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エージェント求人

【コーポレート】内部監査|株式会社BitStar

1000~

株式会社BitStar

東京都渋谷区

職務内容

職種

  • 内部統制

仕事内容

企業の将来的なグローバル展開および株式上場(IPO)を見据え、全社的なガバナンス体制の強化と内部統制の高度化が喫緊の課題です。 現行体制では海外監査への対応や体制強化に限界があるため、高度な専門性を持ち、内部監査部門の体制構築を主導できる公認会計士資格保有者を含むハイレイヤーな専門人材(部長クラス)を求めております。 【 業務内容 】 ・内部監査部門の体制構築とマネジメント:内部監査の役割・ミッションの明確化、年間監査計画の策定・実行、および将来的な内部監査部門の組織・メンバーの育成・マネジメント(部長クラス) ・グローバル対応可能な内部統制の設計・運用:海外事業の推進に必要な内部統制パッケ

求める能力・経験

【必須スキル】 ・必須資格:公認会計士(CPA)の資格保有者、または同等の高度な会計監査・内部統制の知識を持つ方 ・内部監査実務経験:事業会社での内部監査実務経験、または監査法人での業務監査・J-SOX対応経験(目安3年以上) ・グローバル監査/会計対応力:海外子会社や事業に関する監査対応経験、またはグローバルな内部統制・会計基準(IFRS/US-GAAPなど)への対応知識 ・マネジメント/体制構築経験:部門責任者またはそれに準ずるハイレイヤーとして、組織・チームの立ち上げやマネジメント、人材育成を主導した経験 【求める人物像】 【 基礎能力 】 ・高い構造化能力とリスク察知能力:複雑

学歴

大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、4年制大学、6年制大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校、短期大学、専門学校、高等学校、その他

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

試用期間

有 試用期間月数: 3ヶ月

給与

1,000万円〜

通勤手当

全額支給

勤務時間

休憩60分

09:30〜18:30

残業

残業手当

休日・休暇

120日 内訳:土曜 日曜 祝日

有給休暇

入社半年経過: 10日 最高: 20日

その他

完全週休2日制(休日は土日祝日),有給休暇,夏季休暇(特別休暇),年末年始休暇,

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

※ご経験、能力を考慮し決定します。 ※各種手当・インセンティブあり(役職手当・達成インセンティブ等)

勤務地

配属先

転勤

本社など勤務地に準拠

住所

東京都渋谷区

喫煙環境

敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

制度・福利厚生

制度

服装自由

その他

その他制度

賞与:業績に応じた決算賞与あり|住宅手当(条件あり)

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    Audit Manager_内部監査 Operations Audit Team

    900~1250

    • 品質管理
    • 進捗管理
    • テスト
    • 監査
    • リスク評価
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Word
    • プロジェクト
    • 生命保険
    • 保険
    • ソフトウェア
    • 収納
    • 営業
    • 事務
    • 保全業務
    • インタビュー
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 分析
    • 引受
    外資系生命保険会社東京都墨田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■職務内容 今回募集するポジションは、個別監査をリードする Auditor in Charge (AIC) です。オペレーション監査チームの一員として、チーム長の最小限の指導のもと、以下の監査業務を担います。 AICは、個別監査のプランニング(時期・監査期間、チーム編成、監査目的・スコープ)を策定し、実査ではリスクベースでプロセス/コントロールのテストを実施します。また、メンバーの作業結果や調書をレビューし、品質確保と育成のための適切なフィードバックも行います。 さらに、メンバーのアサイン調整や進捗管理を行い、Time Budget内で監査を完了させる責任を負います。監査指摘につながる事象があればチーム長へ報告し、Internal Audit Standards/Manualに基づいてリスク評価・レーティングを決定します。 指摘事項については、被監査部門向けにDiscussion Paper(日本語)を作成し合意形成を図り、改善策の立案を促します。そのうえで、監査意見をまとめ、Audit Report(英語)をドラフトします。レポートは日本・海外拠点の上席者のレビューを受けます。 このほか、AICはチーム長の補佐として、監査領域のリスク評価や年間/四半期監査計画の策定支援、監査チームメンバーへのパフォーマンスフィードバックも担当します。

