【内部監査室/スタッフクラス】東証プライム上場
500~800万
株式会社アイ・ピー・エス
東京都中央区
500~800万
株式会社アイ・ピー・エス
東京都中央区
内部監査
本社各部門、国内・海外子会社 内部監査業務全般 ※できることからスタートしていただきます。(研修カリキュラム有 OJTにて遂行) ※下記業務につき経験を踏まえてサポート(補佐)していただきます。 本社各部門、海外子会社(主要4社)国内子会社(1社)と連携いただきながら内部監査業務を遂行頂きます。 ・グループ会社の内部監査、J-SOX担当対応業務 ■内部監査業務(本社2部門,海外子会社/主要4社,国内子会社1社) ■会社法及び金商法に基づく内部統制に係る評価(J-SOX対応) (全社内部統制、業務プロセス3点セット評価、決算・財務報告に係る内部統制) ■各部署への改善要請・提案 ■監査法人への対応
【必須】英語力/日常会話レベル 英語資料の理解が必要です。 【歓迎】業務未経験でも会計・法務・経営等の経験を有したい方また、内部統制、内部監査、J-SOXにご興味ある方歓迎 ※資格は必須ではありませんが実務をカバーできる知識があれば歓迎/財務諸表の理解(公認内部監査人(CIA)、内部鑑査士、簿記、会計等の資格、アナリスト検定、金融(銀行検定)検定) 【求める人物像】 ■学んでいく姿勢、コミュニケーション力 ■内部監査、内部統制職種に意欲ある方(未経験者、第二新卒等歓迎)
英語中級
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
500万円~800万円 年俸制(分割回数12回) 年俸 5,000,000円~8,000,000円 年俸¥5,000,000~ 基本給¥416,666~を含む/月
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
09:00~18:00
無 コアタイム 無
有 平均残業時間:20時間
有 残業時間に応じて別途支給
年間122日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日
入社半年経過時点10日
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
仕事内容の変更の範囲:会社の定める範囲 【メリット・やりがい】 ■海外拠点への出張や監査業務を通じて、グローバルに活躍できる環境/機会があります。 ■経営者、部門責任者をはじめ幅広い業務を担う社員や、監査法人とのやりとりを通じて会社の業務を 俯瞰的に捉え、業務改善への提案を行う機会を得られます。 ■会計、法務などの専門的なスキルを向上させる機会を得られます。 ※キャリパスとして、他部署(管理部・経理財務・経営企画など)への異動の可能性もあります。
内部監査室 監査室長、スタッフ(募集ポジション)
有
東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル8階
東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩1分 都営地下鉄都営浅草線東銀座駅 徒歩1分
敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
■勤務地の変更範囲:会社の定める拠点
資格取得支援制度(全従業員利用可)
無
無
毎週水曜はNO残業デー、年末年始/慶弔/産前/産後/育児休暇有
■健康診断(40歳以上は人間ドックへの上積み補助あり) ■確定拠出年金(401K)制度 ■資格取得支援(奨励金)制度 ■健康保険組合提携サービス等
1名
2~3回
筆記試験:無 適性検査実施の可能性有り
◇東証プライム上場 (証券コード4390)フィリピン国内でバックボーン容量第3位の規模を誇る当社。「OPEN DOOR」の企業理念のもと、IT情報通信ネットワークサービスを通じて、社会インフラの発展と人々の生活向上に貢献しています。
【事業概要】当社は1991年の創業以来、海外子会社6社(フィリピン、シンガポール、米国)国内1社でIT通信サービスを提供してまいりました。日本では登録電気通信事業者として、音声通信を中心とする通信サービスを提供、フィリピンでは国際通信回線容量、光回線の提供・敷設などの通信事業やメディカル&ヘルスケア事業を運営しています。2018年には東証マザーズに、2020度12月25日には東証一部上場 2022年度4月にはプライム上場いたしました。 【OPEN DOOR…日本で世界であるべき社会の実現に向けて】 私たちは創業以来「OPEN DOOR」を理念に、フィリピンの人々に格安で信頼できるブロードバンドを提供してきました。当社が日本と両軸でビジネスを展開するフィリピンは人口約1億人。平均年齢24歳、GDPの伸びは毎年6%以上と、日本とは異次元の成長市場が広がっています。一方で重要なインフラである通信環境はまだ未整備。そこで当社は2015年、現地法人のInfiniVAN社を子会社化し、現在ではフィリピン3位の通信キャリアとなりました。日本品質のサービスでフィリピンに確かな通信インフラを築く…私たちの挑戦です。
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1東劇ビル8階
