【内部監査】経営戦略と一体となった内部監査の実行を担う
800~1200万
GMOあおぞらネット銀行株式会社
東京都渋谷区
800~1200万
GMOあおぞらネット銀行株式会社
東京都渋谷区
内部監査
銀行のガバナンス・リスク・内部統制の有効性を独立した立場で評価し、改善提言~定着化まで伴走します。業務監査やシステム監査を横断し、監査計画の策定から最終報告・フォローアップまで、経営に資する監査を 一気通貫で担当します。 【業務詳細】 ・銀行業務に関する内部監査全般 ・システム監査や業務監査に係る方針や計画立案 ・予備調査、監査項目の検討 ・監査調書や監査報告書等の作成、レビュー
【いずれか必須】 ・銀行業務のご経験をお持ちで2線もしくは3線の業務のご経験のある方 ・監査法人の立場から、銀行業界の監査に携わったことのある方 【歓迎要件】 ・チームマネジメント(3人以上)をお持ちの方 ・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
800万円~1,200万円 月給制 月給 666,800円~ 月給¥666,800~ 基本給¥533,400~ 固定残業代¥133,400~を含む/月
会社規定に基づき支給
07時間25分 休憩60分
有 コアタイム 無 (コアタイム:無)
有 平均残業時間:20時間
有 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間:32.0時間/月
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、年末年始4日
入社半年経過時点14日 最高付与日数20日 勤続年数により付与/有給休暇の繰越制度有
その他(年末年始休暇※12/31~1/3)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
【標準就業時間】 ・08:50~17:15(休憩60分) ※部署の業務により業務時間が変更となる場合があります。 【休暇】 特別休暇(付与日数は入社時期により異なる) 、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇等 入社日に2~14日付与 勤続年数により付与/有給休暇の繰越制度有 【変更の範囲】 仕事内容の変更範囲:当社業務全般 勤務地の変更範囲:会社の定める事業所
無
東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
JR山手線渋谷駅 徒歩1分
敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
JR渋谷駅 南改札西口より徒歩約1分
在宅勤務(一部従業員利用可) リモートワーク可(一部従業員利用可) 時短制度(一部従業員利用可) 服装自由(一部従業員利用可) 出産・育児支援制度(一部従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可) 研修支援制度(全従業員利用可)
無
有
育児休業、最新で最先端オフィス環境、最先端で高セキュリティなオフィスツール、リモートワーク環境
【休日・休暇】 ・特別休暇(付与日数は入社時期により異なる)、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇 等 【その他】 ・最新で最先端オフィス環境・最先端で高セキュリティなオフィスツール ・リモートワーク環境・様々な働き方に対応した勤務体系 ・退職積立金(退職ポイント制度) ・GMOインターネットグループ福利厚生の利用可(カフェテリアの無償利用、育児施設、各種イベントへの参加) ・GMOアスリーツ(マラソン、ゴルフ、水泳等)のイベント参加 ・リロクラブ加入 ・パートナー(社員)の安全を最優先に考えた姿勢・施策(例:新型コロナウイルス発生における大規模なテレワーク態勢の実施、コロナワクチン職域接種の実施等)
1名
2~3回
筆記試験:無
■2018年7月に事業開始し、銀行APIの普及や企業のDX支援を積極的に取り組んでいます! ■これまでの金融の慣習やしきたりに捉われない後発銀行の強みを活かし、未来型の銀行を目指している企業です。
■コーポレートビジョン「すべてはお客さまのために。トップクラスのテクノロジーバンクを目指して」を核に、キーワードは「銀行のネット化」でなく「ネット企業の銀行サービス」になります。 ■これからのデジタル社会に貢献できる銀行になるために、自らがエンジニアファーストな企業となり、テクノロジーソリューションによって新たな顧客体験を提供するテックファーストなトップクラスの銀行を目指しています。 ■銀行オープンAPIは、僅か一年半で接続契約130社を超えトップクラスを爆進中。さらに銀行業界に先駆け、組込型金融「GMOあおぞらネット銀行かんたん組込型金融サービス」を発表、企業のDXの更なる加速やデジタルユーザーの新体験向上を強力にサポート。市場評価・注目度トップクラス。 ■あおぞら銀行、GMOインターネットの両グループとの連携やつながりは良好で、幅広い分野の仲間達とコーワークやコラボレーションができ、裾野広い仕事領域やキャリアの経験を積むことが可能です。
