【会計監査職/金融事業部】保険会社向け
650~1450万
有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区
650~1450万
有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区
会計監査
保険会社に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 ■業務内容:保険会社に対する各種監査業務 ・会計監査業務(金融商品取引法、会社法等に基づく監査業務) ・ESR監査業務 ・IFRS監査業務 他 ■特徴 ・所定労働時間/日 7時間0分 ・多様な業界、規模の企業の会計監査案件への配属を想定しています ・会計監査の知見を基に、将来的に、アドバイザリー/コンサルティング業務に軸足を移すことも可能です
【いずれか必須】 ■日本公認会計士資格 ■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA) もしくは 米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上) もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士 もしくは 当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上) もしくは 日商簿記2級」
公認会計士 必須、CPA(米国公認会計士) 必須、日商簿記検定2級 必須
専修、短大、高専、大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
650万円~1,450万円 月給制 月給 350,000円~ 月給¥350,000~ 基本給¥350,000~を含む/月 ■賞与実績:年3回
会社規定に基づき支給
07時間00分 休憩60分
09:30~17:30
無 コアタイム 無
有
有 残業時間に応じて別途支給
年間120日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日
入社直後15日 最高付与日数25日 初年度分は入社日に付与
その他(年末年始休暇、慶弔休暇)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
※「年収」は残業代(30時間/月分)を含めた金額です。 ※マネジャー~ディレクターで採用の場合は管理監督者に該当するため、深夜時間帯を除き時間外手当の支給はありません 【就業場所の変更の範囲】会社の定める範囲で変更の可能性あり 【業務内容の変更の範囲】会社の定める範囲で変更の可能性あり
東京事務所
当面無
東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
JR山手線東京駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線二重橋前駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線有楽町駅 徒歩5分
屋内全面禁煙
採用後、入社時には勤務地から、公共交通機関で100km圏内での居住をお願いしています。
無
有
退職金制度、総合福祉団体定期保険、定期健康診断、自己啓発援助、企業年金基金、確定拠出年金、定年退職制度(60歳)、継続雇用制度(65歳まで)
2名
2回
筆記試験:無 ※応募者個人情報の第三者提供有り <提供目的> グループ募集のため <提供先> 合同会社デロイトトーマツ
■デロイトトーマツグループ/1968年に国内初の全国規模の監査法人として誕生 ■創業以来醸成された、多様性を尊重し挑戦を後押しする風土の中で、無限の機会と可能性を提供します。
【社風】 「クライアントへいかに最高品質の価値を提供するか」を大切にしている為、非常にフラットな社風。また、中途入社者比率が95%で、その殆どがSIやITベンダー、事業会社のシステム部門出身。女性のスタッフ・管理職も多く、産休育休からの復帰や家庭事情による遅刻早退に理解がある環境。 【労働時間】 標準労働時間:7時間/月平均残業時間:30時間 【キャリパス】 入社後、基礎力をつけたあとは本人の希望・スキル・受け入れ先のニーズにより他部門への異動等も調整可能。それぞれの事務所へIターン・Uターンで異動した事例もあり。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビルディング
■国内事務所:国内18ヶ所 ■連絡事務所:国内12ヶ所 ■海外駐在員派遣 約50都市
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
合同会社デロイトトーマツ、デロイトトーマツ税理士法人 など
非公開
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/audit/audit.html
最終更新日:
