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    ■会社/事業内容説明 弊社は2016年に創業した農業スタートアップです。 「日本の農業で世界を驚かす。」をミッションに、日本の農業が抱える国内需要の頭打ちという課題に対し、「輸出」を軸とした構造改革を進めています。 弊社は、単に農産物を輸出するだけでなく、農地を保有して国内外の最新の生産手法を取り入れることで、海外でも競争力のある高品質な農産物づくりに取り組んでいます。さらに、生産から輸出・販売までを自社で一貫して行うことで、中間業者を省き、流通コストを削減。これにより生産者が利益を上げやすい仕組みを構築し、「生産すればするほど儲かる」農業の実現を目指しています。 特にりんごでは、青森県に選果場を立ち上げて流通改革を行い、効率化とコスト削減を実現。2023年度には売上45億円を達成し、収益の柱となっています。 また、農業の低生産性という課題に対し、最新の栽培ノウハウを導入することで世界レベルの生産性と美味しさの両立を目指しています。さらに、自社生産に加え、これまでの川上~川下まで自社で展開してきたノウハウを活かし、企業の農産業への参入を伴走支援し、農業のビジネス化をサポートする事業の立ち上げも行っております。企業の経営ビジョンを踏まえ、農業を通じて企業価値向上を提案し、資本・労働力を呼び込むことで、新たな価値創造を目指しています。 事業の急拡大に伴い、その成⾧を着実に支えるための管理体制の強化が必要となっております。また、2027 年に IPO を目指しております。 投資銀行やコンサル出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーが集う組織の内部監査室として、内部統制の構築や運用、プロジェクトマネジメントを担当しご活躍いただける人材を募集いたします。 スピード感のある成⾧を志向する弊組織の拡大を内部統制の構築を通じて守りの面から支えるエキサイティングな業務をお任せしたいと考えており、大きな成⾧機会を提供できると考えております。 事業成⾧と自身の成⾧をリンクさせ、IPO に向けた内部統制プロジェクトの主担当者として仕組みづくりをリードいただきたいです。 具体的な業務としては以下を想定しております。 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案、実施及び事後フォロー ・内部管理体制に対する改善提案及びそのフォロー ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・IPO準備企業ないし事業会社での内部監査経験 ・事業部の責任者層と折衝し、内部監査を推進できるコミュニケーション能力 ・期限内に効率的に業務を遂行するプロジェクトマネジメントスキル ■歓迎スキル: ・IPO 準備企業ないし事業会社で内部管理体制を構築した経験

    事業内容

    -