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エージェント求人

【正社員】内部監査担当_監査リーダー候補(内部監査室) / コインチェック

800~1500

Coincheck株式会社

東京都渋谷区

職務内容

職種

  • 内部監査

  • 金融内部監査モデル監査

  • 金融内部監査システム監査

仕事内容

  • 内部統制
  • 検証
  • 内部監査
  • サービス提供
  • 会計監査
  • マネジメント
  • 監査
  • リーダー

■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) 年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) SOX対応 内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 監査法人対応 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 部室運営 全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント 計画した予算に対する予実管理 監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション 担当する業務の魅力 社長直下の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること

求める能力・経験

  • 内部統制
  • 検証
  • 内部監査
  • サービス提供
  • 会計監査
  • マネジメント
  • 監査
  • リーダー

【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 ・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 【歓迎】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ・監査リーダーまたは管理職のご経験 ・システムリスク管理のご経験 歓迎する人物像 ・会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 ・役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 ・暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 ・スピード感を持って能動的に業務を推進できる方

勤務条件

雇用形態

給与

800万円〜1,500万円

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

想定年収:800〜1500万円 賃金形態:月給 基本給:304,762円(月収400,000円の場合) 固定残業代:95,238円(月収400,000円の場合) ※固定残業時間40時間 ※上記を超える労働時間については、割増賃金を追加で支給 その他手当:交通費実費支給、在宅勤務手当(500円/日、最大5,000円/月)、住宅手当20,000円/月(条件あり)、待機手当(配属部門により)、ポジティブラーニング制度、産前産後育児休業制度

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都渋谷区

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    ◆【主任】セキュリティSE(金融・公共分野向け)◆

    780~1030

    株式会社日立製作所東京都港区
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    仕事内容

    【募集背景】 日立のお客様は、国内でも有数の大規模なシステムを構築・運用されているお客様となります。 社会の基盤を支えるお客様のシステムにおいて、セキュリティに関しての知見を活かして活動していますが、特に技術の移り変わりが速い、セキュリティ/クラウドに関する人財を獲得することで、現在のメンバーにも変革をもたらしてくれることを期待しています。 【職務概要】 国内大規模ユーザの基盤システムにおいて、セキュリティを強化するためのコンサルテーション、インテグレーションを推進するプロジェクトや、ネットワーク基盤のプロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダを担当していただくことを想定しています。 【職務詳細】 1.国内の大規模ユーザ基盤システムにおけるセキュリティ上の問題点、改善点の洗い出し 2.洗い出した問題点・改善点のセキュリティ強化策の提案 3.国内グループ会社を含めたプロジェクトメンバーを統括し、システムのインテグレーションを推進 上記の各工程の作業を、プロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダとして推進いただきます。 (求人ID:406571)

    求める能力・経験

    【必須】 ①以下いずれかの知識・知見を有している方 ・最新のセキュリティ動向に関する知識を有し、顧客システムに於けるセキュリティリスクの特定ができる方 ・ネットワーク、サーバなどの情報システム基盤について知識・経験を有している方 ・クラウドサービス(パブリッククラウド)におけるセキュリティに関する知識を有している方 ②リーダーシップを発揮し、チームを纏めた経験がある方 【歓迎】 ・ 情報処理安全確保支援士や高度安全情報処理資格、或いは、AzureやAWSの認定資格を保有している方 ・ 語学力TOEIC650点以上保有の方 ・ PCIDSSに則った業務システムのセキュリティ設計、運用に携わった経験のある方

    事業内容

    【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。

  • エージェント求人

    【伯東株式会社】内部統制室 (内部監査)◇東証プライム上場・専門商社/時差出勤可能

    650~850

    • 監査
    • 内部監査
    伯東株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます ■変更の範囲:会社の定める業務

    求める能力・経験

    ・内部監査業務のご経験または業務効率化等の類似するご経験及びスキル

    事業内容

    1.次の物品の購入、販売 ・輸入 半導体製造装置/プリント基板・テスト機器/電子部品/光学部品/機構部品/理化学機器/分析機器/計測機器/真空機器及びその応用装置/工業薬品 ・輸出 電子部品/機構部品/計測機器/真空機器及びその応用装置/プリント基板製造装置/工業薬品 ・国内 プリント基板アッセンブリ・テスト機器及び関連製造装置/材料/電子部品/無塵・静電気対策用品 2.次の物品の加工及び製造・販売 機構部品/プリント基板製造装置/工業薬品

