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エージェント求人

【常勤監査役ポジションのご紹介】

500~800

スタートアップ・ベンチャー企業

東京都品川区

職務内容

職種

  • 会計監査

仕事内容

  • 業務監査
  • 会計監査
  • 監査
  • 取締役

<業務内容一例> • 監査体制の構築及び監査の実施 • 監査方針/計画の作成~実行 • 監査実務全般 • 監査報告書の作成 • 監査役会の運営、監査役会議事録の作成 • 取締役会、株主総会等への出席 • 取締役への助言 • 会計監査人、内部監査との連携 • 上場準備過程における証券会社や金融商品取引所ヒアリング対応 • その他、監査役監査に付随する事務業務

求める能力・経験

  • 監査
  • 会計

・常勤監査役のご経験をお持ちの方 ・公認会計士の資格をお持ちの方 ・弁護士の資格をお持ちの方

勤務条件

雇用形態

給与

500万円〜800万円

勤務時間

休日・休暇

125日 内訳:完全週休2日制

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

スタートアップ、ベンチャー

住所

東京都品川区

備考

※勤務地は一例です。

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    経理統括:オリックスグループ連結決算・米国会計基準連結財務諸表正確性確保・経理ガバナンス★オリックス

    800~1200

    • 連結事業決算
    • 有価証券管理
    • 財務
    • 会計
    • 経理
    • 監査
    • 内部統制
    • 米国会計基準
    • 決算処理
    • グローバル税務ガバナンス
    • コーポレートガバナンス整備
    • コーポレートガバナンスコンサル...
    • 経理/財務部門連携
    • 経理/財務部門協業
    • 経理アウトソーシング
    • 経理コンサルティング
    • 経理アウトソーシングコンサルテ...
    • 経理事務
    • 財務部門調整
    • 財務/会計コンサルティング
    • IFRS
    • 会計監査
    • 内部統制監査
    オリックス株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事内容詳細】 オリックスグループの連結決算、並びにオリックスグループの米国会計基準連結財務諸表の正確性確保を目的とした経理ガバナンス業務を統括する部署です。 オリックスグループ各社における経理ガバナンス体制を整備し、具体的な施策を講じることで経理機能の強化を図り、オリックスグループの持続的な成長に貢献することをミッションとしています。 【業務内容詳細】 ◉オリックスグループ各社の日本および米国会計基準に基づく具体的な会計処理の管理・統括 └米国会計基準に基づく、グループ会計規則の制定・改廃 └米国会計基準に基づく、オリックスグループ勘定科目一覧の管理・統括 └オリックスグループ各社における日本および米国会計基準に基づく具体的な会計処理の管理・統括 ◉オリックスグループの連結決算 └オリックスグループの連結決算処理および決算短信/四半期報告書・6K/有価証券報告書・20F作成 ◉オリックスグループ各社の経理ガバナンス └経理ガバナンス方針の策定、および関連規則・細則・要領等の制定・改廃 └グループ各社における、会計処理に係るルールの整備、決算プロセスの整備支援 └グループ各社における、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況のモニタリングと評価 ☆監査法人内で基準の解釈等、ナレッジ管理を行ったご経験がある方を歓迎しています。 【組織構成】 総合職26名(経理統括/2チーム計12名、連結チーム14名)、スタッフ2名の組織です。 年齢構成は経理統括チームは40代が中心、連結チームは20代~40代まで幅広い年代攻勢です。 【オリックス株式会社よりメッセージ】 オリックスにとって、最も重要な財産は人材です。 国籍、年齢、性別、職歴を問わず、多様な人材を受け入れることで、多様な価値観と専門性の「知の融合」を図り、柔軟な発想で新たな価値を生み出すことが、オリックスグループの成長の源泉です。これらの多様な事業を支える多様な人材が、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮し、健康で働きがいを感じながら活躍できる職場づくりを目指しています。

    求める能力・経験

    ◆オリックスグループ各社の日本および米国会計基準に基づく具体的な会計処理の管理・統括 <必須要件> ①有資格者(日本or米国公認会計士) ②監査法人で会計監査等の実務経験 10年以上 ③ビジネスレベルの英語力 <歓迎条件> ①監査法人内で基準の解釈等、ナレッジ管理を行う部署における経験を特に歓迎 ②内部統制の整備又は監査経験 ③IFRS導入経験 ◆オリックスグループの連結決算およびオリックスグループ各社の経理ガバナンス <必須要件> ①単体や連結決算(開示を含む)の実務経験 ②ビジネスレベルの英語力(読み・書きのみならず、スピーキングも) <歓迎条件> ①事業会社で海外グループ会社管理の実務経験(本社の立場での決算支援等) ②監査法人で会計監査またな内部統制監査の実務経験 ③上場企業で内部統制構築の実務経験

