内部監査(責任者候補) / LegalOn Technologies
800~1100万
株式会社LegalOn Technologies
東京都渋谷区
800~1100万
株式会社LegalOn Technologies
東京都渋谷区
内部監査
■仕事概要: 私たちは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。 2017年の設立以来、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、累計ラウンド総額約286億円を達成。2022年に米国法人を設立し、2025年には初のM&Aとしてドイツの「Fides Technology」がグループに参画するなど、グローバル展開をさらに加速しています。 現在は主力プロダクトとして「LegalOn」を提供し、日本・米国・英国で展開。2025年9月には、プロダクト提供開始からわずか6年半でARR100億円を突破しました。さらに「CorporateOn」「CXOn」「DealOn」など、法務にとどまらず、高度な専門性が要求される多様な領域をAIで支援しています。 OpenAI, Inc.と戦略的連携のもと、大規模言語モデル(LLM)やAIエージェントなどの最先端技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じて、お客様のビジネスを支援しています。 【ポジションについて】 今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。 現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。 ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。 【どういうミッションや課題に取り組むのか】 - 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。 - スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。 - また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。 【業務内容】 - 内部監査計画の立案 - 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む) - 内部監査結果の報告 - J-SOX対応準備支援 - 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務) - 三様監査連携 等 【ポジションの魅力】 - CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。 - 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。 - 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。
■必須スキル: 以下いずれかの要件を満たす方 - 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験 - 内部監査経験3年以上 - コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上 - 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力 - 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力 ■歓迎スキル: - 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験 - IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験 - マネジメントスキル(少人数組織マネジメント) - 語学力(日常会話レベルの英語力) - 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力 - リスク感度(認識スキル) - 監査関連資格(公認内部監査人等) ■求める人物像: - 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方 - 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方 - 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方
800万円〜1,100万円
東京都渋谷区
東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19階
最終更新日:
400~900万
【仕事の内容】 ワーカー数1,340万人を超える国内最大級のスキマバイトアプリ「タイミー」を運営する同社にて、全社横断的なガバナンス体制の構築・運用をお任せします。 社員数1,600名を超え、組織が急拡大する今、あらゆるリスクを未然に防ぐ枠組み作りが急務です。 ▼内部監査の企画・実施・フォローアップ: 内部統制監査、規定準拠性監査、Pマーク監査など。 ▼個人情報保護体制の強化: リスク&セキュリティチームと連携し、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の運用・改善、委員会運営、社内教育、インシデント管理をリード。 ▼その他: 内部監査室における付随業務(IT以外のエリアがメインとなります)。 【仕事の魅力】 ▼経営に近い環境: 社長直下の組織であるため、経営層の視点を持ちながら、スピード感を持って業務を遂行できます。 ▼一気通貫の経験: 慣れてきた後は、監査の企画から実施までをまるごと担当可能。単なるチェック業務に留まらないやりがいがあります。 ▼グローバルな視野: 海外展開もスタートしており、急成長企業ならではのダイナミックなフィールドで専門性を磨けます。 【働き方】 ▼柔軟なスタイル: フレックスタイム制(コアタイム11:00〜15:30)を導入しており、リモート勤務も可能です。 ▼休暇制度の充実: 年次有給とは別に、入社初日から付与される「リラックス休暇」など、心身をリフレッシュしながら働ける環境が整っています。
◆必須経験・スキル ・内部監査の実務経験(2年以上) ・個人情報保護、プライバシーマーク(Pマーク)関連業務への強い興味・関心 ◆歓迎経験・スキル ・成長中スタートアップやIT業界での監査経験 ・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の構築・運用経験 ・社内外のステークホルダーと円滑に合意形成ができる調整力
