「SOX運用評価業務(テスティング)」
1000~1500万
メガバンク系大手証券会社
東京都千代田区
1000~1500万
メガバンク系大手証券会社
東京都千代田区
その他金融内部監査
その他監査人/監査補助
金融内部監査システム監査
(職務内容:(1)または(2)) 〇財務報告に係る内部統制の有効性評価業務(SOXテスティング業務) (1) 業務プロセス統制(マニュアル統制)領域に係るテストの実施 (2)ITアプリケーション統制・IT全般統制領域に係るテストの実施
〇必須条件 (1)業務プロセス(マニュアル)統制 ・証券業務経験・知識があり、一般的な証券業務のプロセスを理解している。 または、監査法人等で内部統制監査業務への従事経験されていた方。 ・主計・会計業務経験があれば、なお可。 (2)ITアプリケーション統制・IT全般統制 ・データベースの知識があり、DBからデータを抽出して、ACCESS、EXCELで分析、あるいは分析のためのツールを作成できる。 具体的には、マクロ、VB含むEXCEL・ACCESSのスキル、Sybase、OracleのDBが扱える方。 〇歓迎条件 ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
4年制大学、大学院(MBA/MOT)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(博士)、大学院(法科)
正社員
有 試用期間月数: 6ヶ月
1000万円〜1500万円
07時間30分 休憩60分
08:40〜17:10
有 コアタイム (10:00〜15:00)
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
東京都千代田区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
リモートワーク可
有
最終更新日:
600~1000万
業務内容 仕事内容: ■仕事の概要 M&Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M&Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言 ・案件紹介先との提携等 ■キャリアパス 既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。 ・M&Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者
応募要件 応募区分:中途 応募条件: ・経営者/経営企画部に対するロジカルな営業能力がある方 歓迎条件: ・コンサルティング企業または金融機関で経験がある方 ・財務諸表が読める方 求める人物像: ・バイタリティがあり、高い自己成長意欲を持って一定の活動量が担保できる方 ・中小零細が中心の経営者と信頼関係を築くことができるコミュケーション能力がある方
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600~2000万
◆職務内容 ・企業の事業環境は複雑化し、内部監査部門にはリスクベースアプローチの導入、グループ全体の監査態勢強化、テクノロジーを活用した効率化・高度化が求められています。 ・本ポジションでは、内部監査の実行支援(国内外グループ会社含む)、内部監査態勢の構築・高度化、内部監査外部品質評価、監査データ分析など、企業の内部監査機能強化に向けた幅広い支援を行います。 ◆プロジェクト事例 ・国内外のグループ会社に係る内部監査実行支援 ・グループ内部監査態勢構築・高度化支援 ・年度内部監査計画の策定等、内部監査の企画支援 ・内部監査外部品質評価支援 ・テクノロジー活用による内部監査効率化・高度化 ◆想定職位 コンサルタント~シニアマネジャー ◆役割および責任 【Consultant / Senior Consultant】 ・内部監査領域におけるプロジェクトタスクの設計と実行・管理 ・インタビューやプレゼンテーション等のクライアントコミュニケーション ・上位者と連携した高品質なアウトプット創出(監査手続、監査報告書、ディスカッション資料等) ・自身の専門性・経験を踏まえた、クライアントの課題に応じた改善提案 ・下位メンバーへの助言・指導 【Manager以上】 ・複数の内部監査案件の同時並行でのデリバリーとプロジェクトマネジメント ・クライアント部門長クラス以上との関係構築と期待値管理 ・作成物(監査手続、監査報告書、ディスカッション資料等)の品質管理 ・新規案件獲得に向けた提案活動 ・内部監査領域における専門性を活かしたメンバー育成
