会計監査「公認会計士」<正社員_東京>/20653
700~1400万
太陽有限責任監査法人
東京都港区
700~1400万
太陽有限責任監査法人
東京都港区
会計監査
【ポジション】 ・シニアマネージャー ・マネージャー ・スーパーバイザー ・シニアスタッフ ※ 経験及び能力考慮の上で決定 【業務内容】 監査業務を中心に、IPO支援や国際業務などの下記業務をご担当いただきます。 ・法定監査/任意監査 - 財務諸表監査 - 金融商品取引法監査 - 会社法監査 - 各種業法に基づく監査 - 公開準備会社の財務諸表監査 - 特殊法人監査(独立行政法人、公益法人など) ・IPO業務 - 短期調査 - 上場申請書類のレビュー など ・国際業務 - リファードイン業務 - リファードアウト業務 - 海外駐在 など ・アドバイザリー業務 - デューデリジェンス - IPO支援 - 内部統制関連 など ※ 部門レスのため、幅広い業界、業務に携わることが可能です。 ※ 監査とアドバイザリー業務の割合については、ご本人の希望を考慮します。 <詳細> ・クライアント業種は製造業界、建設業界、金融業界、不動産業界、サービス業界など多岐に渡ります。 ・クライアント規模は大手企業、中堅・中小企業など多岐に渡ります。 ・担当社数は平均7社です。 ・部門構成(東京事務所)は899名です。 ・プロジェクトチームはアサイン型(5人~10人)です。 ・残業時間は閑散期/平均30時間、繁忙期(4月~5月)/平均50時間です。 ■ 企業特徴 【世界第6位の会計事務所(グラントソントンインターナショナル)メンバーファームの準大手監査法人】 世界第6位の会計事務所(グラントソントンインターナショナル)メンバーファームの準大手監査法人です。歴史ある上場企業、近年上場を果たした成長企業、株式上場準備企業、金融機関、学校法人、公益法人に対して、監査業務(法定監査、任意監査)を中心に株式上場アドバイザリー、IFRS導入支援サービス、内部統制構築支援、情報セキュリティ監査を手掛けています。 【多様な規模と業種のクライアントの法定監査を軸に多岐に渡る事業展開】 法定監査(法律によって義務付けられた各種の監査)を軸として、任意監査(経営者等の依頼に基づく各種の監査)、株式上場アドバイザリー(株式上場までの様々な課題に対する支援)、IFRS導入支援サービス(国際財務報告基準の導入支援サービス)、内部統制構築支援(企業価値の維持・向上の観点から内部統制の構築を支援)、情報セキュリティ監査(経営者等の依頼に基づく情報セキュリティ監査)などの事業を展開しています。 【国内第5位の監査法人規模(人員合計1,294名、内公認会計士375名)】 現在、クライアント1,113社(金商法・会社法監査:363社、金商法監査:22社、会社法監査:159社、学校法人監査:45社、労働組合監査:4社、その他法定監査:190社、その他任意監査:330社)の会計監査をサポートしています。国内第5位の監査法人体制(人員合計1,294名、内公認会計士375名/試験合格者:262名)でクライアントを高い品質でサポートしています。 【上場会社のクライアント数(350社以上)は監査法人の中で国内第4位】 上場会社のクライアント数は350社以上であり、PwCあらた有限責任監査法人(国内第4位の監査法人規模)と比較して、約3倍のクライアント数を抱えています。国内上場会社における会計監査のシェア率は約10%であり、10社に1社の割合で上場会社の監査をサポートしています。 【監査品質の向上及び探求】 「公共財の提供者であること」「監査の結果に責任をもつこと」「社会性・国際性を発揮すること」を文化・価値観として、監査品質の向上及び探求を通してクライアントへ貢献しています。
■ 求める経験 会計監査の経験をお持ちの方 ■ 求める資格 公認会計士の資格をお持ちの方
高等学校
正社員
無
700万円〜1,400万円
09時30分~17時30分
125日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
700万円~1,400万円(経験及び能力考慮の上で決定) 昇給:有り 賞与:有り ■ 備考/補足 <給与> ・月給:33万~81万円 ・賞与:年2回(6月、12月) ※ 上記記載の年収は、月給に12ヶ月と「各職階毎の平均賞与月数」を合わせた月数を乗じて算出した想定年収です。残業代やその他手当は別途支給されます ・特別賞与:年1回(昨年実績:マネジャー以上は最大170万円支給、スーパーバイザー以下は最大140万円) ・モデルケースは下記の通りです。 ‐ シニアマネージャー(入所3年目):1,250万円(特別賞与込み) ‐ スーパーバイザー(入所5年目):930万円(残業代+特別賞与込み) <勤務時間> ・所定労働時間は7時間です。 <その他> ・リモートワーク制度を導入しています。 ・副業:応相談 ・時短勤務のご相談可能です。 ・定年は62歳(65歳までの再雇用制度有)です。
