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内部監査/内部統制の求人一覧
全2,951件
エージェント求人 【内部監査(経験者採用)】 全国約55万戸を管理する大手企業/DX化で業務効率UP/年間休日123日
600~926万
- 業務監査
- 報告書作成
- 監査
- 内部監査
- 経理
- 営業
株式会社レオパレス21東京都中野区もっと見る
仕事内容
事業の革変期を迎えている当社。 新たな業務や仕組みが構築される中で、 監査業務をお任せします。 【具体的には】 ◆内部監査の実施 ◆フォローアップ監査 ◆監査結果の報告書作成 ◆業務監査 ◆テーマ監査(テーマ毎に法令・リスクなどの観点で監査を行います) ◆本部機能部門/子会社監査
求める能力・経験
【必須条件】 以下いずれか必須 ・監査法人での監査業務経験者(1年以上) ・事業会社での経理実務経験者、または内部監査実務経験者(3年以上) 【歓迎/尚可】 ・内部監査に関連する資格保持者(内部監査士、簿記3級以上等) ・CIA(公認内部監査人)有資格者 ・監査に興味を持ち知識を吸収していける方 ・自ら目的意識を持って業務改善 / 効率化に取り組める方 ・バックオフィスでの業務経験がある方 営業として前線で活動した方よりも、 バックオフィスで業務の内容を理解していたり 不正防止、効率化に取り組んできた経験などがあれば 大きく評価いたします。
事業内容
アパート・マンション・住宅等の建築・賃貸管理及び販売 リゾート施設の開発・運営 ブロードバンド通信事業 介護事業、他
エージェント求人 PFN 内部監査責任者
年収非公開
株式会社Preferred Networks東京都千代田区もっと見る
仕事内容
IPO準備に伴う体制強化として、当社初の内部監査の責任者を務めていただく方を募集します。 監査体制のゼロベース構築と、リスク管理・ガバナンス強化をお任せいたします。将来的には、内部監査の組織立ち上げやその牽引までを期待しております。 入社後の想定業務は以下の通りです。 内部監査の計画策定と実査 •子会社含めた全社的な監査計画の策定 •業務プロセスや内部統制の評価、改善提案および構築当事者としての業務 •監査結果を踏まえた改善提案とフォローアップ 内部統制の整備・運用 •J-SOX法対応に向けたフレームワークの構築 •必要に応じた内部統制の整備および運用状況のモニタリング 監査等委員による監査の事務局業務 •監査等委員による監査の事務局業務(計画立案・実施・報告サポートなど) リスク管理とコンプライアンス対応 •会社全体のリスク管理体制の検証及び構築 •法令遵守や業界基準への準拠状況の確認 経営層・外部関係者との連携 •経営陣への監査結果の報告および改善提案 •外部監査法人や証券会社との対応 The appeal of this position / ポジションのやりがい・魅力 •当社初の内部監査責任者として、監査体制をゼロから創り上げるという貴重な経験を得られます •リスク管理、ガバナンス強化という経営の最重要課題に直接的に貢献できます •IPO準備という会社の大きな変革期に参画し、会社の成長を根幹から支える重要な役割を担うことができます
求める能力・経験
【必須】 内部監査または内部統制の実務経験 計画・監査・報告・改善までの一連の流れをご対応いただける方
事業内容
-
企業ダイレクト 【世界シェアトップクラス企業】減速機メーカーの内部監査・J-SOX担当/東京
441~633万
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ東京都品川区もっと見る
仕事内容
■J-SOX対応に係る業務全般(評価業務と整備構築支援業務)■内部監査に係る業務全般(監査業務と報告支援業務)■連結グループ全体における推進体制の整備 【具体的には】内部監査機能の強化に本格的に取り組む中、第三線としての監査組織の機能強化に向けて中心メンバーとして活躍いただきます。財務会計領域の信頼性確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行い、客観的な視点から有用な提言を行うことで会社の成長に貢献していただきます。
求める能力・経験
【いずれか必須】■J-SOX対応に係る業務経験 ■財務/経理に関するご経験 ■内部監査に関する何らかのご経験 【歓迎】■英語スキル■事業会社、特にメーカーでのご経験
事業内容
■産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれるメカトロニクス製品および波動歯車装置(ハーモニックドライブ)、精密遊星減速装置(アキュドライブ等)の製造・販売を行っています。
エージェント求人 知財
500~650万
四国計測工業株式会社香川県高松市もっと見る
仕事内容
四国電力グループの一員として、電力インフラを支える高度な制御技術と製造技術を基盤に、制御・計測機器の開発・製造・販売を行っています。製造から設計・検査までを自社一貫で担う体制により、高品質なものづくりを実現し、電力会社向けの監視制御システムや、半導体・医薬品分野向けの自動化装置の開発をはじめ、情報伝送装置や電力量計など多岐にわたる製品群を展開しています。近年では、これまで培ってきたマイクロ波制御技術を応用し、食品業界向けの新製品を開発・発売。従来の常識を覆し、短時間で食材のうま味を増進させながら鮮度を維持するという画期的な厨房機器であり、新たな市場への進出を果たしています。 海外取引や大型取引の増加、新規事業の拡大に伴い、知財業務の重要性が増しており、知財戦略立案や知財調査・分析を中心とした業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・特許、意匠、商標の出願および中間対応 ・特許性調査、侵害予防調査 ・知的財産に関する契約対応 ・特許分析および知財戦略の策定 ・代理人との連携 ・社内教育 など
求める能力・経験
【必須条件】 ・理系出身の方 ・知財業務経験が3年以上ある方 【歓迎条件】 ・知財検定2級以上の資格をお持ちの方
事業内容
【製造事業】■システム装置(電力会社を中心に各種システム製品の設計・製造・検査)■メカトロ技術応用装置(工場などでの効率化・省力化をサポートする装置の設計・製造・検査)■半導体試験装置(半導体試験装置の開発・製造や、プリント基板の実装)■電力量計(スマートメーター製造、電力量計試験装置等の開発・製造)■低カリウムレタス(完全閉鎖型植物工場にて人工光による栽培) 【エンジニアリング事業】■計装・工事(発電所、工場などの監視制御システムや電気計装設備の設計・製作・施工・保守)等
エージェント求人 【内部監査/管理職クラス】残業20時間程度(所定労働:7時間)/リモート週2
950~1280万
- システム監査
- 会計
- 報告書作成
- 財務
- リーダー
- 金
- 監査
- 保険金支払
- 保険
- 内部監査
- 検証
- 引受
- 業務監査
- 品質管理
- 経理
- CPA/cost per ac...