スキマバイトアプリ「タイミー」の運営 「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに、労働力不足の解消と個人の多様な働き方を支援。
900~1210万
【内部監査部の役割】 ・内部監査部Mission:グローバル大のエネルギー変革を支える信頼基盤の構築 ・業務執行組織による内部統制の枠組み・ルール・業務プロセスやその運用状況などを独立した立場で評価し、CEO等へ報告することにより、グローバル企業レベルかつCEO等のリスクマネジメント目線に基づく監査を提供 【業務内容】 ・業務監査計画の立案、結果の取りまとめ ・業務監査の実施(主任監査人および補佐監査人として、事前調査、監査調書の作成、監査実施、監査報告書作成、是正のフォローアップ、これら工程の管理) ・関係箇所への情報提供、内部統制強化に向けた関係各所との調整等 ・監査品質評価 ・その他(業務監査の各種プログラムの改良・カスタマイズ)
・内部監査に関する知識/内部監査の独立性や役割、監査手法について理解していること(実務経験3年以上) ・ビジネスレベルの英語力(読み書き必須、会話尚可、TOEIC700点以上) ・学歴:大学卒業以上
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700~850万
◎内部監査室では、内部監査計画の策定・実施・報告、海外子会社監査を担当しており、全社統制・業務プロセス・IT統制を含む内部統制の整備と評価を行っています。 ■内部監査業務として計画の作成,業務監査実施,監査調書及び報告書作成、報告、フォローアップ■J-SOX関連業務として,内部統制の構築・評価,監査法人対応等■取締役会等への報告■監査役や監査法人との連携■リスクコンプライアンス委員会とのコミュニケーション実施■内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかるIPO準備に関する業務■内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかる各部門とのコミュニケーション実施 他
【必須】■監査法人、もしくは企業の内部監査部門における監査経験(3年以上)をお持ちの方 以下のいずれかの資格を保有していること:CPA(日・米国)、CIA(公認内部監査人)、QIA(内部監査士) 【歓迎】日常会話レベル以上の英語力(TOEIC700点以上程度) 【求める人物像】 ■IPO準備会社で内部監査・JSOX体制の構築に取り組んでいきたい方 ■内部監査室長として裁量を持って働きたい方 ■グローバルな環境で働きたい方 ■社内コミュニケーションを大切にする方
クラウド認証サービス「CloudGate UNO」の開発から販売まですべて自社で行っています https://www.cloudgate.jp/
700~1000万
【主な業務内容】 同社の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。同社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。 経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。 【業務内容】 ・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施 ・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善 ・各種規程、マニュアルの作成、改訂 ・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般 ・被監査部門への改善フォローアップ ・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施 ・その他内部監査業務に付随する事務業務
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません) ・内部監査またはJ-SOX評価の経験 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 ・システムまたはセキュリティ監査の経験
・CO₂排出量の算定・可視化・削減・報告を支援するクラウドサービス「ASUENE」の提供 ・サプライチェーン全体の環境・ESGデータ管理・評価プラットフォームの運営 ・GX・ESG人材向けの転職・採用支援サービス「ASUENE CAREER」の運営 ・カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」による排出権取引支援 ・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証およびアドバイザリーサービスの提供
800~1000万
【ポジション】 内部監査室リーダー 【業務内容】 ミスミグループ全体の内、国内外のグループ会社の内部監査およびJ-SOX評価を担当します。 (1)国内外グループ会社に対する内部監査の実務 (2)J-SOX(内部統制)評価業務の実施(日本語、英語) (3)監査資料作成、会議運営、改善フォロー ※出張あり(数日~1週間程度)
【必須】 (1)内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問) (2)基本的な会計・業務プロセス理解 (3)課題を整理し、文書化できる能力 【歓迎】 (1)事業会社での経験 (2)CIA、CISA等資格取得への意欲 (3)英語、外国語を用いた業務経験
世界の製造業を支える同社では自動車や家電製品をはじめ、様々な製品を製造するための「工程に必要な部品」を企画開発し、カタログ・ECサイト販売をしている商社です。顧客の設計、調達、組立~生産までのあらゆる業務シーンの非効率を解消するためメーカー事業、流通事業を活用した商品を開発し提供しています。
1000~1200万
【募集背景】 会社の最注力事業であるセキュリティ領域の組織強化に向けて、上流から構築までを牽引する人財を募集します。 【職務内容】 セキュリティコンサルタントとして、お客様の経営陣から社員までを対象としたセキュリティロードマップの立案や、サイバーセキュリティ対策に関わるプロジェクトの推進、新ソリューションの企画・開発を担います。 【具体的には】 ・セキュリティリスクアセスメントおよび対策ロードマップの策定 ・マルウェア対策やネットワークセキュリティ対策の提案および構築 ・お客様CSIRTの構築支援や運用支援 ・アライアンスパートナーとの共同商品開発や販売支援 ・ゼロトラスト型ネットワーク(SASE)やMSS等の最先端ソリューションの提供(求人ID:411410)