■必須(共通) ・内部監査、リスクマネジメント、内部統制いずれかへの関心または知識のある方 【Manager以上】 ・内部監査、リスクマネジメント、内部統制いずれかのプロジェクトへの参画経験 ・2年以上のプロジェクトマネジメントまたはチームマネジメント経験 ■歓迎(共通) ・内部監査部門やリスク管理部門での実務経験をお持ちの方 ・コンサルティング業務の経験をお持ちの方(内部監査領域に限らない) ・CPA、CIA、CISA、CFEのいずれかの資格をお持ちの方 ・データ分析やテクノロジー活用の経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ■フィットする人物像(共通) ・論理的思考と共感力をもって適切に物事を捉えることができる方 ・社内外で高いコミュニケーション能力を発揮できる方 ・継続的な学習意欲や成長志向をお持ちの方 ・責任感を持って、最後まで業務を遂行できる方
KPMGは監査法人、税理士法人、コンサルティングサービスを提供するプロフェッショナルファームです。KPMGグローバルでは現在、世界143ヶ国のメンバーファームに約273,000名のプロフェッショナルを擁し、サービスを提供しています。その中で、当社は、デジタルテクノロジーなどの最先端技術を活用し、クライアントのビジネスモデルやビジネスオペレーションをグローバル規模で変革するためのコンサルテーション・アドバイザリーサービスを提供しています。
1500~1500万
■IT戦略部デジタル企画推進課の一員として、生成AIをはじめとする最先端技術を駆使した社内のDX推進と堅牢なITガバナンスの両面から当社の未来を作るための企画・推進する人材を募集します。経営層との距離も近く、自身の提案がグループ・グローバルを含めた全社に影響を与えることに携わることができる環境です。先進的な取り組みをリードし、所属グループ全体の変革を共に牽引していくことができるポジションです。 <具体的な業務> ■生成AIの活用推進:生成AIを活用した新たなアプリケーションやサービス、社内向け研修等を各ビジネス部門やグループ会社と協働し企画立案・推進する ■ITガバナンスの構築・運営:セキュリティ、コンプライアンス、リスク管理やAI利用に関する社内審査を含むAIガバナンス体制の構築および運営、関係部門(ITガバナンス担当、リーガル・コンプライアンス・リスク管理部門、グローバルのAI推進・ガバナンス担当等)との折衝業務 ■AI関連プロジェクトマネジメント:ビジネス部門と連携したデジタルトランスフォーメーション(DX)推進、および関連プロジェクトの管理 ■先端技術調査:AIをはじめとする先端技術のリサーチや他社動向調査、ビッグテック・ベンチャー企業等有望な技術力を持つ企業との協業検討 ■経営層および他部門、グループ会社等ステークホルダーマネジメント:AIに関するステアリング・コミッティ、経営層向け定例等各種会議体の企画・運営 【採用背景】 ■所属グループのIT戦略部は、グループ全体で効率的なIT業務オペレーションを実現し、ITのグループ運営を確立するための活動を行っています。また、グループ全般のビジネスを更にスケールアップするために、生成AI等の技術を起点としたデジタル化を促進し、人+AIによる新しいオペレーションモデルを企画・提案・推進するため。
<必須要件> ■プロジェクトマネージャーまたはビジネスアナリストとしての経験 ■IT開発・運用における基本的な知見・経験(基本/応用情報処理技術者資格取得者尚可) ■関連ビジネス部署と連携して要件を具体的なシステムデザイン・実装に落とし込む分析力、課題解決力、主体的な推進力 ■プロジェクト関係者を目標に向かって導くコミュニケーション力、リーダーシップスキル ■MSオフィス製品への習熟 ■ビジネスレベルの日本語力 <あれば尚可> ■ITプロジェクト管理、PMOの経験 ■金融業界(アセットマネジメント、リースなども)における実務経験(ベンダーとしての関与案件も含めます) ■アプリケーション開発手法に関する知識と経験(Agile開発のPJ経験尚可)AI・機械学習開発プロジェクト経験(データクレンジング・モデル開発・MLOpsなどいずれの工程でも可) ■最新技術動向(特にAI領域)に対する知識理解 ■ITセキュリティ・ITIL関連業務経験 ■クラウドサービス(SaaS・PaaS・IaaS)に関する評価・導入・運用経験 ■ITガバナンスの策定・運用経験(IT統制、リスク管理、コンプライアンス対応等。SOC2、ISO27001などのIT監査・認証対応経験者は更に歓迎) ■情報処理安全確保支援士、CISA、CISM、CISSP、CRISCなどの資格保持者 ■基礎的な英語力 ■内部管理責任者資格