    求める能力・経験

    以下のいずれかの業務経験: ・生命保険会社における業務経験(新契約引受、保険金等支払査定、コールセンター、収納、保全業務、その他保険オペレーション業務全般、営業事務・管理、コンプライアンス、リスク管理、プロジェクト管理等) ・一般事業会社(生保含む)における内部監査業務の経験 ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験 以下のスキル/知識: ・監査メソドロジー、英語力(TOEICスコア)向上に前向きに取り組むことができる方 ・論理的思考/分析力(エラーを発見するだけでなく課題を導くスキル) ・職業的懐疑心 ・ビジネス環境の変化からリスクを捉えられる力 ・傾聴力を含むインタビュースキル ・優れた文章(日本語/英語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・相手の理解度に合わせて、伝わる内容を作成できる文章表現力およびプレゼンスキル ・自発的に仕事に取り組み、チームワークを重視して働ける方 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:読み書き)TOEIC800点相当 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    金融犯罪関連監査 ◆世界有数の総合金融グループ/中途入社多数活躍/在宅勤務推奨◆

    800~1500

    • 戦略立案
    • マネーロンダリング対策/AML
    • 海外赴任
    • 監査
    • 内部統制
    • 開発
    • 内部監査
    メガバンク東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・金融犯罪対策関連監査業務(マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職)並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・グローバル金融犯罪のプロフェッショナルとして、金融犯罪・AML関連監査を実施(グローバルヘッド(GH)は米国)。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間2-3本の監査を担当。 ・主なカウンターパートは、本部各部室。 ・業務だけでなく、ITについても監査に参加する事も可能。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 <ダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・米国にGHを置き、GHと協働しつつ本邦における金融犯罪関連対策監査を実施。 ・また、GH主導のグローバル監査に監査人として参加。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も多数在籍しているため、組織として非常に多様性があり、  良い意見であればキャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見も柔軟に受け入れる雰囲気のチーム。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 【組織】 ・本邦監査部 約240名(GFCチーム 15名) ・海外監査部 約740名

    求める能力・経験

    【必須要件】 以下のいずれかの業務経験を有し、金融犯罪対策の監査業務に意欲のある方。 ・内部監査または外部監査業務 ・企業等での金融犯罪対策業務(マネロン、経済制裁対応等) ・ITアプリケーションの開発またはIT監査/テスティング業務 【歓迎要件】 以下のいずれかの条件を満たせば尚可。 ・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC 730点以上)。 ・内部監査や金融犯罪対策関連資格を保有されている方(CIA、CISA、CAMS、CAMS-Auditなど)。 最終学歴 大学院卒 大学卒

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    管理部部長/役員候補◆総務、法務、労務、情報システム部門を統括 ◆福利厚生充実◎