    事業内容

    【事業内容】多角的金融サービス業 主として法人のお客さま向けにファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。 資本金:2,211億1100万円 株主資本:4,441,677百万円 上場証券取引所:東京証券取引所 プライム市場(証券コード:8591)/ニューヨーク証券取引所(証券コード:IX)

  • エージェント求人

    【経理統括】オリックスグループの会計基準管理・ガバナンス統括/公認会計士・監査法人出身者を歓迎

    800~1200

    オリックス株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓米国会計基準に基づくグループ会計規則・勘定科目一覧の制定・管理および統括 ✓国内外のグループ各社における具体的会計処理(日・米基準)のレビューおよび指導 ✓連結決算処理、および決算短信・有価証券報告書・20F(米国SEC提出用)等の作成 ✓経理ガバナンス方針の策定、および決算プロセスの整備・支援・高度化 ✓財務報告に係る内部統制(J-SOX)の整備・運用状況のモニタリングと評価 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓新会計基準の導入に伴う影響分析、およびグループ全体への会計方針の周知・実装支援 ✓国内外のM&A案件における、買収後の経理ガバナンス体制構築および会計処理の統一 ✓グローバルレベルでの決算早期化・正確性向上に向けた、デジタル活用によるプロセス改革

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓日本または米国公認会計士の有資格者 ✓監査法人での会計監査実務経験(目安10年以上) ✓ビジネスレベルの英語力(読み書き・会話ともに必須) 歓迎条件(WANT) ✓監査法人内での基準解釈・ナレッジ管理部署での経験 ✓事業会社での海外グループ会社管理、またはIFRS導入経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    会計コンサルタント 株式会社ディーバ

    1000~1300

    • コンサルティング業務
    • 内部統制
    • ヒアリング
    • 体制構築
    • 課題設定
    • 会計
    • 経理
    • 経理事務
    株式会社ディーバ東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    会計のスペシャリストとして、お客様の課題解決に向けてコンサルティング、体制構築、業 務実行までを一気通貫で支援していただきます。 ①現状整理 ・実態の把握/現状のヒアリング ・組織/会社運営理解 ・課題抽出/検討など ②構築 ・専門的な知見を活用した仕組みの構築 ・アウトソーシングで培った実作業の知見を仕組みに還元 ③テストラン/実運用 ・仕組みのテスト運用を対応 ※運用開始後もアウトソーシングとして業務自体を対応する場合もございます。 ≪課題一例≫ ・会計方針の変更 ・内部統制の再構築 ・収益認識基準の対応など

    求める能力・経験

    ・経理実務に携わっていきたいという動機を最重要視します!(日商簿記2級はその意思表示 の1つだと考えております) (尚可) ・経理事務のご経験 ・Excel等を用いた事務業務の経験 ・営業、サービス業等の対お客様折衝の経験 ・ITや業務システムの利用に明るい方 (求める人物像) ・同社のミッション・ビジョンに共感いただき、お客様への価値提供と自社組織の成長に主 体的に関与いただける方。 ・学習意欲が高く、現状に流されず常に学び続ける姿勢をお持ちの方。

    事業内容

    国内シェアNO.1の連結決算システムと日本を代表する大手企業の連結決算・開示業務を支援 サービスを展開している『連結決算開示』に特化したソフトウェアベンダー。 1997年の創業以来、豊富なアウトソーシングの実績と長年磨き上げた自社ソフトウェア(Di vaSystem LCA)を組み合わせて提供する事で、生産性向上のための人的資源創出と決算の安 定化を同時に実現し、お客様の企業価値向上に貢献しております。