【国内子会社】株式会社アイ・ピー・エス・プロ 【海外子会社】7社(フィリピン4社 シンガポール アメリカ)
■IT・国内通信事業 ■海外通信事業 ■メディカル&ヘルスケア事業
IPSグループ総勢822名 ※2025年3月31日現在
プライム市場
宮下 幸治
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | 2025年03月 | 15,264百万円 | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
※連結決算
0.0%
最終更新日:
700~1100万
■当社では、社内改革とともにガバナンスの強化も推進しており、内部監査業務の高度化、営業店・本部室への業務監査等を行っていただきます。 ・業務監査・内部監査業務および(将来的には)指揮系統業務 ・監査マニュアルの企画・整備等 ■経営に資する監査の実現を目指すため、外部の目、文化を積極的に受け入れつつ、内部監査業務の高度化に取り組んでいます。 ■監査部内には担当領域ごとに、営業店監査、本部監査等4チームございますため、ご経験やご希望をお伺いしながら配属先を決定します。
【必須】■監査業務経験(3年以上) 【歓迎】■CIA有資格者 ■管理職経験 ■金融・銀行業界経験 ■監査マニュアルの企画・整備経験
■融資業務■預金・公金資金業務■債券業務■資金証券業務■国際業務■総合金融サービス(事業承継対策、IPO支援、M&A・業務提携、不動産有効活用)■経済調査
630~1080万
監査役及び監査役会の活動に事務局メンバーとして参画してもらい、下記業務をメンバー間で分担します。 ・監査役会を含む各種会議への陪席、議事メモ等の作成 ・監査役監査への陪席・支援、監査記録の作成 ・法令変更、基準変更の調査・対応 ・監査役会の運営・準備 ・法定書類の作成 *仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般 ■組織のミッション 監査役室は監査役及び監査役会の支援機能として、監査役(会)が円滑に監査活動をできるように効率的・効果的に活動しています。 監査役(会)と執行部門とのパイプ役となり、監査役(会)による執行部門に対する監督・指示・助言が滞りなく実行できるように、持続的な業務改革やガバナンス強化等により全社活動に間接的に貢献することを目指しています。 ■募集背景 監査役会・監査役監査等の運営能力及び実務能力の強化 将来の変革に備えた組織力の向上 ■働き方 ・残業時間:月平均10~20時間程度(繁忙期(期末・期首)は30時間程度の可能性有) ・在宅勤務頻度:出社週2日~3日(監査役会開催日等の特定日(月2日~3日程度)は出社を求めます) ・フレックスタイムの有無: あり ・出張頻度/期間/行先(国内外):将来的に監査役監査同行等に伴う出張の可能性あり、年1~2回 ■当業務の魅力点・応募者にとってのベネフィット 監査役室は、経営に直結する監査業務を通じて内部統制やコンプライアンス対応などの専門的な知見を得られるとともに、社内での経験値を短期間で深められるポジションです。少人数のチームで裁量を持ち、働きやすい環境のもと、内部監査部門や関連部門等と連携して幅広い経験を積むため、将来のステップアップに役立ちます。
・論理的思考力、文書作成・報告のスキル ・複数部門と連携して業務を進められるコミュニケーション力と調整力 ・高い学習意欲と誠実な職務遂行態度 ・英語力:資料作成やメール等文面の読み書きが行えるレベル(目安:TOEIC 600/CEFR B1)
-
650~950万
半導体などの技術商社であり、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーでもある当社にて、内部監査をお任せいたします。 【詳細】 ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます
【必須】■内部監査業務のご経験■特に内部監査計画立案のご経験(個別監査の計画立案でも可)■数名以上の組織のマネジメント経験■実務にて英語使用をしたご経験がある方 【当社の魅力】■豊富な製品ラインナップ:半導体から電子部品・光部品までハイスペックな製品が多く、伯東に言えば何でも揃っていると高い信頼を得ています。扱う製品は欧米からの輸入品も多いです。■化学メーカーとしての側面:商社であるだけでなくメーカーでもあり業績安定
■エレクトロニクス関連商品の輸出入 (電子デバイス/電子コンポーネント/電子・電気機器) ■ケミカル関連製品の開発・製造・販売(化学薬品・化粧品)
700~1200万