【必須要件】 ・サイバーセキュリティ領域のコンサルティング、導入のご経験 ・ネットワークの基本的知識およびサイバー攻撃の手段を理解し、その対策を業務で実施したご経験 【歓迎要件】 ・セキュリティリスクアセスメント業務の経験 ・ゲートウェイセキュリティの経験 ・エントポイントセキュリティの経験 ・CSIRT業務の経験 ・ネットワーク全般の経験 ・パブリッククラウドネイティブなセキュリティ機能の経験 ・上記製品、業務を中心とした案件の提案からPMなどの実施経験または商品企画業務経験
同社はNTTデータおよび日本総研のグループ企業です。日本総研時代より金融・公共・産業といった、幅広いフィールドで培ってきた高度な技術と業務ノウハウを基軸に、NTTデータグループの総合力を加えることで、機動性、専門性をさらに高めたソリューションを提供しています。
495~594万
内部監査業務を統括していただき、親会社監査・全社監査・改善フォローまで、年間を通じて監査サイクル全体をリードしていただきます。【詳細】■年間監査計画の立案・推進(プレ監査、内部監査、自主監査の実施) ■親会社監査への対応(事前資料準備、監査当日の対応、改善計画の依頼・回収・進捗管理) ■業務監査・コンプライアンス監査の実施(ヒアリング、資料確認、指摘事項整理、改善提案、監査レポート作成) ■四半期ごとの業務プロセス検査対応(会計・経理規程に基づく運用確認) ■内部統制の整備・文書化支援(規程・手順書の整理、リスク管理の助言) ■監査室運営業務(監査資料管理、スケジュール調整、親会社向け報告)
【必須】内部監査のご経験※専任でなく、他業務と並行して内部監査を担当していた経験でも可 ■月次残業時間:ほぼ定時帰宅。内部監査期間中であっても、月10~15時間程度の残業が発生するのは年2か月程度 ■監査体制:本社を含む4拠点を対象とした、月2拠点ずつの計画的な現地監査 ■引継ぎ体制:管理部長が元内部監査室長のため、随時相談可能な体制有
大手アパレル通販企業の物流・在庫管理をはじめ、通販運営業務を総合的に支援するフルフィルメントサービスを提供 ■ECFactoryを中心としたフルフィルメント事業を展開■在庫一元管理システム「ALIS」及びWMS「ONE」を自社開発■コンサルティング
550~1150万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓IR・サステナビリティ推進部にて、GHG排出量(Scope1,2)の算定および第三者保証取得対応。 ✓会計監査の観点を踏まえた、GHG算定に係る社内基準の精緻化。 ✓GHG算定プロセスにおける内部統制(J-SOX的視点)の体制構築と関連部門との調整。 ✓算定データの社内検証および、第三者保証機関による監査へのフロント対応。 ✓サステナビリティに関わる他分野(環境・社会課題等)の開示品質向上施策。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル拠点を含めたGHG排出量算定データの収集・検証プロセスの自動化・効率化。 ✓法定開示(有価証券報告書等)を見据えた、非財務情報の内部統制報告制度への準拠対応。 ✓第三者保証機関との協議を通じた、保証範囲の拡大および開示信頼性の向上プロジェクト。
必須条件(MUST) ※下記いずれかのご経験 ✓監査法人における監査業務、または監査品質管理業務。 ✓経理部門での内部統制経験、または社内会計方針・基準策定の経験。 ✓第三者保証機関でのGHG保証、またはGHG算定アドバイザリー経験。 ✓東証プライム企業でのGHG算定業務や内部統制整備の経験。 歓迎条件(WANT) ✓英語でのビジネスメール対応経験。 ✓周囲を巻き込み、新しい体制構築を推進できるコミュニケーション能力。
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500~1000万
【職務内容】 セキュリティビジネス開発チームでは、セキュリティ人材育成(研修)サービスの設計を中心とした業務に従事 いただきます。 具体的には、サービス/ビジネスプランの全体設計、カリキュラムの設計、教材の作成、 事務局の立ち上げなどを行います。 また、上記サービスを提供する案件への参画も業務に含まれます。 【具体的には】 ・ セキュリティ人材育成(研修)サービスの設計(サービス/ビジネスプランの全体設計、 カリキュラムの設計、教材(座学/演習)の作成、事務局の立ち上げ) ・ 上記サービスを提供する案件への参画など (求人ID:415806)
【必須】 ・ セキュリティ業務の実務経験(1年以上) (脆弱性診断・ペネトレーションテスト、SOC、インシデントハンドリング、フォレンジック、CSIRT、 ポリシー策定やアセスメント等のセキュリティ戦略関連業務、セキュリティアーキテクチャ設計、 セキュア開発をベースとしたシステム構築やソフトウェア開発業務) ・ チームマネージメント、プロジェクトマネージメント経験 ・ 英語による海外ベンダーとの業務経験(英文資料作成、電子メール、対面やWebでの会議、海外出張など)【歓迎】 ・ 研修講師の業務経験(座学・演習問わず) ・ 研修教材の作成経験(講義資料、サイバーレンジを活用した演習環境の構築等) ・ 自社サービスの立ち上げ経験 ・ セキュリティ関連の資格保有者(CISSP、情報処理安全確保支援士、GIAC系など) ・ ビジネス英会話レベル
【サイバーセキュリティを経営戦略の中核へ。持続可能な社会を築くビジョン】 デロイト トーマツ サイバーは、企業の持続的成長や競争力向上に直結する経営変革を、 サイバーセキュリティの側面から強力に支援する専門家集団です。 【世界最大級のネットワークと、戦略から実行までを網羅する圧倒的な専門性】 当社の最大の強みは、デロイトが世界150カ国以上で展開するグローバルネットワークと、 サイバーセキュリティの全領域をカバーする高度な専門性です。
600~990万
・内部統制マネージャーと協働し、SOX 対応のための内部統制フレームワークを設計・導入・文書化・評価する。 ・APAC およびグローバルチームと連携し、内部統制関連プロジェクトを推進。ローカルでの議論主導および実行支援を行う。 ・各ブランドおよび機能部門に対し、承認マトリクス、B2B 取引条件、棚卸など、内部統制施策の展開と実行をサポート。
3 年程度、内部統制または内部監査の類似ポジションでの経験
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