  • エージェント求人

    ◎【リモート・フレックス可】セキュリティ統括責任者(CISO候補/eギフト展開)◎

    1000~1430

    株式会社ギフティ東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【職務内容】 グループ全体のセキュリティ戦略とロードマップの策定・推進を行います。 セキュリティガバナンス体制の設計と運用、 経営層へのリスクレポーティング、セキュリティ投資計画の立案も担当します。 CSIRT/PSIRTなどのインシデント対応体制の構築とリード、 自社プロダクトの脆弱性管理や対策における戦略設計も行います。 さらに、自社プロダクト開発におけるセキュリティレビューや開発方針の策定、 セキュリティインシデント発生時の対応・分析・再発防止策の策定も重要な業務です。 【具体的には】 ・ グループ全体のセキュリティ戦略・ロードマップの策定と推進 ・ セキュリティガバナンス体制(ポリシー・ルール・プロセス)の設計および運用 ・ 経営層へのリスクレポーティングおよびセキュリティ投資計画の立案 ・ CSIRT/PSIRTなどのインシデント対応体制の構築とリード ・ 自社プロダクトの脆弱性管理や対策における戦略設計 ・ 自社プロダクト開発におけるセキュリティレビューや開発方針の策定 ・ セキュリティインシデント発生時の対応・分析・再発防止策の策定(求人ID:339229)

    求める能力・経験

    【必須】 ・ 情報セキュリティ分野での実務経験(7年以上) ・ セキュリティ戦略の立案・運用、または組織・体制構築の経験 ・ 脆弱性管理・インシデント対応・監査対応などの実務知識 ・ エンジニアリング組織・インフラチームとの協業経験 【歓迎】 ・ 大規模サービスでの不正アクセス対応経験 ・ AWSでのインフラ構築・運用経験

    事業内容

    同社は、気軽に個人間でLINEやメールを使って贈り物ができるサービス「giftee」の運営と、法人向けギフト販売システム「eGift System」の展開、また2016年5月からは電子地域通貨システム「Welcome!STAMP」の展開を行っています。 現在、「giftee」の会員数は160万人(2020年12月末時点)を超え、国内最大級のカジュアルギフトサービスに成長しました。

  • エージェント求人

    内部監査(責任者候補) / LegalOn Technologies

    800~1100

    • M&A支援
    • グローバルM&A
    • M&Aコンサルティング
    • 戦略立案
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • バリューアップ/モニタリング
    • マネジメント
    • コンサルティング業務
    • リスクマネジメント
    • モニタリング
    • IPO
    • 製品開発
    • 製品
    • 監査
    • 開発
    • 企業価値向上
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • J-SOX対応
    • 提案
    • SaaS
    • 内部統制
    株式会社LegalOn Technologies東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事概要: 私たちは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。 2017年の設立以来、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、累計ラウンド総額約286億円を達成。2022年に米国法人を設立し、2025年には初のM&Aとしてドイツの「Fides Technology」がグループに参画するなど、グローバル展開をさらに加速しています。 現在は主力プロダクトとして「LegalOn」を提供し、日本・米国・英国で展開。2025年9月には、プロダクト提供開始からわずか6年半でARR100億円を突破しました。さらに「CorporateOn」「CXOn」「DealOn」など、法務にとどまらず、高度な専門性が要求される多様な領域をAIで支援しています。 OpenAI, Inc.と戦略的連携のもと、大規模言語モデル(LLM)やAIエージェントなどの最先端技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じて、お客様のビジネスを支援しています。 【ポジションについて】 今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。 現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。 ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。 【どういうミッションや課題に取り組むのか】 - 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。 - スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。 - また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。 【業務内容】 - 内部監査計画の立案 - 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む) - 内部監査結果の報告 - J-SOX対応準備支援 - 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務) - 三様監査連携    等 【ポジションの魅力】 - CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。 - 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。 - 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。

    求める能力・経験

    ■必須スキル: 以下いずれかの要件を満たす方 - 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験 - 内部監査経験3年以上 - コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上 - 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力 - 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力 ■歓迎スキル: - 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験 - IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験 - マネジメントスキル(少人数組織マネジメント) - 語学力(日常会話レベルの英語力) - 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力 - リスク感度(認識スキル) - 監査関連資格(公認内部監査人等) ■求める人物像: - 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方 - 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方 - 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    <独立系総合証券グループ> 内部監査/内部監査人、監査企画 ※在宅勤務可、フレックスタイム有

