【東京】財務報告に係る内部統制監査(SOX監査) ◆世界有数の総合金融グループ/在宅勤務推奨◆
800~1500万
メガバンク
東京都港区
800~1500万
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東京都港区
その他金融内部監査
会計監査
内部監査
【東京】財務報告に係る内部統制監査(SOX監査) ◆世界有数の総合金融グループ/中途入社多数活躍/在宅勤務推奨◆ 【職務内容】 ・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 <グローバル> ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。 ・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。 業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ・銀行、グループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。 ・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、グループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営基準で、全体観を俯瞰してみることができる。 ・チームに公認会計士資格保有者も多く在籍しており、高い専門性と深い知見に基づいた議論ができる。 ・担当職務に応じ、海外出張・海外研修あり。 <ダイナミズム> ◎立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一。グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎グローバル: ・世界各国に拠点を持ち、親会社として各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者が半数以上のチームであり、メンバーの経歴も様々。キャリア入行者も早期に馴染みやすい雰囲気あり。 ・最先端の機能を備えた新しいオフィスでフリーアドレス採用によるオープンな環境での業務が可能。 ・多様な働き方ができる職場環境をめざし、関連支援制度(育児短時間勤務や介護休業、在宅勤務制度、フレキシブル勤務等)利用など職場全体のサポート体制も手厚い風土。 【組織】 ・本邦監査部 約240名(財務チーム 13名) ・海外監査部 約740名
【必須要件】 ・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。 ・公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方。 ・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
広東語
公認会計士
4年制大学、大学院(MBA/MOT)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)
800万円〜1,500万円
07時間30分 休憩60分
08:40〜17:10
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
800万円~1,500万円(当行規程によるが個別に要相談)
東京都港区
在宅勤務 リモートワーク可
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:通勤費実費支給 家族手当:支給には規定あり 住宅手当:支給には規定あり 寮社宅:入寮条件あり 社会保険:補足事項なし 厚生年金基金:補足事項なし 退職金制度:補足事項なし <定年> 60歳 <教育制度・資格補助補足> 各種研修・資格補助制度あり <その他補足> 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等
最終更新日:
500~700万
BPM(ビジネスプロセスマネジメント)事業を展開する当社にて、官公庁補助金の大型プロジェクトの重要ポジションです。 官公庁から委託される給付金・補助金案件の事務局代行の案件について、プロジェクト担当として業務の推進をしていただきます。 同社のアウトソーシング事業は、特に官公庁から高い評価を得ており、地方及び社会活性化の一助となるような仕事を担っています。同社は、全社的にも引き合いのお問い合わせが多数届いており、リピート率も約8割以上と高い水準を誇っています。 <業務内容> 主に補助金の不正受給が行われていないか、不正受給が行われている場合の監査対応を中心に業務を担っていただきます。 予算の管理も含め、大型プロジェクト全体の業務設計・構築や国や機構と調整しながら、ルールの作成・システム会社との折衝を担っていただきます。たくさんのスタッフ(パートナー、社員、派遣社員、アルバイト等)とやりとりが発生します。 ・補助金の不正受給監査対応 ・官公庁への報告 ・予算の管理 ・パートナーとのやり取り・折衝 ・補助金運営・KPI管理 ・業務フローの構築・改善 ・各種報告書およびマニュアルの作成 <ポジションの魅力> 複数のステークホルダーとの調整業務や意思決定、柔軟な対応や発想が求められるとともに、高いコミュニケーション能力や、交渉力も求められる重要なポジションです。 国の文書も扱うため、法律の知識も自然と身につきます。 ※法律は入社後に学んでいただける環境のため、ご安心ください。 現在、本ポジションで活躍している社員も、法律の知識は皆無でしたが、最前線で活躍しています♪ 経営企画や事業企画、営業として複数のステークホルダーとの調整業務を担ってきた、コンサルタント経験がおありの方であれば、さらなる成長と飛躍が見込める環境です。 官公庁の入札案件や、ステークホルダーとして官公庁との調整業務を行っていた、官公庁勤務だった、法律事務所で働いていた、などのご経験がある方は即戦力として、補助金事業の上流工程で、新しいルールやフローを策定していくことが可能です。