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3渋谷フクラス
■銀行業務
あおぞら銀行/GMOインターネット/GMOフィナンシャルホールディングス
非公開
株式会社あおぞら銀行 50.0% GMOインターネットグループ 株式会社 25.0% GMOフィナンシャルホールディングス 25.0%
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
最終更新日:
600~900万
【職務内容】 弊社が提供する複数の自社サービスの維持/安心安全を実現する事を目的に、 セキュリティ運用グループではシステムの運用部分を担っています。 具体的には下記を中心に業務を進めています。 ・内部SOCの運営および外部SOCコントロール ・セキュリティツール(特権ID管理、UTM、EDR、メールセキュリティ等)の管理/運用 ・AWS環境のセキュリティ対応(WAF、CSPM、IAM AccessAnlyzer、TrustedAdvisorの一次評価・切り分け) ・運用プロセスを定期的に見直し、業務効率化を図るための運用改善の実施 ・インシデント対応の標準化・迅速化 【具体的には】 ・全社のセキュリティ強化に向け、 セキュリティリスクを防止・軽減する為のセキュリティ運用の構築及び運用実務 ・セキュリティ運用の仕組づくり及び実務 ・セキュリティソリューションの選定、導入及び運用 ・セキュリティ強化に向けた仕組づくり ・インシデント発生時の対応方法の改善(求人ID:419274)
【必須】 下記のご経験をお持ちの方 ・ インフラ構築/運用(ネットワーク・サーバ・PC)5年以上 ・ セキュリティインシデント対応(UTM・EDR・EPP)5年以上 ・AWS構築/運用2年以上 【歓迎】 ・ AWSのセキュリティ資格(AWSCertifiedSecurity-Specialty) ・ 各種ベンダー資格、各種IPA資格、CISA、CISM、CISSP、GIAC等 ・ 各種ガイドラインやセキュリティスタンダードの運用経験 ・ 脆弱性診断対応経験
【福利厚生のアウトソース事業を中心にtoBサービスプラットフォームを展開】 同社は会員制の福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を中心に事業展開をしてきました。そこから、ヘルスケアSaaSやHR SaaS事業も多角展開し、福利厚生にとどまらないtoBサービスプラットフォーム「ベネワン・プラットフォーム」を展開しています。このサービスは、従業員の人事・健康データを可視化し、従業員と組織のマネジメントをサポートします。
712~1188万
1.J-SOX(金商法に基づく内部統制報告制度) 同社および国内外グループ会社に対する内部統制の評価(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的/個別決算・財務報告プロセス統制、IT統制) 2.経営管理モニタリング 国内外グループ会社に対するグループ基本方針類の準拠性確認・モニタリング(自己評価及び現地監査) (1)自己評価(CSA) ・管理・統制の重要項目に関する質問表(自己評価票)の準備・回答依頼・回収・確認 ・自己評価結果の解析・評価結果の取締役会報告 (2)現地監査 ・現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ・監査結果の取締役会報告 3.各種アドバイザリー業務 ・グループ会社における内部統制の整備支援(業務プロセスの整備支援、3点セット(フローチャート、業務記述書、RCM)の作成支援など) ・その他各種支援・助言 〇配属先 監査室 監査二チーム 〇部門、チームのミッション 財務報告に係る内部統制モニタリング、国内外グループ会社の経営管理モニタリング 〇やりがい 同社の経営層や担当者、国内外グループ会社の経営層や担当者ならびに監査法人など、多くの関係者とコミュニケーションを図りながら、独立的な(第3線の)立場からグループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール水準の向上に貢献できる。 〇期待すること ・これまでの経験・知識をご活用いただき、まずはJ-SOX評価業務や監査業務の一部を既存メンバーとともにご担当いただき、クリタグループに関する理解を深めていただくことを予定しています。 ・中期的には、グローバル企業にふさわしい監査体制の構築を目指しておりますので、J-SOX関係業務の改善や、内部監査の高度化、グローバル監査体制の構築などにも一緒に取り組めることを期待しています。
〇最終学歴 大学・大学院・高専・専門学校卒の方 〇必須要件 ・J-SOX(財務報告に係る内部統制)業務プロセス統制の構築・評価について理解と経験があること(3~5年)。 ・IT統制(IT全社的統制・IT全般統制・IT業務処理統制)の評価を遂行できるレベルの理解と経験があること。 ・英語で業務に係る質疑応答(少なくとも書面でのやり取り)ができること。 〇歓迎条件 ・J-SOX・内部監査において指導的立場で業務を遂行した経験があること ・海外事業会社に対する現地監査経験があること ・監査に関する資格を保有していること (公認内部監査人、公認情報システム監査人、システム監査技術者、公認不正検査士 〇尚可 ・海外駐在経験があること
「水処理薬品」、「水処理装置」、「メンテナンス・サービス」の3つの事業を世界中で展開している水と環境のリーディングカンパニー
500~850万
世界中が熱狂する次のマーケットプレイスをつくる 私たちは、スニーカー、ストリートウェア、トレーディングカードといった、世界的に熱狂を生むカルチャーの中心地として、C2Cマーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」を展開しています。 C2Cサービスの最大の壁である「模倣品の流通」に対して私たちは、全取引商品を一度預かりプロが真贋鑑定を行うプロセスを徹底することで、この課題を信頼へと変えました。 しかし、私たちのゴールは安心・安全な取引の提供に留まりません。 私たちが目指すのは、モノの売買を超えた「情熱の循環」を生む、次世代のスタンダードです。 誰もが自分の「好き」を自由に表現し、個性が多様化する社会。そのインフラとなるべく私たちは躍進し続けていきます。 ≪ポジション概要≫ 経理担当として、月次・四半期・年次決算の実務をメインに担当していただきます。 急拡大する取引量に対し、正確かつスピーディーな会計処理を実現するためのフロー構築や、税務・監査対応などの専門的な実務をお任せします ≪業務内容≫ 決算実務 -月次・四半期・年次決算の早期化と遂行 -日常的な仕訳入力 -現預金管理、振込・支払実行の管理 -「SNKRDUNK」上の膨大な決済データと入出金の照合(消込作業) -キャンセル・返品に伴う返金処理の会計処理 -その他関連業務 コンプライアンス・外部対応 -監査法人による会計監査への対応 -顧問税理士と連携した各種申告書の作成補助 -インボイス制度・電子帳簿保存法に則った運用改善
応募資格(必須) -事業会社での経理実務経験(2年以上) -簿記2級以上または同等の知識 応募資格(歓迎) -月次決算を主担当として完結させた経験 -決済代行会社やECプラットフォームでの経理経験 -監査対応やIPO準備に関わった経験 -成長フェーズにあるスタートアップでの実務経験 求める人物像 -SODAが掲げるミッションへの共感 -3つのValue(Drive Ownership/Beyond Imagination/One Team)への共感 -事業展開スピードが早い環境において、臨機応変にサポートを楽しめる方
-
500~1200万
【職務内容】 同社では、ISMSコーディネーターとして情報セキュリティに関する各種手続きや文書管理の中核を担ってい ただきます。 具体的には、セキュリティポリシーを実行可能なタスクに落とし込み、部門間の調整を行いながら、 外部監査に向けて会社全体の準備を整える業務を行います。 ISMS関連の管理策の運用・改善、内部・外部監査への対応、タスク管理、文書管理、 リスクマネジメント・インシデント対応サポート、社員向けトレーニング、 セキュリティ管理策の改善提案など、幅広い業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・ 情報セキュリティに関する各種手続きや文書管理の中核を担う ・ セキュリティポリシーを実行可能なタスクに落とし込む ・ 部門間の調整 ・ 外部監査に向けて会社全体の準備を整える ・ セキュリティコンプライアンス活動とビジネス目標を一致させる(求人ID:417786)
【必須】 ・業務経験: 3年以上の情報技術、コンプライアンス、IT監査、またはプロジェクト管理に関する業務経験。 ・ISMS/GRC経験: ISO/IEC 27001規格(またはSOC 2、NISTなどの類似の規制コンプライアンスフレームワーク)の実践的な業務知識。 調整力と管理能力: 複数のチームとステークホルダーが関わる長期的なプロジェクトの管理経験・管理能力。 ・デジタルリテラシー: オフィススイート(Google Docs/Spreadsheets や Microsoft Word/Excel など)に習熟しており、SaaS環境(Google Workspaceなど)に慣れていること。 ・語学力:日本語: ビジネスレベル以上。国内ベンダーや日本人社員とのセキュリティに関する議論やビジネス会話が日本語で行えること。 英語: ビジネスレベル以上。チーム内でのコミュニケーションを英語で行えること。
