【伯東株式会社】内部統制室 (内部監査)◇東証プライム上場・専門商社/時差出勤可能
650~850万
伯東株式会社
東京都新宿区
650~850万
伯東株式会社
東京都新宿区
内部統制
内部監査
・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます ■変更の範囲:会社の定める業務
・内部監査業務のご経験または業務効率化等の類似するご経験及びスキル
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
650万円〜850万円
全額支給
休憩60分
09:00〜17:30 ・短時間勤務制度 ・時差出勤制度(8:00〜10:00の間で始業時間選択可)
有
有
123日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
入社半年経過: 10日 最高: 20日
・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇 ・育児・介護休業 他
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※ご経験に応じて、記載年収より前後する可能性がございます。 ・月給:320,000円~550,000円 ・残業代別途支給 ・賞与:夏・冬 ・業績賞与:6.5か月分(今年度実績)、7か月分(昨年度実績) ※業績賞与は支給を保証するものではなく、会社の業績により変動いたします。 ※ご経験や業績により、記載年収は前後する可能性がございます。
当面無
東京都新宿区
屋内全面禁煙
・変更の範囲:会社の定める事業所 ・転勤は当面想定していませんが、総合職採用のため、将来的には転勤の可能性があります。
時短制度 出産・育児支援制度 資格取得支援制度 研修支援制度
有 ・寮社宅:転勤時に借り上げ社宅適用
有
・通勤手当:全額支給 ・住宅手当:※福利厚生その他欄参照 ・寮社宅:転勤時に借り上げ社宅適用 ・厚生年金基金:会社規定に基づき支給 ・退職金制度:会社規定に基づき支給 ・定年:62歳 ■教育制度・資格補助補足 社内の技術研修をはじめ、メーカーによるトレーニングなど最低限必要な技術知識を習得できる機会が多数あります。OJTが中心となりますが、階層別研修・職種別研修・語学研修制度があります。 ■その他補足 ・財形貯蓄 ・社員持株会 ・社宅借上制度 ・語学奨励金制度 ・「ベネフィット・ステーション」法人会員 ・部活動 ・特別表彰 他
1.次の物品の購入、販売 ・輸入 半導体製造装置/プリント基板・テスト機器/電子部品/光学部品/機構部品/理化学機器/分析機器/計測機器/真空機器及びその応用装置/工業薬品 ・輸出 電子部品/機構部品/計測機器/真空機器及びその応用装置/プリント基板製造装置/工業薬品 ・国内 プリント基板アッセンブリ・テスト機器及び関連製造装置/材料/電子部品/無塵・静電気対策用品 2.次の物品の加工及び製造・販売 機構部品/プリント基板製造装置/工業薬品
プライム市場
最終更新日:
780~1030万
【募集背景】 日立のお客様は、国内でも有数の大規模なシステムを構築・運用されているお客様となります。 社会の基盤を支えるお客様のシステムにおいて、セキュリティに関しての知見を活かして活動していますが、特に技術の移り変わりが速い、セキュリティ/クラウドに関する人財を獲得することで、現在のメンバーにも変革をもたらしてくれることを期待しています。 【職務概要】 国内大規模ユーザの基盤システムにおいて、セキュリティを強化するためのコンサルテーション、インテグレーションを推進するプロジェクトや、ネットワーク基盤のプロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダを担当していただくことを想定しています。 【職務詳細】 1.国内の大規模ユーザ基盤システムにおけるセキュリティ上の問題点、改善点の洗い出し 2.洗い出した問題点・改善点のセキュリティ強化策の提案 3.国内グループ会社を含めたプロジェクトメンバーを統括し、システムのインテグレーションを推進 上記の各工程の作業を、プロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダとして推進いただきます。 (求人ID:406571)
【必須】 ①以下いずれかの知識・知見を有している方 ・最新のセキュリティ動向に関する知識を有し、顧客システムに於けるセキュリティリスクの特定ができる方 ・ネットワーク、サーバなどの情報システム基盤について知識・経験を有している方 ・クラウドサービス(パブリッククラウド)におけるセキュリティに関する知識を有している方 ②リーダーシップを発揮し、チームを纏めた経験がある方 【歓迎】 ・ 情報処理安全確保支援士や高度安全情報処理資格、或いは、AzureやAWSの認定資格を保有している方 ・ 語学力TOEIC650点以上保有の方 ・ PCIDSSに則った業務システムのセキュリティ設計、運用に携わった経験のある方
【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。
500~800万
