内部監査、リスクマネジメント担当マネージャー候補
580~1080万
トヨタコネクティッド株式会社
愛知県名古屋市, 東京都千代田区
580~1080万
トヨタコネクティッド株式会社
愛知県名古屋市, 東京都千代田区
内部統制
リスク管理
内部監査
部署案内 ・ガバナンス推進部は、経営管理、グローバル経理を軸に、会社業績を正しく把握することで会社の羅針盤となるように経営をリードしていくミッションを持っています。短・中長期経営計画の取りまとめ、予算管理、管理会計、債権管理、海外子会社の内部統制、国際税務対応などを行っています。 役割 ガバナンス推進部並びにグローバルコンプライアンスオフィスのミッションは、持続的な成⾧や中⾧期的な企業価値向上のため、不正・不祥事などの問題やリスクの発生を未然に防止するための仕組みの整備と運用を推進し、トヨタコネクティッドグループのガバナンス・内部統制の強化に貢献することです。 主な業務として、グループ内部監査やリスクマネジメントの業務全般を担当して頂きます。 【具体的には】 ・グループ内部監査、内部統制の高度化への取り組み ・リスクマネジメント事務局として、リスクマネジメント活動の全社展開・推進 ・リスクマネジメント委員会の運営・経営陣への報告 ・グループのガバナンス・コンプライアンス体制強化プロジェクトへの参画など ポジションの魅力 ・ 自動車業界、コネクティッド事業を取り巻く環境がダイナミックに変わる中で、経営陣の参謀として会社経営や事業全般に幅広く関与し、会社の進むべき方向性を示す重要な役割を果たすことができます。 ・ グループの内部監査・リスク管理の担当として、会社の規模成長とともに増大するリスクに対し、管理部門・事業部門問わず全ての部署及び経営陣と一緒に取り組み、全てのステークホルダーから信頼される安心安全な経営基盤の整備に寄与していただきます。 ・ 北米、欧州といったモビリティ、コネクティッド事業の先進国に加え、成長著しいアジア市場にも海外拠点を構えており、グローバルに幅広い業務経験を積める環境にあります。将来的に海外拠点への出向のチャンスがあります。
求める人物像 ・幅広い領域について好奇心をもって取り組める方 ・コミュニケーション能力が高い方 ・自ら課題を見つけ、自律的・主体的に行動できる方 求める経験・スキル 以下のご経験をお持ちの方 ・海外子会社とWeb会議、メール等で意思疎通ができる英語力(目安 TOEIC700点以上) ・監査、内部統制業務(SOX対応等)、または事業会社におけるリスクマネジメント業務のいずれかの実務経験 あれば望ましい経験・スキル ・管理部門 (経営企画、経理、法務、子会社管理等) や監査部門での幅広い業務経験 ・本社における管理部門長、もしくは海外子会社におけるマネジメント経験
正社員
有 試用期間月数: 3ヶ月
580万円〜1,080万円
休憩60分
08:45〜17:45 時間外労働:あり(18.25時間/月、2023年度実績)
有 コアタイム (12:45〜15:15)
121日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
初年度11日、次年度15日、以降最大20日 ※初年度は入社月によって異なる
会社カレンダーあり 年末年始、慶弔休暇、特別休暇
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号 名古屋インターシティ14階
東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町三丁目28-5 axle御茶ノ水 5階、6階
【働き方】 ・ハイブリッドワーク推奨 ・テレワーク制度あり ・自宅を勤務地とするリモートスタンダード制度あり ・服装自由(ガイドラインあり) 【福利厚生】 ・カフェテリアプラン(選択的福利厚生):年間90,000ポイントから好きな福利厚生メニューを選んで利用が可能 ・購入補助:G-Link/T-Connectの購入と年会費に最大10万円の補助 ・休暇制度:ボランティア休暇(年5日)、出産・育児休暇、育児短時間勤務、介護休暇 ・健康支援:健康診断(定期と特別)、メンタルヘルスチェック、専門家との面談、インフルエンザ予防接種 ・保険:団体生命保険、自動車保険への加入が可能 ・直営保養施設の利用が可能 ・サークル活動支援:フットサルや駅伝など、様々なサークル活動のサポート ・研修プログラム:メンタルヘルスやセルフケアに関する研修 ・各種イベントチケットの提供 ・トヨタマリンメンバーズクラブ:クルーザーの法人契約利用が可能
最終更新日:
700~840万