  • エージェント求人

    会計監査「公認会計士」<正社員_東京>/20653

    700~1400

    太陽有限責任監査法人東京都港区
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    仕事内容

    【ポジション】 ・シニアマネージャー ・マネージャー ・スーパーバイザー ・シニアスタッフ ※ 経験及び能力考慮の上で決定 【業務内容】 監査業務を中心に、IPO支援や国際業務などの下記業務をご担当いただきます。 ・法定監査/任意監査  - 財務諸表監査  - 金融商品取引法監査  - 会社法監査  - 各種業法に基づく監査  - 公開準備会社の財務諸表監査  - 特殊法人監査(独立行政法人、公益法人など) ・IPO業務  - 短期調査  - 上場申請書類のレビュー など ・国際業務  - リファードイン業務  - リファードアウト業務  - 海外駐在 など ・アドバイザリー業務  - デューデリジェンス  - IPO支援  - 内部統制関連 など ※ 部門レスのため、幅広い業界、業務に携わることが可能です。 ※ 監査とアドバイザリー業務の割合については、ご本人の希望を考慮します。 <詳細> ・クライアント業種は製造業界、建設業界、金融業界、不動産業界、サービス業界など多岐に渡ります。 ・クライアント規模は大手企業、中堅・中小企業など多岐に渡ります。 ・担当社数は平均7社です。 ・部門構成(東京事務所)は899名です。 ・プロジェクトチームはアサイン型(5人~10人)です。 ・残業時間は閑散期/平均30時間、繁忙期(4月~5月)/平均50時間です。 ■ 企業特徴 【世界第6位の会計事務所(グラントソントンインターナショナル)メンバーファームの準大手監査法人】 世界第6位の会計事務所(グラントソントンインターナショナル)メンバーファームの準大手監査法人です。歴史ある上場企業、近年上場を果たした成長企業、株式上場準備企業、金融機関、学校法人、公益法人に対して、監査業務(法定監査、任意監査)を中心に株式上場アドバイザリー、IFRS導入支援サービス、内部統制構築支援、情報セキュリティ監査を手掛けています。 【多様な規模と業種のクライアントの法定監査を軸に多岐に渡る事業展開】 法定監査(法律によって義務付けられた各種の監査)を軸として、任意監査(経営者等の依頼に基づく各種の監査)、株式上場アドバイザリー(株式上場までの様々な課題に対する支援)、IFRS導入支援サービス(国際財務報告基準の導入支援サービス)、内部統制構築支援(企業価値の維持・向上の観点から内部統制の構築を支援)、情報セキュリティ監査(経営者等の依頼に基づく情報セキュリティ監査)などの事業を展開しています。 【国内第5位の監査法人規模(人員合計1,294名、内公認会計士375名)】 現在、クライアント1,113社(金商法・会社法監査:363社、金商法監査:22社、会社法監査:159社、学校法人監査:45社、労働組合監査:4社、その他法定監査:190社、その他任意監査:330社)の会計監査をサポートしています。国内第5位の監査法人体制(人員合計1,294名、内公認会計士375名/試験合格者:262名)でクライアントを高い品質でサポートしています。 【上場会社のクライアント数(350社以上)は監査法人の中で国内第4位】 上場会社のクライアント数は350社以上であり、PwCあらた有限責任監査法人(国内第4位の監査法人規模)と比較して、約3倍のクライアント数を抱えています。国内上場会社における会計監査のシェア率は約10%であり、10社に1社の割合で上場会社の監査をサポートしています。 【監査品質の向上及び探求】 「公共財の提供者であること」「監査の結果に責任をもつこと」「社会性・国際性を発揮すること」を文化・価値観として、監査品質の向上及び探求を通してクライアントへ貢献しています。

    求める能力・経験

    ■ 求める経験 会計監査の経験をお持ちの方 ■ 求める資格 公認会計士の資格をお持ちの方

    事業内容

    【事業内容】 ・法定監査 ・任意監査 ・株式上場アドバイザリー ・IFRS導入支援サービス ・内部統制構築支援 ・情報セキュリティ監査 【沿革】 ・1971年09月 太陽監査法人設立 ・1994年10月 グラントソントンインターナショナル加盟 ・2006年01月 太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査法人へ社名変更 ・2008年07月 有限責任組織形態に移行、太陽ASG有限責任監査法人へ形態変更 ・2012年07月 永昌監… ※ 詳細は面談時にお伝え致します