【チャレンジングでモチベーションの高い内部監査プロフェッショナル人材。経営に資する内部監査人材】 ■業務監査、テーマ監査 ・リスクベースによる業務監査の実施 ・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施 ■財務報告に係る内部統制に係る監査 ・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証 ■システムリスク監査 ・システムリスク管理態勢の検証、他 ■内部監査企画 ・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他 ■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます
【必須条件(MUST)】 ・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方 【歓迎条件(WANT)】 ・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方 ・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方 ・内部監査企画業務の経験のある方 ・実践的な英語力があれば尚可
独立系の総合証券グループ。 中部地方での圧倒的な顧客基盤を武器に、地方銀行と提携して証券会社を設立する「地銀提携戦略」の先駆者として知られています。 現在は従来の証券業に加え、デジタル通貨や不動産セキュリティ・トークンなどの「先進的金融(デジタル)」と、富裕層向けサービスに注力しており、独自路線のオープン・プラットフォーム戦略を展開しています。
1000~1430万
【職務内容】 グループ全体のセキュリティ戦略とロードマップの策定・推進を行います。 セキュリティガバナンス体制の設計と運用、 経営層へのリスクレポーティング、セキュリティ投資計画の立案も担当します。 CSIRT/PSIRTなどのインシデント対応体制の構築とリード、 自社プロダクトの脆弱性管理や対策における戦略設計も行います。 さらに、自社プロダクト開発におけるセキュリティレビューや開発方針の策定、 セキュリティインシデント発生時の対応・分析・再発防止策の策定も重要な業務です。 【具体的には】 ・ グループ全体のセキュリティ戦略・ロードマップの策定と推進 ・ セキュリティガバナンス体制(ポリシー・ルール・プロセス)の設計および運用 ・ 経営層へのリスクレポーティングおよびセキュリティ投資計画の立案 ・ CSIRT/PSIRTなどのインシデント対応体制の構築とリード ・ 自社プロダクトの脆弱性管理や対策における戦略設計 ・ 自社プロダクト開発におけるセキュリティレビューや開発方針の策定 ・ セキュリティインシデント発生時の対応・分析・再発防止策の策定(求人ID:339229)
【必須】 ・ 情報セキュリティ分野での実務経験(7年以上) ・ セキュリティ戦略の立案・運用、または組織・体制構築の経験 ・ 脆弱性管理・インシデント対応・監査対応などの実務知識 ・ エンジニアリング組織・インフラチームとの協業経験 【歓迎】 ・ 大規模サービスでの不正アクセス対応経験 ・ AWSでのインフラ構築・運用経験
同社は、気軽に個人間でLINEやメールを使って贈り物ができるサービス「giftee」の運営と、法人向けギフト販売システム「eGift System」の展開、また2016年5月からは電子地域通貨システム「Welcome!STAMP」の展開を行っています。 現在、「giftee」の会員数は160万人(2020年12月末時点)を超え、国内最大級のカジュアルギフトサービスに成長しました。
800~1100万
■仕事概要: 私たちは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。 2017年の設立以来、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、累計ラウンド総額約286億円を達成。2022年に米国法人を設立し、2025年には初のM&Aとしてドイツの「Fides Technology」がグループに参画するなど、グローバル展開をさらに加速しています。 現在は主力プロダクトとして「LegalOn」を提供し、日本・米国・英国で展開。2025年9月には、プロダクト提供開始からわずか6年半でARR100億円を突破しました。さらに「CorporateOn」「CXOn」「DealOn」など、法務にとどまらず、高度な専門性が要求される多様な領域をAIで支援しています。 OpenAI, Inc.と戦略的連携のもと、大規模言語モデル(LLM)やAIエージェントなどの最先端技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じて、お客様のビジネスを支援しています。 【ポジションについて】 今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。 現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。 ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。 