【クラウドセキュリティ事業】 ・クラウドセキュリティにおけるサービスの提供 ・メッセージング分野におけるクラウドサービスの提供 ※同社のクラウドセキュリティ分野の製品「HDE One」において、2012年度の出荷金額ベースで圧倒的な トップシェア(74.6%)を獲得し業界をリードしています。クライアント数は7000社を超えます。
600~800万
日本住宅株式会社 内部監査室では「不正を未然に防ぐための抑止力」をコンセプトに更なる組織の発展を目指しております。 各組織の従業員の支えとなり、経営陣とのリレーションを実施し組織発展を担っていただけるメンバーをこの度募集を致します。 【業務内容】 建築請負業における経営視点の業務監査 大枠で営業職、企画職、技術職の中で技術職の監査をメインで対応いただきます。 ・工事予算の承認フローの監査 ・工事台帳の適切性の監査 ・原価、工程管理に関する監査 ・その他、経営層が求める業務監査 ※当社地方支店への出張が発生致します。 【内部監査室の組織構成】 次長1名 課長1名 合計2名
当社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。 建設請負業では。特に工事原価が質的及び金額的に重要な位置づけを占めており、 工事原価に関する業務監査に興味がある方を募集しています。 事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォローアップ等、 幅広いフィールドでか活躍してみたいという方をお待ちしております。 【必須】 ・内部監査業務経験(実務経験3年以上) 【優遇】 ・建設・不動産業界 経験者 【人物像】 ・関係各所との適切なコミュニケーションが取れる方 ・物事を柔軟に捉え、何事にも前向きにチャレンジできる方 ・フットワークが軽く、行動力のある方
賃貸住宅、アパート、中高層賃貸マンション、一般住宅の企画・立案・設計・施工、住宅の販売 商業ビル、社会福祉施設、医療施設の設計・施工・管理並びに公共工事の施工、PM事業
500~600万
■業務内容 ・内部監査業務全般(主に海外監査)*海外出張有 ①海外拠点の不正行為防止、リスク状況の把握と改善活動 ②海外拠点向け内部監査手続書等の基盤整備 ③各拠点へ業務効率化やリスク低減に資する提言 ④国内での内部監査業務支援 等
■歓迎 以下項目どれか一つでも有ること。 ・監査経験 ・ビジネスレベルの英語能力(例:TOEIC700点以上等) ・海外での監査ノウハウ、経験がある方・分析力、コミュニケーション能力、問題解決能力、客観性、独立性のある方 ・内部監査士 ・公認内部監査人(CIA) ・簿記2,3級 ・食肉ビジネス、或いは管理系業務の経験
食肉の加工・販売、食肉製品・食品の製造・販売等
360~600万
■募集背景 <第二創業期を共につくるコアメンバーの募集> 今回募集するのはコーポレート部門の中核メンバー。 総務、労務、法務、経理、財務、情報システム、内部監査と 様々なロールがあるコーポレート部門にて法務のスペシャリストを募集しております。 今回、法務のスペシャリストとしてあなたをお迎えすることで、 急成長する組織の土台を下支えするコーポレート部門の基盤をより強固にし、 専門性の高い組織づくりを加速させたい考えです。 ■職務概要 【具体的には】 <入社後まずは> 先輩・上司と一緒に仕事を進めるOJTを通じて、徐々に仕事を覚えていきます。 まずは法務の業務を中心にお任せしますが、 意欲や志向次第では、その他の管理部門の業務にも幅広く携わることができます。 <主な仕事内容> ◆法務 法令関係重要文書(契約、届出書等)の審査 各種法令に関する調査、関係者との折衝、社内指導等 株主総会、株式、社債等に関する事項 稟議書、申請書等重要文書の処理 規程類の制定、改廃、管理
【必須条件】 ◆事業会社で月20件以上の和文契約書審査経験(2年以上)
ITコンサルティング ・企業のIT戦略立案支援(長期IT計画策定、アーキテクチャ設計支援など) ・ITシステム導入・運用支援、コスト最適化支援など ビジネスプロセスコンサルティング ・マーケティング、営業、人事などビジネスプロセスの改善支援 ・組織運営や業務改革の企画・実行支援 デジタルコンサルティング ・データプラットフォーム構築支援、AI・機械学習活用支援 ・クラウド移行やDX推進支援 新規事業立ち上げ支援 ・新サービス企画・事業化支援
