RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
エージェント求人

じげん_内部監査室マネージャー候補

650~1000

株式会社 じげん

東京都港区

職務内容

職種

  • 内部監査

仕事内容

  • 業務監査
  • 執行役員
  • 情報セキュリティ
  • 教育研修
  • 内部統制
  • 内部監査
  • マネジメント
  • セキュリティ対策

【募集概要】 東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、内部監査室長のサポートをする<マネージャー候補>を募集致します。 【仕事内容】 当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。 <具体的な業務内容> ・内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価 ・業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査 ・インシデント発生時の対応支援・アドバイザリー ・監査役支援、外部監査法人対応 ※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。 ・グループ全体のリスクアセスメント ・内部監査・内部統制の年間計画策定 ・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援 ・PMIでの内部統制構築コンサルティング ・リスクマネジメント・内部統制の教育・研修企画 【仕事の魅力】 ・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。 ・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。 ・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。 ・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。 ・将来的には内部監査室室長やグループ会社を含むコーポレート部門における責任者、監査役等のキャリアパスもあります。 【組織体制】 管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 平尾となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。 基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。

求める能力・経験

  • 内部統制
  • 内部監査
  • 監査
  • 経理
  • 会計

■MUST要件 事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験1年以上 ■歓迎条件 ・経理・法務等バックオフィス領域における実務経験 ・監査関連の専門資格(CIA・CISA・CFE・USCPA・公認会計士・簿記等) ■求める人物像 ・変化が激しい環境でも、仕事を楽しんで取り組める方 ・課題に対して当事者意識を持ち、自ら行動できる主体性

勤務条件

雇用形態

正社員

試用期間

有 試用期間月数: 6ヶ月

給与

650万円〜1,000万円

通勤手当

全額支給

勤務時間

フレックスタイム制 ・コアタイム:10:00~16:00 ・フレキシブルタイム:(始業)7:00~10:00(終業)16:00~22:00 ・1日の標準労働時間:8時間

フレックスタイム制

休日・休暇

120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日

有給休暇

入社半年経過: 10日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

月給:541,667円~833,334円 ※固定残業手当(45時間分):140,897円~216,764円を含む ※45時間を超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※採用時のポジションにより、試用期間終了後、別途役職手当・管理監督者手当を支給する場合あり 上記はあくまで想定であり、ご経験・スキルを考慮して決定いたします (給与改定年4回)

勤務地

配属先

転勤

株式会社 じげん

住所

東京都港区

喫煙環境

屋内全面禁煙

備考

【リモート勤務】 在宅勤務制度(月8回まで在宅勤務可)

制度・福利厚生

制度

リモートワーク可 副業OK

その他

寮・社宅

退職金

その他制度

【休日休暇】 特別休暇(7月~9月の任意の日に3日間※2024年度) 年末年始休業 年次有給休暇(時間単位での取得も可能) 【保険・社会保険】 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 交通費全額支給 関東ITソフトウェア健康保険組合 ベネフィットステーション 社員紹介採用インセンティブ制度 副業制度(※社内規程あり) 勉強会の開催 メンター制度 MVP表彰制度 キャリアアップ支援制度 リフレッシュ補助制度(Napping Minites) 誕生日プレゼント ファミリーサポート特別休暇(家族行事) 社内コミュニケーション費用補助制度 オンラインカウンセリング 服装自由 健康診断、人間ドック、インフルエンザワクチン費用補助制度 ピアボーナス制度

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    デンカ株式会社  内部統制

    650~1000

    デンカ株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【①デジタル技術による監査高度化】 AI・デジタル技術を活用した監査高度化を進めております。AIによる自動監査、データ分析・不正検知、CSA高度化、新領域監査のアウトライン策定などを実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。 【②グループ自律型リスク管理の推進】 グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。 【③新領域監査のグランドデザイン策定と実装】 情報セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」可及的速やかに策定します。 【④J-SOX評価のゼロベース見直し】 従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。