生命保険会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
部署の役割 監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。 仕事内容 各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。 システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。 また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。 ■内部監査の実施に係る一連の業務 (個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ■内部監査に関する企画業務 (リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ■その他、品質評価やJ-SOX評価等 <テーマ監査一例> ■システム監査 ■資産運用、数理、財務等の監査 ■保険金支払、保険引受等の業務監査 等 (変更の範囲)会社の定める業務
求める能力・経験
求める人物像 ■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方 ■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方 ■自発的、積極的に行動できる方 経験・スキル 【必須条件】 ■金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安) 【尚可条件】 ■保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験 ■システム監査経験 ■論理的な文章作成能力 ■コミュニケーション能力 ■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力 ■CIA、CISA、CPA保有者 ■保険業界経験者 ■経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者
事業内容
-
エージェント求人 本社財務経理(連結決算)
500~720万
- 連結事業決算
- 予算管理
- 財務
- 税務
- 予算策定
- 税務調査
- 会計
- 経理
- 管理会計
- 内部統制
株式会社ディーエイチシー東京都港区もっと見る
仕事内容
下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。 ・連結決算対応(子会社対応・連結パッケージ作成) ・予算策定 ・管理会計(精度向上のための体制再構築) ・内部統制の構築 まずは連結決算を中心に対応頂き、ご経験や適性に合わせて管理会計や内部統制も携わって頂きます。経営企画機能も当該部署が担っているため、経営に近い立場で業務を進めることが可能で、ご希望があれば経営企画に携わることも可能です。その他、子会社管理や税務相談・税務申告・税務調査などの財務経理全般にも携わっていただくチャンスがあります。
求める能力・経験
連結決算に関わるご経験をお持ちの方
事業内容
・化粧品事業 ・健康食品事業 ・ペット用健康食品事業 ・医薬品事業 ・アパレル・インナーウェア事業 ・翻訳・通訳事業
エージェント求人 【勤務地:品川区 / 世界シェアトップクラス】減速機メーカーの内部監査室担当(メンバークラス)
400~650万
- 監査
- 内部監査
- J-SOX対応
- 監査対応
- 内部監査対応
- 内部統制
- 内部統制監査
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ東京都品川区もっと見る
仕事内容
・J-SOXの評価業務と整備構築支援業務 ・内部監査の監査業務と報告支援業務 【このポジションのやりがい・魅力】 現在、内部監査機能の強化に本格的に取り組みながら、連結グループ全体における推進体制の整備も見据えています。 ・経験を活かし、いわゆる第三線としての監査組織の機能強化に向けて、中心メンバーとして携わっていただきます。 ・財務会計領域の信頼性の確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行っています。 真のグローバルニッチトップを目指す当社において、客観的な視点から有用な提言を行うことが会社の成長に貢献することを実感できるやりがいのあるポジションです。 【募集背景】 当社製品は、世界シェアTOPクラスの波動歯車精密減速機「ハーモニックドライブ」を生産しており、高精度の位置決めが必要とされる場面での「小型・軽量・高トルク」のアクチュエータとして、半導体製造装置・パーソナルロボットや各種産業用ロボット、医療機器などに幅広く使用されています。 事業拡大に伴い内部監査組織の体制整備と機能強化を進めています。
求める能力・経験
【必須】 ・J-SOX対応に係る業務経験(3年以上) ・Microsoft Excel/Word、PowerPoint を使用した資料作成経験 【歓迎】 ・ビジネス英語(中級) 【求める人物像】 ・誠実かつ丁寧に業務を遂行できる方 ・自律的に業務に取り組むことができる方 ・ポジティブな思考で、周囲の人と信頼関係を築くことができる方
事業内容
産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれる「メカトロニクス製品」及び以下ブランドの減速装置の製造、販売 ・波動歯車装置「ハーモニックドライブ(R)」 ・精密遊星減速装置「アキュドライブ(R)」、「ハーモニックプラネタリ(R)」
エージェント求人 【勤務地:品川区 / 世界シェアトップクラス】減速機メーカーの内部監査室担当(リーダークラス)
500~700万
- 監査
- 内部監査
- 内部監査対応
- 内部統制
- 内部統制監査
- J-SOX対応
- 資料作成
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ東京都品川区もっと見る
仕事内容