東京都港区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
東京事務所(本部)/東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー22階 ■ 転勤・出張 転勤:無し 出張:場合によって有り
■ 諸手当 ・通勤手当 ・時間外手当 ■ 休日休暇 年間休日数125日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇(12月29日~01月04日) ※ 繁忙期のためゴールデンウイーク出勤あり(法人カレンダーによる一斉振替休日あり) (その他) ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・試験休暇 ・出産休暇 ■ 福利厚生 ・退職金制度(3年以上在籍で支給) ・企業型確定拠出金制度(DC) ・会計士協会登録費用負担(在籍時に合格した場合) ・会計士協会年会費負担(法人在籍期間分を負担) ・育児休業制度(女性育児休業取得率実績100%) ・出生時育児休業制度 ・語学力向上支援制度 ・PC/通信機器貸与
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー22階
【事業内容】 ・法定監査 ・任意監査 ・株式上場アドバイザリー ・IFRS導入支援サービス ・内部統制構築支援 ・情報セキュリティ監査 【沿革】 ・1971年09月 太陽監査法人設立 ・1994年10月 グラントソントンインターナショナル加盟 ・2006年01月 太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査法人へ社名変更 ・2008年07月 有限責任組織形態に移行、太陽ASG有限責任監査法人へ形態変更 ・2012年07月 永昌監… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
非公開
最終更新日:
800~1500万
Wovn Technologies は「企業のグローバリゼーションを AI で加速する」をミッションに、世界で活躍できる日本企業のグローバリゼーションを支援するスタートアップ企業です。 主要プロダクトの「WOVN.io」は、Web サイト・モバイルアプリの「多言語化」を自動化・効率化することができるプラットフォーム型 SaaS で、国際特許をもつ国際化対応 (i18n) の技術や、生成 AI を活用した高品質 AI 翻訳基盤『Maestro』などを生かし、大手企業・グローバル企業の海外戦略・外国人対応を支援しています。 **<参考>主要な導入サイト** ・NEC(日本電気株式会社) グループ社内ポータルサイト『ONE NEC.com』 ・三井住友カード株式会社 カード会員ページ『Vpass』 ・株式会社SmartHR クラウド型人事労務システム『SmartHR』 ・ヤンマーホールディングス株式会社 グローバルサイト **【業務概要】** 現在、事業成長および IPO を見据えて管理体制の整備を進めており、監査法人および外部アドバイザーと連携しながら内部統制および開示体制の構築を行っています。 今後のM&Aやグループ経営の拡大に伴い、会計・内部統制の専門性を強化するため、公認会計士の方を募集しています。 ■ IPO 準備 / 資本市場対応 ・IPO に向けた会計・開示体制の整備 ・監査法人とのコミュニケーションおよび監査対応 ・開示体制の構築(Ⅰの部 / 決算開示 等) ・コーポレートガバナンス体制の整備 ・IPO プロジェクトの推進 ■ M&A・グループ経営基盤の構築(ご経験に応じて) ・M&A 案件における財務 DD の支援・推進 ・買収後のPMI(会計・内部統制の整備) ・子会社管理体制の構築 ・連結決算体制の整備 ■ 会計・内部統制基盤の整備 ・月次 / 四半期 / 年次決算の品質向上および早期化 ・決算プロセスおよび経理業務フローの改善 ・J-SOX の整備・運用 ・グループ会計・決算体制の整備
**【本ポジションの魅力】** ・IPO 準備の中核メンバーとして、プロジェクトを推進、会計・内部統制基盤の構築に関われる ・M&A やグループ経営の拡大に伴う管理体制構築に関与できる ・CFO および経営陣と密に連携しながら、経営の意思決定に近い立場で働ける ・将来的に IPO 準備および会計・内部統制領域をリードするポジションを担える ■応募資格(必須): **■必須経験** ・公認会計士 または US CPA の資格 ・監査法人でのご経験(目安として3年以上) ■応募資格(歓迎): **■歓迎スキル・経験** ・IPO 準備または上場企業監査の経験 ・内部統制・J-SOX の経験 ・連結決算の経験 ・M&A または PMI の経験 ・SaaS・IT 企業の監査経験
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800~1200万