    500~800

    国内有数の独立系総合証券グループ東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【チャレンジングでモチベーションの高い内部監査プロフェッショナル人材。経営に資する内部監査人材】 ■業務監査、テーマ監査 ・リスクベースによる業務監査の実施 ・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施 ■財務報告に係る内部統制に係る監査 ・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証 ■システムリスク監査 ・システムリスク管理態勢の検証、他 ■内部監査企画 ・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他 ■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます

    求める能力・経験

    【必須条件(MUST)】 ・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方 【歓迎条件(WANT)】 ・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方 ・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方 ・内部監査企画業務の経験のある方 ・実践的な英語力があれば尚可

    事業内容

    独立系の総合証券グループ。 中部地方での圧倒的な顧客基盤を武器に、地方銀行と提携して証券会社を設立する「地銀提携戦略」の先駆者として知られています。 現在は従来の証券業に加え、デジタル通貨や不動産セキュリティ・トークンなどの「先進的金融(デジタル)」と、富裕層向けサービスに注力しており、独自路線のオープン・プラットフォーム戦略を展開しています。

  • エージェント求人

    ◎セキュリティコンサルタント(CloudFastener)◎

    800~1300

    株式会社サイバーセキュリティクラウド東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【職務内容】 同社は、サイバーセキュリティサービスを開発・提供するセキュリティメーカーです。 クラウドセキュリティ分野にも事業領域を広げ、 クラウド環境の進化のスピードやお客様のニーズにいち早く追従し、価値提供を行っています。 セキュリティアーキテクトとして、お客様の多様なクラウド環境におけるセキュリティ課題を解決し、 コンサルテーションから施策検討、実行までを伴走します。 CloudFastenerの導入支援やアラートトリアージ等の運用支援、 お客様からの技術的な問い合わせ対応、 課題解決のためのコンサルテーションなどを行います。 自社サービスであるCloudFastenerは急激な成長期であり、中心メンバーとして自身の知見 ・経験をプロダクトに直接反映させることができます。 【具体的には】 ・ セキュリティコンサルティング・ アセスメント業務支援 ・ セキュリティ運用体制の構築支援・ セキュリティアーキテクチャ策定支援 ・ セキュリティ運用における潜在課題の特定 ・ ガイドラインやポリシーへの準拠支援 ・ セキュリティ運用に関する勉強会の開催 ・ お客様懸念事項に対する壁打ち ・ CloudFastenerの運用業務支援 ・ CloudFastenerの導入支援 ・ アラートトリアージ ・ お客様からの技術的な問い合わせ対応 ・ 課題解決のためのコンサルテーション ・ (求人ID:329767)

    求める能力・経験

    【必須】 ・AWS環境でのインフラ設計・構築・運用経験(VPC、EC2、S3、IAM 等の基本サービスを理解し、利用した経験) ・コミュニケーション能力や課題解決力を活かして、プロジェクトのスムーズな進行を推進、支援した経験 ※セキュリティに関連する実務経験では必須条件ではありません。入社後の研修や実務を通じて、クラウドセキュリティに関するスキルや知識を向上させることが可能です

    事業内容

    ・『攻撃遮断くん』…WebサイトやWebサーバなどのWebアプリケーション層へのサイバー攻撃を可視化、遮断するクラウド型Webセキュリティサービス。NTTドコモはじめ、官公庁や大手企業に導入されています。 <100%自社開発「攻撃遮断くん」の特徴> ・従来のオンプレミス型ソフトにはない、手軽さとスットク型モデルで実績を作り上げる。 ・導入社数、導入サイト数の国内シェアNo.1 ・継続率98%以上、最短1営業日で導入可能

  • 企業ダイレクト

    【内部監査担当】Ponta/1億人超の会員基盤/フルフレックス/リモート可

    650~730

    株式会社ロイヤリティマーケティング東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    1億人超の会員基盤を活かしたデータマーケティング事業を中心として、成長フェーズにある当社の内部監査部業務を担うポジションです。 ・個人情報管理に関する監査 ・情報セキュリティに関する監査 ・財務報告に係る統制評価 ・外部委託先への監査(往査) ・その他任意監査