<必須> ・BtoBビジネスのご経験 ・アウトソーシング事業など、クライアントワークを行う企業における、プロジェクトマネジメントのご経験がある方(業界不問) ・チームリーダーやプロジェクトリーダーの経験がある方 ・複数のカウンターパートの窓口として業務に携わったご経験がある方 <歓迎> ・中級程度のExcelスキル(関数、VLOOKUP)をお持ちの方 ・経営企画、事業企画で予算管理や予算の使い方等の企画管理をしていた方 ・自ら企画や提案を積極にし、何かしらの形にしてきた経験のある方 ・複数人をまとめるプロジェクトの推進やチームリーダーの経験がある方 ・公文書の作成、法知識がある方 ・官公庁との業務の経験者、入札経験のある方 ・法律事務所にいた方、ネゴシエーションができる方
マーケティング支援のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業およびバックオフィス支援のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業を展開。 具体的には、ビジネスイベントの制作運営・事務局代行・集客等イベントマーケティング支援全般、大手企業の管理部門支援や、官公庁の補助金事務局代行などを手がけています。
1000~1200万
社会インフラメンテナンス・グループにて、ホールディングス内に 新設される「内部監査室」の立ち上げをお任せします。 【募集背景】 現在、積極的なM&A戦略により事業規模が急拡大しており、 数年後の株式上場(IPO)が視野に入った重要なフェーズです。 (監査法人からのショートレビュー実施済み、IPOに向けた組織づくり中) 【ミッション】 ・HD内に新設される独立した内部監査部門の立ち上げおよび運営 ・HD本体およびグループ各社(数社~十数社予定)を対象とした監査計画の策定と実施 ・IPO審査およびJ-SOX対応を見据えた内部統制の整備・運用評価 ・M&Aでグループインする新規企業への監査モデルの適用とPMI支援 ・経営陣への直接報告および改善提言、業務プロセス改善の推進
・事業会社での内部監査の実務経験(目安10年以上) ・監査計画の策定から実査、報告書作成までの一連の業務完遂経験 ・IPO準備企業または上場企業水準のガバナンスに関する知見
建設・インフラメンテナンス業 売上規模:50~100億円規模 従業員数:約400名規模 ※PEファンド支援中
900~1250万
■職務内容 今回募集するポジションは、個別監査をリードする Auditor in Charge (AIC) です。オペレーション監査チームの一員として、チーム長の最小限の指導のもと、以下の監査業務を担います。 AICは、個別監査のプランニング(時期・監査期間、チーム編成、監査目的・スコープ)を策定し、実査ではリスクベースでプロセス/コントロールのテストを実施します。また、メンバーの作業結果や調書をレビューし、品質確保と育成のための適切なフィードバックも行います。 さらに、メンバーのアサイン調整や進捗管理を行い、Time Budget内で監査を完了させる責任を負います。監査指摘につながる事象があればチーム長へ報告し、Internal Audit Standards/Manualに基づいてリスク評価・レーティングを決定します。 指摘事項については、被監査部門向けにDiscussion Paper(日本語)を作成し合意形成を図り、改善策の立案を促します。そのうえで、監査意見をまとめ、Audit Report(英語)をドラフトします。レポートは日本・海外拠点の上席者のレビューを受けます。 このほか、AICはチーム長の補佐として、監査領域のリスク評価や年間/四半期監査計画の策定支援、監査チームメンバーへのパフォーマンスフィードバックも担当します。
以下のいずれかの業務経験: ・生命保険会社における業務経験(新契約引受、保険金等支払査定、コールセンター、収納、保全業務、その他保険オペレーション業務全般、営業事務・管理、コンプライアンス、リスク管理、プロジェクト管理等) ・一般事業会社(生保含む)における内部監査業務の経験 ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験 以下のスキル/知識: ・監査メソドロジー、英語力(TOEICスコア)向上に前向きに取り組むことができる方 ・論理的思考/分析力(エラーを発見するだけでなく課題を導くスキル) ・職業的懐疑心 ・ビジネス環境の変化からリスクを捉えられる力 ・傾聴力を含むインタビュースキル ・優れた文章(日本語/英語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・相手の理解度に合わせて、伝わる内容を作成できる文章表現力およびプレゼンスキル ・自発的に仕事に取り組み、チームワークを重視して働ける方 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:読み書き)TOEIC800点相当 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA)
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800~1500万