日本を代表する証券会社のホールディングス企業です。国内外の個人・法人の顧客に対し資産運用や資金調達に関する幅広いソリューションを提供。 主な事業内容は、大きく分けて以下の3つの主要部門で構成。 1. ウェルス・マネジメント部門(個人・法人向け) 2. ホールセール部門(機関投資家・企業向け) 3. インベストメント・マネジメント部門(資産運用) 上記の他にデジタル関連の新規事業、信託銀行、アセットマネジメント会社を運営。
500~1400万
コンプライアンス業務 ・法令遵守等(国内外の法令対応、アンチマネーロンダリング・経済制裁対応等)の対応 ・コンプライアンスに係る管理態勢の整備等 ・法令等改正への対応支援
・コンプライアンス業務は、運用部署での対応量が増えています。 専門部署でなく、運用部署での働きを希望する方、 コンプライアンスに関する知識を有し、業務の集約化、効率化、部内フローの整備等をすすめられる方、 過去、金融機関の当該業務経験のある方を希望しています。 ■キャリア形成(魅力・やりがい等) ・本人の希望に応じて将来的にはコンプライアンス専門部署でのキャリア形成も可能です。 英語力:ビジネス(読み・書き)に支障がないレベル 必要資格:-
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
600~1200万
自動車産業のセキュリティ規格「TISAX」の取得・維持を支援する当社にて、シニアコンサルタントをお任せします。現状分析から模擬審査、ガバナンス構築までプロジェクトをリードしていただきます。 ■TISAX認証取得・更新のフルサポート(現状分析、ギャップ分析等)■審査機関の指摘を予見した「模擬審査」の実施と改善指導■現場の実情に即したセキュリティ運用ルールの策定■海外拠点を含むグローバルガバナンス体制の構築支援■審査機関との専門的な折衝、指摘事項への反論・対応■代表直下でのプロジェクトマネジメント業務全般【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】 ■情報セキュリティコンサル実務(2年以上) または 事業会社での認証取得・運用経験(3年以上) ※ISMS等可 【求める人物像】プロジェクト全体を俯瞰し、顧客の課題に対し「実効性ある対策」を自律的に提案できる方を歓迎します。【働き方】リモートワークを併用しつつ、週2~3日程度の対面対応(都内・顧客先)にて深い信頼関係を構築します。代表直下のポジションであり、組織の成長と共に早期キャリアアップが可能です。業界大手の顧客を相手に、専門性を磨き続けることができる好環境です。
情報セキュリティ事業を展開 。自動車業界特化のTISAX認証取得支援や、大手企業のCSIRT/SOC運用支援等、高度な専門コンサルティングを提供 。顧客は日本を代表するナショナルクライアントや自動車関連企業 。代表の専門性を武器に社会インフラを守る 。
450~600万
内部監査に関する業務全般をお任せします。 <主業務> ・年間監査計画に基づく業務監査 ・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)評価業務 ・調査対応(不正、トラブル発生時等) <副業務> ・内部統制やリスク管理に関する助言 ・内部監査室と監査等委員会との連絡会議の事務局業務 <本ポジションの面白み、やりがい> 監査等委員会設置会社です。取締役との距離も近く、グループ全体を俯瞰しながら、多角的な視点でリスク管理および内部統制関連業務に携わっていただきます。
・上場企業におけるJ-SOX評価実務経験 ・Microsoft Officeソフトを使用した文書作成スキル
▼パチスロ・パチンコ機及び周辺機器等の研究・開発・製造・販売 ▼フィリピン・マニラでの統合型リゾート(IR)事業
500~800万
