【コーポレート】内部監査|株式会社BitStar
1000万~
株式会社BitStar
東京都渋谷区
1000万~
株式会社BitStar
東京都渋谷区
内部統制
企業の将来的なグローバル展開および株式上場(IPO)を見据え、全社的なガバナンス体制の強化と内部統制の高度化が喫緊の課題です。 現行体制では海外監査への対応や体制強化に限界があるため、高度な専門性を持ち、内部監査部門の体制構築を主導できる公認会計士資格保有者を含むハイレイヤーな専門人材(部長クラス)を求めております。 【 業務内容 】 ・内部監査部門の体制構築とマネジメント:内部監査の役割・ミッションの明確化、年間監査計画の策定・実行、および将来的な内部監査部門の組織・メンバーの育成・マネジメント(部長クラス) ・グローバル対応可能な内部統制の設計・運用:海外事業の推進に必要な内部統制パッケ
【必須スキル】 ・必須資格:公認会計士(CPA)の資格保有者、または同等の高度な会計監査・内部統制の知識を持つ方 ・内部監査実務経験:事業会社での内部監査実務経験、または監査法人での業務監査・J-SOX対応経験(目安3年以上) ・グローバル監査/会計対応力:海外子会社や事業に関する監査対応経験、またはグローバルな内部統制・会計基準(IFRS/US-GAAPなど)への対応知識 ・マネジメント/体制構築経験:部門責任者またはそれに準ずるハイレイヤーとして、組織・チームの立ち上げやマネジメント、人材育成を主導した経験 【求める人物像】 【 基礎能力 】 ・高い構造化能力とリスク察知能力:複雑
大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、4年制大学、6年制大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校、短期大学、専門学校、高等学校、その他
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
1,000万円〜
全額支給
休憩60分
09:30〜18:30
有
有
120日 内訳:土曜 日曜 祝日
入社半年経過: 10日 最高: 20日
完全週休2日制(休日は土日祝日),有給休暇,夏季休暇(特別休暇),年末年始休暇,
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※ご経験、能力を考慮し決定します。 ※各種手当・インセンティブあり(役職手当・達成インセンティブ等)
東京都渋谷区
敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
服装自由
賞与:業績に応じた決算賞与あり|住宅手当(条件あり)
1名
150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3渋谷東口ビル10F
■番組制作事業、メディア事業、インフルエンサー支援システムの開発 インフルエンサーが活躍できるようなインフラを作るというビジョンのもと、インフルエンサーがより創造的かつ、継続的に活躍できるようなプラットフォームの開発を行っています。また、インフルエンサーの皆さんに対して、発掘・育成・マネタイズまでのプロセスを一気通貫できるスター輩出プラットフォームとして、ITを活用した新たな仕組みを提供しております。 ◆インフルエンサー広告事業 ネット上で影響力のあるインフルエンサーと広
最終更新日:
712~1188万
1.J-SOX(金商法に基づく内部統制報告制度) 同社および国内外グループ会社に対する内部統制の評価(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的/個別決算・財務報告プロセス統制、IT統制) 2.経営管理モニタリング 国内外グループ会社に対するグループ基本方針類の準拠性確認・モニタリング(自己評価及び現地監査) (1)自己評価(CSA) ・管理・統制の重要項目に関する質問表(自己評価票)の準備・回答依頼・回収・確認 ・自己評価結果の解析・評価結果の取締役会報告 (2)現地監査 ・現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ・監査結果の取締役会報告 3.各種アドバイザリー業務 ・グループ会社における内部統制の整備支援(業務プロセスの整備支援、3点セット(フローチャート、業務記述書、RCM)の作成支援など) ・その他各種支援・助言 〇配属先 監査室 監査二チーム 〇部門、チームのミッション 財務報告に係る内部統制モニタリング、国内外グループ会社の経営管理モニタリング 〇やりがい 同社の経営層や担当者、国内外グループ会社の経営層や担当者ならびに監査法人など、多くの関係者とコミュニケーションを図りながら、独立的な(第3線の)立場からグループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール水準の向上に貢献できる。 〇期待すること ・これまでの経験・知識をご活用いただき、まずはJ-SOX評価業務や監査業務の一部を既存メンバーとともにご担当いただき、クリタグループに関する理解を深めていただくことを予定しています。 ・中期的には、グローバル企業にふさわしい監査体制の構築を目指しておりますので、J-SOX関係業務の改善や、内部監査の高度化、グローバル監査体制の構築などにも一緒に取り組めることを期待しています。