金融機関での内部統制部門、内部監査部門、検査部門等のご経験がある方の応募をお待ちしております。当社にて社内検査、内部監査等の実務に携わっていただきます。【詳細】■検査業務及び内部監査業務に関する企画 ・運用・改善業務■社内各部門に対する検査・ヒアリングの実施■検査業務及び内部監査業務について検査・監査計画の作成■検査・監査結果に基づく報告書等の作成■その他、関連する業務全般※経験と能力に応じて業務内容を決定【キャリア】FX等の金融商品に関する経理・財務・法務・コンプライアンス等幅広い分野の知識を身につけることができます。将来的には当社内において新たな役割や活躍の場へとキャリアを広げられます。
【必須】■証券会社、FX事業者、暗号資産交換業者等において内部監査または検査業務の実務経験(1年以上)■金融商品取引業者が準拠すべき法令および協会諸規則に関する知識・実務経験■証券会社におけるリスクの 把握・分析・検証が出来る方■金融商品取引業者におけるマネジメント経験【歓迎】■監査法人等における証券会社向け監査業務の経験■登録金融機関における内部監査業務の経験■証券一種外務員資格保有者■金融先物取引業外務員資格保有者■内部管理責任者の資格保有者 ※備考欄に求める人物像を記載
■第一種金融商品取引業■第二種金融商品取引業■投資助言・代理業 ■デリバティブ取引(FX、暗号資産CFD)、証券取引(私募の取扱)
600~900万
内部監査部門のリーダー候補として、計画策定から実施、報告、改善提言までの一連の業務をリードしていただきます。・内部監査計画の立案・実行: リスクアプローチに基づく年間監査計画の策定。) ・業務監査・J-SOX対応: 各部門の業務プロセス評価、および内部統制報告制度への対応。・改善提言とフォローアップ: 監査結果に基づく課題抽出と、現場部門への改善アドバイス。 ・不正・不祥事対応(内部通報調査、外部専門家との連携) ・マネジメント業務: メンバーの育成、進捗管理、および役員・監査役会への報告資料作成。【変更の範囲】当社業務全般
【必須】・上場企業における内部監査の実務経験(3年以上) 【歓迎】・監査法人での勤務経験、または事業部門でのマネジメント経験 ・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格保持者 【歓迎】・マネジメント経験(後輩指導経験でも可)・JSOX評価経験 【募集背景】新規上場を果たし、当社は今、社会的な責任を担う上場企業として新たなスタートラインに立ちました。現在は、IPO準備期に構築した管理体制を、事業成長のスピードを殺さない本質的かつ強固なガバナンスへと昇華させる重要な局面です。上場企業に相応しい監査体制を実運用レベルで定着させていくことを期待します。
IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介会社
1000~1200万
【募集背景】 自動車アフターマーケット市場で圧倒的シェアを持つ当社は、現在、中期経営計画(2022-2028)に基づき、パッケージソフトからクラウドサービス(SaaS)への移行を急速に進めています。 その核となるのが、独自のクラウド基盤「Broadleaf Cloud Platform(BCP)」です。マイクロサービスやコンテナ技術を採用したモダンな開発環境において、サービスの信頼性を担保する「セキュリティエンジニア」の重要性が極めて高まっています。 開発スピードを落とさず、高い堅牢性を実現するためのセキュリティ実装をリードいただける即戦力を求めています。 【職務内容】 先端技術開発室に所属し、クラウドネイティブな環境(GCPメイン)におけるセキュリティ実装と運用をリードしていただきます。 【具体的には】 ・セキュア開発サイクルの確立: サービス開発における設計段階からのセキュリティ要件定義、レビュー(Security by Design)。 ・脆弱性診断・管理: 自社プロダクトおよびプラットフォームに対する脆弱性診断の実施、またはベンダーコントロール。 ・DevSecOpsの推進: CI/CDパイプラインへのセキュリティチェックの組み込み、自動化の推進。 ・インシデント対応: 発生時の初動対応、原因究明、再発防止策の実行(CSIRT活動の一環)。(求人ID:401497)
【必須】 ・Webアプリケーションまたはインフラ領域でのセキュリティ実務経験 ・クラウド(AWS/GCP/Azure)やコンテナ技術(Docker/Kubernetes)に関するセキュリティ知識 ・脆弱性診断やペネトレーションテストの実務経験 ・開発チームやインフラチームと円滑に連携できるコミュニケーション能力