・J-SOXの評価業務と整備構築支援業務 ・内部監査の監査業務と報告支援業務 【このポジションのやりがい・魅力】 現在、内部監査機能の強化に本格的に取り組みながら、連結グループ全体における推進体制の整備も見据えています。 ・経験を活かし、いわゆる第三線としての監査組織の機能強化に向けて、中心メンバーとして携わっていただきます。 ・財務会計領域の信頼性の確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行っています。 真のグローバルニッチトップを目指す当社において、客観的な視点から有用な提言を行うことが会社の成長に貢献することを実感できるやりがいのあるポジションです。 【募集背景】 当社製品は、世界シェアTOPクラスの波動歯車精密減速機「ハーモニックドライブ」を生産しており、高精度の位置決めが必要とされる場面での「小型・軽量・高トルク」のアクチュエータとして、半導体製造装置・パーソナルロボットや各種産業用ロボット、医療機器などに幅広く使用されています。 事業拡大に伴い内部監査組織の体制整備と機能強化を進めています。
求める能力・経験
【必須】 ・内部監査およびJ-SOX対応に係る業務全般 ・Microsoft Excel/Word、PowerPoint を使用した資料作成経験 【歓迎】 ・ビジネス英語(中級) ・公認内部監査人(CIA)等の監査資格保持者 【求める人物像】 ・誠実かつ丁寧に業務を遂行できる方 ・自律的に業務に取り組むことができる方 ・ポジティブな思考で、周囲の人と信頼関係を築くことができる方
事業内容
産業用ロボットや半導体製造装置に組み込まれる「メカトロニクス製品」及び以下ブランドの減速装置の製造、販売 ・波動歯車装置「ハーモニックドライブ(R)」 ・精密遊星減速装置「アキュドライブ(R)」、「ハーモニックプラネタリ(R)」
エージェント求人 【OHG/首都圏】内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/月給50万円~!土日休み※実務経験必須※
700~1200万
- 内部監査
- 内部統制
株式会社オープンハウスグループ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
事業規模の拡大に伴い、内部統制評価業務は増加の一途をたどっており、より効率的かつ精度の高い業務遂行体制の構築が急務となっています。そこで、内部統制評価業務の専門家として、当社グループ全体のJ-SOX評価関連業務を牽引していただける役職者を募集いたします。 役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務 【組織構成】 内部監査メンバーは8名程度(うち女性3名)。 年齢層は30代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。
求める能力・経験
【必須】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方 ・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方 ・明るく元気な方 ・素直な方 ・当事者意識のある方 ・今まで、何かに打ち込んだ経験がある方 ・愚直な努力を続けられる方
事業内容
グループ会社等の経営管理
エージェント求人 内部監査・内部統制担当/ガンホー
年収非公開
- 提案
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 業務監査
- 財務
- 会計
- J-SOX対応
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査) ・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、 その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。 〇J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価) ・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、 ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。
求める能力・経験
必須要件 以下いずれかに該当する方 ・内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験がある方 ・企業法務又は財務・会計関連の業務経験がある方
事業内容
-
エージェント求人 【IPO準備】音楽・映像エンターテイメント企業における経営企画スタッフ
400~600万
- 予算計画
- 予算策定
- 予算管理
- 株主総会対応
- 有価証券管理
- 経営会議
- 資料作成
- 資金調達
- IR
- 財務
- IPO
- ファイナンス
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 分析
- 中期経営計画策定
- 業務監査
- 経営課題分析
- 経営数値分析
- PC/Web
- PC
- 会計
- 経理
- 管理会計
- 経営会議運営
- 経営目標管理
- 経営会議資料作成
株式会社インクス トゥエンター(INCS toenter Co. Ltd.)東京都港区もっと見る
仕事内容
経営企画室にて、内部統制、内部監査、経営企画業務を主にお任せする予定です。 CFO直下のため、IPO準備関連の業務(監査法人・証券会社対応)、ファイナンス業務についても学べるチャンスがある環境となっております。 ・内部統制 ・内部監査 ・経営管理業務:予算(年度予算・中期経営計画)策定,予実分析,会議体対応(経営会議,取締役会,株主総会等) ・事業報告書,決算短信,有価証券報告書などの開示資料作成 ・監査法人対応 ・ファイナンス業務:資金調達,財務計画 ・証券会社/金融機関対応 ・IR業務 ・業務改善の企画, 実行支援
求める能力・経験
【求められる経験・スキル(MUST)】 ・PCの基本的なスキル(オフィスソフト全般を扱える、インターネット、メールが扱える等) 【求められる経験・スキル(WANT)】 ・内部統制・内部監査のご経験 ・経営管理業務のご経験 ・簿記・公認会計士等、経理・会計の知見
事業内容
国内並びに海外へ向け、音楽、映像を主軸とした幅広いエンターテイメントコンテンツを発信しているクリエイティブカンパニー。 『Go Global, Go Future, Go Glory』を掲げ、世界中にエンターテインメントを届けながら、音楽産業への貢献に尽力しております。 音楽、映像制作を行えるクリエイターとプロフェッショナルな制作環境、技術を保有し、多くのヒット実績を持ち、幅広いクリエイターとのシナジーを最大限に利用し、急成長中の企業です。