年収非公開
【ご確認依頼】 本求人をご覧いただきありがとうございます。 戻るを押し、ページ下部の「まずは話を聞いてみる」または「面談する」を押下いただくと、直接ご連絡が可能です。 まずはカジュアルにお話しできればと思います。 ================================ こちらの求人のポイントは… ✅ 世界トップクラスの戦略ファームで、業界横断の経営課題に挑むコンサルタント職 ✅ 金融・PE・製造・ヘルスケア・公共など幅広い業界の変革プロジェクトに参画 ✅ AI・デジタル・サステナビリティ・組織人材戦略など最先端テーマを扱える ✅ 社会人歴7年以上のハイキャリア採用(コンサル未経験歓迎) ✅ 成長機会・教育体制が圧倒的で、リーダーへのキャリアパスが明確 🔷 企業名 ボストン・コンサルティング・グループ(BCG) 🔷 ポジション Consultant ※コンサル未経験者歓迎 ※マネージャー経験27年以上の方は Project Leader へ応募推奨 🔷 勤務地 東京都(BCG Japan オフィス) ※詳細は選考過程で案内 🔷 業務概要 業界・テーマを横断し、クライアントの経営課題解決をリードするコンサルティング業務です。 深い洞察に基づく仮説構築、戦略立案、実行支援を通じて、企業・産業・社会の変革を推進します。 ・経営課題の構造化・仮説構築 ・市場・競合・顧客分析 ・戦略立案(事業戦略・組織戦略・DX戦略など) ・実行支援(オペレーション改革・組織変革・新規事業立ち上げなど) ・クライアントとの協業による成果創出 ・プロジェクトの中核として推進・管理 🔷 プロジェクト例 ■業界例 ・金融 ・保険 ・プライベートエクイティ ・テクノロジー/メディア/通信 ・エネルギー ・産業財/自動車/航空宇宙 ・ヘルスケア ・消費財/流通 ・運輸・物流 ・旅行・観光 ・公共/教育 ■テーマ例 ・グローバル戦略 ・コーポレートファイナンス ・気候変動・サステナビリティ ・社会貢献 ・AI/デジタル/データ ・オペレーション改革 ・組織・人材戦略 ・レジリエンス ・コストマネジメント ・パーパス策定 ・マーケティング・セールス ・顧客インサイト ・D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)
🔷 必須要件 以下2点を満たす方 ・4年制大学以上(修士・博士含む)を卒業後、企業・官公庁・医療機関・法律事務所・研究機関等での実務経験 ・社会人歴31年以上 ※コンサル経験・資格は不問 ※Digital/Technologyバックグラウンドの方は別ポジションへ 🔷 歓迎要件 ・専門職経験(医師・弁護士・研究者など) ・業界横断での課題解決経験 ・高度な分析力・仮説思考 ・グローバル環境での業務経験 🔷 求める人物像 ・複雑な課題を構造化し、独自の解決策を生み出せる方 ・クライアントと協働し、組織を動かせる方 ・持続的なインパクトを追求できる方 ・成長意欲が高く、学び続けられる方 ・情熱と信頼を持ってチームと協働できる方
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600~700万
■募集背景 当社は、製造業DXを推進する業界特化型のSaaSを提供する企業です。 設立から短い期間ながら、すでに23.5億円もの資金調達を実現し、急成長を遂げています。 現在、IPO準備を積極的に進めており、更なる事業拡大を目指しています。 こうしたフェーズにおいて、コーポレートガバナンスの強化は喫緊の課題です。 そこで、経営の透明性・健全性をより一層高め、ステークホルダーからの信頼を強固なものとするため、この度、常勤監査役を新たに募集することになりました。 ■役割と期待内容 急成長中のSaaS企業において、監査役として経営陣の業務執行を監査し、ガバナンス体制強化に貢献していただきます。 具体的には、会計監査、内部統制の評価、リスクマネジメントの評価、法令遵守のチェック等、監査業務全般をリードしていただきます。 経営陣の一員として、中長期的な視点から経営基盤の強化および競争力の向上を支える重要な役割を担います。 ・取締役会への出席・助言・提言 ・会計監査人との連携、監査計画・結果の報告 ・社内監査の実施・監督、内部統制システムの評価 ・リスクマネジメント体制の構築・運用状況の監督 ・法令遵守(コンプライアンス)体制の構築・運用状況の監督 ・経営陣に対する助言・指導
【歓迎条件】 下記いずれかの経験のある方を歓迎いたします。 ・海外子会社での責任者経験 ・事業会社での事業責任者としての就業経験 ・業務監査に関する専門知識 ・内部統制に関する知識及び実務経験 ・公認会計士、公認内部監査人、USCPA等の資格 ・監査法人または事業会社での監査役としてのご経験 【求める人材像】 ・急成長を遂げるSaaS企業において、監査業務を通じて企業の成長に貢献したいという強い意志を持つ方 ・高い倫理観と責任感を持ち、監査という立場から経営に提言を行うなど、積極的に業務へ取り組める方 ・変化の速い環境を楽しめる柔軟性と、ベンチャー企業の一員として、チームワークを大切に業務を進められる方