〇最終学歴 大学・大学院・高専・専門学校卒の方 〇必須要件 ・J-SOX(財務報告に係る内部統制)業務プロセス統制の構築・評価について理解と経験があること(3~5年)。 ・IT統制(IT全社的統制・IT全般統制・IT業務処理統制)の評価を遂行できるレベルの理解と経験があること。 ・英語で業務に係る質疑応答(少なくとも書面でのやり取り)ができること。 〇歓迎条件 ・J-SOX・内部監査において指導的立場で業務を遂行した経験があること ・海外事業会社に対する現地監査経験があること ・監査に関する資格を保有していること (公認内部監査人、公認情報システム監査人、システム監査技術者、公認不正検査士 〇尚可 ・海外駐在経験があること
「水処理薬品」、「水処理装置」、「メンテナンス・サービス」の3つの事業を世界中で展開している水と環境のリーディングカンパニー
500~850万
世界中が熱狂する次のマーケットプレイスをつくる 私たちは、スニーカー、ストリートウェア、トレーディングカードといった、世界的に熱狂を生むカルチャーの中心地として、C2Cマーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」を展開しています。 C2Cサービスの最大の壁である「模倣品の流通」に対して私たちは、全取引商品を一度預かりプロが真贋鑑定を行うプロセスを徹底することで、この課題を信頼へと変えました。 しかし、私たちのゴールは安心・安全な取引の提供に留まりません。 私たちが目指すのは、モノの売買を超えた「情熱の循環」を生む、次世代のスタンダードです。 誰もが自分の「好き」を自由に表現し、個性が多様化する社会。そのインフラとなるべく私たちは躍進し続けていきます。 ≪ポジション概要≫ 経理担当として、月次・四半期・年次決算の実務をメインに担当していただきます。 急拡大する取引量に対し、正確かつスピーディーな会計処理を実現するためのフロー構築や、税務・監査対応などの専門的な実務をお任せします ≪業務内容≫ 決算実務 -月次・四半期・年次決算の早期化と遂行 -日常的な仕訳入力 -現預金管理、振込・支払実行の管理 -「SNKRDUNK」上の膨大な決済データと入出金の照合(消込作業) -キャンセル・返品に伴う返金処理の会計処理 -その他関連業務 コンプライアンス・外部対応 -監査法人による会計監査への対応 -顧問税理士と連携した各種申告書の作成補助 -インボイス制度・電子帳簿保存法に則った運用改善
応募資格(必須) -事業会社での経理実務経験(2年以上) -簿記2級以上または同等の知識 応募資格(歓迎) -月次決算を主担当として完結させた経験 -決済代行会社やECプラットフォームでの経理経験 -監査対応やIPO準備に関わった経験 -成長フェーズにあるスタートアップでの実務経験 求める人物像 -SODAが掲げるミッションへの共感 -3つのValue(Drive Ownership/Beyond Imagination/One Team)への共感 -事業展開スピードが早い環境において、臨機応変にサポートを楽しめる方
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年収非公開
同社では、数年以内のIPOを目指して主幹事証券会社や監査法人の選定を完了しており、事業の急成長にも伴ってコーポレート機能の増強が急務となっています。 ついては、まずはIPOに向けて、更にはIPO後の上場会社としての事業基盤をしっかり運営できるコーポレート/管理業務の実務家を求めています。 具体的に今回のポジションの方には、コーポレート部門を統括する取締役CFO及びコーポレート部長の下で、以下のようなコーポレート / 管理業務の実務を他のチームメンバーとともに担っていただきます。 総務、法務、労務といった特定の業務領域のいずれかに特化するというよりは、幅広くコーポレート / 管理業務、また上場準備業務を俯瞰する形で、コーポレート機能や各種統制システムの企画・構築等をリードいただきます。 【具体的な業務内容】 ・コーポレート機能や各種統制システムの企画、構築 ・取締役会や株主総会などの機関運営 ・上場準備(社内体制・プロセスの整備や開示対応、証券会社・監査法人・取引所等との折衝等) ・契約管理、機関法務、株主対応 ・労務業務、庶務業務 ・内部統制やJ-SOXの補助 ~Luupについて~ "街じゅうを『駅前化』するインフラをつくる"というミッションを掲げ、都市部で"ポート"を設置。ポート間で自由に移動できる仕組みづくりを目指す企業です。 鉄道会社グループと資本・業務提携を行い、沿線地域での都市開発とモビリティ統合を図る動きを強めています。
・上場企業、または上場準備企業における管理業務のご経験 ほか
電動マイクロモビリティのシェアリングサービス「LUUP(ループ)」の提供
500~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外の事業部門、ミドル・バック部門に対する監査業務の遂行 ✓監査業務を通じた内部統制評価およびコンサルティング機能の提供 ✓財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)の実施 ✓監査品質向上のための部内プロジェクトへの参画 ✓監査委員会の事務局業務および監査情報の連携業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓不正監査の強化やグループ独自基準による会計監査の専門性向上プロジェクト ✓現状の内部統制システムをベストプラティスに照らして評価するアセスメント業務 ✓組織力向上のための監査手法の標準化・高度化(経営監査への発展)