【チャレンジングでモチベーションの高い内部監査プロフェッショナル人材。経営に資する内部監査人材】 ■業務監査、テーマ監査 ・リスクベースによる業務監査の実施 ・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施 ■財務報告に係る内部統制に係る監査 ・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証 ■システムリスク監査 ・システムリスク管理態勢の検証、他 ■内部監査企画 ・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他 ■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます
【必須条件(MUST)】 ・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方 【歓迎条件(WANT)】 ・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方 ・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方 ・内部監査企画業務の経験のある方 ・実践的な英語力があれば尚可
独立系の総合証券グループ。 中部地方での圧倒的な顧客基盤を武器に、地方銀行と提携して証券会社を設立する「地銀提携戦略」の先駆者として知られています。 現在は従来の証券業に加え、デジタル通貨や不動産セキュリティ・トークンなどの「先進的金融(デジタル)」と、富裕層向けサービスに注力しており、独自路線のオープン・プラットフォーム戦略を展開しています。
600~900万
■社内およびグループ会社の情報システムに関する監査業務 ➣システムリスク評価、IT統制評価、改善提案の策定 ➣外部委託先(システムベンダー)の管理状況評価 ■監査計画の策定・実施、報告書作成、改善フォローアップ ※経験に応じて、補助業務から段階的にお任せします
【応募資格】 ■歓迎条件(いずれか一つでも該当すればOK) ➣SIer・ソフトウェア会社での設計・開発・運用経験(3年以上あれば尚可) ➣ユーザー企業での情報システム部門経験(インフラ運用・開発問わず) ➣監査法人または事業会社でのIT監査・システムリスク評価経験 ➣セキュリティや内部統制に関心を持ち、自ら学ぶ意欲のある方 【求める人物像】 ■部門や関係者と協調して物事を進められるコミュニケーション力 ■論理的な思考力と探求心がある方 ■企業価値向上に貢献する意欲のある方
主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務(M&A・IPO支援)**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。
500~1400万
・AML管理態勢の高度化
(期待要件) コンプライアンス強化(2線の強化)の施策において重点ターゲットとしているAML領域の業務経験が豊富な人材 (業務経験) AML領域の深い実務経験 英語力:英語力あればなお可 必要資格:-
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
700~900万
建築請負業における経営視点の業務監査 ・工事予算の承認フローの確認 ・工事台帳の適切性の確認 ・工事台帳とシステム連動の確認 ・注文書・請書の内容及び回収状況の確認 ・その他、経営層が求める業務監査 ※当社地方支店への出張が発生致します。 【組織構成】 室長1名 次長1名 課長1名 合計3名
当社の業務フローおよび社内ルールが遵守されるよう、監査していただきます。 社内監査はもちろんのこと、事業部が抱える課題へ入り込み、部門側目線での改善提案からフォロー・アップ迄、実務を担いご活躍いただける方を募集しております。 内部監査室の立上げメンバーとして、組織および仕組の構築から関与いただくので、チームメンバー一丸となってチャレンジしてみたい、という方をお待ちしております。 ▼【必須】 ・内部監査業務経験者 ▼【優遇】 ・建設・不動産業界 経験者 ・公認会計士 資格保有者 ・公認内部監査人 資格保有者 ▼【人物像】 ・関係各所との適切なコミュニケーションが取れる方 ・物事を柔軟に捉え、何事にも前向きにチャレンジできる方 ・フットワークが軽く、行動力のある方
賃貸住宅、アパート、中高層賃貸マンション、一般住宅の企画・立案・設計・施工、住宅の販売 商業ビル、社会福祉施設、医療施設の設計・施工・管理並びに公共工事の施工、PM事業