エージェント求人 株式会社SCREENホールディングスコンプライアンス担当
600~900万
株式会社SCREENホールディングス京都府京都市もっと見る
仕事内容
グループ全体のコンプライアンス推進です。 ■業務内容: ○コンプライアンス活動の推進: ・グループ内の不正・不祥事等のリスク低減、およびコンプライアンス意識向上に向けた活動に従事して頂きます。 ・不正・不祥事やハラスメントの防止、下請法対応、適切な派遣・請負等を含む各種コンプライアンス教育の実施 ・倫理観醸成のための教育の企画立案・実施、各種教育資料の作成、その他グループ内における情報発信等を実施いただきます。 ○社内規定や法改正対応: ・法令等に基づく、法的リスクの回避・低減などの支援業務に従事して頂きます。 ・下請法(独占禁止法)、請負・派遣等に関する法律、およびハラスメントに関する法律の改正や新設情報等を収集し、それに基づく社内規定やルールの見直し、立案、周知などを実施頂きます。 ○通報窓口対応 ・当社グループの通報窓口として、内部通報・相談対応業務に従事して頂きます。 ・内部通報や相談により報告された事案の事実確認や対応サポート、アドバイスなどを実施いただきます。
求める能力・経験
<応募資格/応募条件> ■必須経験: 次のいずれかに該当する業務経験があること ・コンプライアンス関連業務 ・法務関連業務 ・労働法関連業務 ・社内監査関連業務 ■歓迎条件: ・マネジメント経験(リーダー経験含む)のある方 <必要資格> 必要条件:税理士
事業内容
-
エージェント求人 内部監査1054
700~910万
- フローチャート
- 購買/調達
- 販売
- リスク評価
- 財務
- 報告書作成
- 内部監査
- 内部統制
- 監査対応
- SCM/生産管理/購買/物流
- 監査
- 業務監査
内部監査1054神奈川県厚木市もっと見る
仕事内容
内部監査職として下記をお願いします。 [具体的には] 1)内部監査業務:監査計画立案、往査、監査調書・監査報告書作成、経営層への報告、不備改善のフォロー 2)内部統制評価業務:全社統制・子会社統制・決算財務・販売・購買・IT等、各プロセス業務の内部統制評価 RCM・業務記述書・フローチャートの作成等 3)内部監査・内部統制評価結果に対する監査法人監査対応 4)リスク評価業務 ■就業環境 月平均残業10時間程度、年間休日128日とメリハリをつけて働くことが出来る環境です。また第三金曜日は休日となっています。 ★募集背景★ 好況による増員募集
求める能力・経験
学歴:大学卒以上 [必須] ※下記いずれにもあてはまる方 ・内部監査業務又は、何らかの監査業務のご経験をお持ちの方 ・国内外への出張が可能な方
事業内容
-
エージェント求人 【総務/ESG担当】国内最大級のネットショップBASEを展開する成長企業◆グロース市場上場
800~1200万
- 株式
- 取締役
- 株式事務
- 防災
- 保険
- 購買/調達
- 資金調達
- 決済サービス
- 執行役員
- 危機管理
- マネージャー
- 内部統制
- 備品管理
- ファシリティマネジメント
- EC
- サービス提供
- マネジメント
- 事務
- 管理職
- 備品/設備管理
- 経営会議
- プロジェクト
- PC/Web
- Web/ITサービス
- コンサルティング業務
- 体制構築
BASE株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
■募集ポジションについて BASEの総務チームは「Corporate Service Group」という名称で、日常的に発生する従業員支援中心のオペレーション業務を担っているだけでなく、ガバナンス関連業務、リスク管理業務、ファシリティマネジメント等の幅広い役割の創出、社内に向けたサービス提供の拡充を図り続けるチームです。 上場企業の管理部門として会社を効率的かつ健全に運営するための仕組み作りはもちろん、事業部門や各専門部門のパフォーマンスを最大化させるためのサポートを実現する、コミュニケーション力、バランス感覚、調整力、プロの実行能力を兼ね備えた方を募集しています。 ■業務内容詳細 ・内部統制構築に関する業務 ・取締役会および重要会議体事務局の運営 ・株主総会等の企画、準備、運営 ・グループ諸規程の管理 ・グループ社員の働きやすいオフィス環境、福利厚生サービスの整備および運用 ・オフィスファシリティ、固定資産の管理 ・株式事務(自社株売買やストックオプションの管理) ・稟議および反社チェック申請確認や管理、フロー策定 ・BCP計画の運営、防災備品管理、災害時危機管理体制の運営 ・グループ加入保険の管理 ■ チーム構成 管掌執行役員1名、マネージャー1名、所属メンバー4名 ・今回の募集は、総務法務ガバナンス組織内における将来的なマネージャー候補であり、組織拡大に伴う増員となります。総務・ガバナンス領域全般の幅広い業務(管理職候補ではあるものの、業務理解のため実務を中心としたOJTがあります)に携わりながら、成長を共にしていただける方をお待ちしております。 ■ BASEグループについて BASE株式会社をはじめとする当グループは「Payment to the People, Power to the People.」をミッションに掲げ、世界中の個人やスモールチーム、スタートアップをエンパワーメントし、すべての人々が活躍するための社会基盤を作っています。 創業時より提供しているネットショップ作成サービス「BASE」をはじめ、「Pay ID」「YELL BANK」「PAY.JP」等のEC/決済/金融サービスを提供しており、各サービス間のシナジーを生み出しながらグループ全体での提供価値最大化を目指しています。 事業内容と今後の事業展開 ネットショップ作成サービス「BASE」 ショッピングサービス「Pay ID」 オンライン決済サービス「PAY.JP」 即時に資金調達ができるサービス「YELL BANK」他
求める能力・経験
【必須要件】 ・事業会社(上場企業であればなお可)での総務領域の実務経験者 ・内部管理体制構築に関する業務経験 【歓迎要件】 ・サステナビリティの推進や開示業務のご経験、コンサルティング業務のご経験 ・コーポレートガバナンスに関する業務経験 ・株主総会、重要会議体(取締役会・経営会議)の事務局経験 ・ファシリティおよび不動産市場に関する知識 ・他部門と折衝をしながらプロジェクトを推進したご経験 ・スタートアップ、ベンチャー企業での就業経験 ・マネジメントのご経験(3名程度以上) 【求める人物像】 ・ユーザーのためにこだわりを貫ける「Stay Geek」な方 ・「Be Hopeful」「Move Fast」「Speak Openly」の3つの行動指針に沿ったご志向の方 ・「Be Hopeful」楽観的でいること。期待した未来は実現すると信じて、勇気ある選択をしよう。 ・「Move Fast」速く動くこと。多くの挑戦から多くを学ぶために、まずはやってみよう。 ・「Speak Openly」率直に話すこと。より良い結論を得るために、その場で意思を伝えよう。 ・BASEのミッションに共感し、プロダクト成長のために淡々と課題解決を実行していける方 ・インターネットが好きで、Webサービスやアプリへの強い興味・関心がある方