    800~1000

    • 契約書作成
    • 株主総会対応
    • 戦略立案
    • 株主総会準備/運営
    • マネジメント
    • 給与計算
    • 株主総会運営
    • 監査
    • BPO
    • 株式
    • IPO
    • 会社法
    • 取締役
    • 保険
    • 社会保険
    • コンプライアンス
    • 内部統制
    • 執行役員
    • 部長/総括審議官
    • 人事
    • 議事録作成
    • 部長
    IT 人材派遣 企業東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    同社の管理部門(労務・法務・総務・情シス)全体を統括し、将来的には執行役員として経営に携わっていただく可能性もあるポジションです。 IPO準備フェーズにある当社において、ガバナンス体制の構築・整備をリードし、経営陣の一翼を担っていただくことを期待しています。 ◆ IPO準備におけるGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)関連業務 - 社内規程の整備・運用 - 取締役会や株主総会運営(招集通知作成~議事録管理) - 関連当局や監査法人、証券会社との対応 - 内部統制の整備支援 ◆ 法務関連業務(マネジメント含む) - 契約書のレビュー・締結スキームの立案 - 反社チェック、文書・押印管理 - 顧問弁護士との連携、リスク対応体制の整備 ◆ 会社法関連業務 - 株式管理、登記関連対応 - 定款管理、株主対応 ◆ 労務・総務業務(マネジメント含む) - 労働法関連対応、就業規則の整備 - 社会保険・給与計算のチェック体制整備 - 労務リスクの特定と未然防止の仕組み構築 - 総務業務の効率化推進(BPO活用など含む) 【ポジションの魅力】 - 上場準備フェーズにあるため、ゼロベースで仕組みを創る面白さがあります - 労務・法務・総務・情シスを横断的に統括し、「管理部門の要」として全社に影響を与えることができます - 経営陣との距離も近く、戦略策定にも深く関与いただけます - ご経験次第では執行役員としてのキャリアアップも可能です

    求める能力・経験

    ■学  歴:大卒以上/中退可 ■経  験:  ▽MUST  ・株主総会系の経験(招集通知・議事録作成まで)  ・5人以上のマネージメント経験  ・会社法(株式周り、機関設計系の知識)  ・労務実務経験  ▽WANT  ・IPO経験、少なくともIPO準備(各説作成程度)の経験  ・派遣会社の管理部長経験  ・法務経験(契約スキームの立案ができる)  ・上場レベルの情シスに関する知見  ・労働者派遣法に対する知見  ・労働トラブルの解決・対応経験  ・人事の知見(ex:懲戒処分の方法など)  ・コンプライアンスの整備・対応経験 ■歓迎条件:ベンチャーフェーズ経験、0⇒1が得意な方、変化に柔軟な方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査室長候補|MyDearest株式会社

    600~800

    MyDearest株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査室の立ち上げを起点とし、会社全体のリスク管理や内部統制の評価・強化をリードの上、監査計画立案・実施、IPOに向けたJ-SOX対応体制構築を推進します。 ▼主な業務内容 ・内部監査室の立ち上げ ・会社全体のリスク管理・内部統制の評価・強化 ・監査計画の立案・実施(財務、業務、IT等) ・監査報告書の作成及び経営層・監査委員会への報告 ・各部門への改善提案およびフォローアップ ・IPOに向けた内部統制(J-SOX等)体制の構築支援

    求める能力・経験

    必須スキル ・事業会社での内部監査、またはリスク管理などの実務経験1年以上 ・監査計画の策定や実行、改善提案の補助経験1年以上 ・経営層や社内各部署と円滑に連携できるコミュニケーション力 ・未整備な組織・業務に対して主体的に課題を発見し、高い分析力と論理的思考力改善に向けて動ける方 歓迎スキル ・スタートアップでのIPO準備企業での内部監査経験1年以上 ・スタートアップ企業でのJ-SOX対応または内部統制対応 ・事業会社での経営企画またはファイナンスの経験1年以上 ・IT監査や情報セキュリティ監査の知識・経験 ・データ分析や内部統制の自動化に関する知見 ・関連資格(CPA、CIA、CIS

    事業内容

    ■VRゲームの開発及びパブリッシング ■ライツ事業 ■マーチャンダイジング事業 同社は「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」というミッションを掲げるVR発のIPカンパニーです。「オリジナルIP×VRゲーム×コミュニティ」を事業の柱とし、オリジナルVRゲームの開発だけでなく、自社IPを用いたメディアミックス事業やVRゲームのパブリッシング事業を展開しています。 ◆創造性と革新性 「固定観念を打ち砕くコンセプトを」というバリューを掲げている同社。今までの常識をひっくり