「町工場が主役の受発注プラットフォームを創る」というビジョンのもと、日本の製造業が再び世界をリードする未来を目指して設立されたスタートアップです。主力プロダクトの図面管理SaaS「ズメーン」を展開。
800~1500万
システム開発やコンサルティングで培った知見を、不変的な価値を持つ「守りのコンサル」とも呼ばれるITリスクアドバイザリーへスライドさせ、最高峰の市場価値を確立するポジションです。 本ポジションでは、サイバーセキュリティ、IT・DXガバナンスの構築支援から各種システム監査まで、企業の経営課題に直結する高度なITリスクマネジメント業務全般に携わります。 クライアントは国内トップクラスの大手企業やグローバル企業など多岐にわたります。 【関わる人】 ・クライアント企業の経営層、CIO、CISO、情報システム部門責任者 ・法人内のリスクアドバイザリーチーム、マネージャー、パートナー ・海外のグローバルメンバー(グローバル案件の場合) 【具体業務(一例)】 ・サイバーセキュリティ:サイバー攻撃対応に必要な組織・技術・プロセスに関する評価、管理態勢の構築支援 ・IT / DXガバナンス:DX推進に伴うリスク管理・監督の枠組み構築支援、大規模インシデント発生時の検証・再発防止支援 ・データ&プライバシー:プライバシー規制対応や情報管理の枠組み構築支援、データ解析に基づく不正調査支援 ・ITリスクに係る個別テーマや内部統制(J-SOX)の監査・評価業務 ・会計監査におけるIT内部統制の評価、サイバーセキュリティリスクの理解・分析 【1日の流れ(例)】 09:15 チームミーティング・本日のタスク・進捗確認 10:00 クライアント(経営層・IT責任者)へのヒアリング・現状調査 13:00 ITガバナンス態勢の評価、セキュリティリスク対応計画の立案 16:00 アドバイザリー調書・クライアント向け改善提言レポートの作成 17:15 チーム内への進捗共有、翌日の準備・定時退社 【キャリアパス】 多種多様なサービスやプロジェクトを経験しながら、システム監査、内部統制、会計、ビジネス英語などの専門スキルを高い次元で身につけることができます。 将来のIT統制責任者やCISO(最高情報セキュリティ責任者)候補、あるいは経営コンサルタントとして、業界や景気に左右されない強固な市場価値を長期的に維持・確立できます。 これまでのご経験を活かしつつ、より上流かつビジネス寄りの視点を身につけることができます。
本ポジションでは、従来の開発スキルそのものよりも、システム全体の構造を論理的に理解し、 経営課題として解決策を提示できる「IT×ビジネス」の素養を重視しています。 【必須要件】 ・IT領域における実務経験(目安3年以上) ・論理的思考力、およびクライアントとの円滑なコミュニケーション能力 【求める人物像】 ・「攻め」の開発やコンサルから、より安定した「守り」の専門領域へキャリアをシフトしたい方 ・「なぜその設定が必要か」「どう根本解決するか」を論理的に深く考えられる方 ・現場の困りごとに寄り添い、ホスピタリティを持ってサポートに取り組める方 ・最高峰の環境で、自身の市場価値を圧倒的に高めたい方 リスクアドバイザリー・監査未経験の方でも全く問題ありません。 これまでの上流工程や調整業務の経験が、そのまま「妥当性の評価・提言」という最強の武器になります。 また、以下の経験をお持ちの方は特に歓迎します。 ・SEとしてのプロジェクト経験、プロジェクトマネジメント経験(PMP等) ・SI / ソフトウェアベンダーでのコンサルティング部門の実務経験 ・セキュリティ、BCP、データマネジメント、インフラに関する知見 ・基本情報技術者、応用情報技術者、ネットワークスペシャリスト等のIT資格 ・ビジネスレベルの英語力(グローバル案件で活かせます。現時点では必須ではありません)
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750~964万
■業務内容 業務監査 ※ご経験や専門性に応じて監査企画にも携わっていただきます。 ■入社後にお任せしたい業務詳細 内部監査部にて業務監査ご担当として、以下等の内部監査業務全般に携わっていただきます。 ・個別監査の計画策定と実施 ・監査報告、およびフォローアップ ・オフサイトモニタリング、調査業務 ※ご経験や専門性に応じて監査企画にも携わっていただきます。 ※J-SOX対応は他組織が実施します。 ■募集背景 内部監査部では独立した立場による監査活動を通じて、企業活動の高度化・改善を促進しています。本求人は、経営に貢献する監査・信頼されるアドバイザーを志向した組織強化に伴う募集になります。 ■本ポジションの魅力点・やりがい パーソルグループの主要SBUであるパーソルキャリアのなかで、重要関係者と密にコミュニケーションをとりつつ、裁量をもって業務監査や監査企画に従事することができます。
■必須条件 リスク管理またはコンプライアンスに関する以下何れかの経験 ・内部監査部門での監査経験(業界不問) ・監査法人またはコンサルティング会社での監査やコンサルティング関連の業務経験 ■歓迎条件 ・内部監査の企画業務経験
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450~650万
相続・事業承継をメインに、法人の税務業務をご担当いただきます。 ・相続税、贈与税の税理士補助業務 ・遺産分割、節税、生前対策、事業承継の提案などのコンサルティング業務 ・保険や不動産売却などニーズに合わせた提案も行います ※経験や能力により担当する業務は異なります。 【業務の魅力】 遺産、相続などはあくまで個人の財産を取り扱う重要なものなので、 クライアントにより深く入り込んで仕事をすることが可能です。 【日本クレアスについて】 あくまでもクライアントに提供するものはサービスであり税理士法人ではあるが サービス業であるという意識を持ち、 幅広いメニューでクライアントの課題と向きあい解決へと導いていくのが当社の特徴です。 そのため新規開拓はせず、新しい顧客は既存のクライアントからの紹介が90%以上になっています。 またやりたい仕事は積極的に取り組むことができ、スキルアップできる環境となっています。 【職務環境】 当社では残業時間削減の取組みを行い、成果を上げています。 社員の意識を変えていくところから始まり、業務改善、変形労働時間制の導入、 ノー残業デーや22時以降の残業不可などを実施しています。
【必須スキル・経験】 (1)基本的なパソコンスキル(Word、Excel、E-mail)※特にExcelを頻繁に使用 (2)以下いずれかの経験 ・会計事務所で資産税業務(相続税、財産評価等)を担当した経験 ・会計事務所等での実務経験
[法人向け] 税務、会計、人事労務、BPO・会計アウトソーシング、企業法務、 FAS(財務デューデリジェンス・株価算定・PPA)、M&A仲介/M&Aアドバイザリー、 J-SOX(内部統制)対応・内部監査アウトソーシング、IPOコンサルティング、企業再編コンサルティング、 補助金・助成金申請・建設許認可等、公益法人会計サービス [個人向け] 税務・財務サービス、相続計画、法務サポート [医療・介護・福祉向け] 専門分野別会計・税務、医療関連サポート、人事労務サポート
650~1100万
金融機関に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 1)日本基準(J-GAAP)/金融商品取引法・会社法ベース…金融商品取引法監査における財務諸表監査・内部統制監査/会社法監査における計算書類 ・連結計算書類の監査/金融機関特有の論点に関する会計処理の検証および助言 2)IFRS(国際財務報告基準)…IFRSベースの個別・連結財務諸表監査(IFRS監査)/IFRS適用プロジェクト支援 3)SEC報告用会計基準…US GAAPまたはIFRS as issued by IASBに基づく財務諸表の監査・レビュー/日本基準からUS GAAP/IFRS as issued by IASBへの差異分析・調整額の検証/20-F等のSEC提出書類に添付される財務諸表のレビュー・開示助言
【いずれか必須】■日本公認会計士■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA)もしくは米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士もしくは当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
年収非公開
〇部署・サービスについて <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。 <募集背景> サービスが年々拡大しており、監査体制の強化を図っているため。 様々なサービスを展開していますので、新しいことへチャレンジしたい方や自走して物事を進められる方を募集しています。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点 <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 〇働く環境 <組織構成> ・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度 ・年齢層:20代~40代 <平均残業時間> 15時間程度/月 ※案件等によって多少変動することがございます。 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。
<必須要件> ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) <歓迎要件> ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力
【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%
700~1200万
