内部監査部(個人・法人金融監査)VP/次長候補 #3456_709 c
1100~1500万
外資系商業銀行
東京都千代田区
1100~1500万
外資系商業銀行
東京都千代田区
金融内部監査モデル監査
<役割> 内部監査部の個人・法人監査ラインにおける監査・モニタリング業務の管理およびラインの運営 将来的に次長職等のマネジメント業務を担うことを想定 <業務範囲> リテール業務、法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理およびラインメンバーの管理
【経歴】 銀行における監査業務およびマネジメント経験者 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 ・公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい ・ビジネスレベルの英語力があれば尚良し(目安としてTOEIC 750点以上)
1,100万円〜1,500万円
<本求人は(株)エリートネットワークが掲載している求人です> 【応募要件について】 ※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。
東京都千代田区
要企業確認(住所コードは該当県の選択可能な最初の市町村名で選択しています)
最終更新日:
600~900万
<職務内容> 今回募集するポジションは、個別監査業務のContributing Auditorとなります。ディストリビューション監査チームの一員として、Lead Auditorと協働しながら、保険会社のビジネス運営を支える重要プロセスの健全性を検証し、全社のリスクマネジメント力向上に貢献できるポジションです。 ◆主な職務内容 Contributing Auditorは、Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行っていただきます。具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのウォークスルー(業務観察)やテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行います。また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行っていただくこともあります。 Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任があります。
以下のいずれかの業務経験: ・生命保険会社における業務経験(営業、営業管理、オペレーション、リスク管理、コンプライアンスなど) または ・一般事業会社における内部監査業務やオペレーショナルリスク管理業務の経験、または ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験 以下のスキル/知識: ・監査メソドロジー(CIA資格)習得、英語力(TOEICスコア)向上に前向きに取り組むことができる方 ・論理的思考/分析力/職業的懐疑心 ・ビジネス環境の変化からリスクを捉えられる力 ・傾聴力を含むインタビュースキルや対話力 ・優れた文章(日本語/英語)作成能力 ・簡潔かつ論理的な文章表現力およびプレゼンスキル ・自発的に仕事に取り組み、チームワークを重視して働ける方 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:特に読み書き) <経験・スキル・資格・学歴(なお可)> 以下の経験: ・生命保険会社における金融庁検査の対応経験 語学: ・TOEIC785点以上またはCEFR B2以上 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど)
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年収非公開
金融機関、特に生損保会社をクライアントとして様々なアクチュアリーに関する幅広いアドバイザリー業務、監査業務を提供しています。 なお、PwC JapanのActuarial Servicesは、PwC のActuarial Services のグローバルネットワークと緊密な連携を行っており、定期的なリーダー人材の交流、積極的なグローバルな転勤制度による人的交流、ナレッジやスキルの共有化を促進しています。 したがって、昨今ではIFRS、ソルベンシーⅡといったグローバルな課題が多い中、欧米を中心としたPwCグローバルの先進事例を活かしつつ、適宜グローバルの専門家と緊密な連携を取りながら、クライアントの課題解決を行うことも多くなってきています。 PwCのActuarial Servicesでは、このような狭義な捉えかたをせず「クライアントの重要な経営課題に対して、将来に対する洞察力とともに、リスク分析的なスキルでソリューションを提供すること」をコア・コンピタンスであると位置づけています。したがって、私どもは極めて高い専門性と十分なビジネスの理解を融合させ、複雑なデータを取扱い、それをビジネスのソリューションに繋げていく専門家を目指しています。 したがって、保険数理や確率統計学や金融工学などの専門領域を活かすだけでなく、場合によってはマネジメントレベルの意思決定に関わるような領域も含めて、クライアントへの適切なソリューションを提供します。 Actuarial Servicesでは以下の監査領域に加え、アドバイザリーとしては8つ の事業領域を定義しています。 ■監査におけるアクチュアリー業務およびそのサポート業務。 ・(生保分野)保険負債関係の適正性の確認(責任準備金等の確認)、保険計理人意見書の確認 ・(損保分野)保険負債関係の適正性の確認(責任準備金・支払備金等の確認)、保険計理人意見書の確認 ・(年金分野)退職給付債務に関する業務 ■アドバイザリー業務 □リスク管理・ERM・ALM ・金融庁がORSA報告書提出を進める中、ますますリスク管理の高度化ニーズが高まっています。PwCでは、中長期的自己資本計画等への対応、リスク計測フレームワークの高度化支援、内部モデルの第三者評価、ALMモデリングを含むリスク管理の高度化支援を行います。保険関連のすべてのリスク計測を支援しますので、保険キャッシュフローと密接な関連がある金利リスクの高度化、アカウントバリューの変動が保険給付の最低保証に連動するVAリスク、VAヘッジング、再保険活用等の高度化支援も行います。 □IFRS ・グローバルに業務を展開を考える生損保にとってはIFRSの導入が重要となってきます。PwCグローバルとの定期的な意見交換を実施しており、最先端のIFRS業務支援を展開します。 □エンベディッド・バリュー ・エンベディッド・バリューの算定支援およびレビューにとどまらず、経済価値バランスシート管理、ERMにおける経営管理への活用も含め、多面的な角度から支援を行います。 □トランザクションサポート ・国内案件に限らず、クロスボーダーな生損保デューデリジェンスも実施しており、欧米、東南アジアなど案件は多岐にわたります。PwC各部門が協力し、財務諸表DD、株式価値分析評価、ビジネスDD、ITDD、税務DDなど総合的に支援できることが強みとなっています。 □プライシング/アナリティクス ・生損保ともにプライシング業務を支援しており、また、収益検証業務支援、商品戦略の延長としてのビジネス戦略支援、コミッション戦略やクロスセル等マーケティングアナリティクス支援等も行います。 □アポインテッド・アクチュアリー ・特に、損害保険領域については、アポインテッドアクチュアリー業務を支援します。 □年金アドバイザリー ・IFRS導入企業への退職給付関連コンサルティング、PBO内部統制・検証に関するコンサルティング業務、年金関連法改正に伴うコンサルティング