    求める能力・経験

    【必須】・内部監査の実務経験(年数不問) ・情報システムやセキュリティ関連の業務経験 ・監査調書/報告書等のレポーティングスキル ※営業職やコーポレート部門など、内部監査以外の職種を経験された方の応募も歓迎します 【やりがい】 ・業務プロセス改善、リスク管理、不正防止、コンプライアンス強化などを通じて、会社の成長と安定に貢献できる点が魅力です。 ・法令遵守やガバナンスの知識も身につき、専門性が高まります。 ・経営層とのコミュニケーションを通じて、視座が高まることも魅力です。

    事業内容

    ■ポイント事業■マーケティング事業 <会員数>1億2,340万人(2025年8月末日)<提携社・ブランド数>160社・231ブランド(2025年9月1日)、32万店舗(2025年9月1日)

  • エージェント求人

    【M&A総研/経験者優遇】内部監査室(内部統制・内部監査)/未経験もチャレンジ応募OK/大卒

    400~900

    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    <本ポジションの特徴> ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【業務内容】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 <募集背景> 企業として事業の成長・拡大に伴う体制強化 (現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)

    求める能力・経験

    【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方  -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)  -内部監査の経験(3年以上)  -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方

    事業内容

    当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

  • エージェント求人

    内部監査室:グループ全体内部統制・内部監査担当◇監査法人出身会計士のOJTあり★クオンツ総研

    600~900

    • 会計
    • 財務
    • 監査
    • M&Aコンサルティング
    • 内部監査
    • 内部統制
    • CPA/cost per ac...
    • 課題設定
    • 経理
    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事内容詳細】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ◉内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ◉内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 【ポジションの特徴】 ◎M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ◎監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ◎様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【ホールディングスについて】 ー株式会社クオンツ総研ホールディングスー ★中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため、2018年10月に株式会社M&A総合研究研を設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 ★M&A仲介という業界において、AIやDXを用いた効率化を図ったことで急成長し、2023年10月には「クオンツ・コンサルティング」という総合コンサルティングファームを設立。2025年1月には「総研リース」というオペレーティングリース事業の会社を設立しております。 ★同社は創業以来、M&A仲介事業を中心に事業を拡大し、成長を遂げてまいりました。現在では、コンサルティング事業やインキュベート事業など、複数の事業を展開する体制を構築しております。今後は、より多角的に事業領域を拡大し、企業価値のさらなる向上を目指していく考えです。 こうした今後の事業展開および将来的なビジョンを踏まえ、同社グループの実態をより的確に表す社名として、2026年1月1日より、『株式会社M&A総研ホールディングス』から、『株式会社クオンツ総研ホールディングス』へ変更いたしました。

    求める能力・経験

    【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 ・内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) ・内部監査の経験(3年以上) ・監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方

    事業内容

    同社は、あらゆる社会課題の解決とともに、国内企業の価値を向上させ日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。 2018年10月 株式会社M&A総合研究研 設立 2023年10月 クオンツ・コンサルティング(総合コンサルティングファーム)設立 2025年1月 総研リース(オペレーティングリース事業)設立

  • エージェント求人

    <証券>【内部監査部】システム監査業務 経験者募集(金融業界)※在宅勤務あり

    600~900

    対面×デジタルの独立系総合証券東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    ■社内およびグループ会社の情報システムに関する監査業務  ➣システムリスク評価、IT統制評価、改善提案の策定  ➣外部委託先(システムベンダー)の管理状況評価 ■監査計画の策定・実施、報告書作成、改善フォローアップ  ※経験に応じて、補助業務から段階的にお任せします

    求める能力・経験

    【応募資格】 ■歓迎条件(いずれか一つでも該当すればOK)  ➣SIer・ソフトウェア会社での設計・開発・運用経験(3年以上あれば尚可)  ➣ユーザー企業での情報システム部門経験(インフラ運用・開発問わず)  ➣監査法人または事業会社でのIT監査・システムリスク評価経験  ➣セキュリティや内部統制に関心を持ち、自ら学ぶ意欲のある方 【求める人物像】 ■部門や関係者と協調して物事を進められるコミュニケーション力 ■論理的な思考力と探求心がある方 ■企業価値向上に貢献する意欲のある方

    事業内容

    主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務(M&A・IPO支援)**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。