■【具体的内容】 海外拠点統制高度化・ガバナンス強化がグループ全体で進む中、英語で専門的な議論ができ 国際的な視点で内部統制をリードする即戦力人材の増強を目的に新規採用 ! ・MUFGグループ(持株会社・銀行・信託・証券)の海外拠点を中心にSOX法対応業務に特化 グローバル全体の財務報告に関わるビジネスプロセスおよびIT領域の内部統制評価について 次を主導願います ・グローバルレベルでの内部統制の有効性評価の取りまとめ ・海外拠点との英語によるレビュー・質疑応答・改善指導の実施 ・海外拠点・監査法人との会議、資料作成、プレゼンテーション(英語) 海外関連業務が実務の50%以上を占めます ★部門構成:財務企画部 内部統制グループ 20名、若手からベテランまで幅広い人材が活躍中 ★キャリアイメージ 内部統制グループで専門性を磨き、以下のキャリアパスを描けます ・コーポレートセンターや部門企画で、MUFG全体を俯瞰する幅広い業務を担当 ・SOX法対応のスペシャリストとして監査部門で活躍 ・IT分野の知見を活かし、IT部門でスペシャリストとして活躍
■大卒 院卒 ■【必要要件】 ・金融機関・事業会社におけるSOX法対応の実務経験3年以上 ・海外拠点または海外チームとの業務経験(メール・会議) ・英語でのビジネスコミュニケーション力 (TOEIC 860 相当以上/実務での使用経験を重視) ■【歓迎要件】 ・海外勤務経験、海外プロジェクト経験 ・関係部署や監査法人との円滑な調整・交渉スキル ・システム企画・開発・運用に関する知識・実務経験 ・財務会計に関する知識・実務経験 ・日米公認会計士、公認内部監査人(CIA)資格 ★人物像 ・グローバル環境でのコミュニケーションを楽しめる方 ・海外の文化・監査慣行の違いを理解しつつ建設的に議論できる方 ・英語で専門的な内容を論理的に説明・交渉できる方
■株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%) ■法人業務 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
750~964万
■業務内容 業務監査 ※ご経験や専門性に応じて監査企画にも携わっていただきます。 ■入社後にお任せしたい業務詳細 内部監査部にて業務監査ご担当として、以下等の内部監査業務全般に携わっていただきます。 ・個別監査の計画策定と実施 ・監査報告、およびフォローアップ ・オフサイトモニタリング、調査業務 ※ご経験や専門性に応じて監査企画にも携わっていただきます。 ※J-SOX対応は他組織が実施します。 ■募集背景 内部監査部では独立した立場による監査活動を通じて、企業活動の高度化・改善を促進しています。本求人は、経営に貢献する監査・信頼されるアドバイザーを志向した組織強化に伴う募集になります。 ■本ポジションの魅力点・やりがい パーソルグループの主要SBUであるパーソルキャリアのなかで、重要関係者と密にコミュニケーションをとりつつ、裁量をもって業務監査や監査企画に従事することができます。
■必須条件 リスク管理またはコンプライアンスに関する以下何れかの経験 ・内部監査部門での監査経験(業界不問) ・監査法人またはコンサルティング会社での監査やコンサルティング関連の業務経験 ■歓迎条件 ・内部監査の企画業務経験
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450~650万
相続・事業承継をメインに、法人の税務業務をご担当いただきます。 ・相続税、贈与税の税理士補助業務 ・遺産分割、節税、生前対策、事業承継の提案などのコンサルティング業務 ・保険や不動産売却などニーズに合わせた提案も行います ※経験や能力により担当する業務は異なります。 【業務の魅力】 遺産、相続などはあくまで個人の財産を取り扱う重要なものなので、 クライアントにより深く入り込んで仕事をすることが可能です。 【日本クレアスについて】 あくまでもクライアントに提供するものはサービスであり税理士法人ではあるが サービス業であるという意識を持ち、 幅広いメニューでクライアントの課題と向きあい解決へと導いていくのが当社の特徴です。 そのため新規開拓はせず、新しい顧客は既存のクライアントからの紹介が90%以上になっています。 またやりたい仕事は積極的に取り組むことができ、スキルアップできる環境となっています。 【職務環境】 当社では残業時間削減の取組みを行い、成果を上げています。 社員の意識を変えていくところから始まり、業務改善、変形労働時間制の導入、 ノー残業デーや22時以降の残業不可などを実施しています。
【必須スキル・経験】 (1)基本的なパソコンスキル(Word、Excel、E-mail)※特にExcelを頻繁に使用 (2)以下いずれかの経験 ・会計事務所で資産税業務(相続税、財産評価等)を担当した経験 ・会計事務所等での実務経験