□基本情報 ■仕事概要: ■Finatextグループとは Finatextグループは、「金融を"サービス"として再発明する」をミッションに掲げ、AIエージェント機能の実装を見据えた金融基幹システムの提供を通じて「組込型金融(エンベデッドファイナンス)」を可能にするFintech企業です。金融のDXを推進し、非金融事業者の金融サービスの参入障壁を下げることで、金融がもっと暮らしに寄り添う世の中の実現を目指しています。 金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスとデータAIソリューションの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、クレジットビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁しており、多様な事業に携われる機会がございます。 ■スマートプラスについて Finatextグループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。 BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。 また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。 ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。 今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。 また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。 ■Finatextが提供しているプロダクト事例 すべての事業、サービスにおいてAIネイティブ化を進めています。 証券ビジネスプラットフォーム「BaaS」 地域金融機関やIFA向けの包括的な投資一任ビジネスプラットフォーム「Digital Wealth Manager ■業務内容 持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。 ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。 具体的な想定業務は以下の通りです。 内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等) 内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) 監査役の補助及び監査役との連携 外部監査の委託先組織との連携
■必須スキル: 証券会社での内部監査業務の経験 証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識 ■歓迎スキル: 内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など ■求める人物像: 過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい手法・考え方を柔軟に取り入れることができる方 自ら積極的に手を動かくすことを厭わない方 フラットな組織で柔軟に働くことができる方 問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
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700~1200万
当社のIT統括部にて、auフィナンシャルグループ全体のサイバーセキュリティ・情報セキュリティの案件推進担当としてご従事いただきます。セキュリティに関する当グループの統括部署として、各種施策の企画立案・実行、グループ会社支援等をお任せします。 <業務の具体例> ■グループセキュリティガイドラインの制定・改廃および各社の制度適用支援 ■セキュリティ強化策の立案・実行(セキュリティソリューションの導入等を含む) ■セキュリティ教育・啓発活動 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。(求人ID:425776)
【必須】 サイバーセキュリティまたは情報セキュリティ関連の、施策の企画・実行、管理態勢整備等のご経験を3年以上お持ちの方(社内システムの開発・保守・運用経験のみは不可) 【歓迎】 ■金融業界でのセキュリティ関連の業務経験をお持ちの方 ■セキュリティ専担部署における業務経験をお持ちの方 ■コンサルティングファーム等において、セキュリティ戦略策定支援やセキュリティ管理態勢高度化支援等の上流工程の業務経験をお持ちの方
同社は、通信大手のKDDIグループが展開する金融事業の中核を担う会社です。スマートフォンを起点とした金融サービスの提供を目指す「スマートマネー構想」を推進し、日々の生活をもっと便利でお得にすることを使命としています。具体的には、キャッシュレス決済の「au PAY」を軸に、クレジットカードの「au PAY カード」、ネット銀行の「auじぶん銀行」、保険の「au損害保険」といった、多岐にわたる金融サービスをグループ一体となって展開しています。
660~740万
1億人超の会員基盤を活かしたデータマーケティング事業を中心として、成長フェーズにある当社の内部監査部業務を担うポジションです。 ・個人情報管理に関する監査 ・情報セキュリティに関する監査 ・財務報告に係る統制評価 ・外部委託先への監査(往査) ・その他任意監査
【必須】・情報システムやセキュリティ関連の業務経験(5年以上) ・監査調書/報告書等のレポーティングスキル ※情報セキュリティの認証規格(ISMS)運用経験や、情報セキュリティに関する監査経験ををお持ちの方は優遇いたします。 【やりがい】 ・業務プロセス改善、リスク管理、不正防止、コンプライアンス強化などを通じて、会社の成長と安定に貢献できる点が魅力です。 ・法令遵守やガバナンスの知識も身につき、専門性が高まります。
■ポイント事業■マーケティング事業 <会員数>1億2,493万人(2025年12月末日)<提携社・ブランド数>161社・235ブランド(2026年3月1日)、34万店舗(2026年3月1日)
600~800万
【職務概要】 モビリティSaaS、ParkDirectを運営する企業でのコーポレートガバナンス業務です 【具体的な仕事内容】 前年比数倍にもなるPark Directサービスの急成長に伴い、現在コーポレートガバナンスGの体制強化を図っており、内部監査実務の中心メンバーとして、内部監査業務を主導頂きます。 ※ご経験・能力に応じて、幅広く業務をお任せいたします。 ▼内部監査業務 ・業務監査 ・J-SOX対応 ・三様監査 ▼IPO準備対応 ・証券会社対応 ・監査法人対応 ▼その他コーポレートガバナンスに関わる業務全般 【組織体制について】 組織体制については以下の体制をとっております マネージャー:1名 ー兼務メンバー:1名 ー外部パートナー:1社 【採用によって解決したい課題】 弊社は以下のポイントから、ガバナンス体制の構築にあたっては一定の難易度があると考えております。 ・キャッシュポイントが複数あること ・Park Directを中心とした新規ビジネスの立ち上げなどが頻繁に行われること この環境下で健全な成長を継続するためには、急成長を支えるガバナンスは必要不可欠であり、まさにそのガバナンス体制の整備をリードしていただき、将来的な内部監査部門の独立についても実現していただきたいと考えています。 また、急成長に伴う上記課題に対して、他部門そして時には社外の関係者とコミュニケーションをとりながらガバナンス体制の改善・構築を実施していただければと考えています。 【利用ツール】 ・Google Workspace ・バクラク ・Slack ・Confluence
■必須スキル: ・内部監査、会計監査、内部統制対応のいずれかの経験 ・各部門と折衝して監査を推進できるコミュニケーション能力 ■歓迎スキル: ・スタートアップまたは上場企業でのバックオフィス経験 ・IPO準備経験 ・業務監査に関する実務知識および経験 ・J-SOXに関する実務知識および経験 ・リスク管理に関する実務知識および経験 ・関連資格の保有者(CPA、CIA等) ■求める人物像: ・形式的な判断ではなく全体最適を考慮した判断ができる方 ・第三者視点ではなく当事者意識を持った方 ・内部監査へのキャリア志向がある方 ・解のない中での業務遂行経験(IPO準備におけるカオス感を楽しめる方)がある方 ・巻き込み力を持った方 ・落ちた球を拾いに行ける方
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600~1000万
株式会社Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、電動キックボードや電動アシストなど電動マイクロモビリティシェア「LUUP(ループ)」を日本各地で展開しています。 街には「ポート」という移動のハブがあり、いつでもポートからポートへ電動マイクロモビリティに乗って移動することができます。 かつて鉄道の駅が街を発展させたように、LUUPのポートを街じゅうに設置することで人が集まる場所をつくり、街じゅうを駅前のように活性化していきます。LUUPを通して、移動におけるさまざまな問題を解決し、新たな街の未来を創造します。 現在は、東京・横浜・大阪・京都・神戸・宇都宮・名古屋・広島・仙台・福岡など16都市でサービスを展開しており、2025年5月時点で13,000ポート以上を運営しています。 将来的には、電動マイクロモビリティの普及によるCO2削減と、ご高齢の方も乗ることができる新しい電動モビリティの導入を実現し、すべての人が安全・便利に移動できる持続可能な社会をつくることを目指します。 <仕事内容> 内部監査及びJ-SOX経営者評価を通じて管理体制の強化を推進していただきます。具体的には以下の業務を担っていただきます。 1. 基本計画 ・会社の経営環境や事業リスクを分析し、全体計画を立案。経営者へ説明し、承認を得ます。 2. 詳細計画 部門別内部監査、テーマ別内部監査、J-SOX経営者評価範囲、業務プロセス・内部統制のヒアリング項目・資料依頼などの詳細を策定します。 3. 手続実施 関連部署へのヒアリング、資料査閲、観察、棚卸立会等を実施します。監査及び評価の過程で識別した課題について対象部門責任者やプロセス責任者と協議し、改善を推進します。 4. まとめ・結果報告 監査及び評価の結果(改善事項のフォローアップ結果含め)について、対象部門責任者やプロセス責任者に報告します。全社結果について、期中に中間報告を複数回、期末に最終報告を実施します。 <本ポジションの魅力> ・インフラ事業を営む当社では、経営陣はもちろん各部門管理者が内部監査や内部統制の重要性を理解しており、、管理強化に資する提案に価値を感じてもらえる環境です。 ・成長・変化のスピードが早い当社では確立された型をなぞる必要はありません。経験や知識を活かして、ミッション実現に向け最適な方法でを自ら立案し実行することができます。 ・部分的な業務を担うのではなく、計画から結論まで一気通貫で担当することができます。 ・全社的な改善にあたっては、管理部門の経理、法務、IT、総務、労務などと連携して取り組むため、内部監査が孤立することなく組織の一体感を持ちながら業務に取り組めます。 ・当社はスタートアップ企業ではあるものの各部門に経験豊富な中途入社者で構成されていて、安定した環境で腰を据えて改善業務に取り組めます。 ・リモートワークやフレックスタイムを活用し、柔軟にスケジュールを組むことができます。