事業内容
-
エージェント求人 【エンタメ業界】内部監査メンバー
400~600万
- 会社法
- 調査報告
- 企画立案
- 経理
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
カルチュア・エンタテイメント株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
■部門の役割 ・内部監査の計画、実施、調査書、報告書、改善指示書の作成 ・M&A・吸収合併・会社法に基づく法定書類や株主総会、取締役会の議事録監査 ・経理伝票、稟議システム、法人実印保管、締結契約書類の監査 仕事内容 ご入社後はご経験、知見を活かして、内部監査準備室もしくは内部監査室の一員として事業部門の監査をご担当いただきます。 ◼︎具体的な業務 (雇い入れ直後) 1.将来的な上場を目指すにあたっての内部統制・内部監査のゼロからの基礎作り、運用ルールの策定 2.当社、及び関連会社の監査計画・監査の実施・調査報告・改善指示書の立案 3.監査結果・改善指示書の取締役会への報告上程案の作成 4,監査だけにとどまらない、内部統制についての企画・立案 海外案件があるため、英文契約書をご確認いただく場合もあります。
求める能力・経験
1.監査部門の経験2年以上の方 2.監査結果を事業部門にわかりすく説明し、円滑にコミュニケーションがとれる方
事業内容
映像、出版、グッズなどエンタテインメント分野の企画・制作
エージェント求人 【グローバル監査】国内最大級のグループ経済圏を誇るIT企業
600~1300万
国内最大級のグループ経済圏を誇るIT企業東京都世田谷区, 東京都世田谷区, 東京都世田谷区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 <業務内容> 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。 EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、グループの内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> 監査リスク評価と計画: ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 監査の実行: ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成 ITリスクとコントロール評価: ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 監査人の判断力向上: ・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上 報告と提言: ・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う 監査結果の評価: ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 コントロールコンサルティングサービス: ・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供 J-SOX年次評価: ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進 外部監査人との調整: ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 プロジェクトおよびイニシアチブ: ・必要に応じて、関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
求める能力・経験
<必須要件> ・ビジネスレベルの英語力 ・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須 <歓迎要件> ・ 会計または財務の学士号(BS/BA) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力 ・ 優れた分析および問題解決能力
事業内容
インターネットサービス、Fintech、モバイル、エンタメ等、独自のエコシステムで70以上のサービスを展開
エージェント求人 経理部長(海外対応が中心)/海外における貧困層の生活を豊かに導くプラットフォーム運営会社
700万~
- 経理/財務部門連携
- 内部統制
- グローバル税務ガバナンス
- 内部統制監査
- 海外連結子会社連携
- 海外子会社連携
- 経理
- マネジメント
海外における貧困層の生活を豊かに導くプラットフォーム運営会社東京都文京区もっと見る
仕事内容
同社は海外複数国にて事業を行っており、今後も展開国・事業領域の拡大を予定していく予定です。 経理部門における責任者として、経理・財務全般の統括および業務改善、部門マネジメントをお任せします。 使用言語が多様で、社会的・文化的な常識が異なり、思うように進まない事も多々存在されますが、多国籍のモチベーション高いメンバーを統括し、グローバル企業を創る挑戦に一緒に取り組んでいただける方を募集されています。 ◆主な仕事内容について ・月次・四半期・年次決算業務の統括および実務 ・連結決算対応(※該当する場合) ・予算策定および予実管理 ・資金繰り管理、キャッシュフロー計画 ・税務申告対応(顧問税理士との連携) ・監査法人対応、内部統制対応 ・経理部門の組織マネジメント・人材育成 ・経理業務の効率化・DX推進(自動化、業務フロー改善など) ・海外複数国を含むグローバルな経理・財務機能の構築 決算実業務は現メンバーで進めて頂けそうです。 今回は、海外現地監査法人や当局とのやり取りを主にお任せしたいと考えられています。
求める能力・経験
・上場企業またはスタートアップ企業で月次・年次決算の実務経験をお持ちな方 ・チームマネジメントの経験をお持ちな方 ・英語での経理業務や折衝などのご経験をお持ちな方