必須条件(MUST) ✓事業会社での監査実務経験、または監査法人等での外部監査・コンサル経験 ✓経理、法務・コンプライアンス部門等での内部統制関連業務の実務経験 歓迎条件(WANT) ✓CIA、CISA、CFE、公認会計士、USCPA、税理士、弁護士等の有資格者(一部合格可) ✓組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験がある方
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400~900万
【仕事の内容】 ワーカー数1,340万人を超える国内最大級のスキマバイトアプリ「タイミー」を運営する同社にて、全社横断的なガバナンス体制の構築・運用をお任せします。 社員数1,600名を超え、組織が急拡大する今、あらゆるリスクを未然に防ぐ枠組み作りが急務です。 ▼内部監査の企画・実施・フォローアップ: 内部統制監査、規定準拠性監査、Pマーク監査など。 ▼個人情報保護体制の強化: リスク&セキュリティチームと連携し、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の運用・改善、委員会運営、社内教育、インシデント管理をリード。 ▼その他: 内部監査室における付随業務(IT以外のエリアがメインとなります)。 【仕事の魅力】 ▼経営に近い環境: 社長直下の組織であるため、経営層の視点を持ちながら、スピード感を持って業務を遂行できます。 ▼一気通貫の経験: 慣れてきた後は、監査の企画から実施までをまるごと担当可能。単なるチェック業務に留まらないやりがいがあります。 ▼グローバルな視野: 海外展開もスタートしており、急成長企業ならではのダイナミックなフィールドで専門性を磨けます。 【働き方】 ▼柔軟なスタイル: フレックスタイム制(コアタイム11:00〜15:30)を導入しており、リモート勤務も可能です。 ▼休暇制度の充実: 年次有給とは別に、入社初日から付与される「リラックス休暇」など、心身をリフレッシュしながら働ける環境が整っています。
◆必須経験・スキル ・内部監査の実務経験(2年以上) ・個人情報保護、プライバシーマーク(Pマーク)関連業務への強い興味・関心 ◆歓迎経験・スキル ・成長中スタートアップやIT業界での監査経験 ・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の構築・運用経験 ・社内外のステークホルダーと円滑に合意形成ができる調整力
スキマバイトアプリ「タイミー」の運営 「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに、労働力不足の解消と個人の多様な働き方を支援。
900~1210万
【内部監査部の役割】 ・内部監査部Mission:グローバル大のエネルギー変革を支える信頼基盤の構築 ・業務執行組織による内部統制の枠組み・ルール・業務プロセスやその運用状況などを独立した立場で評価し、CEO等へ報告することにより、グローバル企業レベルかつCEO等のリスクマネジメント目線に基づく監査を提供 【業務内容】 ・業務監査計画の立案、結果の取りまとめ ・業務監査の実施(主任監査人および補佐監査人として、事前調査、監査調書の作成、監査実施、監査報告書作成、是正のフォローアップ、これら工程の管理) ・関係箇所への情報提供、内部統制強化に向けた関係各所との調整等 ・監査品質評価 ・その他(業務監査の各種プログラムの改良・カスタマイズ)
・内部監査に関する知識/内部監査の独立性や役割、監査手法について理解していること(実務経験3年以上) ・ビジネスレベルの英語力(読み書き必須、会話尚可、TOEIC700点以上) ・学歴:大学卒業以上
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750~1200万
仕事内容 多角的事業展開をしている急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応
【必須】 以下いずれか -監査法人での勤務歴(5年以上) -内部統制や監査対応等の実務経験(5年以上) 【歓迎】 ・公認会計士資格保有者 ・成長意欲のある方、新しい事にチャレンジしてみたい方
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700~1000万
【主な業務内容】 同社の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。同社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。 経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。 【業務内容】 ・内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施 ・一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善 ・各種規程、マニュアルの作成、改訂 ・稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般 ・被監査部門への改善フォローアップ ・三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施 ・その他内部監査業務に付随する事務業務