【どういうミッションや課題に取り組むのか】 - 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。 - スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。 - また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。 【業務内容】 - 内部監査計画の立案 - 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む) - 内部監査結果の報告 - J-SOX対応準備支援 - 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務) - 三様監査連携 等 【ポジションの魅力】 - CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。 - 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。 - 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。
■必須スキル: 以下いずれかの要件を満たす方 - 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験 - 内部監査経験3年以上 - コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上 - 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力 - 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力 ■歓迎スキル: - 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験 - IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験 - マネジメントスキル(少人数組織マネジメント) - 語学力(日常会話レベルの英語力) - 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力 - リスク感度(認識スキル) - 監査関連資格(公認内部監査人等) ■求める人物像: - 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方 - 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方 - 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方
-
800~1300万
【職務内容】 同社は、サイバーセキュリティサービスを開発・提供するセキュリティメーカーです。 クラウドセキュリティ分野にも事業領域を広げ、 クラウド環境の進化のスピードやお客様のニーズにいち早く追従し、価値提供を行っています。 セキュリティアーキテクトとして、お客様の多様なクラウド環境におけるセキュリティ課題を解決し、 コンサルテーションから施策検討、実行までを伴走します。 CloudFastenerの導入支援やアラートトリアージ等の運用支援、 お客様からの技術的な問い合わせ対応、 課題解決のためのコンサルテーションなどを行います。 自社サービスであるCloudFastenerは急激な成長期であり、中心メンバーとして自身の知見 ・経験をプロダクトに直接反映させることができます。 【具体的には】 ・ セキュリティコンサルティング・ アセスメント業務支援 ・ セキュリティ運用体制の構築支援・ セキュリティアーキテクチャ策定支援 ・ セキュリティ運用における潜在課題の特定 ・ ガイドラインやポリシーへの準拠支援 ・ セキュリティ運用に関する勉強会の開催 ・ お客様懸念事項に対する壁打ち ・ CloudFastenerの運用業務支援 ・ CloudFastenerの導入支援 ・ アラートトリアージ ・ お客様からの技術的な問い合わせ対応 ・ 課題解決のためのコンサルテーション ・ (求人ID:329767)
【必須】 ・AWS環境でのインフラ設計・構築・運用経験(VPC、EC2、S3、IAM 等の基本サービスを理解し、利用した経験) ・コミュニケーション能力や課題解決力を活かして、プロジェクトのスムーズな進行を推進、支援した経験 ※セキュリティに関連する実務経験では必須条件ではありません。入社後の研修や実務を通じて、クラウドセキュリティに関するスキルや知識を向上させることが可能です
・『攻撃遮断くん』…WebサイトやWebサーバなどのWebアプリケーション層へのサイバー攻撃を可視化、遮断するクラウド型Webセキュリティサービス。NTTドコモはじめ、官公庁や大手企業に導入されています。 <100%自社開発「攻撃遮断くん」の特徴> ・従来のオンプレミス型ソフトにはない、手軽さとスットク型モデルで実績を作り上げる。 ・導入社数、導入サイト数の国内シェアNo.1 ・継続率98%以上、最短1営業日で導入可能