【業務内容】 ・金融犯罪対策関連監査業務(マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職)並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・グローバル金融犯罪のプロフェッショナルとして、金融犯罪・AML関連監査を実施(グローバルヘッド(GH)は米国)。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間2-3本の監査を担当。 ・主なカウンターパートは、本部各部室。 ・業務だけでなく、ITについても監査に参加する事も可能。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 <ダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・米国にGHを置き、GHと協働しつつ本邦における金融犯罪関連対策監査を実施。 ・また、GH主導のグローバル監査に監査人として参加。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も多数在籍しているため、組織として非常に多様性があり、 良い意見であればキャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見も柔軟に受け入れる雰囲気のチーム。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 【組織】 ・本邦監査部 約240名(GFCチーム 15名) ・海外監査部 約740名
【必須要件】 以下のいずれかの業務経験を有し、金融犯罪対策の監査業務に意欲のある方。 ・内部監査または外部監査業務 ・企業等での金融犯罪対策業務(マネロン、経済制裁対応等) ・ITアプリケーションの開発またはIT監査/テスティング業務 【歓迎要件】 以下のいずれかの条件を満たせば尚可。 ・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC 730点以上)。 ・内部監査や金融犯罪対策関連資格を保有されている方(CIA、CISA、CAMS、CAMS-Auditなど)。 最終学歴 大学院卒 大学卒
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800~1500万
【業務内容】 ・銀行・海外拠点・グループ各社を対象とする監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 <ダイナミズム> ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、監査/内部統制が強く求められる環境である。 <グローバル> ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。 【組織】 ・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名
【必須要件】 ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。 【歓迎要件】 以下のいずれかの条件を満たせば尚可。 ・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方。 ・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方。 ・業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)。
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650~1000万
【職務内容】 ・中央官公庁(及び関連団体等)様の国家戦略・施策に基づいて最適なITシステムを設計する業務 ・中央官公庁(及び関連団体等)様の次期中期戦略に基づく提案プロジェクトの推進 ・最新技術動向の把握と施策・国家戦略に不可欠な技術要素の習得・応用 ・中央官公庁(及び関連団体等)様の次期中期戦略に基づく各種施策の実証及び関係機関・団体等と連携した施策の推進 ・社内外のステークホルダーとのITシステム関連の調整(折衝、蜜連携) 【具体的には】 国家戦略・施策とIT戦略を連携させシステム全体を俯瞰した設計図を描き、技術選定や仕様策定、開発の方向性を決定する ・【IT戦略の策定】: 国家戦略・施策を理解し、実現するためのIT戦略の立案 ・【システム全体の設計】: アプリケーション、インテグレーション、インフラストラクチャといった各領域を考慮・全体俯瞰し、全体像を設計 ・【技術選定と仕様策定】: 仕様・要件に合致する最適な技術要素を選定し、システム開発の仕様を具体化 ・【開発のリード】: 設計した全体像や仕様に基づき、開発チームをリード ・【顧客と技術の橋渡し】: 顧客視点と技術の視点の両方から最適な解を提案し、顧客幹部層や開発チームと連携 ・【可用性考慮】: システムの将来的な拡張性や保守性を考慮し、長期的な視点で設計(求人ID:399232)
【必須】 ・ITアーキテクトとしてSI業務経験(法人業務、社内業務は問いません) ・初めての技術に関して、表層的な機能だけでなく、技術の内部的な「仕組み」への理解力があり使いこなせる ・ICTスキル(IPネットワーク、クラウド、仮想化等情報基盤の基礎スキル)以外に最新技術を習得し応用した経験 【歓迎】 ・ITアーキテクトとして「すべて一人称で」設計から設計検証まで実施した経験 ・新たな技術の活用方法(できること)や技術的な限界(できないこと)を自ら考え提案し、提案のみならず構築した経験 ・ITアーキテクトとして大規模プロジェクト(10億円以上プロジェクトや100名以上プロジェクト)のシステム設計