[法人向け] 税務、会計、人事労務、BPO・会計アウトソーシング、企業法務、 FAS(財務デューデリジェンス・株価算定・PPA)、M&A仲介/M&Aアドバイザリー、 J-SOX(内部統制)対応・内部監査アウトソーシング、IPOコンサルティング、企業再編コンサルティング、 補助金・助成金申請・建設許認可等、公益法人会計サービス [個人向け] 税務・財務サービス、相続計画、法務サポート [医療・介護・福祉向け] 専門分野別会計・税務、医療関連サポート、人事労務サポート
650~1100万
金融機関に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 1)日本基準(J-GAAP)/金融商品取引法・会社法ベース…金融商品取引法監査における財務諸表監査・内部統制監査/会社法監査における計算書類 ・連結計算書類の監査/金融機関特有の論点に関する会計処理の検証および助言 2)IFRS(国際財務報告基準)…IFRSベースの個別・連結財務諸表監査(IFRS監査)/IFRS適用プロジェクト支援 3)SEC報告用会計基準…US GAAPまたはIFRS as issued by IASBに基づく財務諸表の監査・レビュー/日本基準からUS GAAP/IFRS as issued by IASBへの差異分析・調整額の検証/20-F等のSEC提出書類に添付される財務諸表のレビュー・開示助言
【いずれか必須】■日本公認会計士■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA)もしくは米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士もしくは当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
年収非公開
〇部署・サービスについて <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。 <募集背景> サービスが年々拡大しており、監査体制の強化を図っているため。 様々なサービスを展開していますので、新しいことへチャレンジしたい方や自走して物事を進められる方を募集しています。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点 <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 〇働く環境 <組織構成> ・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度 ・年齢層:20代~40代 <平均残業時間> 15時間程度/月 ※案件等によって多少変動することがございます。 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
<必須要件> ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) <歓迎要件> ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力
【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%
700~1200万
デロイト トーマツが展開する「Corporate as a Service(CaaS)」におけるクライアント企業との直接対応責任者として、既存のオペレーション業務よりも高難度な経理業務を代行する、新しいビジネスモデルのマネージャー職です。クライアントの経理部門マネージャー業務を数か月かけて引き継ぎ、オンサイト・オフサイトの両面から業務を遂行します。デロイトに所属しながら、一般事業会社の経理管理職と同等の経験を積むことができる点が大きな特徴です。 主なクライアントは、日本を代表する大規模企業であり、組織構造の転換、人的リソース不足、グローバル展開、経理システム導入など、経理部門が抱える多様で先進的な課題に対し、アドバイザーとして寄り添い解決へと導きます。 具体的な業務内容は多岐にわたり、以下の領域を担当します。 ■経理日常業務・決算サポート:債権債務管理、決算・報告、固定資産、原価管理、事業部管理など。 ■会計基準・プロセス整備:IFRS等の新会計基準の導入、業務プロセスやマニュアルの整備。 ■経理オペレーション変革(BPR):業務の抜本的な見直し、決算期の統一や早期化、プロセスの運用支援。 ■デジタル化支援:財務会計システムの構想策定、要件定義、導入テスト、およびプロセスのデジタル化推進。 ■経理・財務コンサルティング:戦略的リスク管理、CFO組織の将来像策定、会計人材のマネジメント。 