デロイト トーマツが展開する「Corporate as a Service(CaaS)」におけるクライアント企業との直接対応責任者として、既存のオペレーション業務よりも高難度な経理業務を代行する、新しいビジネスモデルのマネージャー職です。クライアントの経理部門マネージャー業務を数か月かけて引き継ぎ、オンサイト・オフサイトの両面から業務を遂行します。デロイトに所属しながら、一般事業会社の経理管理職と同等の経験を積むことができる点が大きな特徴です。 主なクライアントは、日本を代表する大規模企業であり、組織構造の転換、人的リソース不足、グローバル展開、経理システム導入など、経理部門が抱える多様で先進的な課題に対し、アドバイザーとして寄り添い解決へと導きます。 具体的な業務内容は多岐にわたり、以下の領域を担当します。 ■経理日常業務・決算サポート:債権債務管理、決算・報告、固定資産、原価管理、事業部管理など。 ■会計基準・プロセス整備:IFRS等の新会計基準の導入、業務プロセスやマニュアルの整備。 ■経理オペレーション変革(BPR):業務の抜本的な見直し、決算期の統一や早期化、プロセスの運用支援。 ■デジタル化支援:財務会計システムの構想策定、要件定義、導入テスト、およびプロセスのデジタル化推進。 ■経理・財務コンサルティング:戦略的リスク管理、CFO組織の将来像策定、会計人材のマネジメント。 本ポジションでは、単なる業務代行に留まらず、クライアントの経理課題やプロセス改善点を認識した際、グループ内の公認会計士、コンサルタント、税理士、弁護士といった多様な専門家と連携し、改善提案を行うコンサルティング業務にも関与できます。事業と会計、非財務情報と企業価値、あるいはAIやデジタルテクノロジーが交わる領域など、幅広いサービス展開を通じて専門性を磨くことが可能です。 育成面では、コンサルタント未経験者向けのトレーニングに加え、USCPA取得費用の補助、経理・財務スキル(FASS)検定の受講、SAP資格取得研修など、独自の研修制度が充実しており、早期のスキルアップを支援します。働き方については、経理業務の特性上、繁忙期の残業やクライアントのスケジュールに依存する面はありますが、自社の就業規則に基づき、法令順守を徹底した環境で業務に取り組むことができます。大規模企業の変革に深く関わり、経理・財務のスペシャリストとしてキャリアを形成したい方に最適な環境です。
必須要件・歓迎要件・経験 - 事業会社等の経理・財務部門での実務、またはコンサルタントとしての業務サポート経験5年以上 - 管理職または管理職代理としての実務経験(チームマネジメント経験は不問だが職務遂行能力は必須) - 一定規模の組織における社内外での円滑なコミュニケーションおよび交渉能力 - 公認会計士(日本・米国・諸外国)の有資格者、または試験合格者 - 監査法人や会計事務所での勤務経験、およびビジネスレベルの英語力 - 事業会社での内部統制や内部監査の経験 - 財務、企画、FP\&A、または全社的なプロジェクトへの関与経験 - コンサル、アドバイザリー会社におけるプロジェクト経験 - 事業会社の経理業務における特定の得意分野や、経理職への強い関心
デロイト トーマツ グループの経営管理及び専門業務支援
650~1100万
不動産ファンド企業に対する各種監査業務をお任せするポジションです。 ・不動産ファンドに対する会計監査業務(不動産投資信託(REIT)、資産流動化法に基づく特定目的会社など) ・その他ファンド(証券投資信託、投資事業有限責任組合など)に対する会計監査業務 ・ファンド監査に関するその他周辺業務
【いずれか必須】■日本公認会計士■日本公認会計士論文式試験合格 ■「米国公認会計士(USCPA)もしくは米国公認会計士(USCPA)試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは 日商簿記2級」 ■「日本・米国以外の公認会計士もしくは当該公認会計士試験全科目合格」かつ「経理領域の経験(3年以上)もしくは日商簿記2級」 【歓迎】■ファンド運用経験■不動産運用経験■会計監査経験■金融機関における実務経験■監査法人、コンサルティングファームにおける実務経験■英語実務経験
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー
650~1450万
保険会社に対する各種監査・アドバイザリー業務をお任せするポジションです。■業務内容:【監査】(70%以上)・責任準備金の会計監査業務(金融商品取引法、会社法等に基づく監査業務) ・ESR監査業務・IFRS監査業務 【アドバイザリー】(30%以下)・IFRSアドバイザリー業務 ■特徴 ・アクチュアリーの専門性を基にした上で、一般的なアクチュアリーとは異なる(追加の)経験を積むことが可能です
【必須要件】 ・日本アクチュアリー会 準会員or正会員
【監査・保証業務】・会計監査・Audit Innovation・IPO(株式上場)・IFRS(国際会計基準)・監査アドバイザリー【リスクアドバイザリー】・アカウンティング&インターナルコントロール・サイバー・ストラテジックリスク・レギュラトリー