必須スキル 内部監査及びJ-SOX経営者評価の実務経験(上場会社・上場準備会社で担当又は専門家としてアドバイザリー) 歓迎スキル ・内部監査及びJ-SOX経営者評価について、計画、実施、まとめ、報告と一気通貫で実施した経験 ・内部監査及びJ-SOX経営者評価の体制を構築、チームマネジメントの経験 ・会計知識、情報セキュリティ知識、コンプライアンス知識、人事労務知識など 求める人物像 ・リスク管理に強い意識を持った組織で、本質的に意味のある改善を促進していきたいと考えている方。 ・型にはまった方法を継続するのではなく、自ら企業環境を分析・評価し立案して推進したいと考えている方。 ・経営陣、事業部門、管理部門、監査役と密接に連携して改善を推進できる方。
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500万~
・内部統制監査、業務監査 【具体的な職務】 - 内部監査の企画、実施、フォローアップ(内部統制監査 / J-SOX監査、業務監査など) - 内部監査室で発生するその他の業務
必須要件 2年以上の監査業務のご経験 歓迎要件 CIA、CPA、CISAなどの監査資格 全社的なリスク評価のご経験 求める人物像 - 社内外における調整に必要なコミュニケーション能力を持ち合わせている方 - スタートアップの様な変化のある環境の中、新しいチャレンジに自律的前向きに取り組む事ができる方 - 組織内外を含めチームワークができる方
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600~900万
【ポジション】内部監査室 J-SOX評価担当 【業務内容】 J-SOX業務をメインに担当し、習熟度に応じて段階的に業務範囲を広げていただくことを想定します。 <J-SOX業務> ・評価計画の策定支援 ・整備状況評価(フローチャート・RCMの作成・更新、ウォークスルー実施) ・運用状況評価(サンプルテストの実施、証憑確認) ・不備の識別および改善に向けた各部署へのアドバイス・フォローアップ 〇内部監査室 内部監査室は、経営目標の達成に向けて、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理等、「内部統制」の有効性を客観的に評価し改善を促す、社長直属の独立した組織です。健全な成長を支えるガバナンスの要として、企業価値の最大化と持続的な成長を支援することをミッションとしています。本件募集職種は、財務報告に係る内部統制評価(J-SOX)の担当となります。 〇チーム体制 ・内部監査室:2名 〇独り立ちまでのイメージ (半年から1年程度) 現行の実担当者の指導のもと、業務内容欄の各種業務を実施 【募集背景】 連結子会社の増大等、事業拡張に伴う内部監査室のJ-SOX業務体制強化を目的とした増員採用です。拡大する業務遂行体制の整備、また業務の効率化推進、および近い将来想定される海外拠点への対応準備等が当面の課題です。 【ポジションの魅力】 ・社長直属の組織として、全社横断的な広い視野を持って業務を遂行することができ、内部統制上の課題の解消に向けた提案・提言をすることで、経営への貢献を実感できます。 ・専門性を磨くだけでなく、全社のビジネスプロセスを俯瞰できるため、将来の経営管理を担うキャリアパスも描けます。 ・海外事業の拡大やDX/AI活用推進に合わせ、海外監査やIT統制など、幅広い領域での活動の機会があり、自身の成長につながります。
【必須】 ・事業会社でのJ-SOX実務経験(3年以上)、または会計監査法人での監査経験 ・財務諸表の基礎知識(簿記2級程度以上の知識) ・IT統制の重要性を理解し、システム領域の評価にも関心を広げられる方 【歓迎】 ・法務・コンプライアンスに関する基礎知識 ・IT全般統制(ITGC)の評価実務経験、またはIT部門での実務経験 ・現場担当者と円滑に意思疎通を図り、改善を促せるコミュニケーション能力 ・英語を用いた業務(メールや資料読解など)にも意欲的に取り組める方 ・公認内部監査人(CIA)、CISA、公認会計士等の資格
太陽光・風力・バイオマス・蓄電池などの、再生可能エネルギー電源の開発を展開する環境事業開発会社です。 【事業一覧】 ■再生可能エネルギー/蓄電池を中心とした再生可能エネルギーの開発 ■現在は25ヶ所の発電所・蓄電所を保有し、設備容量は1,5GW(中小規模集積型のNon-FIT 太陽光発電所含む) ■アジア環境ビジネス 日本の先進的で確かな環境技術・ノウハウをアジアで展開