■SaaS型モビリティ産業向けクラウドサービスの開発、提供 同社は、独自開発のIT基盤「Broadleaf Cloud Platform(BCP)」を起点に、 SaaS(Software as a Service)やマーケットプレイスなどの企業向けクラウドサービスを展開しています。 これらのクラウドサービスは、経営環境の変化をビジネスチャンスへと導くITソリューションとして活用されています。
600~900万
本社各部門、海外子会社(主要4社)国内子会社(1社)とのコミュニケーションをとりながら内部監査業務遂行いただきます。 ※下記業務につき経験勘案して担当いただきます。 海外を含むグループ会社の内部監査、J-SOX 担当対応業務 ■内部監査業務(本社2各部門+海外子会社/主要4社∔国内子会社1社) ■会社法及び金商法に基づく内部統制に係る評価(J-SOX対応) (全社内部統制、業務プロセス3点セット評価、決算・財務報告に係る内部統制) ■各部署への改善要請・提案 ■監査法人への対応 ※監査計画に基づいて、各部門、子会社へのヒアリング、調査実施、報告書作成 等
【必須】英語力/日常会話レベル 英語資料の理解が必要です。 【歓迎】■会計・法務・経営等の経験又知識 ■内部監査または内部統制評価(J-SOX)の実務経験 ※資格は必須ではありませんが公認内部監査人(CIA)、内部鑑査士、簿記、会計等の資格、アナリスト検定等の財務諸表の理解 【求める人物像】 高いコミュニケーション能力/経営層、多国籍のグループ社員、対監査法人との対話ができる方。 論理的思考力・観察力: 業務の細部からリスクを見抜き、本質的な原因を分析できる方。
■IT・国内通信事業 ■海外通信事業 ■メディカル&ヘルスケア事業
650~730万
1億人超の会員基盤を活かしたデータマーケティング事業を中心として、成長フェーズにある当社の内部監査部業務を担うポジションです。 ・個人情報管理に関する監査 ・情報セキュリティに関する監査 ・財務報告に係る統制評価 ・外部委託先への監査(往査) ・その他任意監査
【必須】・内部監査の実務経験(年数不問) ・情報システムやセキュリティ関連の業務経験 ・監査調書/報告書等のレポーティングスキル ※営業職やコーポレート部門など、内部監査以外の職種を経験された方の応募も歓迎します 【やりがい】 ・業務プロセス改善、リスク管理、不正防止、コンプライアンス強化などを通じて、会社の成長と安定に貢献できる点が魅力です。 ・法令遵守やガバナンスの知識も身につき、専門性が高まります。 ・経営層とのコミュニケーションを通じて、視座が高まることも魅力です。
■ポイント事業■マーケティング事業 <会員数>1億2,340万人(2025年8月末日)<提携社・ブランド数>160社・231ブランド(2025年9月1日)、32万店舗(2025年9月1日)
700~1200万
■職務内容 現在、当社はIPOに向けた準備を本格化させており、ガバナンス体制の強化が急務となっています。 これに伴い、監査部における監査体制の構築・運用を担っていただける新たなメンバーを募集します。 監査部は現在、グループ全体の内部監査、J-SOX(全社統制/全社決算プロセス/業務プロセス/ITGC)、監査等委員会事務局を担っています。事業拡大に伴い監査範囲も広がっているため、チームの一員として以下の業務を幅広くお任せする予定です。 ・内部監査の計画立案・実施・報告: リスクベースでの監査体制の構築 ・内部統制(J-SOX)の評価体制構築・運用: 整備・運用状況の評価及びタスクマネジメント ・改善提案とフォローアップ: 各部門へのプロセス改善アドバイス ■ポジションの魅力 ・監査部は立ち上げたばかりの組織です。監査・内部統制の豊富な知見を持つ部長と共に理論だけでなく「生きた組織」の監査体制を構築していく、この時期にしかできない経験を積むことができます。 ・リスク管理やガバナンス強化は、IPOを目指す当社にとって最重要課題の一つです。あなたの気付きが、会社の成長を支える強固な土台となり、組織へ直接的に貢献できるやりがいがあります。 ■働き方について 「プロフェッショナルとして自律して働く」ことを尊重する文化があります。 リモートワークと出社のハイブリット制となっております(頻度は業務の状況に応じて調整可能) フルフレックス制も導入されており、ワークライフバランスが整いやすい環境です。
・事業会社での内部監査、または内部統制評価(J-SOX対応)の実務経験(3年以上)