本ポジションでは、単なる業務代行に留まらず、クライアントの経理課題やプロセス改善点を認識した際、グループ内の公認会計士、コンサルタント、税理士、弁護士といった多様な専門家と連携し、改善提案を行うコンサルティング業務にも関与できます。事業と会計、非財務情報と企業価値、あるいはAIやデジタルテクノロジーが交わる領域など、幅広いサービス展開を通じて専門性を磨くことが可能です。 育成面では、コンサルタント未経験者向けのトレーニングに加え、USCPA取得費用の補助、経理・財務スキル(FASS)検定の受講、SAP資格取得研修など、独自の研修制度が充実しており、早期のスキルアップを支援します。働き方については、経理業務の特性上、繁忙期の残業やクライアントのスケジュールに依存する面はありますが、自社の就業規則に基づき、法令順守を徹底した環境で業務に取り組むことができます。大規模企業の変革に深く関わり、経理・財務のスペシャリストとしてキャリアを形成したい方に最適な環境です。
必須要件・歓迎要件・経験 - 事業会社等の経理・財務部門での実務、またはコンサルタントとしての業務サポート経験5年以上 - 管理職または管理職代理としての実務経験(チームマネジメント経験は不問だが職務遂行能力は必須) - 一定規模の組織における社内外での円滑なコミュニケーションおよび交渉能力 - 公認会計士(日本・米国・諸外国)の有資格者、または試験合格者 - 監査法人や会計事務所での勤務経験、およびビジネスレベルの英語力 - 事業会社での内部統制や内部監査の経験 - 財務、企画、FP\&A、または全社的なプロジェクトへの関与経験 - コンサル、アドバイザリー会社におけるプロジェクト経験 - 事業会社の経理業務における特定の得意分野や、経理職への強い関心
デロイト トーマツ グループの経営管理及び専門業務支援
650~1100万
不動産ファンド企業に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 ・不動産ファンドに対する会計監査業務(不動産投資信託(REIT)、資産流動化法に基づく特定目的会社など) ・その他ファンド(証券投資信託、投資事業有限責任組合など)に対する会計監査業務 ・ファンド監査に関するその他周辺業務
【いずれか必須】■日本公認会計士■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA)もしくは米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士もしくは当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」 【歓迎】■ファンド運用経験■不動産運用経験■会計監査経験■金融機関における実務経験■監査法人、コンサルティングファームにおける実務経験■英語実務経験
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
650~1450万
保険会社に対する各種監査・アドバイザリー業務をお任せするポジションです。■業務内容:【監査】(70%以上)・責任準備金の会計監査業務(金融商品取引法、会社法等に基づく監査業務) ・ESR監査業務・IFRS監査業務 【アドバイザリー】(30%以下)・IFRSアドバイザリー業務 ■特徴 ・アクチュアリーの専門性を基にした上で、一般的なアクチュアリーとは異なる(追加の)経験を積むことが可能です
【必須要件】 ・日本アクチュアリー会 準会員or正会員
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
650~1450万
保険会社に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 ■業務内容:保険会社に対する各種監査業務 ・会計監査業務(金融商品取引法、会社法等に基づく監査業務) ・ESR監査業務 ・IFRS監査業務 他 ■特徴 ・所定労働時間/日 7時間0分 ・多様な業界、規模の企業の会計監査案件への配属を想定しています ・会計監査の知見を基に、将来的に、アドバイザリー/コンサルティング業務に軸足を移すことも可能です
【いずれか必須】 ■日本公認会計士資格 ■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA) もしくは 米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上) もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士 もしくは 当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上) もしくは 日商簿記2級」
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー