面談確約:■Internal Audit Manager【リモート可/年収800万円~/NASDAQ上場】
800~1600万
AvePoint Japan株式会社
東京都港区
800~1600万
AvePoint Japan株式会社
東京都港区
その他監査人/監査補助
◆内部監査全般を担い、リスク管理や統制体制を評価・改善。経営層と連携し、監査部門の運営やJ-SOX対応も推進します。具体的な内容は下記になります。 ◆内部監査部門の立ち上げメンバーとして、監査体制やポリシーを策定 ◆監査計画の策定、リスク評価、財務・業務・コンプライアンス監査を実施 ◆J-SOXを含む内部統制評価やIT統制(ITGC/ITAC)の整備・監査を推進 ◆経営層への報告、是正措置のフォローアップ、規制対応支援を担当 ◆社内研修や業務改善を通じ、コンプライアンス意識と実効性を向上 ◆外部監査人・監査役会・親会社との連携を図り、監査品質を確保
◆5年以上の内部監査経験または監査法人での経験 ◆中級レベルの英語力(英語で報告の機会があるが、フリューエントである必要は無し)◆財務・経営の基礎知識(会計基準、法令など)、内部統制、リスクマネジメ ントの理解、優れた分析力および問題解決能力 ◆コミュニケーション能力、チームワークを重視した業務遂行能力 ※選考プロセスの一環として英語による面接を実施します。 【歓迎(WANT)】 ◆公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格保持者 ◆法務・コンプライアンス業務の経験がある方
英語中級
大学、大学院
正社員(期間の定め: 無)
更新:無
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
800万円~1,600万円 年俸制(分割回数12回) 年俸 8,000,000円~16,000,000円 月給¥667,000~¥1,340,000 基本給¥508,269 固定残業代¥158,731を含む/月 ■年1回(2月)※業績連動
会社規定に基づき支給
08時間00分 休憩60分
有 コアタイム 有 (コアタイム:有 10:00~16:00)
有
有 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間:40.0時間/月
年間127日 内訳:完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期3日、年末年始7日
入社半年経過時点10日 最高付与日数20日 ■慶弔休暇 ■特別休暇(誕生日休暇等)
その他(年末年始休暇:12月28日~1月3日)
雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金
従事すべき業務の変更の範囲:なし 就業場所の変更の範囲:なし ◆英語:会議体にて英語で報告の機会があるがフリューエントである必要は無し ◆面接:基本はオンラインだが、選考中1度は対面にて実施予定。
無
東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11 階
JR京浜東北線品川駅 徒歩3分
敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
在宅勤務(全従業員利用可) リモートワーク可(全従業員利用可) 副業OK(全従業員利用可) 時短制度(全従業員利用可) 出産・育児支援制度(全従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可)
無
無
◆確定拠出年金:確定拠出年金:退職金制度は設けていませんが、企業型確定拠出年金制度(401K)を導入しております。 ◆ハイブリッド勤務:チーム内での調整は必要ですが、週3日出社、週2日テレワークでの勤務可。
1名
2~3回
筆記試験:無
■Microsoftパートナーとしてグローバルに展開するSaaS企業!世界17か国・29拠点に展開し、日系大手企業への導入実績も多数■事業拡大に伴い、Internal Audit Managerを新たに募集します。
【AvePointについて】AvePoint は、マイクロソフト クラウド エキスパート/ソリューシンベンダーとして、これまで全世界16,000 社以上、900 万名以上のクラウド ユーザーに対し、Microsoft 365 / SharePoint データの移行・管理・保護をカバーする製品・サービスをお客様のニーズに応じ、全方向的に提供してまいりました。成長著しい米国企業ランキング “Inc. 500/5000” に 複数回ランクインを果たしている他、テクノロジー分野において北米で急速に成長中の 500 企業をランキング形式で紹介する Deloitte Technology Fast 500™ にも 5度選出されております。高い製品クオリティ、そしてこれまでの実績から、マイクロソフト 認定グローバル ISV パートナー、ゴールド アプリケーション開発パートナー・ゴールド認定クラウド プラットフォーム パートナー・ゴールド認定 コラボレーション・コンテンツ パートナー・⽶国政府戦略パートナーシップ GSA プロバイダーに認定されています。2001 年にニュージャージー州ジャージーシティに本社を設立し、2008 年から日本で事業を展開しています。2021年7月2日に本社AvePoint Inc.はNASDAQに上場しました。
〒108-0074 東京都港区高輪4丁目10番18号
【海外拠点】米国(本社)、カナダ、シンガポール、中国、オーストラリア、英国、オランダ、ドバイ、南アフリカ
・ソフトウェアの販売 ・ソフトウェアの販売に付随する各種サービスの提供
非公開
米国本社のAvePoint, Inc. 100.0%
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | |
|---|---|---|---|
| 前々期 | - | - | - |
| 前期 | - | - | - |
| 今期予測 | - | - | - |
| 将来予測 | - | - | - |
営業実績非公開
100.0%
最終更新日:
600~1000万
業務内容 仕事内容: ■仕事の概要 M&Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M&Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言 ・案件紹介先との提携等 ■キャリアパス 既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。 ・M&Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者
応募要件 応募区分:中途 応募条件: ・経営者/経営企画部に対するロジカルな営業能力がある方 歓迎条件: ・コンサルティング企業または金融機関で経験がある方 ・財務諸表が読める方 求める人物像: ・バイタリティがあり、高い自己成長意欲を持って一定の活動量が担保できる方 ・中小零細が中心の経営者と信頼関係を築くことができるコミュケーション能力がある方
-
600~2000万
◆職務内容 ・企業の事業環境は複雑化し、内部監査部門にはリスクベースアプローチの導入、グループ全体の監査態勢強化、テクノロジーを活用した効率化・高度化が求められています。 ・本ポジションでは、内部監査の実行支援(国内外グループ会社含む)、内部監査態勢の構築・高度化、内部監査外部品質評価、監査データ分析など、企業の内部監査機能強化に向けた幅広い支援を行います。 ◆プロジェクト事例 ・国内外のグループ会社に係る内部監査実行支援 ・グループ内部監査態勢構築・高度化支援 ・年度内部監査計画の策定等、内部監査の企画支援 ・内部監査外部品質評価支援 ・テクノロジー活用による内部監査効率化・高度化 ◆想定職位 コンサルタント~シニアマネジャー ◆役割および責任 【Consultant / Senior Consultant】 ・内部監査領域におけるプロジェクトタスクの設計と実行・管理 ・インタビューやプレゼンテーション等のクライアントコミュニケーション ・上位者と連携した高品質なアウトプット創出(監査手続、監査報告書、ディスカッション資料等) ・自身の専門性・経験を踏まえた、クライアントの課題に応じた改善提案 ・下位メンバーへの助言・指導 【Manager以上】 ・複数の内部監査案件の同時並行でのデリバリーとプロジェクトマネジメント ・クライアント部門長クラス以上との関係構築と期待値管理 ・作成物(監査手続、監査報告書、ディスカッション資料等)の品質管理 ・新規案件獲得に向けた提案活動 ・内部監査領域における専門性を活かしたメンバー育成
■必須(共通) ・内部監査、リスクマネジメント、内部統制いずれかへの関心または知識のある方 【Manager以上】 ・内部監査、リスクマネジメント、内部統制いずれかのプロジェクトへの参画経験 ・2年以上のプロジェクトマネジメントまたはチームマネジメント経験 ■歓迎(共通) ・内部監査部門やリスク管理部門での実務経験をお持ちの方 ・コンサルティング業務の経験をお持ちの方(内部監査領域に限らない) ・CPA、CIA、CISA、CFEのいずれかの資格をお持ちの方 ・データ分析やテクノロジー活用の経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ■フィットする人物像(共通) ・論理的思考と共感力をもって適切に物事を捉えることができる方 ・社内外で高いコミュニケーション能力を発揮できる方 ・継続的な学習意欲や成長志向をお持ちの方 ・責任感を持って、最後まで業務を遂行できる方
KPMGは監査法人、税理士法人、コンサルティングサービスを提供するプロフェッショナルファームです。KPMGグローバルでは現在、世界143ヶ国のメンバーファームに約273,000名のプロフェッショナルを擁し、サービスを提供しています。その中で、当社は、デジタルテクノロジーなどの最先端技術を活用し、クライアントのビジネスモデルやビジネスオペレーションをグローバル規模で変革するためのコンサルテーション・アドバイザリーサービスを提供しています。
600~1200万
自動車産業のセキュリティ規格「TISAX」の取得・維持を支援する当社にて、シニアコンサルタントをお任せします。現状分析から模擬審査、ガバナンス構築までプロジェクトをリードしていただきます。 ■TISAX認証取得・更新のフルサポート(現状分析、ギャップ分析等)■審査機関の指摘を予見した「模擬審査」の実施と改善指導■現場の実情に即したセキュリティ運用ルールの策定■海外拠点を含むグローバルガバナンス体制の構築支援■審査機関との専門的な折衝、指摘事項への反論・対応■代表直下でのプロジェクトマネジメント業務全般【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】 ■情報セキュリティコンサル実務(2年以上) または 事業会社での認証取得・運用経験(3年以上) ※ISMS等可 【求める人物像】プロジェクト全体を俯瞰し、顧客の課題に対し「実効性ある対策」を自律的に提案できる方を歓迎します。【働き方】リモートワークを併用しつつ、週2~3日程度の対面対応(都内・顧客先)にて深い信頼関係を構築します。代表直下のポジションであり、組織の成長と共に早期キャリアアップが可能です。業界大手の顧客を相手に、専門性を磨き続けることができる好環境です。
情報セキュリティ事業を展開 。自動車業界特化のTISAX認証取得支援や、大手企業のCSIRT/SOC運用支援等、高度な専門コンサルティングを提供 。顧客は日本を代表するナショナルクライアントや自動車関連企業 。代表の専門性を武器に社会インフラを守る 。
450~600万
内部監査に関する業務全般をお任せします。 <主業務> ・年間監査計画に基づく業務監査 ・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)評価業務 ・調査対応(不正、トラブル発生時等) <副業務> ・内部統制やリスク管理に関する助言 ・内部監査室と監査等委員会との連絡会議の事務局業務 <本ポジションの面白み、やりがい> 監査等委員会設置会社です。取締役との距離も近く、グループ全体を俯瞰しながら、多角的な視点でリスク管理および内部統制関連業務に携わっていただきます。
・上場企業におけるJ-SOX評価実務経験 ・Microsoft Officeソフトを使用した文書作成スキル
▼パチスロ・パチンコ機及び周辺機器等の研究・開発・製造・販売 ▼フィリピン・マニラでの統合型リゾート(IR)事業
800~1300万
私共のユニットでは、保険会社に対してアクチュアリアルな監査およびアドバイザリーを行います。監査は主に日本基準、USGAAP、IFRS17、ESR監査、アドバイザリーは生保損保会社向けの会計アドバイザリー、保険商品開発、保険計理人業務、リスク管理、医療データ分析、データアナリティクス、海外アクチュアリーマター調査等になります。EYのActuarialチームは各エリアの高度な専門家から構成される集団です。 【業務内容】 アクチュアリーグループでは、保険会社、認可特定保険業者および 少額短期保険業者の責任準備金関係の監査補助業務ならびに保険会社向けの保険数理 アドバイザリー業務を行っています。具体的には、次のようなサービスを展開しています。 【財務報告と測定】 保険会社に求められるさまざまな会計基準に基づき、内部管理目的や外部公開を目的とするための財務諸表の、より効率的な作成および詳細な分析を支援いたします。 ・財務報告体制の整備(エンベディッドバリュー、IFRS第17号等) ・ 収益性分析とその報告書の作成、財務成績予測機能の整備 ・ 損害保険会社、少額短期保険業者等の保険計理人業務 【責任準備金関係の監査補助業務】 ・各GAAPに基づき算出された責任準備金のレビューおよび財務諸表の監査について、保険数理面の支援をいたします。 ・責任準備金のレビューおよび監査サポートの提供 【保険数理モデル関連の業務】 ・保険数理モデルに関連した各種サービスを提供いたします。 ・ 保険数理モデルの開発支援 ・ 保険数理モデルのレビュー
【経験業種】 保険会社、監査法人、またはコンサルティングファーム で、職務内容に記載の業務領域を経験していること。 ただし、 スタッフ、シニアは日本アクチュアリー会の研究会員以上、マネージャーは日本アクチュアリー会の準会員以上であること。 【必要な経験業務・資格】 ・アクチュアリー(正会員、準会員、研究会員) ・プログラミング・スキル(VBA, C++等) ・マネージャー以上については、生保または損保での決算(日本基準、USGAAP、IFRS等)に関する実務経験 【歓迎経験】 ・ アセットモデルに関するモデリング経験 ・ ERMに関連する実務経験 ・商品開発(認可申請)に関する実務経験 【言語】 ・日本語 ネイティブ またはビジネス以上 ・英語 TOEIC600点以上が望ましい ※英語のスキルは問いませんが、基本的な英語の読み書きは必要となります。 入社後習得して頂ければビジネスの幅・深さは広まります。
豊富な⼈材リソースや専⾨能⼒の活⽤、デジタル投資の強化を通じ、⽇本からアジア太平洋地域、さらには全世界へと事業展開を加速するクライアントの皆さまに、スピーディーかつ充実したグローバルサービスを提供
700~1300万
<募集背景> 上場企業やIPO準備企業を中心にクライアント数が年々増加中。 案件の拡大に伴い、監査法人でのIT監査経験をお持ちの方を新たに迎え、チームを強化します。 <業務内容> これまでの監査経験を活かし、チームをリードしながらIT監査を担当いただきます。 ・財務諸表監査、内部統制監査におけるシステム監査 ・IT全般統制(ITGC)、自動化統制(ITAC)、業務処理統制の評価 ・IPO準備企業の内部管理体制の評価 ・クライアントのIT部門へのヒアリング、運用記録や仕様書の確認 ・複数クライアントを並行して対応(2~5名規模のチーム体制) ・ご経験に応じて、情報セキュリティに関するアドバイザリー業務や保証業務も担当可能 ※クライアント規模:売上高50億~5000億円規模 ※業種:製造、金融、小売、医療、学校法人など幅広い業界に対応 <ポジションの魅力> ・多様な業界・規模の案件を経験でき、専門性をさらに広げられる ・IPO案件が多く、上場準備企業への深い関与が可能 ・Big4と比べて業種区分がなく、幅広い監査経験を積める ・経験を活かしてマネジャー/シニアマネジャーとしてキャリアアップできる ・将来的にアドバイザリーファームへの転籍も可能
【必須】 ・監査法人またはコンサルティングファームにおけるIT監査、内部統制評価の経験 ・または事業会社の内部監査部門での内部統制評価経験 【歓迎】 ・公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者資格 ・会計知識 ・英語力(海外クライアント対応のチャンスあり)
太陽有限責任監査法人は、グローバルネットワーク「Grant Thornton」の日本メンバーファームとして、監査・税務・アドバイザリーを幅広く提供する準大手監査法人です。 上場企業からIPO準備企業、公共法人まで多様なクライアントを支援し、会計監査だけでなくIT監査、情報セキュリティ、M&A、国際案件など多彩なサービスを展開しています。
800~1500万
■内部監査全般を担い、リスク管理や統制体制を評価・改善。経営層と連携し、監査部門の運営やJ-SOX対応も推進。■COへのレポートラインとなり、今後のグローバル展開も視野に入れた監査体制の構築を担う。 ◆内部監査部門の立ち上げメンバーとして、監査体制やポリシーを策定 ◆監査計画の策定、リスク評価、財務/業務/コンプライアンス監査を実施◆J-SOXを含む内部統制評価やIT統制(ITGC/ITAC)の整備・監査を推進 ◆経営層への報告、是正措置のフォローアップ、規制対応支援を担当 ◆社内研修や業務改善を通じ、コンプライアンス意識と実効性を向上 ◆外部監査人・監査役会・親会社との連携を図り、監査品質を確保
【必須】 ■内部監査経験5年以上または監査法人での経験 ■英語中級レベル以上(海外拠点とのコミュニケーションあり) 【魅力】 ■マイクロソフト365管理ソリューションのリーディングカンパニーとして安定した事業基盤 ■年間40%成長を続ける成長企業で、キャリアアップの可能性が高い ■フレックスタイム制度やリモートワーク週50%等、柔軟な働き方が可能 ■残業は月40時間未満と、ワークライフバランスを重視した環境
・ソフトウェアの販売 ・ソフトウェアの販売に付随する各種サービスの提供
800~850万
会計監査業務および関連業務を担当いただきます。 ・金融商品取引法、会社法に基づく会計監査業務 ・会計監査に関連する業務全般 ・株式上場支援(IPO準備企業に対する監査対応) 英語力をお持ちの方には、以下のような英文案件へのアサインも可能 ・海外展開を進める日系企業の監査 ・日本法人を対象とした外資系企業の監査 ・IFRS、US-GAAP適用企業の監査業務 ※多様な業界、企業規模の監査に関わることができます
【必須条件】※いずれかに該当 ・日本公認会計士 ・日本公認会計士論文式試験合格者 ・米国公認会計士(USCPA)もしくはUSCPA全科目合格者 かつ ・経理領域での実務経験 または 日商簿記2級 【歓迎条件】 ・会計監査の実務経験 ・英語力(英文監査に従事できるレベル) ・経理・財務部門での実務経験 ※高い英語力(ビジネスレベル上級以上)により、経理経験がなくとも選考対象となる可能性あり
・公認会計士による会計監査業務 ・IPO支援業務 ・IFRS・US-GAAP対応など国際監査業務 ・その他監査・保証関連サービスの提供
年収非公開
<業務内容> 企業が抱える不正リスク対応のサポートを、グローバルネットワークと専門性を兼ね備えたプロフェッショナル集団『EY JapanForensics』のコンサルタントとして、一緒に実現しませんか。 ◆Forensicsとは Forensic & Integrity Services (Forensics) とは、約80ヵ国、5,000名超の専門家から構成される、EYの不正調査、不正対策、コンプライアンス専門のサービスラインです。 多様なキャリアバックグラウンドを有する各種専門家集団と、EYのネットワークを活かしたグローバルレベルの高品質な対応力で、有事・平時対応のサービスをワンストップで提供します。 ◆業務内容 ・コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援 ・不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援 ・不正調査:会計不正、品質偽装等の各種調査委員会等の支援 不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、情報漏洩など、多岐に渡ります。 調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメールのレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。 コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価などを行います。 対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。
<応募資格> ◆経験・スキル 【必須】 ・下記いずれかのご経験(3年以上) 〇内部統制構築・評価業務 〇内部監査業務 〇不正調査業務 〇海外子会社管理業務 ・簿記3級以上 ・MS Office(Word、Excel、PowerPoint)実務操作スキル ・コミュニケーション力および協調性 ・積極性/主体性/論理的思考 【歓迎】 ・TOEIC700以上 ・より規模の大きな案件・海外オフィスと協働するグローバルな案件、外部専門家として企業の経営層に対してのアドバイザリー業務に興味のある方 ・英語力を活かしたい方 ・コンサルタント業務での分析・考察に興味・関心のある方 ・公認会計士、USCPA等の外国会計士資格を有する方 【求める人物像】 ・論理的思考力のある方 ・社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方 ・職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方 ・困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方 ・未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方 ◆語学力 【必須】英語:ビジネスレベル以上/日本語:流暢以上 【歓迎】その他の外国語
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600~1000万
◆主な業務内容 - 内部統制構築、運用における査、助言 - 会計、業務フローの監査、助言 - 取締役会や監査役会、株主総会への出席し - 監査観点から会社運営に必要な指摘や改善のリード - 監査方針・計画策定 - 監査報告書の作成 - 経営陣へ適切な助言 - 監査法人や証券会社等、外部ステークホルダーとの折衝 - コンプライアンスやリスク管理体制構築 ・その他、監査役監査に付随する事務業務
◆いずれかの能力、ご経験 - 監査役のご経験または類する経験 - IPO準備企業や上場企業でのCFOや管理部長や経理部長などのご経験 - 証券会社やファンドでのIPO支援・審査経験 - 公認会計士、もしくは弁護士有資格者 - 内部監査のご経験
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