事業内容
-
企業ダイレクト 東京【内部統制・リスクマネジメント/主任級総合職or管理職)】リモート可
616~875万
住商エアロシステム株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
住友商事グループの防衛・航空宇宙事業の専門商社である当社にて、内部統制及びリスクマネジメントをお任せします。コーポレート・ガバナンス(企業統治)の高度化を図り、全社視点で経営層への助言をお任せします。 【業務内容】■内部統制、内部監査業務(J-SOX監査) ■リスクマネジメント業務(商取引申請審査、信用供与審査、契約管理、債権債務・在庫管理 等) ■ビジネスに係わるコンプライアンス・法令等の管理統括業務 業務を通じて、営業部門での各案件の進捗状況を把握でき、管理部門内でも営業活動に密接に係わる事のできる部署です。
求める能力・経験
【必須】■下記ABいずれかの経験をお持ちで管理部門の知識をお持ちの方(目安:管理部門の経験5年以上)A:部統制、リスク管理(商取引審査/信用供与審査等)、内部監査B:経理関係(営業経理/債権債務管理/在庫管理等) ■マネジメント経験(部下3名以上、3年以上)※チームリーダー経験可 ■ビジネス英語読解力(中級レベル以上) ■業務管理システム習熟(SAP等) 【事業展望】陸海空の防衛・航空事業のみならず、今後は宇宙やサイバー関連、電磁波など、時代のニーズに合わせた事業展開を進めております。また、更なる事業成長のために、住友商事から独立したガバナンスを整えることで、自由な発想で事業展開を進めていきます。
事業内容
販売先:防衛装備庁、陸・海・空 自衛隊、国土交通省等の官公庁、三菱重工業(株)、川崎重工業(株)、(株)SUBARU、(株)IHI等の国内大手メーカー 仕入先:国内・海外の航空機搭載機器・防衛装備機器メーカー
エージェント求人 【東京】【経営】内部監査スタッフ
400~650万
- レポーティング
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 監査対応
株式会社BitStar東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
内部監査マネージャーの元以下を実施を任せます。 ・内部監査年間スケジュールの策定・実行 ・J-sox対応 年間スケジュールの作成・実行 ・上記の経営者へのレポーティング ・3点セットの作成アップデート ・内部統制の整備運用評価経験
求める能力・経験
■必須 ・3年以上の内部監査実務経験or監査法人におけるJsox経験 ■歓迎 ・海外監査対応 ・証券対応 ・上場企業での内部監査経験
事業内容
<クリエイター支援事業> ■クリエイターエージェント「BitStar Agent」 ■クリエイタープロダクション「BitStar Production」 <コンテンツ制作事業> ■コンテンツスタジオ「BitStar Studio」
企業ダイレクト 【横浜/業務プロセス改善/ESG/内部統制】東証プライム上場/半導体(SoC)メーカー
855~1027万
株式会社ソシオネクスト神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
■東証プライム上場の半導体(SoC/システム ・オン・チップ)メーカー。そんな当社にて、ESG推進に必要となる環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務 ■ESG推進のための環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務など ■内部統制システムの構築・整備・改善等に関する業務、および内部監査実行にあたってのフォロー業務 【キャリアパス】会社全体の業務プロセス改善・改革推進チームリーダーやESG・SDGsに関する活動推進チームリーダーをお任せします。
求める能力・経験
【必須】■ESG/SDGs/TCFDに関する知見のある方 ■業務システム(内部統制、品質ISO等)、およびフレームワークなどの思考・検討・構築に関するスキル、業務経験がある方。 【会社について】 ■2015年に富士通とパナソニックの半導体事業が統合してできた、日本の半導体ファブレス企業。 ■ユーザー向けにカスタマイズした「SoC(システムオンチップ)」と呼ばれる半導体チップを開発。 ■2026年より次世代車向け3ナノ半導体最先端品の設計・開発を発表
事業内容
SoC及びそれを核とするソリューション/サービスの設計・開発・販売
エージェント求人 神戸製鋼所:【H205】グループの内部統制全般に係る業務(本社/東京・兵庫)
974~1092万
- 課題設定
- 部長/総括審議官
- マネジメント
- 事務
- 窓口業務
- 財務
- CSR
- 経理
- 監査
- 海外出張
- 再発防止
- 分析
- 業務監査
- 内部統制
- 内部監査
- 企画立案
- 内部統制監査
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- 検査機器調整/検査
- システム監査
- 営業
株式会社神戸製鋼所東京都港区もっと見る
仕事内容
【採用背景】 内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける需要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部統制を担う人材を募集いたします。 【配属組織】 本社部門 内部統制・監査部 ・部長2名 ・直属:リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメントを担当):5名 ・直属:コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンスを担当):6名 ・監査グループ(内部監査を担当):18名(派遣監査役4名<嘱託>を含む) 計31名 【業務内容】 入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。 〇リスクマネジメント ・リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務 1.リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等 2.リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等 3.リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等 4.内部統制システムの整備・運用状況の確認等 〇コンプライアンス ・コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務 1.コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定 2.コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等 3.コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等 4.内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等 〇監査 ・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務 1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他) 2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー 3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明 ・監査の高度化に向けた調査・企画業務 【キャリアパス】 ・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。 ・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。 【魅力・やりがい】 ・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。 ・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また、部門横断での連携が求められるため、社内の多様な部署と関わることができる仕事です。 ・内部統制強化の取組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができます。 ・業務に慣れたら、現状を改善するためのアイデアなども積極的に出してほしいと思っていますし、アイデアが採用されたら、その実現に向けて、ある程度の裁量をもって業務を行っていただくこともできます。 ・社内の関係部署のみならず、国内外のグループ会社の多くの人とも関わりが持てる業務です。海外出張もお願いすることになると思います。 業務の都合等により、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
求める能力・経験
【必須の経験・スキル】 以下のいずれかを満たす方 ・リスク管理やコンプライアンスに関連する業務のご経験3年以上 ・内部監査に関連する業務のご経験3年以上 【あると好ましい経験・スキル】 ・コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)や公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方歓迎です。
事業内容
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エージェント求人 【勤務地:神奈川】国内業界初上場の動物病院で経営戦略に寄り添う内部監査担当の求人です
450~700万
- 監査
- リスク評価
- 会計監査
- 業務監査
- 内部監査
- 内部統制
株式会社日本動物高度医療センター神奈川県川崎市もっと見る
仕事内容
企業概要 弊社は2007年開業以来、事業成長を続け、国内で初めて上場を果たした動物病院です。 業界トップクラスの高度医療を提供し、獣医療の最前線を担うことで多くのペットとそのオーナー様を支えています。 経営基盤をより強固にしつつ、さらなる事業拡大を見据えて社内体制を強化しており、本ポジションでは 「内部監査の枠を超えた事業成長の提言」 を期待しています。 ポジションの魅力 ・業界初の上場動物病院を支えるやりがい これまでの経験を活かし、成長を続ける業界で新たな可能性を探求できます。 動物医療の高度化を支えながら、社会貢献性の高いビジネスに携わることができます。 ・“攻めの監査”を実行 リスク管理だけでなく、事業特性や経営戦略を理解し、組織の強化ポイントを提言する役割が期待されています。 業務内容 ・上場企業としての内部統制や監査業務の設計・運用 ・各事業部門の業務フローの見直し、リスク評価、改善提案 ・事業特性・経営戦略を理解した上での監査計画立案・実行 ・経営層や現場部門への改善提言・レポーティング ・監査報告書の作成・監査法人との折衝業務 求める人物像 ・監査のスペシャリストとしてだけでなく、経営のパートナーとして貢献したい方 ・新たな業界に挑戦し、これまで培った知識・経験を活かして存在感を発揮したい方 ・上場企業としてのガバナンスをさらに強化し、事業拡大を推進したい方
求める能力・経験
必要スキル・経験 下記のすべてを満たす方 ・内部監査経験3年以上 (会計監査のみなど一部の領域のみではなく、業務監査、IT監査など幅広い経験必須) ・事業特性・経営戦略を理解し、組織強化の視点で提案できる方 ・経営層や関連部署とスムーズにコミュニケーションを図れる方 ・プレイングマネージャーとしてご自身で業務遂行できる方 歓迎スキル・経験 ・監査に関する資格 ・動物医療業界の知見
事業内容
国内トップの二次診療実績、一次病院様・飼い主様からの高い信頼 (誇り) 私たちは動物の高度医療において日本トップの診療実績を誇り、動物医療の進歩をけん引する存在です。一次病院様と密に連携し、最先端の設備と専門性、そして温かなコミュニケーションで、飼い主様の大切なご家族に向き合います。「365日、いつでも頼れる二次診療病院」として、飼い主様や一次病院様から極めて高い評価と信頼をいただいており、それが私たちの誇りであり、やりがいに繋がっています。
エージェント求人 事業部長候補(将来のCOOを見据えたポジション)
800~1000万
- マネジメント
- 事業統括ボード運営
- M&A対応
- 戦略立案
医療法人さくら会愛知県名古屋市, 愛知県春日井市もっと見る
仕事内容