■保険会社または監査法人、保険数理コンサルティングファームにおける、決算関連業務、商品開発業務3年以上の経験(Managerクラス以上は8年以上の経験) ■総合企画部門、リスク管理部門、財務企画・ALM部門、営業企画部門の経験者で計画立案能力の高い方、係数感覚に優れている方 ■数理/財務モデリング技術の高い方、ビッグデータ解析経験者 ■クライアントと接しチーム行動する機会が多いので、高いコミュニケーションと協調性は必須
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500~700万
主な業務内容 コントローリングおよびレポーティング 担当する1社または複数のWJ事業体のコントローリングおよびレポーティングを統括 損益計算書(P&L)、間接費、貸借対照表、キャッシュフローの検証および分析、差異分析の実施 収益性の維持・改善に向け、BPCマネージャーへアラートおよび提言を行う 週次レポートの作成 パフォーマンス分析 チャネル別(数量、価格、マージン、広告宣伝費など)の業績フォローアップおよび分析の高度化 ブランドのマーケティングおよび営業チームを支援・牽制し、KPIやモデルがビジネス要件を満たしているかを確認 前提条件の検証、分析・比較、定型レポートの作成、新製品ローンチの影響試算 アフターセールスおよびロジスティクス業務に関するKPIの設定・モニタリング アフターセールス事業の業績管理および分析(価格、マージン、投資など) アフターセールスマネージャーの新規プロジェクト支援 計画・予測管理 予算、ベストエスティメート、修正予測、着地見込み(Landing)などの計画プロセスを主導 P&L、キャッシュフロー、設備投資(Capex)予測を含む 内部統制 担当領域における内部統制プロセスの構築支援 年次棚卸の計画および進捗管理 経費承認フローおよび権限規程の見直し・更新
応募要件 学歴 経済学、ファイナンス、またはビジネス分野の大学卒業 トップスクールでの修士号またはMBA保持者は尚可 経験 外資系企業における財務計画・分析(FP&A)、一般会計、または監査の実務経験3〜6年 多国籍企業での就業経験必須 海外勤務経験があれば尚可 スキル・能力 高度な分析力および複雑な分析を行い、結果を分かりやすく伝え、将来予測を行う能力 会計原則および会計基準(IFRS)の知識 非常に高いExcelスキル 社内標準レベルのビジネスプレゼンテーション作成能力 高いプロジェクトマネジメント能力 責任感が強く、自発的に行動できる方 国際的な視野を持ち、柔軟かつ自立して業務を遂行できる方 優れた対人スキルおよびコミュニケーション能力を備えたチームプレイヤー コンピテンシー 専門性・技術スキル 誠実性・信頼性 戦略的思考力 成果志向 細部への高い注意力 期限厳守 語学 ビジネスレベルの英語力(TOEIC 800点以上) 日本語に堪能であること
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540~960万
仕事内容 【職務内容】 ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。 ■内部監査業務 ・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査 ■ITシステム監査業務 ・ITやシステムに関連する監査業務 ■監査企画業務 ・内部監査の高度化に向けたモニタリング ・リスクアセスメント態勢の企画、運営 ・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画、運営 ・監査DX化の推進、導入 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ■内部監査実務経験5年以上 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等、内部監査の関連資格 歓迎要件 ■金融業界での実務経験 ■海外での監査経験 ■パワーポイント作成およびプレゼンスキル
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800~1500万
仕事内容 【職務内容】 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 【具体的には】 ■内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) ■SOX対応 ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 ■監査法人対応 ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 ■部室運営 ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント ・計画した予算に対する予実管理 ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 【業務の魅力】 ■社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること ■金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること ■新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること ■DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ▽以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制監査のご経験 ■ITGC/ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ■リスク管理といった2線のご経験 ■コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ■DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 【求める人物像】 ■会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、同社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ■役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ■暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ■スピード感を持って能動的に業務を推進できる方 歓迎要件 ■業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ■監査リーダーまたは管理職のご経験 ■システムリスク管理のご経験