・AI半導体: 独自のAI専用半導体を開発し、高度な計算処理を支える基盤技術を提供 ・計算基盤: AI開発に必要な莫大な計算力をまかなう自社計算基盤を構築・運用 ・生成AI基盤モデル: PLaMoシリーズなど独自の大規模言語モデルを開発し、エージェント機能や翻訳機能などを提供 ・AIソリューション・製品: 製造業、素材・化学品、ライフサイエンス、エンタープライズなど幅広い産業領域に対し、各業界のドメイン知識と最先端技術をかけ合わせたAIソリューションと製品を水平展開
1000~2000万
【職務内容】 ・セキュリティ分野は常に進化しており、脅威も日々増大しています。 そのため、新しい技術や手法を学ぶ機会が豊富で、 専門知識を深めながらキャリアを成長させることができます。 【業務詳細】 CSIRT担当として、以下のような業務をご担当いただきます。 ・社内システムにおけるセキュリティインシデント発生時の初動対応および事後分析 ・セキュリティポリシーやマニュアルの策定・改訂、教育訓練活動の実施 ・最新のセキュリティ製品・サービスのPoC(Proof of Concept)および導入推進 ・定期的なセキュリティリスク評価および脆弱性診断の実施 ・他部門との連携を通じたセキュリティ対策の強化(CSIRT事務局の運営) ・最新のセキュリティトレンドや脅威情報の収集・分析(求人ID:187538)
【必須】 ・ネットワーク/OS/アプリケーションなどいずれかの領域においてセキュリティに関する何らかの業務経験 【歓迎】 ・CSIRT業務やSOC業務に携わった経験 ・CISSP、CISA、情報処理安全確保支援士といった高度なセキュリティ関連資格をお持ちの方 ・自主的に課題を把握し、解決策を提示・実行できる方
【大和証券グループのIT戦略の立案~実行を牽引/グループ外でも数億~数十億円規模案件のPJ多数】 リサーチ・コンサルティング・システムの3部門を擁する、総合シンクタンクです。大和証券グループのIT戦略立案・実行や、グループ外の大手事業会社向けにもソリューション展開を実現、社会に対する大きなインパクトを生み続けるプロフェッショナル集団です。データサイエンスに基づいたより革新的なサービス提供を通じてお客様のビジネスに貢献いたします。
1000~1400万
■組織ミッション ①内部監査室ミッション ミスミグループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。 ②チームミッション ・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行 ・監査品質の担保と継続的な改善 ・チーム体制の構築およびメンバー育成 ③内部監査室 責任者からのコメント 内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません。事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です。 ■仕事情報 ①担当業務内容 ・国内外グループ会社に対する内部監査の企画・実施・報告<約60%> ・J-SOX(内部統制)評価業務の統括(全社統制/業務プロセス/決算財務/IT)<約30%> ・チームマネジメント、メンバー育成、監査品質管理<約10%> ②仕事のやりがい(面白さ) ・経営層との距離が近く、経営判断に影響を与える監査に携われる ・監査手法・体制づくりなど、裁量を持って組織づくりに関われる ・事業・会計・ITなど、幅広い領域に触れながら専門性を深められる ③3~5年後の想定されるキャリアパス ・内部監査部門の責任者・部門長 ・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材 ・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開 ④業務上の課題 ・監査体制の拡充・高度化は道半ば ・海外拠点を含めた監査品質の向上 ・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり ⑤使用ツール ・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word> ・開発環境 <特になし> ・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
①必須要件 ・経験 -事業会社または監査法人等での内部監査、またはJ-SOX評価の実務経験 -法務、ファイナンス、ITなど内部統制に関連した実務経験 -マネジメント経験(人数規模問わず) ・知識、スキル -内部統制・リスク管理に関する基礎知識 -関係部門と円滑にコミュニケーションできる能力 ②歓迎要件 ・経験 -グローバル企業での監査経験 -会計・ファイナンス、IT領域での実務経験 ・知識、スキル -CIA、CISA、CPA等の資格 -英語を用いた業務経験 ③求める人物像 『周りと協調しながらも、自分自身の意見や考えを前面に出し内部監査の質向上に貢献したい』という強い想いをお持ちである方やグローバルな環境で裁量をもって働きたいという方。また、監査という枠組みを超え事業や経営といった広い視野で仕事に取り組みたい方。
