【監査シニアスタッフ】100を超える国と地域で事業を展開Forvis Mazarsグループ
600~1070万
Forvis Mazars Japan有限責任監査法人
東京都港区
600~1070万
Forvis Mazars Japan有限責任監査法人
東京都港区
会計監査
法定監査・任意監査他の現場責任者を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ■金商法・会社法監査 ■その他法定監査(資産流動化法、投資事業有限責任組合契約に関する法律等に基づく監査等) ■任意監査 ■外国企業の日本子会社の監査 ■レビュー他
【必須条件】 ・日本の公認会計士資格保持者または米国公認会計士資格保持者 ・監査法人での実務経験3年以上 【尚可条件】 ・上場企業監査の経験 ・英語力:日常会話~ビジネスレベル
高校、専修、短大、高専、大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
600万円~1,070万円 月給制 月給 490,000円~750,000円 月給¥490,000~¥750,000 基本給¥400,600~¥613,125 固定残業代¥89,400~¥136,875を含む/月 ■賞与実績:年1回(業績・評価に応じて支給)
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
有 コアタイム 有 (コアタイム:有 10:30~16:00)
有
有 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間:30.0時間/月
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日
入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 入社月により変動
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
■職務内容の変更範囲:当社業務全般 ■勤務地の変更範囲:当社の定める拠点 【諸手当】 ・休日出勤手当 ・通勤手当 ・深夜時間外勤務手当 ・出張手当 ・その他、社内規定による手当あり 【制度・働き方】 テレワーク制度:あり 育児時短勤務制度:あり
無
東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ5階
東京メトロ銀座線溜池山王駅 徒歩2分
屋内全面禁煙
無
無
<有給休暇について補足>入社時期に応じて付与日数が異なりますが、期初月(9月)入社の場合は20日付与。 【休暇】 試験休暇、育児・介護休暇、産前産後休暇 【福利厚生】 ・福利厚生サービス(リロクラブ:宿泊施設・レジャー施設の割引など) ・IT機器貸与 ・社内研修制度 ・資格取得支援 ・モビリティプログラム(国外のForvis Mazars拠点への出向制度) ・クラブ活動 ・語学支援(英会話レッスン・日本語レッスン) ・社内交流イベント(社員旅行、社内イベント、忘年会など)
1名
2回
筆記試験:無
Forvis Mazarsは、監査・税務・アドバイザリーサービスの分野で世界をリードするプロフェッショナル・ファームであり、100を超える国と地域で事業を展開。当社は、監査・保証業務を通じて企業の透明性と信頼性を促進しています。
【魅力】 ■世界100カ国以上に広がるグローバルネットワークを活かした多様な監査経験を積める環境 ■「働きがいのある会社」Great Place to Work®認定企業として、チーム内の信頼関係や一体感の強さが特徴的な職場環境 ■30年以上の日本での実績を持ち、トップのプロフェッショナルサービス・ファームとして認知されています
〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号赤坂インターシティ5階
監査・保証業務
非公開
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
※単体決算
最終更新日:
800~1500万
【東京】財務報告に係る内部統制監査(SOX監査) ◆世界有数の総合金融グループ/中途入社多数活躍/在宅勤務推奨◆ 【職務内容】 ・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 <グローバル> ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。 ・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。 業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ・銀行、グループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。 ・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、グループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営基準で、全体観を俯瞰してみることができる。 ・チームに公認会計士資格保有者も多く在籍しており、高い専門性と深い知見に基づいた議論ができる。 ・担当職務に応じ、海外出張・海外研修あり。 <ダイナミズム> ◎立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一。グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎グローバル: ・世界各国に拠点を持ち、親会社として各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者が半数以上のチームであり、メンバーの経歴も様々。キャリア入行者も早期に馴染みやすい雰囲気あり。 ・最先端の機能を備えた新しいオフィスでフリーアドレス採用によるオープンな環境での業務が可能。 ・多様な働き方ができる職場環境をめざし、関連支援制度(育児短時間勤務や介護休業、在宅勤務制度、フレキシブル勤務等)利用など職場全体のサポート体制も手厚い風土。 【組織】 ・本邦監査部 約240名(財務チーム 13名) ・海外監査部 約740名
【必須要件】 ・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。 ・公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方。 ・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
-
600~1300万
本チームは金融機関が、持続可能なビジネスモデルを構築することを通じて、金融システムの安定に寄与するために、リスクに関する課題を解決するためコンサルティング業務を提供しています。具体的には金融機関のガバナンスが有効に機能するよう、内部監査に関するサポートを提供しています。 また特徴として全国フルリモート勤務可能な就業環境の為、基本的に場所にとらわれずコンサルティング業務に従事できるチームとなります。 【募集背景】 EYでは内部統制、内部監査業務に関するコンサルティングサービスを提供しています。 近年の国内上場企業、国内外金融機関で拡大する内部統制、内部監査業務のアウトソーシング、コソーシングへの要請を受け、チームの更なる拡大・強化に向けてチームメンバーを募集いたします。 またIT領域では企業の内部監査部門等からの委託を受けて、内部統制(J-SOX、US-SOX)のIT統制や、システム・情報セキュリティを対象とした内部監査に関するコンサルティングサービスを提供しています。近年の国内上場企業、国内外金融機関で拡大する内部統制、内部監査業務のアウトソーシング、コソーシングへの要請を受け、チームの更なる拡大・強化に向けてチームメンバーを募集いたします。 今回の募集では、上記のクライアント企業のIT環境や情報セキュリティ体制を支えるプロフェッショナルを目指す方を求めています。未経験の方でも安心してスタートできる教育体制を整えていますので、EYのメソドロジーやナレッジを活用して専門スキルを磨きながらキャリアを築いていきたい方をお待ちしております ①内部監査・内部統制アシスタント ■内部統制支援 国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX対応、US-SOX対応に関するアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -内部統制(J-SOX、US-SOX)における整備状況および運用状況の評価を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -整備状況評価:社内の各業務に対応する規程・マニュアル等のルールの実在性などを対象とした検証手続きの実施 -運用状況評価:上記ルールに基づいた業務遂行状況を対象とした検証手続きの実施 -上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力)等 ■内部監査支援 -本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -内部監査部門が実施する個別監査を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -被監査部門に対するインタビューの議事録作成 -監査プログラムに定められた作業手順に基づく検証手続きの実施 -被監査部門のシステムで生成されるデータ・レポート等の検証手続きの実施 -上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力) 等 ②内部監査・内部統制アシスタント(IT領域) ■内部統制支援(IT統制に関する領域) -国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX、US-SOXに関する経営者評価のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -J-SOX、US-SOXのIT統制評価(IT全般統制、業務処理統制など)を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -評価手続の実施:担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、画面確認・データ検証等を通した、内部統制の有効性評価に関する手続きの実施 -評価調書の作成:検証結果を評価調書として作成 等 ■内部監査支援 -本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織が使用するシステム単位の監査、システムに関するリスク管理態勢の監査、システムの開発・保守・運用等に関与する外部委託先への監査などの内部監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -内部監査部門が実施する個別監査(システム領域の監査)を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -システム管理者や担当者へのヒアリングを通じたプロセスや統制の運用状況の確認 -システム仕様書、設定マニュアル、変更履歴などの文書を査閲し、設計や実装の適切性を評価 -ロジック(例:パスワードポリシー、アクセス制御ルール)の確認およびサンプルデータを用いた有効性テスト -アクセス権限の設定状況や操作ログを分析し、不正アクセスや権限の過剰付与の有無を検証 -画面操作やシステム出力結果を直接確認し、統制の実効性を評価 等
①内部監査・内部統制アシスタント 【業界経験】 上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)での業務従事者 銀行、保険会社、証券会社等金融機関での業務経験者 監査法人において会計監査業務の経験者 監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者 【業務経験】 Word、Excelを用いた資料作成経験 Excelスキル中級程度(VLOOKUP、各種関数など) ②内部監査・内部統制アシスタント(IT領域) 監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、以下のようなシステムに関するご経験をお持ちの方※ -システム開発・導入・運用等に関する経験 -システム・ITに関する業務(テクニカルサポート、ヘルプデスクなど)の経験 -システム・IT関連のリスク管理、内部統制、内部監査に関する業務の経験 など ※ 上記の業務に関して直接的な担当者だけでなく、間接的に関与された方も含みます。 上記の他、以下のような能力や業務に対する意欲を有する方 -システム・ITに関する基本的な知識(学校や独学での学習経験でも可)を有する方 【語学※①②共通】 英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)
・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援
600~2000万
■チームについて 本チームは、財務デューデリジェンスを業務の柱とする会計士を中心とした組織です。財務・会計のプロフェッショナルが、プロジェクト単位でチームを組成し、業務を担当しています。 ■業務内容 財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド) ディールストラクチャー構築支援 売買契約書作成及び契約交渉サポート
■必須条件: 【共通条件】 ・CPA (日本/米国など)資格保持者 ・ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ●マネジャー / Manager ・3年以上の財務デューディリジェンス経験者、かつ1年以上のAuditor-In-Chargeポジションにおいて5-6名のスタッフによる監査チームを管理監督した経験を有する方 ・クライアント企業に対し自律的かつ効果的にコミュニケーションが取れ、プロジェクトマネージャーとしてチームを牽引するリーダーシップのある方 ・会計基準の実務知識が常に最新に保たれていること ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 ●シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant ・4年以上の監査業務経験者(財務DD未経験で監査からのキャリアチェンジ、キャリアアップのお考えの方)または財務デューディリジェンス経験者もしくは多国籍企業での財務経営企画部経験者 ・数理的な洞察力、情報処理能力がある方は尚可 ・向上心、探究心、行動力があり、自発的に業務を遂行できる方
・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援
600~2000万
本ユニットでは、保険会社に対してアクチュアリアルな監査およびアドバイザリーを行います。監査は主に日本基準、USGAAP、IFRS17、ESR監査、アドバイザリーは生保損保会社向けの会計アドバイザリー、保険商品開発、保険計理人業務、リスク管理、医療データ分析、データアナリティクス、海外アクチュアリーマター調査等になります。EYのActuarialチームは各エリアの高度な専門家から構成される集団です。 【業務内容】 アクチュアリーグループでは、保険会社、認可特定保険業者および 少額短期保険業者の責任準備金関係の監査補助業務ならびに保険会社向けの保険数理 アドバイザリー業務を行っています。具体的には、次のようなサービスを展開しています。 【財務報告と測定】 保険会社に求められるさまざまな会計基準に基づき、内部管理目的や外部公開を目的とするための財務諸表の、より効率的な作成および詳細な分析を支援いたします。 ・財務報告体制の整備(エンベディッドバリュー、IFRS第17号等) ・ 収益性分析とその報告書の作成、財務成績予測機能の整備 ・ 損害保険会社、少額短期保険業者等の保険計理人業務 【責任準備金関係の監査補助業務】 ・各GAAPに基づき算出された責任準備金のレビューおよび財務諸表の監査について、保険数理面の支援をいたします。 ・責任準備金のレビューおよび監査サポートの提供 【保険数理モデル関連の業務】 ・保険数理モデルに関連した各種サービスを提供いたします。 ・ 保険数理モデルの開発支援 ・ 保険数理モデルのレビュー