  • エージェント求人

    経理マネージャー候補 / ペイトナー

    800~1000

    • 監査
    • ファイナンス
    • 経理
    • 会計
    • IPO
    ペイトナー東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■職務内容: ■ポジションについて 事業成長に伴う取引量の増加により経理業務の量・複雑性が増していく状況であることに加え、 IPO準備も本格化しており、決算・開示業務の安定運用化、経理に関連する業務フローの継続的な改善体制、JSOX対応等が急務になっています。 現在の組織体制では、CFOでもあるコーポレート本部長が、資金調達・中期経営計画策定・IPO準備といった領域に加え、経理を含めたバックオフィス領域全般を全て統括している状況です。 今回、バックオフィスのうち経理領域を専任でリード・統括できる正社員マネージャー(責任者)候補を募集します。 ■募集背景 コーポレート本部長と連携しつつ、経理領域の実務・経理チームをあなたの管轄範囲として確立することが当初のミッションの中心になります ・月次・四半期・年次決算、及び開示の実務 ・会計監査・監査法人対応 ・経理フローの業務改善(安定運用のための標準化、効率化等) ・ JSOX・内部統制対応、関連規程整備のサポート ・IPO準備業務の経理領域(Iの部等のドキュメント作成など) ・コーポレート本部長からの役割移管(業務運営やチームメンバーの統括等) 「経理実務・チームを円滑に運営する」ことや「業務改善・仕組化を継続的に行う」ことは勿論ですが、「CFO・経営陣と実務サイドの橋渡し役(経営陣との連携、経営陣の意思決定のフォロー)」や、「IPO後も見据えたあるべき経理組織・体制の検討立案」といった部分もスコープに入るポジションです。 ▼入社後3〜6ヶ月で期待する成果 ●3ヶ月 ・現状実務のキャッチアップ  -月次決算・四半期決算・年次決算、開示  -JSOX・内部統制対応、監査法人対応 ・現状実務の課題感の整理、改善方針の立案 ●6ヶ月~1年 ・現状実務の運営や各種の業務改善についての統括を、コーポレート本部長から移管 ・既存メンバーを含めた経理チームの役割分担や今後の組織方針の整理 ・IPO準備におけるその他の課題事項も、コーポレート本部長との分担体制を構築 ▼このポジションの魅力 ・経理領域をフルスコープで一任される裁量 ・上場準備フェーズの経理責任者としての希少な経験 ・経営陣と距離が近く、意思決定の裏側にアクセスできる環境 ・CFOでもあるコーポレート本部長と二人三脚で“経理組織の構築”に携われる希少なフェーズ ・「経理→経営企画・管理/ファイナンス・IR」「経理→労務総務などバックオフィス全般」など、 将来的にも様々なキャリア・管掌範囲拡大の可能性

    求める能力・経験

    ■応募資格(必須): ・月次・四半期・年次決算、開示業務の経験 ・会計監査・監査法人対応の経験 ・内部統制・J-SOX、IPO準備に関する知見 ・組織的な業務改善の経験 ■応募資格(歓迎): ・IPO準備実務~上場の経験 ・SaaS企業での経理経験 ・ピープルマネジメント ■求める人物像: ・目標やミッションに対してコミットできる方 ・自ら思考し行動する方 ・自分と異なる価値観を受け入れ、他者から学び続けることができる方 ・新しい業界や環境においてアンラーンできる方 ・多様なステークホルダーの意向や立場を汲み取って物事を考え、進めることができる方 ・経営メンバーとフラットに議論できる方賃金

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    監査・内部統制の高度化を担うプロフェッショナル

    年収非公開

    • 医療/ヘルスケア
    • リーダー
    • 内部統制監査
    • 金融商品取引法
    • 会社法
    • IPO
    • 株式
    • 会計
    • IFRS
    • シニアスタッフ
    • 監査対応
    • IT統制
    • レポーティング
    • スタッフ
    • 監査
    • 海外子会社監査
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 医療機器
    • CPA/cost per ac...
    • データ分析
    • 分析
    会計監査・内部監査/統制高度化ポジション東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    本ポジションは、監査法人における会計監査業務と、事業会社における内部監査・内部統制高度化ポジションを統合した設計です。 対象業界は、 ・ライフサイエンス/医療機器 ・製造業/モビリティ ・IT・インターネット/エンターテインメント など多岐にわたり、上場企業・IPO準備企業・グローバル展開企業まで幅広く想定しています。 監査人として専門性を磨き続ける道、あるいは事業会社側でガバナンス高度化を主導する道など、複数の選択肢を視野に入れた比較検討が可能です。 <募集背景> ・グローバル展開の加速に伴うIFRS/US-GAAP対応強化 ・J-SOXを含む内部統制高度化 ・IPO準備/株式上場後の監査体制強化 ・DX/IT統制/サイバー領域への監査拡張 事業拡大・規模拡大フェーズにおける「守りの高度化」と「経営支援機能の強化」が共通テーマです。 <仕事内容(想定)> ■会計監査 ・金融商品取引法/会社法監査 ・IFRS/US-GAAP対応 ・内部統制監査(J-SOX) ・株式上場支援 ■内部監査(事業会社側) ・年間監査計画の策定 ・リスクアセスメントおよび監査テーマ設定 ・業務プロセス/内部統制評価 ・海外子会社監査対応 ・IT/DX/サイバー領域監査 ・経営層へのレポーティングおよび改善提言 <想定ポジション例> ・会計監査スタッフ/シニアスタッフ ・グローバル監査担当 ・内部監査リーダー ・内部監査部門責任者候補 ・IPO準備責任者(監査/統制領域) <環境・体制> ・東京エリア勤務想定 ・フレックスタイム制導入企業あり ・英語使用機会あり(案件による) ・監査法人/事業会社いずれもチーム制 ・DX推進部門や経営企画との連携機会あり <キャリアメリット> ・監査法人で専門性を高め続ける選択肢 ・事業会社でガバナンス設計を主導する選択肢 ・グローバル基準(IFRS/US-GAAP)への関与 ・IT統制やDX監査など将来性の高い領域への拡張 ・「チェック機能」から「経営への提言機能」への進化 監査スキルを軸に、 専門特化型/経営寄与型/組織構築型 いずれの方向にも広げられるポジション設計です。

    求める能力・経験

    【必須】 ・公認会計士(日本CPA/USCPA)または同等資格 ・監査法人または事業会社での監査/内部統制関連業務経験 【歓迎】 ・英語ビジネスレベル ・内部監査(CIA等)資格 ・IPO準備経験 ・IT監査/データ分析経験

    事業内容

    特定企業のご紹介ではなく、複数ポジションを比較検討できる設計です。監査法人から事業会社まで、会計監査・内部監査領域を横断したキャリア提案型求人です。 監査法人および上場・IPO準備企業において、会計監査、内部統制(J-SOX)対応、内部監査、グローバル基準(IFRS/US-GAAP)対応、IT・DX領域監査などを担う専門職ポジションです。 監査実務の遂行に加え、リスク評価、監査計画策定、経営層への提言、ガバナンス体制構築など、企業価値向上に直結する役割を想定しています。

  • エージェント求人

    会計コンサルタント 株式会社ディーバ

    800~1200

    • 連結事業決算
    • コンサルティング業務
    • 財務/会計コンサルティング
    • 会計コンサルティング
    • 経理
    • 監査
    • 会計
    株式会社ディーバ東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    大手上場企業の親会社の連結決算・開示業務、子会社の単体決算業務を中心としたアウトソ ーシングサービス部が毎年120%ペースで成長している中で、順調にお客様からの信頼を積み 重ねができております。 昨今ありがたいことに弊社の会計コンサルティングサービス及び品質にご満足いただけるお 客様が急増しており、それに伴い相談が増えている背景から、そのご要望にお応えすべく増 員を図ることと致しました。 会計コンサルティング部署では、大きく下記3つの業務を担当していただきます。 ①会計コンサルティング └連結決算・開示アウトソーシングまで提供できる価値を後ろ盾に、お客様の課題解決に向 けてコンサルティング、体制構築、業務実行までを一気通貫で支援していただきます。 ・会計方針の変更 ・内部統制の再構築 ・収益認識基準の対応など ②品質管理 └BPOで作成する法定開示書類(短信含む)はお客様の期待水準に応える品質が不可欠です。 その品質を担保し、世の中に間違った資料を出さないという使命を全うする上で最終の砦を 担う業務です。 会計士としての専門性や監査経験を活かした品質管理業務を担っていただきます。 ・開示書類全体を通しての知見に基づいた俯瞰的なチェック ・会計ルールの変化の全体周知 ・経験の浅いメンバーの育成(Pjメンバーへのフィードバック) ・開示チェックリストによる標準化推進など ③決算支援 └お客様側の経理部長の急な退職等に伴い、単発的に現場と一緒に決算業務、開示業務を対 応いただくことがございます。 ※BPOでは対応できない業務を会計コンサルティング部署が対応(論点難しい、読み解き期 間なし等) ・大手企業の連結精算表、開示資料(有価証券報告書、決算短信)の作成 ・上場子会社を中心とした単体決算業務