  • エージェント求人

    内部監査スタッフ(未経験可)|MyDearest株式会社

    400~600

    MyDearest株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    IPO準備中のVRゲーム会社にて、会社全体のリスク管理や内部統制の評価・強化をリードの上、監査計画立案・実施、IPOに向けたJ-SOX対応体制構築を推進します。 ▼主な業務内容 ・会社全体の内部監査業務(業務監査、会計監査)の実施 ・監査計画の立案、実地監査(往査)、監査調書の作成、監査報告書の作成 ・監査結果に基づく業務改善提案、および実施状況のフォローアップ ・IPOに向けた内部統制(J-SOX等)体制の構築支援 ・内部統制(J-SOX)の評価・運用サポート ・その他、監査等委員会・会計監査人監査のサポート

    求める能力・経験

    必須スキル ・何かしらのバックオフィス実務経験1年以上 ・社内各部署と円滑に連携できるコミュニケーション力 歓迎スキル ・事業企業での内部監査経験1年以上 ・IPO準備企業での就業経験1年以上 ・未整備な組織・業務に対して主体的に課題を発見し、高い分析力と論理的思考力改善に向けて動ける方 ・関連資格(CPA、CIA、CISA等)保有 求める人物像 ・客観的かつ論理的な思考力を持ち、高い倫理観と責任感で信頼される方 ・組織横断的なコミュニケーションが得意な方 ・スタートアップ企業ならではの変化に対して柔軟な対応できる方 ・自律的にキャッチアップを行い、業務を推進できる方 ・ゲーム・エン

    事業内容

    ■VRゲームの開発及びパブリッシング ■ライツ事業 ■マーチャンダイジング事業 同社は「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」というミッションを掲げるVR発のIPカンパニーです。「オリジナルIP×VRゲーム×コミュニティ」を事業の柱とし、オリジナルVRゲームの開発だけでなく、自社IPを用いたメディアミックス事業やVRゲームのパブリッシング事業を展開しています。 ◆創造性と革新性 「固定観念を打ち砕くコンセプトを」というバリューを掲げている同社。今までの常識をひっくり

  • エージェント求人

    【伯東株式会社】内部統制室 (内部監査)◇東証プライム上場・専門商社/時差出勤可能

    650~850

    • 監査
    • 内部監査
    伯東株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます ■変更の範囲:会社の定める業務

    求める能力・経験

    ・内部監査業務のご経験または業務効率化等の類似するご経験及びスキル

    事業内容

    1.次の物品の購入、販売 ・輸入 半導体製造装置/プリント基板・テスト機器/電子部品/光学部品/機構部品/理化学機器/分析機器/計測機器/真空機器及びその応用装置/工業薬品 ・輸出 電子部品/機構部品/計測機器/真空機器及びその応用装置/プリント基板製造装置/工業薬品 ・国内 プリント基板アッセンブリ・テスト機器及び関連製造装置/材料/電子部品/無塵・静電気対策用品 2.次の物品の加工及び製造・販売 機構部品/プリント基板製造装置/工業薬品

  • エージェント求人

    【M&A総研/経験者優遇】内部監査室(内部統制・内部監査)/未経験もチャレンジ応募OK/大卒

    400~900

    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    <本ポジションの特徴> ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【業務内容】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 <募集背景> 企業として事業の成長・拡大に伴う体制強化 (現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)

    求める能力・経験

    【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方  -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)  -内部監査の経験(3年以上)  -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方