    求める能力・経験

    事業会社(特に製造業)、監査法人、コンサルティングファーム、IT・システム/DX関連部門でのご経験をお持ちの方で、以下いずれかの経験を有する方 (1) 生成AI・データアナリティクス等の最先端Tech活用 (2) 情報システムの企画・開発・運用改善 (3) プロジェクトのマイルストーン設定、関係者調整、サービスベンダー折衝 (4) データや事実に基づく課題構造化・改善策策定および実行

    事業内容

    ・電子・先端プロダクツ (アセチレンブラック、機能性セラミックス・フィルム・テープ、放熱材料・基板、接着剤 など) ・ライフイノベーション (インフルエンザワクチン、各種ウイルス抗原迅速診断キット など) ・エラストマー・インフラソリューション (機能性エラストマー、特殊混和材、農業・土木向けコルゲート管、肥料、高断熱アルミナ繊維 など) ・ポリマーソリューション (スチレン系機能樹脂、アセチル系化成品、ウィッグ用合成繊維、食品包装材料 など)

  • エージェント求人

    浜崎_ラクス(内部監査)

    567~783

    • 財務
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 業務監査
    • 経理
    株式会社ラクス東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    監査部は、当社の「日本を代表する企業になる」という企業ビジョン達成に向けて、助言と保証により当社の価値を高め、健全性を確かなものにすることを目指しています 。 内部監査規程に基づき、法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担います。 本ポジションは内部統制課への配属を予定しており、入社後は内部統制を中心に担当いただきます。 OJTの一環として業務監査課の業務に携わる場合もあり、将来的には監査部全体の体制や育成方針を踏まえ、業務監査課へ異動する可能性があります。

    求める能力・経験

    ・内部監査関連(J-SOX、業務監査など)の実務経験 ・内部監査としてのキャリア形成に対する強い意欲 【歓迎】 ・内部監査の被監査部門としての対応経験 ・業務管理や業務改善などの経験 ・事業会社にてバックオフィス(経理、総務、法務)実務経験3年以上

    事業内容

    バックオフィス・フロントオフィス向けクラウドサービスプロダクトの開発・運用、提供

  • エージェント求人

    【AIガバナンス】AIリスクマネジメントの制度設計と全社・グループ展開

    540~1060

    NTT東日本株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    業務詳細 <主な業務(例)> ・AIガバナンス関連の規程・ルール・ガイドラインの策定/改訂 ・社内外のAI関連プロジェクトに対する、AIリスクを踏まえたコンサルティング・審査 ・グループ会社へのAIガバナンス展開・運用支援、関係部門との調整・合意形成 ・国内外のAI規制動向(EU AI Act等)のキャッチアップと社内ルールへの反映 ・AIガバナンス運用の効率化・高度化に向けた仕組み/基盤の企画・技術検証 ・社員のAIリスク意識の醸成・研修の企画運営、AIガバナンス人材の育成 ・AIインシデント発生時の対応・再発防止の仕組みづくり ※制度・ルールの設計が中心ですが、AI技術やユースケースへの理解が判断の土台となるため、AI/ITの知見を活かして活躍いただけるポジションです。 ※本ポストは、2027年度(2027年4月~2028年3月)の採用となります。  具体的な入社月については、選考過程でご相談させていただきます。 ポジションの魅力 ガバナンスは、アクセルとブレーキで言えば「ブレーキ」と受け取られがちです。しかし私たちが担っているのは、NTT東日本グループのAI活用を安全に走らせるための「ガードレール」のような役割です。活用のスピードを妨げるのではなく、安心して前に進めるように支えることを大切にしています。 当組織は設立から数年の比較的新しいチームで、若手を中心としたフラットな雰囲気が特徴です。何でも相談できる環境の中で、当社のAIガバナンスの仕組みを、ご自身の考えを反映させながらチームで形にしていくことができます。多くのAI案件に触れながら技術的な知見を蓄え、マネジメントすべきリスクを技術・セキュリティ・法務・知財など多角的な視点で捉える経験を通じて、活用と安心・安全のバランス感覚が養われます。 ルールや仕組みづくりを通じて、会社や社会の変化に貢献したい方、AIという新しい領域に前向きに取り組みたい方のご応募を、お待ちしています。