650~730万
1億人超の会員基盤を活かしたデータマーケティング事業を中心として、成長フェーズにある当社の内部監査部業務を担うポジションです。 ・個人情報管理に関する監査 ・情報セキュリティに関する監査 ・財務報告に係る統制評価 ・外部委託先への監査(往査) ・その他任意監査
【必須】・内部監査の実務経験(年数不問) ・情報システムやセキュリティ関連の業務経験 ・監査調書/報告書等のレポーティングスキル ※営業職やコーポレート部門など、内部監査以外の職種を経験された方の応募も歓迎します 【やりがい】 ・業務プロセス改善、リスク管理、不正防止、コンプライアンス強化などを通じて、会社の成長と安定に貢献できる点が魅力です。 ・法令遵守やガバナンスの知識も身につき、専門性が高まります。 ・経営層とのコミュニケーションを通じて、視座が高まることも魅力です。
■ポイント事業■マーケティング事業 <会員数>1億2,340万人(2025年8月末日)<提携社・ブランド数>160社・231ブランド(2025年9月1日)、32万店舗(2025年9月1日)
400~900万
<本ポジションの特徴> ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【業務内容】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 <募集背景> 企業として事業の成長・拡大に伴う体制強化 (現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)
【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。
600~900万
【仕事内容詳細】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ◉内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ◉内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 【ポジションの特徴】 ◎M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ◎監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ◎様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【ホールディングスについて】 ー株式会社クオンツ総研ホールディングスー ★中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため、2018年10月に株式会社M&A総合研究研を設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 ★M&A仲介という業界において、AIやDXを用いた効率化を図ったことで急成長し、2023年10月には「クオンツ・コンサルティング」という総合コンサルティングファームを設立。2025年1月には「総研リース」というオペレーティングリース事業の会社を設立しております。 ★同社は創業以来、M&A仲介事業を中心に事業を拡大し、成長を遂げてまいりました。現在では、コンサルティング事業やインキュベート事業など、複数の事業を展開する体制を構築しております。今後は、より多角的に事業領域を拡大し、企業価値のさらなる向上を目指していく考えです。 こうした今後の事業展開および将来的なビジョンを踏まえ、同社グループの実態をより的確に表す社名として、2026年1月1日より、『株式会社M&A総研ホールディングス』から、『株式会社クオンツ総研ホールディングス』へ変更いたしました。
【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 ・内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) ・内部監査の経験(3年以上) ・監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
同社は、あらゆる社会課題の解決とともに、国内企業の価値を向上させ日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。 2018年10月 株式会社M&A総合研究研 設立 2023年10月 クオンツ・コンサルティング(総合コンサルティングファーム)設立 2025年1月 総研リース(オペレーティングリース事業)設立
400~600万
〇仕事の概要 電気電子業界で活用される基板等に必須となるはんだメーカーのパイオニアである当社にて、経理担当者を募集します。海外売上比率が85%以上と高く、英語力を活かしながら、将来的に部門管理職を目指していただける方を歓迎します。 〇具体的な仕事内容 ・月次・年次決算業務 ・原価管理などデータ整理・分析 ・海外子会社の収益管理 ・海外工場の売掛金や買掛金の管理 ・将来的に中長期経営計画立案などの業務も担当予定 ※一部総務部との兼務あり ※経験に合わせて業務を習得いただきます。 〇キャリアパス 入社後は月次・年次決算や原価管理などの基礎業務からスタートし、海外子会社の収益管理や財務分析など、グローバルな視点での経理業務へとステップアップ。将来的には中長期経営計画の立案や部門管理職として、経営に近いポジションでのキャリア形成が可能です。