【業務統括・効率化】 組織全体が更に成長するための制度・環境づくりや改善策の実施 【組織マネジメント】 各部門との連携を強化し、目標達成に向け最適化する 【新拠点/新分野の開設】 新しい医療施設や拠点の立ち上げを計画・実行 ※採用・マーケティング等横断的に企画の立案や、若手スタッフの育成・管理をお任せします。
求める能力・経験
必須条件 ・(企画開発/ 組織戦略/制度設計)のご経験 ・採用/ 人材開発のご経験 ・マネジメント経験 歓迎条件 ・COOのご経験 ・M&A等に携わった経験のある方 ・経営方針に基づいた戦略の立案、実行の経験を有する方
事業内容
歯科運営 医療コンサル
エージェント求人 世界一を目指すクラブチームのようにワクワクできるキャデイ株式会社の経理部リーダー・マネージャー候補
700~1200万
- 税務
- リーダー
- マネージャー
- 会計
- 経理
- 監査
- 国際税務
- 内部統制
- 検証
- マネジメント
- SaaS
キャデイ株式会社東京都台東区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 急速に進む事業・グローバル展開に向けた経理体制の構築を <具体的な職務内容> 経理部門の統括、マネジメント全般 既存の仕組みの効率化、高度化 会計論点の検討、監査法人対応 資金繰り管理 国際税務を含む税務全般 内部統制システムの構築・運用 横断的な経営管理の改善 その他上記に付随する業務 【募集背景】 グローバルでトップクラスの成長を続けており、経理部門の強化が急務となっています。これまでの経験と知識を活かし、当社の成長を牽引いただけるリーダー・マネージャー候補を募集します。 【ポジションのやりがい・魅力】 グローバルでトップクラスの成長をとげる企業において、これまでの知見を活かしながらも、様々な成長機会を得られます コーポレートの各部門と密に連携しながら横断的なテーマに関わっていく機会が多くあります 事業部門との連携機会も多く、コーポレート部門としても事業成長への貢献を期待されています 様々なバックグラウンドを持った多彩なメンバーと関わりながら、ミッションの実現に向けてフォーカスできます
求める能力・経験
【必須】 事業会社での経理実務経験(5年程度) ┗年次決算、監査法人との折衝経験などを含む チームを持って業務遂行を行っていた経験 ビジネスレベルの日本語(日本語能力試験N1以上) 【歓迎】 上場企業または上場準備企業での経理経験 開示資料の作成経験 マネジメント経験 製造業またはSaaSに関する経験、知見 【求める人物像】 キャディのミッション、ビジョン、カルチャーに強く共感いただける方 社会課題解決への意欲がある方 仮説構築力、抽象化思考力に長けた方 素早く検証するフットワークがある方 キャディでは、大胆・卓越・一丸・至誠という4つの価値観を体現できる人を求めています。応募要件の経験に完全には一致しない場合でも、こういった能力や経験が活かせるんじゃないか、と思われる方は是非ご応募ください。 課題に真正面から向き合い、徹底的に考え抜き、チームで一丸となって課題解決に取り組む。そんな組織を当事者として一緒に作っていきたいという方を歓迎します。
事業内容
「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに、製造業のAIによるデジタル変革を推進しています。製造業のエンジニアリングチェーン・サプライチェーン上のあらゆるデータを解析・関連付け、インサイトを抽出することで、人間の生産活動をより高度化する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発提供。2022年6月には、AI類似図面検索機能を搭載した図面データ活用クラウドCADDi Drawerをリリースし、製造業における重要データの資産化を支援しています。
エージェント求人 監査室(財務報告に係る内部統制及び整備支援、経営管理モニタリング)
700~1108万
- マネジメント
- 財務
- 会計
- モニタリング
- リスクマネジメント
- IT統制
- 監査
- 内部統制
- 商法
- 内部監査
栗田工業株式会社東京都中野区もっと見る
仕事内容
■業務内容 ・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制) ・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援) ・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。 ・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ・現地監査の実施案内(メール) ・現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■やりがい 「当社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できる。 ■英語利用の頻度 業務での英語使用は、監査二チーム全業務の5割程度。 その内、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、海外グループ会社の現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割。海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体である。 特に海外グループ会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りは増加する見込み。
求める能力・経験
■必須要件 ・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年) ・英語で業務に係る質疑応答ができる。 ・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可) ■歓迎要件 ・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験・指導的立場で業務を遂行した経験 ・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士) ・IT監査(CAATsなど)・海外駐在経験
事業内容
栗田工業(クリタグループ)は1949年にボイラの水処理薬品事業により創立し、企業理念「"水"を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」のもと、一貫して水処理に関する技術とノウハウを蓄積してきました。