    求める能力・経験

    応募資格(必須) 以下の①を満たし、かつ②のいずれかを満たすこと。 ① PM/PLまたはメンバーとして、AI分野におけるリスクマネジメント業務・ガバナンス業務の経験が1年以上ある。 ② 下記いずれかの経験を有する。 ・規程・ルール・ガイドライン等の策定または改訂を主体的に担った経験(AI領域に限らず、情報セキュリティ・法務・品質・リスク管理等の分野でも可) ・複数の関係部門やグループ会社等との調整・折衝を通じて、方針浸透や合意形成を主導した経験 応募資格(歓迎) ・AIガバナンス/リスクマネジメント経験が2年以上 ・AIガバナンス関連規程・ルールの策定・運用の実務経験 ・グループ会社・社外ステークホルダーとの折衝・合意形成を主導した経験 ・AIリスク(技術・情報セキュリティ・法務・知財・倫理等)に関する知識・スキル ・AIに関わるシステム開発/サービス開発のPM経験、または高度な技術的知見 求める人物像 ・正解のない難しい課題に対し、自ら考えて解決策を描き、周囲を巻き込んで形にできる方 ・立場や組織の異なるメンバーと協働し、合意形成をリードできる方 ・新しい技術や制度の習得に前向きに挑戦し、その熱量を周囲へ伝播できる方 ・AI・ITへの理解をベースに、リスクと活用のバランスを自分の頭で判断できる方

    事業内容

    東日本地域における地域電気通信業務及びこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務

  • エージェント求人

    大手金融機関における海外内部監査(VP-SVP)のポジション

    1400~2200

    • 内部統制
    • モニタリング
    • 監査
    • 内部監査
    • 業務監査
    • 内部統制監査
    • 監査計画策定
    • アセットマネジメント
    大手金融機関東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    監査部に所属、主に海外拠点の年度監査計画に基づく監査の実施、オフサイトモニタリング、定期的なリスクモニタリング、指摘事項のフォローアップ、財務報告にかかる内部統制評価等をリードする。

    求める能力・経験

    - 金融機関における内部監査経験もしくは、監査法人・会計事務所・コンサルティングファームにおける金融顧客向けの外部監査経験 - ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査室長候補 プライム上場 セグエグループ

    600~800

    • 監査
    • 内部統制
    • 内部監査
    • 内部統制監査
    セグエグループ株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    グループ全体(約700名規模、国内外子会社6社、事業所10拠点)を対象とした内部監査業務の統括と実施。三線モデルに基づく独立した監査機能の確立およびリスクベース監査の推進と経営層への報告・助言。監査等委員会からの依頼に基づく監査業務。内部統制体制の統括。成長企業のため、アシュアランス業務に加えアドバイザリー業務が求められます。 具体的な仕事内容 ・リスクベース監査計画の策定 ・本社、拠点、国内外子会社の内部監査 ・内部統制(J-SOX)評価の統括 ・監査等委員会への報告および監査等委員会からの依頼に基づく監査業務 ・経営層への助言・フォローアップ (なお現時点では内部監査室にて監査等委員会事務局・リスクコンプライアンス委員会事務局・コンプライアンス/ハラスメント相談通報窓口等を兼務しており、これらは二線部門への移管を検討・調整中) ・社内システムおよび業務フローの監査を通じた、業務改善・標準化・効率化に関する助言・提言

    求める能力・経験

    必須 ・内部監査業務経験(5年以上) ・社内システムや業務フローの監査を通じ、業務改善・標準化・効率化に関する助言・提言を行った経験 歓迎 ・経営企画、経理、内部統制、監査役等の経験がある方 ・CIA / CISA / CPA等の資格をお持ちの方