【経験業種】 保険会社、監査法人、またはコンサルティングファーム で、職務内容に記載の業務領域を経験していること。 ただし、 スタッフ、シニアは日本アクチュアリー会の研究会員以上、マネージャーは日本アクチュアリー会の準会員以上であること。 【必要な経験業務・資格】 ・アクチュアリー(正会員、準会員、研究会員) ・プログラミング・スキル(VBA, C++等) ・マネージャー以上については、生保または損保での決算(日本基準、USGAAP、IFRS等)に関する実
・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援
800~2000万
◤総合商社でグローバルに活躍! J-SOX・内部監査のスペシャリスト人財を募集◢ 内部統制(J-SOX)対応に関する業務全般 - 内部統制の整備・運用および実行支援 - 内部統制の有効性評価の実施・報告 - 改善提言、モニタリング - 不正調査および是正・フォローアップ - 監査法人対応 - 海外往査 など ※将来的には、内部監査や監査高度化に担当範囲の拡大を想定 【おすすめポイント】 ★J-SOXから内部監査、監査企画へとキャリアの幅を広げることが可能です ★海外往査があり、英語力を活かしてグローバルに活躍できる環境です ★将来的に海外駐在の可能性があります
【必須】 ・監査法人での財務諸表監査・内部統制監査の実務経験 (マネージャー経験必須) ・公認会計士(JCPA)資格 ・英語を用いた実務経験 ・ビジネスレベルのExcelスキル 【歓迎】 ・内部統制や内部監査に関するアドバイザリー業務の経験 ・CIA、CFE、CISA等の監査関連の専門資格
国内外でビジネスを展開する総合商社 中期経営計画にて、事業成長とガバナンス強化を掲げ、強固な経営基盤の構築に注力しています
530~1300万
BCM(Banking and Capital Markets)/銀行証券アシュアランス部 【主な業務内容】 ■諸表監査 ・日本基準の諸表監査(商品取引法監査、企業金融監査、各種業法に係る審査、その他) ・海外会計基準の諸表監査(国際会計基準、米国会計基準) ■内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制 ■アドバイザリーサービス ・金融・証券会社に対する各種アドバイザリーサービス(会計基準、内部統制、内部監査、金融規制対応等) ■その他証明業務 *主要クライアント:金融機関(銀行・証券会社) 【BCMの特徴】 ・多様なクライアントを支援し、最先端の金融サービスに関わることができます ・監査業務とアドバイザリー業務の両方を提供しているため、知恵の引き出しおよびキャリアアップにつなげることができます
【必須条件】 ■日本公認会計士資格保持者、米国公認会計士の資格保持者 ■金融機関における勤務経験または、内部監査・監査法人における監査経験 【歓迎条件】 □英語力(ビジネルレベルの英語力であれば尚可)
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
600~1250万
弊社は環境・エネルギーセクターに特化したブティックコンサルです。 自身の思いやビジョンとキャリアを描きたい方、環境エネルギーセクターで新しい産業を創出したい方、新規の視点で政策提言や事業創出を展開したい方、環境先進国であるドイツの魅力を活かして独日双方の架け橋になりたい方など、自身の熱量をぶつけられる職場です。是非、あなたの思いを弊社で形にしてください。そのための支援をボードメンバーは惜しみません。 具体的には以下のような実績があります。 ・バイオ燃料(SAF)の市場創出と事業支援 ・CCU(二酸化炭素利用)やCDR(二酸化炭素除去技術)事業へのアドバイザリーや事業FSに関する支援 ・Waterfootprintの適用 ・ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンスやYokohama Bay Shore Innovation、カーボンサイクルイノベーションコンソーシアム2024(CCIコンソーシアム)への参加 B.A.U.M. Consult Japan(バウムコンサルトジャパン)株式会社は、世界最先端のドイツの環境・エネルギー分野の取組を日本に紹介してきた、ドイツのソーシャルビジネスであるÖko-Zentrum NRW GmbHとハンブルグを本社としドイツ5拠点、オーストリアグラーツの1拠点で展開しているB.A.U.M. Consult社、そして菱機工業の3社が日独合弁で出資し、B.A.U.M. Consult社の日本法人として設立されました。私たちは、両社の持つ経験と知見、国際ネットワークを活かし、日本のサスティナブル市場で貢献しております。
必須 (MUST) 自ら案件を獲得しコンサルティングサービスを提供できる人材、およびそうした役割を支援できる人材の採用が不可欠であると考えています。 歓迎 (WANT) ・コンサルティング業務の経験がある方 ・事業創造の経験がある方 ・提案営業経験がある方 その他 ・商社、ベンチャー企業、ファンドでの勤務経験 ・新規開拓、企画提案型の事業・営業経験
脱炭素化推進コンサル 算定コンサル
500~1200万
◤仕事内容◢ - 経営幹部候補として、全社にまたがる企画業務(事業企画・組織企画・人事企画のいずれか)を役員または上級管理職の元で主導します。 - 経営企画部または人事部への配属を想定しており、志向と経験に応じてミッション、役割、成果目標を決定します。 - 企画立案にとどまらず、企画立案〜推進調整〜オペレーションの全般にわたって業務を担当します。 - 実際に担当する企画内容は、会社の年度方針、重点課題に基づき、本人の経験やキャリア志向も考慮の上、決定されます。 - 組織がこの5年で2倍に成長しており、管理部門としての企画機能強化が喫緊の課題となっています。 ◤会社の特徴◢ - 1991年設立、株式会社NTTデータ100%出資の戦略コンサルティングファームです。 - 様々な領域の社会課題解決や、企業変革の支援に向けたコンサルティングを行っています。 - 政策や戦略の立案からプロジェクト支援、新規事業の開発から実証まで、一気通貫でお客様に寄り添います。 - 多岐にわたる専門性により業界・組織を超えた連携を創り出し、お客様とともに新たな価値創造に取り組んでいます。 ◤仕事の魅力◢ - 急成長中のNTTデータ経営研究所で、経営幹部候補として全社戦略に深く関与し、会社の中核を担うことができます。 - 事業企画、組織企画、人事企画など、幅広い企画業務の中から自身の経験やキャリア志向に合わせて担当領域を決定できます。 - 企画立案だけでなく、推進調整からオペレーションまで一貫して業務に携わり、企画の実現までを主導するやりがいがあります。 - コンサルタント経験やプロフェッショナルファーム経験を活かし、会社の経営を支える重要な役割を担えます。 - 将来的な幹部候補として、明確なキャリアパスと成長機会が提供されます。 ◤描けるキャリア◢ - 社員 - 主任 - 課長代理 - 課長 - 部長
◤必須スキル・経験◢ - コンサルタント経験者、またはプロフェッショナルファーム経験者(監査法人・会計事務所などでも可)。 - 4年制大学卒業、または大学院修了。 - 年齢:33〜42歳くらい(課長ないし課長代理)。 ◤歓迎スキル・経験◢ - 管理部門のスタッフ経験があれば尚可。 ◤求める人物像◢ - 経営陣の意向を踏まえ、自らの考えでプロアクティブに業務を推進していける方。 - 社内キーマンの巻き込みや各組織との交渉を主体的に行っていける方。 - 計数管理を行うだけでなく、数字をベースに経営的な視点での課題発見・提案をしていける方。 - 戦略立案・企画設計だけでなく、運用を通じて成功に導いていく実行力を兼ね備えた方。 - 短期的な説得ではなく、長期的な信頼関係の構築を重要視される方。
-
1000~3000万
■ 業務内容(一例) ・M&Aにおける財務・税務デューデリジェンス ・株式価値・無形資産のバリュエーション ・PPA(取得原価配分)、ストックオプション評価 ・IPO支援、上場企業の決算・会計支援 ※ご経験・志向に応じて、関与領域は柔軟に設計可能です
USCPA・公認会計士資格をお持ちの方、または大手企業での経理・会計実務経験をお持ちの方
・大手監査法人/FAS出身者が中核を担う、高い専門性 ・独立系ならではの意思決定スピードと裁量の大きさ ・プロフェッショナルとしての自律性を尊重するフラットな組織文化 ・特定分野では国内トップクラスの実績を有し、 ベンチャーから上場企業まで幅広いクライアントを支援 今後は、既存の会計・M&Aアドバイザリーに加え、 デジタル技術を活用した新たな経営支援サービスの展開も予定しています。
1000~1500万
■会社概要 国内最大級のフリーランスコンサルタント・エンジニアネットワークと、正社員コンサルタントによる「ハイブリッドモデル」を強みに、 戦略・業務・IT・PM/PMOなど幅広い領域を支援する独立系コンサルティングファームです。 2022年の上場を機に売上100億円規模を突破。現在は「第三創業期」と位置づけ、2030年に売上1,000億円・日系ファームTop3入りを目標としています。 当社は2030年に売上1,000億円・営業利益150億円の達成を目指し、IT・エンジニアリング領域を中心とした事業拡大およびグループ経営体制の強化に取り組んでいます。 ◆業務概要 当社のグローバル経理担当として、海外拠点や現地メンバーと連携しながら、国ごとに異なる税務・会計ルールに対応した経理業務を担っていただきます。グループ全体の経理品質向上に寄与いただきます。 急拡大していく当社にて状況に合わせた会計体制の整備や各種会計実務まで、変化を楽しみながら推進いただける方からのご応募をお待ちしております。 ◆業務詳細 ・海外子会社を含むグループ全体の月次・四半期・年次決算業務 ・国ごとに異なる会計・税務ルールへの理解をもとに、各海外拠点との連携・支援 ・現地とのコミュニケーションを通じた経理実務のレビューおよび改善提案 ・連結決算対応および監査法人対応 ・会計・決算業務に関わる業務フローの整備、内部統制の強化 ・有価証券報告書・決算短信などの開示資料の作成およびチェック業務 ・内部監査の企画・実施および改善提案 ・稟議フローやガバナンス体制の見直し・最適化 ・SCCの構築 ・IFRSコンバージョンに関する対応
■必須 ・グローバル企業における監査経験を3年以上お持ちの方 ・公認会計士資格、またはUSCPA資格をお持ちの方
・事業戦略・業務改革コンサルティング ・ITコンサルティング ・プロジェクトマネジメント支援 ・プロフェッショナル人材支援・人材紹介 ・新規事業開発・営業推進支援 ・海外進出・販路開拓支援