〇応募条件 ・高卒以上 ・英語初級以上(読書きレベル必須) ・日商簿記3級以上 〇歓迎条件 ・英語中級(TOEIC800点) ・原価計算、決算対応、財務諸表作成等の実務経験
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800~1200万
募集背景 メドレーグループの内部監査を担っている「Internal Audit室」において、主に当社SaaSプロダクトの監査推進をお任せします。 当社はグループ規模で1,000名を超える規模となりましたが、今後のさらなる成長に向けてガバナンス・内部統制の重要性が高まってきており、内部監査の重要性も非常に高まっています。 医療ヘルスケアのプロダクトという特性上、その開発工程やセキュリティリスクを深く理解し、経営や各執行部門にとって有益なインプットを提供することで内部監査として価値を発揮していくことが現在の課題です。こうした重要度の高まりに伴い、「システムに関する深い知見/経験をもって、組織をより良くしていくことに興味のある方」を募集します。 Internal Audit室(内部監査部門)では、前年の踏襲や規程遵守のチェック・指摘を行うのみではなく、「コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらすこと」を大切にしています。 単なるモニタリング機能としてではなく、被監査部門からも期待される内部監査を行いたい方をお待ちしています。 開発経験またはセキュリティ関連業務の経験のある方を募集している背景 上場IT企業としてプロダクトの品質や安全性が求められる中で、開発・運用経験者とセキュリティ経験者の視点をもって現場に即した実効性のある監査(コードレベルでの脆弱性、インフラ構成の課題、開発プロセスの非効率性など)と課題解決支援が今後必要不可欠と考えているためです。「内部監査」というと監査・指摘というイメージが強いかと思いますが、むしろ開発部隊と伴走しながら、安全でクオリティの高いプロダクトを作ることに関与いただきたいと考えています。 具体的にどのようなキャリアパスや機会をご提供できるかについては、面談にてご志向をお伺いしながら個別に検討・ご提案させてください。 職務内容 お任せしたい業務の例 当社プロダクト(主にSaaS)に関する内部監査 指摘を行うのみではなく、業務の内容や背景、開発プロセスなどを深く理解し、各部門と一体となってより良い方法をコンサルティングすることを目指しています。 J-SOX内部監査 内部統制の整備・運用に関する業務改善 ※ご経験やご志向に合わせて業務をお任せします ポジションの魅力 当社の中核となる事業だけでなく、立ち上げフェーズの事業も含めて様々な業態/フェーズの事業に携われる 社長直属の組織であり、経営陣との距離も近く、経営視点を学べる環境。意思決定のスピードも速く、裁量高く業務を行える フラットな立場で物事を見ながら、自らが主体となって全社的な課題を推進できる Internal Audit室(内部監査部門)の紹介 急成長を続ける当社において、ガバナンス・内部統制の重要性が増してきており、Internal Audit室においても体制強化・組織力向上を目指しています。 各部門の状況やプロセスを深く理解し、時には相談を受けながら、適切に業務が行えるよう部門と一体となったサポートを志向しています。 チームには監査法人出身者/公認会計士/ベンチャー企業出身者/外資系企業・人事部門経験者といった様々なバックグラウンドのメンバーがおり、内部監査経験の多少や立場を問わず、各々の知見を持ち寄って業務にあたっています。 内部監査未経験の方でもスムーズにキャッチアップいただけるよう、オンボーディングを整えています。 【当ポジションについて、詳細を聞いてからエントリーを検討したい方へ】 当社の内部監査の業務内容や考え方などについてざっくばらんにお話させていただく 【カジュアル面談】もご相談可能 です。ぜひお気軽にご相談ください。
応募資格 必須 下記いずれか(ISMS/セキュリティ関連の経験 または プロダクト開発)の経験があり、監査の視点からサービス/プロダクトに携わることに関心がある方 ※特に下記いずれかのご経験のある方は当社との親和性が高いため、ご活躍いただける可能性が高いです ISMS取得対応、セキュリティ管理業務の経験 AWS環境での開発経験 Ruby on Railsをコア技術としたWebアプリケーションの開発 制約や法規制の多いプロダクトの開発経験(医療システムなど) 歓迎 システム監査実務経験 最新のテクノロジーに関する関心、理解 求める人物像 メドレーの行動原則 Our Essentials に共感する方 経営視点を持って組織基盤や統制水準を向上させていきたい方 ムダのない仕組みづくりを支援し、組織パフォーマンスを最大化させたい方
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