    事業内容

    同社及び連結子会社4社(ジェイズ・コミュニケーション、ジェイズ・テレコムシステム、ジェイシーテクノロジー、ジェイズ・ソリューション)により構成されており、ITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービスを一貫して提供する「ITソリューション事業」を展開。 純粋持株会社である同社は、連結子会社の管理及び支援を行っております。

  • 企業ダイレクト

    【ガバナンスリード】取締役会・株主総会事務局/IPO準備

    800~1000

    TELEXISTENCE株式会社東京都大田区
    もっと見る

    仕事内容

    ロボティクス×AI企業にて、取締役会や株主総会の事務局運営と会社法対応を牽引するポジションです。経営陣や株主と直接議論し機関運営を推進。IPO準備フェーズのガバナンス整備の実務経験が積める環境です。 【具体的には】取締役会や株主総会の日程調整から招集通知、議案書・議事録の作成と保管まで一貫して担当します。また、会社の定款変更や機関設計の見直し、各種規程整備、新株予約権発行の機関対応と登記手続きも実施。権限委譲表に基づく決裁整理や押印申請フロー(バクラク等)の運用設計、契約書の雛形整備とレビュー、英文での総会書類作成や海外株主対応、IPO準備(内部監査・J-Sox対応等)まで幅広く担います。

    求める能力・経験

    【必須】取締役会や株主総会等の事務局・運営補助経験、法務や総務、経営企画等コーポレート部門での実務経験、契約書・規程など正確性を要する文書の作成・管理経験【歓迎】会社法務経験、スタートアップでの経験 【魅力】ロボティクス×AIスタートアップのIPO準備段階において、取締役会や株主総会の事務局運営を一気通貫でリードできるオーナーシップの大きなポジションです。代表取締役やコーポレート責任者、社外取締役、株主と直接議論しながら機関運営とガバナンス整備を主導可能。また顧問法律事務所(ZeLo等)や司法書士事務所、大株主とのリレーション構築を通じ、会社法務の幅と深さを実務で経験できる貴重な機会です。

    事業内容

    東京大学名誉教授の舘博士の「Telexistence」の技術研究をもとに2017年に創業。AI(人工知能)と遠隔操作技術を組み合わせた社会実装可能なロボットの開発、製造、運用サービスを展開。

  • エージェント求人

    外資大手金融機関におけるSenior Internal Auditorのポジション

    1200~1600

    • マネーロンダリング対策/AML
    • 報告書作成
    • 監査
    • 内部統制
    • リスク評価
    • リスクマネジメント
    • 業務監査
    • 内部統制監査
    • 監査計画策定
    • 内部監査
    • コンプライアンス
    外資大手金融機関東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    監査部に所属、各種監査(主要リスク監査、主要リスクレビュー、AML、SOX等)の計画・実施、各種委員会・経営会議に向けたプレゼン資料作成、リスク管理及び内部統制の有効性評価、監査報告書作成等をリードする。

    求める能力・経験

    - 金融機関・監査法人等における内部監査、外部監査、SOX, 内部統制、リスク管理、コンプライアンス等の経験者 - ビジネスレベルの英語力 - CPA、ACCA、CIA, CISA等あれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【内部監査・内部統制】AI上場企業の本社機能としてグループ横断的に活躍