同社は1999年に設立され、通信事業者ならではの高品質なインフラと技術を活かし、ネットワーク、クラウド、データセンター、アプリケーション、セキュリティ、AIなどの多岐にわたるICTサービスを展開しています。 2022年にドコモグループにおける法人事業の中核を担う企業となり、「ドコモビジネス」ブランドのもと5G・IoTなどを活用した社会・産業のグローバルレベルでの構造変革、新たなワークスタイルの創出、地域社会のDX支援などの価値を提供しています。
700~800万
【仕事の内容】 世界シェアNo.1シリアルメーカーの当社にて、新規商品・コマーシャルプランおよびその他の投資に対する財務分析や長期ビジネスプランのリードをお任せします。 【職務詳細】 ■ 財務分析・インサイト提供 ・新製品や事業計画に係る財務分析、製品別利益分析および競合分析等、経営層へのインサイト提供 ■ 短期・中期事業計画策定支援 ・社内各部署と協働しながら、短期事業計画をサポートするための財務分析やシナリオ策定 ■決算・レポーティング ・マーケティング費用に関する決算・レポーティング ■内部統制 ・マーケティング費用に関する内部統制の運用、外部監査のサポート等 【社風】 自由な風土で積極的なチャレンジを歓迎する風土です。 成果を上げた方は年次にとらわれず早期からビッグビジネスに携わる機会を提供して行きます。 【配属先情報】 FINANCE & ACCOUNTINGチーム(2名) 本社経営管理本部には10名在籍
【必須要件】 ■経理もしくはFPA部門での3年~5年の経験(外資系企業であれば尚可) ■ビジネスレベルの英語力(ライティング・スピーキング) ■Excel・PPT・Wordの基本的スキル 《魅力》 コアタイム無しのスーパーフレックスや在宅勤務など柔軟な働き方が可能です。
食品の製造販売及び輸入
780~1030万
【募集背景】 日立のお客様は、国内でも有数の大規模なシステムを構築・運用されているお客様となります。 社会の基盤を支えるお客様のシステムにおいて、セキュリティに関しての知見を活かして活動していますが、特に技術の移り変わりが速い、セキュリティ/クラウドに関する人財を獲得することで、現在のメンバーにも変革をもたらしてくれることを期待しています。 【職務概要】 国内大規模ユーザの基盤システムにおいて、セキュリティを強化するためのコンサルテーション、インテグレーションを推進するプロジェクトや、ネットワーク基盤のプロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダを担当していただくことを想定しています。 【職務詳細】 1.国内の大規模ユーザ基盤システムにおけるセキュリティ上の問題点、改善点の洗い出し 2.洗い出した問題点・改善点のセキュリティ強化策の提案 3.国内グループ会社を含めたプロジェクトメンバーを統括し、システムのインテグレーションを推進 上記の各工程の作業を、プロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダとして推進いただきます。 (求人ID:406571)
【必須】 ①以下いずれかの知識・知見を有している方 ・最新のセキュリティ動向に関する知識を有し、顧客システムに於けるセキュリティリスクの特定ができる方 ・ネットワーク、サーバなどの情報システム基盤について知識・経験を有している方 ・クラウドサービス(パブリッククラウド)におけるセキュリティに関する知識を有している方 ②リーダーシップを発揮し、チームを纏めた経験がある方 【歓迎】 ・ 情報処理安全確保支援士や高度安全情報処理資格、或いは、AzureやAWSの認定資格を保有している方 ・ 語学力TOEIC650点以上保有の方 ・ PCIDSSに則った業務システムのセキュリティ設計、運用に携わった経験のある方
【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。
650~850万
・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます ■変更の範囲:会社の定める業務
・内部監査業務のご経験または業務効率化等の類似するご経験及びスキル
1.次の物品の購入、販売 ・輸入 半導体製造装置/プリント基板・テスト機器/電子部品/光学部品/機構部品/理化学機器/分析機器/計測機器/真空機器及びその応用装置/工業薬品 ・輸出 電子部品/機構部品/計測機器/真空機器及びその応用装置/プリント基板製造装置/工業薬品 ・国内 プリント基板アッセンブリ・テスト機器及び関連製造装置/材料/電子部品/無塵・静電気対策用品 2.次の物品の加工及び製造・販売 機構部品/プリント基板製造装置/工業薬品
450~900万
(1)各拠点・各部署の業務がRBA行動規範、社内規程に沿って適切に行われているかを監査 (2)情報セキュリティ、企業秘密管理、事業継続計画、輸出規制への対応状況の確認 (3)重点項目や特別テーマの監査 (4)法令や社内規程の遵守状況の確認および改善提案 (5)監査結果の報告書作成や提言 (6)より社員が働きやすい環境や健全で強固な組織を作り出すための監査内容レベルアップや仕組み作り ※国内拠点(岩手、栃木、富山、愛知、長野、滋賀、兵庫、福岡、宮崎等)への出張があります。 ※海外拠点(アメリカ、ドイツ、チェコ、中国、韓国、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ等)への出張があります
□【必須】 ・内部監査、業務監査の経験をお持ちの方 □【歓迎】 ・監査リーダーの経験をお持ちの方 ・英会話ができる方
□はんだ付け材料の開発・製造・販売 □FA装置の設計開発・製造・販売 □すべり軸受の開発・製造・販売