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・連結決算取り纏め3年以上または監査2年以上の経験をお持ちの方 【尚可】 ・公認会計士資格を有する方 ・IFRS対応、連結決算対応のある方 ・人材教育の仕組みづくりや、人材育成指導といった役割に抵抗がない方 ・監査法人での法定監査経験、インチャージ経験をお持ちの方 【求める人物像】 ※選考上会計スキル以上に最も重視している項目です ・同社のミッション・ビジョンに共感いただき、お客様への価値提供と自社組織の成長に主 体的に関与いただける方。 ・学習意欲が高く、現状に流されず常に学び続ける姿勢をお持ちの方

    事業内容

    株式会社ディーバは、『連結決算開示』に特化したソフトウェアベンダーであり、1997年 の創業以来、連結会計システム「DivaSystem」の提供を通じて大手上場企業を中心としたお 客様のグループ経営体制を支えてきました。現在は「企業価値向上に役立つ連結決算開示を 普及させる」をミッションに掲げ、「グループ経営を支えるソフトウェアのデファクトスタン ダードに」をビジョンに、専門分野に特化したソフトウェア製品とBPOサービスを提供して います。

  • 企業ダイレクト

    【監査シニアスタッフ】100を超える国と地域で事業を展開Forvis Mazarsグループ

    600~1070

    Forvis Mazars Japan有限責任監査法人東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    法定監査・任意監査他の現場責任者を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ■金商法・会社法監査 ■その他法定監査(資産流動化法、投資事業有限責任組合契約に関する法律等に基づく監査等) ■任意監査 ■外国企業の日本子会社の監査 ■レビュー他

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・日本の公認会計士資格保持者または米国公認会計士資格保持者 ・監査法人での実務経験3年以上 【尚可条件】 ・上場企業監査の経験 ・英語力:日常会話~ビジネスレベル

    事業内容

    監査・保証業務

  • エージェント求人

    内部監査・内部統制アシスタント職(日本全国フルリモート可)

    600~1300

    • コンサルティング業務
    • アシスタント
    • 監査
    • 担当者
    • 会計
    • アドバイザリー
    • 資料作成
    • 開発
    • 保険
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • システム開発
    • 監査対応
    • J-SOX対応
    • システム監査
    • リスク管理アドバイス
    • サポート対象 金融/保険業界
    • IT統制
    • 内部監査コンサルティング
    EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    本チームは金融機関が、持続可能なビジネスモデルを構築することを通じて、金融システムの安定に寄与するために、リスクに関する課題を解決するためコンサルティング業務を提供しています。具体的には金融機関のガバナンスが有効に機能するよう、内部監査に関するサポートを提供しています。 また特徴として全国フルリモート勤務可能な就業環境の為、基本的に場所にとらわれずコンサルティング業務に従事できるチームとなります。 【募集背景】 EYでは内部統制、内部監査業務に関するコンサルティングサービスを提供しています。 近年の国内上場企業、国内外金融機関で拡大する内部統制、内部監査業務のアウトソーシング、コソーシングへの要請を受け、チームの更なる拡大・強化に向けてチームメンバーを募集いたします。 またIT領域では企業の内部監査部門等からの委託を受けて、内部統制(J-SOX、US-SOX)のIT統制や、システム・情報セキュリティを対象とした内部監査に関するコンサルティングサービスを提供しています。近年の国内上場企業、国内外金融機関で拡大する内部統制、内部監査業務のアウトソーシング、コソーシングへの要請を受け、チームの更なる拡大・強化に向けてチームメンバーを募集いたします。 今回の募集では、上記のクライアント企業のIT環境や情報セキュリティ体制を支えるプロフェッショナルを目指す方を求めています。未経験の方でも安心してスタートできる教育体制を整えていますので、EYのメソドロジーやナレッジを活用して専門スキルを磨きながらキャリアを築いていきたい方をお待ちしております ①内部監査・内部統制アシスタント ■内部統制支援 国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX対応、US-SOX対応に関するアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -内部統制(J-SOX、US-SOX)における整備状況および運用状況の評価を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -整備状況評価:社内の各業務に対応する規程・マニュアル等のルールの実在性などを対象とした検証手続きの実施 -運用状況評価:上記ルールに基づいた業務遂行状況を対象とした検証手続きの実施 -上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力)等 ■内部監査支援 -本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -内部監査部門が実施する個別監査を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -被監査部門に対するインタビューの議事録作成 -監査プログラムに定められた作業手順に基づく検証手続きの実施 -被監査部門のシステムで生成されるデータ・レポート等の検証手続きの実施 -上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力) 等 ②内部監査・内部統制アシスタント(IT領域) ■内部統制支援(IT統制に関する領域) -国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX、US-SOXに関する経営者評価のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -J-SOX、US-SOXのIT統制評価(IT全般統制、業務処理統制など)を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -評価手続の実施:担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、画面確認・データ検証等を通した、内部統制の有効性評価に関する手続きの実施 -評価調書の作成:検証結果を評価調書として作成 等 ■内部監査支援 -本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織が使用するシステム単位の監査、システムに関するリスク管理態勢の監査、システムの開発・保守・運用等に関与する外部委託先への監査などの内部監査のアウトソーシング・コソーシングに関与いただきます。 -内部監査部門が実施する個別監査(システム領域の監査)を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導の下、以下のような作業を担当していただきます。 -システム管理者や担当者へのヒアリングを通じたプロセスや統制の運用状況の確認 -システム仕様書、設定マニュアル、変更履歴などの文書を査閲し、設計や実装の適切性を評価 -ロジック(例:パスワードポリシー、アクセス制御ルール)の確認およびサンプルデータを用いた有効性テスト -アクセス権限の設定状況や操作ログを分析し、不正アクセスや権限の過剰付与の有無を検証 -画面操作やシステム出力結果を直接確認し、統制の実効性を評価 等