    680~1500

    • 内部統制
    • 内部監査
    株式会社FRONTEO東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    <ポジションについて> 東京証券取引所グロース市場に上場している弊社における内部監査室での業務ポジションです。経理(会計、簿記)に関する知識及び内部監査経験を持ち、主に財務報告に係る内部統制評価における評価者として活躍していただける方を募集しています。 <業務内容> 本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価 ・評価範囲、評価方法の検討 ・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議 ・プロセス(全社統制、IT関連プロセス、業務プロセス、決算・財務報告プロセス)の統制文書作成(和文) ・子会社にかかる統制文書のレビュー(和文) ・整備・運用評価、ロールフォワードの実施(本社、子会社)、調書や証跡のレビュー(和文) ・証跡の適切な保管・管理 ・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認 ・社長、監査役会・取締役会への報告 ◎重点事項:上場企業としての要件を満たすレベルの内部統制 - 本社および子会社 内部監査(会社法)の実施 ・監査計画策定 ・監査手続(往査、実査) ・監査調書、監査報告書作成、指摘・改善事項の提示およびフォローアップ その他 ・内部通報関連業務(調査・報告等) ・グループリスクマネジメント体制のサポート等 <ポジションの魅力> ・上場企業における監査業務の経験を積んで頂くことができます。 ・ライフサイエンスAI事業、リスクマネジメント事業、DX事業を展開するAI企業における本社機能として、グループ横断的に活躍していただけます。 ・配属部署:雇入れ直後…内部監査室       会社の変更の範囲…会社の定める業務

    求める能力・経験

    【応募条件(MUST)】 ■経理(会計、簿記(※1))に関する知識を有すること、又は財務報告に係る内部統制の評価(※2)に興味があること  ※1:簿記については、日商簿記検定2級合格レベル  ※2:財務報告に係る内部統制評価の経験年数は問わないが、評価者として一連の評価手続(評価手続の立案、評価の実施、調書の作成と証跡の保管等)を実施することに興味があること 語学スキル ■日本語:ネイティブ ■英語:不問 【応募要件(WANT)】 ■下記いずれかの経験をお持ちの方歓迎  1. 事業会社における、経理・財務の実務経験(2~3年程度)を有する方(監査未経験の方も可)  2. 監査法人対応の経験を有する方  3. IT全般統制の評価経験を有する方(IT実務経験(システム開発・運用等)があれば尚可)   ・CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者歓迎(科目合格も可)   ・CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者歓迎(科目合格も可) 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力が高く、リーダーシップを発揮出来る方 ・他部署に対して明るく、部門の垣根を越えて誠実な接し方が出来る方 ・冷静な判断力、強い責任感をお持ちの方 ・強いコスト意識をお持ちの方 ・あらゆる課題にチャレンジし、最後まで成し遂げる意欲をお持ちの方

    事業内容

    人工知能を活用したデータ解析事業 <AIソリューション事業> ■ライフサイエンスAI分野  医療・介護の現場に存在する様々な構造化・非構造化データの横断的解析等 ■ビジネスインテリジェンス分野  業務の生産性向上やビジネスの成功につながる経営判断をサポート ■経済安全保障分野  経済安全保障に関するリスクとチャンスを可視化し、事業戦略・経営戦略の策定と推進を支援 <リーガルテックAI事業> 人工知能とデジタルフォレンジック技術を活用した国際訴訟電子証拠開示支援サービス