    事業内容

    当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

  • エージェント求人

    内部監査室:グループ全体内部統制・内部監査担当◇監査法人出身会計士のOJTあり★クオンツ総研

    600~900

    • 会計
    • 財務
    • 監査
    • M&Aコンサルティング
    • 内部監査
    • 内部統制
    • CPA/cost per ac...
    • 課題設定
    • 経理
    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事内容詳細】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ◉内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ◉内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 【ポジションの特徴】 ◎M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ◎監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ◎様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【ホールディングスについて】 ー株式会社クオンツ総研ホールディングスー ★中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため、2018年10月に株式会社M&A総合研究研を設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 ★M&A仲介という業界において、AIやDXを用いた効率化を図ったことで急成長し、2023年10月には「クオンツ・コンサルティング」という総合コンサルティングファームを設立。2025年1月には「総研リース」というオペレーティングリース事業の会社を設立しております。 ★同社は創業以来、M&A仲介事業を中心に事業を拡大し、成長を遂げてまいりました。現在では、コンサルティング事業やインキュベート事業など、複数の事業を展開する体制を構築しております。今後は、より多角的に事業領域を拡大し、企業価値のさらなる向上を目指していく考えです。 こうした今後の事業展開および将来的なビジョンを踏まえ、同社グループの実態をより的確に表す社名として、2026年1月1日より、『株式会社M&A総研ホールディングス』から、『株式会社クオンツ総研ホールディングス』へ変更いたしました。

    求める能力・経験

    【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 ・内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) ・内部監査の経験(3年以上) ・監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方

    事業内容

    同社は、あらゆる社会課題の解決とともに、国内企業の価値を向上させ日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。 2018年10月 株式会社M&A総合研究研 設立 2023年10月 クオンツ・コンサルティング(総合コンサルティングファーム)設立 2025年1月 総研リース(オペレーティングリース事業)設立

  • エージェント求人

    【東京・経理】英語が活かせる!グローバルはんだメーカーで経理キャリアを築く

    400~600

    • 原価管理
    • 財務
    • 収益管理
    • 担当者
    • 経理
    • 中期経営計画策定
    • 管理職
    • 工場
    • 分析
    • 原価計算
    株式会社弘輝東京都足立区
    もっと見る

    仕事内容

    〇仕事の概要 電気電子業界で活用される基板等に必須となるはんだメーカーのパイオニアである当社にて、経理担当者を募集します。海外売上比率が85%以上と高く、英語力を活かしながら、将来的に部門管理職を目指していただける方を歓迎します。 〇具体的な仕事内容 ・月次・年次決算業務 ・原価管理などデータ整理・分析 ・海外子会社の収益管理 ・海外工場の売掛金や買掛金の管理 ・将来的に中長期経営計画立案などの業務も担当予定  ※一部総務部との兼務あり  ※経験に合わせて業務を習得いただきます。 〇キャリアパス 入社後は月次・年次決算や原価管理などの基礎業務からスタートし、海外子会社の収益管理や財務分析など、グローバルな視点での経理業務へとステップアップ。将来的には中長期経営計画の立案や部門管理職として、経営に近いポジションでのキャリア形成が可能です。

    求める能力・経験

    〇応募条件 ・高卒以上 ・英語初級以上(読書きレベル必須) ・日商簿記3級以上 〇歓迎条件 ・英語中級(TOEIC800点) ・原価計算、決算対応、財務諸表作成等の実務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    メドレー/内部監査- SaaSプロダクト監査推進/Internal Audit室