500~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内外の事業部門、ミドル・バック部門に対する監査業務の遂行 ✓監査業務を通じた内部統制評価およびコンサルティング機能の提供 ✓財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)の実施 ✓監査品質向上のための部内プロジェクトへの参画 ✓監査委員会の事務局業務および監査情報の連携業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓不正監査の強化やグループ独自基準による会計監査の専門性向上プロジェクト ✓現状の内部統制システムをベストプラティスに照らして評価するアセスメント業務 ✓組織力向上のための監査手法の標準化・高度化(経営監査への発展)
必須条件(MUST) ✓事業会社での監査実務経験、または監査法人等での外部監査・コンサル経験 ✓経理、法務・コンプライアンス部門等での内部統制関連業務の実務経験 歓迎条件(WANT) ✓CIA、CISA、CFE、公認会計士、USCPA、税理士、弁護士等の有資格者(一部合格可) ✓組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験がある方
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1000~1500万
【職務内容】 <OTセキュリティコンサルタント> 具体的な職務内容としては、製造業のお客様のOT系システムに対して以下のようなセキュリティコンサルティングを実施していただきます。 ・制御システムのセキュリティアセスメントサービス(リスク可視化、リスク評価) ・制御システムのセキュリティ脅威への対策、セキュリティ監査基準への対応支援 ・制御システムのセキュリティ戦略/ロードマップ策定 ・制御システムのセキュリティポリシー/ガイドライン策定 ・制御システムへのセキュリティ対策のデリバリー推進(PM支援/メンバー) 以上に加えて、我々は新設組織でもあるため、事業戦略、ソリューション開発など企画・推進、そして事業拡大のため新規顧客の獲得、提案、プロジェクト化を担っていただく事も想定しています。なお、プロジェクト状況によっては、ITシステムへのセキュリティコンサルティングも担当していただきます。(求人ID:212379)
【必須】 ・OTに対するセキュリティの実務経験(コンサルティングファーム、SIer、事業会社などにて) セキュリティの最新状況や関連するサービス・テクノロジーについて幅広い知識・理解だけでなく、可用性の重視など制御システムを運用するお客様特有の事情に応じた最適な評価方法を論理的に導き出す力が必要です。また、お客様と円滑なコミュニケーションを行うスキル、お客様の現場担当に伝わる表現・対話スキルも必要になります。 【歓迎】 ・「IEC62443」「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」など、OTセキュリティ向けのフレームワーク、ガイドラインに関する知識をお持ちである方。 ・制御システムに対するセキュリティ提案からクロージングの経験がある方。 ・生産管理システム/サプライチェーンマネジメントシステムなどの構築経験がある方。 ・制御システム関連のインフラシステム構築/運用経験のある方。
【東証プライム上場、日本初のITコンサルティングファーム】 本物のITコンサルティングとは、お客様の未来のあるべき姿を、お客様と共に考え、ビジネスとシステムを同時にデザインしながら、競争優位性のある戦略的な仕組みを構築することであると私たちは考えます。経営とITを本質から理解し、企業の経営や業務の改革に向けた最適解を、お客様と共に創り上げていくこと。さらに、革新が続くIT分野で、永遠のチャレンジャーであり続けることが、フューチャーのビジネススタイルです。
500~1500万
【職務内容】 MUFGサイバー関連業務として、MUFGサイバーセキュリティ担当部署からの依頼に対応いたします。 【具体的には】 ・脆弱性管理 ⇒週に2回の定例タイミングと、緊急等の定例外タイミングで、 各社製品ベンダーの脆弱性情報を取りまとめ、アコムグループへ 展開を行います。 期日通りに脆弱性の対応が完了するかまでをトラッキングします。 ・Webアセット探索管理 ⇒あらかじめMUFGへ情報を渡しているアコムグループ所管のWebアセットについて、 MUFGからのインターネット経由での情報探索により能動的に見つかった 残存している脆弱性や設定不備等に関する是正依頼をアコムグループへ展開します。 ・その他MUFGサイバー関連施策 ⇒MUFGのサイバーセキュリティ担当部署と連動するポジションになりますので、 新規施策の依頼が来ることもあります。 基本的にはその内容を咀嚼してから、自分たちで回答可能なものはMUFGへ回答、 回答しきれないものはシステム部内や各子会社へ必要に応じてヒアリングを行います。 ・サイバー関連訓練の企画~実施 ⇒アコムCSIRTメンバーへの啓蒙や、金融ISAC主催の合同演習に参加して 自社のサイバーセキュリティ対応の質や意識を高めていきます。(求人ID:391990)
【必須】 システム運用経験2年以上
◆ローン・クレジットカード事業 ◆信用保証事業 ◆海外金融事業