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800~1500万
(概要) ・内部監査業務 (内容) 〇個別監査において監査チーム(2~3名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間3~4本程度の監査を担当して頂きます。 ・監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等 ※IT 監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります 〇全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。 ※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります
①事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方 ※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同 等の知識がある方 ② 監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方 ③ コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方 ④ システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせていれば尚可 ⑤ 英語力があれば尚可
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800~1500万
■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) 年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) SOX対応 内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 監査法人対応 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 部室運営 全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント 計画した予算に対する予実管理 監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 担当する業務の魅力 社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること
【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 ・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 【歓迎】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ・監査リーダーまたは管理職のご経験 ・システムリスク管理のご経験 歓迎する人物像 ・会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ・役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ・暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ・スピード感を持って能動的に業務を推進できる方
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年収非公開
内部監査業務
①証券業務の監査経験のある監査人、あるいは、その素養のある人材 監査する上で証券業務に精通している人材で、現在の監査部として求める 業務知識としては、以下のニーズが高い ・GM(エクイティ・デリバティブ・FICC等)の知見のある人材 ・GIB部門、特に、IBバンカーの知見 このほか、公認会計士やCIAの取得者で監査業務経験者であれば、証券業務の知見を もとに判断予定 ②監査の知見及び海外拠点(欧州、米州、アジア)の各監査部門との協働体制強化や 実査支援のための英語でのコミュニケーション力のある人材 将来的には海外拠点の監査部門への派遣も展望できる人材 証券業務の監査の知見がなくとも、以下のような人材を希望 ・海外拠点での勤務実績や海外拠点とのプロジェクト参画経験等がある ・語学力を有し公認会計士等の素養がある(日興東京の監査部内で監査を経験した後、 海外に派遣できる素養のある人材) ・粘り強さと交渉力がある
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1000~1500万
当社業務に係る内部監査業務を担当 ・業務監査・・・当社業務(ホールセール、リテール、コーポレート)に係る統制の有効性検証
◇必須条件 以下のいずれかの経験がある方 ・金融機関(総合証券、外資系証券が望ましい)の業務経験者 ・監査法人における業務経験者 ・金融機関におけるコンプライアンス業務・リスク管理業務経験があり、 内部監査に興味のある方 ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
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年収非公開
・内部監査業務の推進に係る企画・立案を担当 ・監査計画・手続・規定等の策定・運営、内部監査業務の高度化に向けた施策立案・推進、 監査人の専門性向上に向けた育成・研修の企画・推進、等
◇必須条件 ・内部監査業務に興味のある方 ・金融機関や監査法人における業務経験があるのが望ましい ◇歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・システム情報監査人(CISA) ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
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