    800~1200

    • PC/Web
    • 品質管理
    • コンサルティング業務
    • プロダクト開発
    • 提案
    • 人事
    • 医療/ヘルスケア
    • 社長
    • 監査
    • AWS
    • SaaS
    • システム監査
    • モニタリング
    • 会計
    • Ruby
    • Ruby on Rails
    • 開発
    • オンボーディング
    • 内部監査
    • 内部統制
    株式会社メドレー東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    募集背景 メドレーグループの内部監査を担っている「Internal Audit室」において、主に当社SaaSプロダクトの監査推進をお任せします。 当社はグループ規模で1,000名を超える規模となりましたが、今後のさらなる成長に向けてガバナンス・内部統制の重要性が高まってきており、内部監査の重要性も非常に高まっています。 医療ヘルスケアのプロダクトという特性上、その開発工程やセキュリティリスクを深く理解し、経営や各執行部門にとって有益なインプットを提供することで内部監査として価値を発揮していくことが現在の課題です。こうした重要度の高まりに伴い、「システムに関する深い知見/経験をもって、組織をより良くしていくことに興味のある方」を募集します。 Internal Audit室(内部監査部門)では、前年の踏襲や規程遵守のチェック・指摘を行うのみではなく、「コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらすこと」を大切にしています。 単なるモニタリング機能としてではなく、被監査部門からも期待される内部監査を行いたい方をお待ちしています。 開発経験またはセキュリティ関連業務の経験のある方を募集している背景 上場IT企業としてプロダクトの品質や安全性が求められる中で、開発・運用経験者とセキュリティ経験者の視点をもって現場に即した実効性のある監査(コードレベルでの脆弱性、インフラ構成の課題、開発プロセスの非効率性など)と課題解決支援が今後必要不可欠と考えているためです。「内部監査」というと監査・指摘というイメージが強いかと思いますが、むしろ開発部隊と伴走しながら、安全でクオリティの高いプロダクトを作ることに関与いただきたいと考えています。 具体的にどのようなキャリアパスや機会をご提供できるかについては、面談にてご志向をお伺いしながら個別に検討・ご提案させてください。 職務内容 お任せしたい業務の例 当社プロダクト(主にSaaS)に関する内部監査 指摘を行うのみではなく、業務の内容や背景、開発プロセスなどを深く理解し、各部門と一体となってより良い方法をコンサルティングすることを目指しています。 J-SOX内部監査 内部統制の整備・運用に関する業務改善 ※ご経験やご志向に合わせて業務をお任せします ポジションの魅力 当社の中核となる事業だけでなく、立ち上げフェーズの事業も含めて様々な業態/フェーズの事業に携われる 社長直属の組織であり、経営陣との距離も近く、経営視点を学べる環境。意思決定のスピードも速く、裁量高く業務を行える フラットな立場で物事を見ながら、自らが主体となって全社的な課題を推進できる Internal Audit室(内部監査部門)の紹介 急成長を続ける当社において、ガバナンス・内部統制の重要性が増してきており、Internal Audit室においても体制強化・組織力向上を目指しています。 各部門の状況やプロセスを深く理解し、時には相談を受けながら、適切に業務が行えるよう部門と一体となったサポートを志向しています。 チームには監査法人出身者/公認会計士/ベンチャー企業出身者/外資系企業・人事部門経験者といった様々なバックグラウンドのメンバーがおり、内部監査経験の多少や立場を問わず、各々の知見を持ち寄って業務にあたっています。 内部監査未経験の方でもスムーズにキャッチアップいただけるよう、オンボーディングを整えています。 【当ポジションについて、詳細を聞いてからエントリーを検討したい方へ】 当社の内部監査の業務内容や考え方などについてざっくばらんにお話させていただく 【カジュアル面談】もご相談可能 です。ぜひお気軽にご相談ください。

    求める能力・経験

    応募資格 必須 下記いずれか(ISMS/セキュリティ関連の経験 または プロダクト開発)の経験があり、監査の視点からサービス/プロダクトに携わることに関心がある方 ※特に下記いずれかのご経験のある方は当社との親和性が高いため、ご活躍いただける可能性が高いです ISMS取得対応、セキュリティ管理業務の経験 AWS環境での開発経験 Ruby on Railsをコア技術としたWebアプリケーションの開発 制約や法規制の多いプロダクトの開発経験(医療システムなど) 歓迎 システム監査実務経験 最新のテクノロジーに関する関心、理解 求める人物像 メドレーの行動原則 Our Essentials に共感する方 経営視点を持って組織基盤や統制水準を向上させていきたい方 ムダのない仕組みづくりを支援し、組織パフォーマンスを最大化させたい方

    事業内容

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