以下いずれかの経験(事業会社かコンサルファームかは問いません) ・内部監査またはJ-SOX評価の経験 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 ・システムまたはセキュリティ監査の経験
・CO₂排出量の算定・可視化・削減・報告を支援するクラウドサービス「ASUENE」の提供 ・サプライチェーン全体の環境・ESGデータ管理・評価プラットフォームの運営 ・GX・ESG人材向けの転職・採用支援サービス「ASUENE CAREER」の運営 ・カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」による排出権取引支援 ・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証およびアドバイザリーサービスの提供
490~700万
◆企業概要 ・「日本経済に流れを」をミッションに掲げる、急成長中のAI×SaaS企業です。 ・DX、メディア、HRの3領域で、大手企業の課題を解決するサービスを展開。 ・設立以来、圧倒的なスピード感で事業を拡大し、将来的なIPOを目指しています。 ・専門人材の知見と最先端テクノロジーを掛け合わせ、社会の仕組みをアップデート。 ・多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが集う、刺激的な環境です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・多種多様な契約書の審査・作成・交渉など、各事業部のリーガル支援を遂行。 ・新規事業立ち上げや新プラン策定時における、法的リスク検討と代替案の提示。 ・IPOを見据えた社内規程の整備や、バクラク等を活用したフローの構築・運用。 ・部長(弁護士)と共に、上場に耐えうる強固な法務ガバナンス体制を構築。 ・現場と連携し、単なる実務対応に留まらない「仕組み作り」そのものを主導。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・IPO準備に伴う、全社的な法務コンプライアンス体制のゼロからの再構築。 ・AIやSaaSの新サービスリリースに合わせた、契約スキームの設計と法規対応。 ・業務効率化を目指した、リーガルテック導入や法務相談ワークフローの最適化。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅圧倒的な裁量権:既存の枠組みに縛られず、自らの提案で法務フローを改善。 ✅キャリアの加速:急成長中の多角化事業に触れ、短期間で幅広い経験を積める。 ✅高水準な環境:弁護士資格を持つ上長や優秀な層と、高い視座で切磋琢磨。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・「AI×専門人材」という独自の武器で、既存産業のオペレーションを劇的に改善。 ・ハイブリッド勤務や各種手当など、個人のパフォーマンスを最大化する柔軟な風土。 ・IPOを本気で目指す「今」だからこそ味わえる、組織の急成長と変化のダイナミズム。
・企業法務経験が1年以上ある方
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550~1150万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓IR・サステナビリティ推進部にて、GHG排出量(Scope1,2)の算定および第三者保証取得対応。 ✓会計監査の観点を踏まえた、GHG算定に係る社内基準の精緻化。 ✓GHG算定プロセスにおける内部統制(J-SOX的視点)の体制構築と関連部門との調整。 ✓算定データの社内検証および、第三者保証機関による監査へのフロント対応。 ✓サステナビリティに関わる他分野(環境・社会課題等)の開示品質向上施策。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル拠点を含めたGHG排出量算定データの収集・検証プロセスの自動化・効率化。 ✓法定開示(有価証券報告書等)を見据えた、非財務情報の内部統制報告制度への準拠対応。 ✓第三者保証機関との協議を通じた、保証範囲の拡大および開示信頼性の向上プロジェクト。
必須条件(MUST) ※下記いずれかのご経験 ✓監査法人における監査業務、または監査品質管理業務。 ✓経理部門での内部統制経験、または社内会計方針・基準策定の経験。 ✓第三者保証機関でのGHG保証、またはGHG算定アドバイザリー経験。 ✓東証プライム企業でのGHG算定業務や内部統制整備の経験。 歓迎条件(WANT) ✓英語でのビジネスメール対応経験。 ✓周囲を巻き込み、新しい体制構築を推進できるコミュニケーション能力。
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