  • エージェント求人

    NRI(野村総研):金融機関向けリスク管理/監査業務

    800~2500

    • 監査
    • システム監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    NI(野村総研)東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    株式会社ウイークで人材紹介17年の吉岡と申します。 NRI(野村総研)が、 金融機関向けリスク管理/監査業務 をお探しです。 年収: 800~2500万 職務経歴書を拝見させていただきましたが、是非、ご推薦させていただきたいと思います。 また、内資/外資のコンサルファームには基本的にすべてご紹介できますので、幅広くお力になれると思います: 例: PwC、デロイト、KPMG、E&Y、アビーム、三菱UFJR&C、横河デジタル、他。 案件概要: 金融機関向けサービスにおけるリスク管理/監査業務 NEW ! 職務内容 【配属想定組織】 品質監理本部 システムリスク管理部 【組織の概要】 金融機関向けにNRIが提供しているITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/経営者評価/保証報告書発行を担う。合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。 【募集職種の期待役割】 ・担当サービスについて、ITGCに係るSOC1保証報告書発行に係る経営者評価や監査法人対応を、主担当として担い推進すること。 ・また、サービス運営を担う事業部門からシステムリスク管理や、金融機関からの委託先監査への対応等に係る相談を受けた際には、適切な助言を行い事業部門を積極的に支援すること。 ・加えて、昨今のシステムリスクに関連する環境変化を捉え、従来のITGC評価に留まらずに、新たなリスクへの対応状況の評価・モニタリングや、統制整備の支援、新たな基準やセルフアセスメントの枠組みを活用した合理的保証の仕組みの検討、外部委託管理の高度化や適時適切な情報開示の仕組みを考案していくこと。 【具体的な職務内容】 ・担当サービスについての保証報告書発行及び経営者評価、監査法人対応等 ・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析 ・新たなリスクモニタリング活動の企画、推進 ・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応 等 【携わるビジネス・サービス・テーマ】 ・金融機関向けに提供するITサービス/BPOサービスに係るシステムリスク/事務リスク管理 ・これらに関連する金融規制当局等への対応 ・FISCや各協会等の自主規制機関との適切なコミュニケーション 【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】 当部の活動対象のITサービス/BPOサービスは、数多くの金融機関にご利用頂いているNRIの主要なサービスであり、当部の業務は、リスク管理の観点から金融市場の安定性や資産運用立国の実現に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。

    求める能力・経験

    登録資格 【必須スキル、経験(以下いずれか、3年程度以上)】 ・金融機関向けITサービスやBPOサービスのリスク管理/監査に関連する業務経験 ・システム開発、保守等に関する経験 ・金融機関におけるITベンダー管理経験 ・金融機関のシステムリスク管理に係る規程整備や内部統制に関連する業務経験 【あると望ましいスキルや経験等】 ・金融機関(特に金融商品取引業者)に係る業界知識、業務経験 ・関係者と協働し課題解消を推進するリーダーシップやコミュニケーションスキル ・業務に取り組む積極性、主体性、責任感 ・スキルアップへの意欲 【歓迎する資格】 ・高度情報処理技術者(システム監査技術者) ・高度情報処理技術者(情報処理安全確保支援士) ・CISSP(Certified Information Systems Security Professional) ・CIA(公認内部監査人) ・CISA(公認情報システム監査人) ・CISM(公認情報セキュリティマネージャー) ・その他、IIAやISACA等の監査関連資格 勤務地 横浜、東京 【勤務想定拠点】 横浜MMビル または 東京大手町GC *** ご連絡お待ちしております。 ウイーク エグゼクテイブパートナー 吉岡

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    レノバ/J-SOX評価担当

    600~900

    株式会社レノバ東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    J-SOX業務をメインに担当し、習熟度に応じて段階的に業務範囲を広げていただくことを想定します。 <J-SOX業務> ・評価計画の策定支援 ・整備状況評価(フローチャート・RCMの作成・更新、ウォークスルー実施) ・運用状況評価(サンプルテストの実施、証憑確認) ・不備の識別および改善に向けた各部署へのアドバイス・フォローアップ ■内部監査室 経営目標の達成に向けて、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理等、「内部統制」の有効性を客観的に評価し改善を促す、社長直属の独立した組織です。 健全な成長を支えるガバナンスの要として、企業価値の最大化と持続的な成長を支援することをミッションとしています。 本件募集職種は、財務報告に係る内部統制評価(J-SOX)の担当となります。

    求める能力・経験

    <必須> ・事業会社でのJ-SOX実務経験(3年以上)、または会計監査法人での監査経験 ・財務諸表の基礎知識(簿記2級程度以上の知識) ・IT統制の重要性を理解し、システム領域の評価にも関心を広げられる方 <歓迎> ・法務・コンプライアンスに関する基礎知識 ・IT全般統制(ITGC)の評価実務経験、またはIT部門での実務経験 ・現場担当者と円滑に意思疎通を図り、改善を促せるコミュニケーション能力 ・英語を用いた業務(メールや資料読解など)にも意欲的に取り組める方 ・公認内部監査人(CIA)、CISA、公認会計士等の資格

    事業内容

    -