    求める能力・経験

    ①内部監査・内部統制アシスタント 【業界経験】 上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)での業務従事者 銀行、保険会社、証券会社等金融機関での業務経験者 監査法人において会計監査業務の経験者 監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者 【業務経験】 Word、Excelを用いた資料作成経験 Excelスキル中級程度(VLOOKUP、各種関数など) ②内部監査・内部統制アシスタント(IT領域) 監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、以下のようなシステムに関するご経験をお持ちの方※ -システム開発・導入・運用等に関する経験 -システム・ITに関する業務(テクニカルサポート、ヘルプデスクなど)の経験 -システム・IT関連のリスク管理、内部統制、内部監査に関する業務の経験 など   ※ 上記の業務に関して直接的な担当者だけでなく、間接的に関与された方も含みます。 上記の他、以下のような能力や業務に対する意欲を有する方 -システム・ITに関する基本的な知識(学校や独学での学習経験でも可)を有する方 【語学※①②共通】  英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)

    事業内容

    ・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援

  • エージェント求人

    【TCF-TD】Transaction Diligence(財務DD)/年収600万円~2000万円

    600~2000

    • コンサルティング業務
    • マネジメント
    • マネージャー
    • プロジェクトマネジメント
    • 財務
    • 会計
    • プロジェクトマネージャー
    • 監査
    • コンサルタント
    • 財務/会計コンサルティング
    • 財務情報リサーチ
    • 財務/会計領域リサーチ
    • クロスボーダー取引対応
    • 契約書作成
    • 契約交渉
    • M&A支援
    • M&Aアドバイザリー
    • 投資案件精査
    • グローバルM&A
    • 売買交渉
    EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ■チームについて 本チームは、財務デューデリジェンスを業務の柱とする会計士を中心とした組織です。財務・会計のプロフェッショナルが、プロジェクト単位でチームを組成し、業務を担当しています。 ■業務内容 財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド) ディールストラクチャー構築支援 売買契約書作成及び契約交渉サポート

    求める能力・経験

    ■必須条件: 【共通条件】 ・CPA (日本/米国など)資格保持者 ・ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ●マネジャー / Manager ・3年以上の財務デューディリジェンス経験者、かつ1年以上のAuditor-In-Chargeポジションにおいて5-6名のスタッフによる監査チームを管理監督した経験を有する方 ・クライアント企業に対し自律的かつ効果的にコミュニケーションが取れ、プロジェクトマネージャーとしてチームを牽引するリーダーシップのある方 ・会計基準の実務知識が常に最新に保たれていること ・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 ●シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant ・4年以上の監査業務経験者(財務DD未経験で監査からのキャリアチェンジ、キャリアアップのお考えの方)または財務デューディリジェンス経験者もしくは多国籍企業での財務経営企画部経験者 ・数理的な洞察力、情報処理能力がある方は尚可 ・向上心、探究心、行動力があり、自発的に業務を遂行できる方

    事業内容

    ・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援