FA事業・金型部品事業・VONA事業、各事業を中心とした企業グループの 経営戦略・立案、管理・運営など
600~1000万
■組織ミッション ①内部監査室ミッション ミスミグループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。 ②チームミッション ・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行 ・監査品質の担保と継続的な改善 ・チーム体制の構築およびメンバー育成 ③内部監査室 責任者からのコメント 内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です ■仕事情報 ①担当業務内容 ・国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%> ・J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%> ・監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%> ※出張あり(数日~1週間程度) ②仕事のやりがい(面白さ) ・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える ・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる ・資格取得や専門性向上を目指せる環境 ③3~5年後の想定されるキャリアパス ・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者) ・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材 ・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開 ④業務上の課題 ・監査体制の拡充・高度化は道半ば ・海外拠点を含めた監査品質の向上 ・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり ⑤使用ツール ・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word> ・開発環境 <特になし> ・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>
■募集条件 ①必須 ・経験 内部監査、J-SOX、会計、内部統制いずれかに関わる実務経験(年数不問) ・知識、スキル -基本的な会計・業務プロセス理解 -課題を整理し、文書化できる能力 ②歓迎 ・経験 -事業会社での経験 -事業部門、管理部門(法務、ファイナンス、IT、人事)や業務改善に係る実務経験 ・知識、スキル -CIA、CISA等資格取得への意欲 -英語、外国語を用いた業務経験 ③求める人物像 ・地道な調査・確認作業を厭わない方 ・事実をもとに冷静な判断ができる方 ・将来的に監査の中核を担いたい意欲のある方
FA事業・金型部品事業・VONA事業、各事業を中心とした企業グループの 経営戦略・立案、管理・運営など
567~783万
仕事内容 内部監査室にて、主に内部統制業務に携わっていただきます。 J-SOXに関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)計画立案と実施 ・内部統制報告書作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 内部統制に関する業務 ・内部統制に関する社内ルールやマニュアルの策定・見直し提案 ・業務改善提案 ・研修の実施 配属部署 内部監査室 4名(室長1名、リーダー1名、メンバー2名) ※若手のメンバーもおり、全員中途入社のためコミュニケーションが取りやすい環境です ポジションの魅力 ・チャレンジングな環境 定例業務に加えて上場企業ならではの業務など、手ごたえのある仕事に関わるチャンスも豊富です。仕事を通じて、自分が会社の成長を支えているという醍醐味を味わって頂けます。 ・ご経験を活かし、積極的な監査業務に取り組んでいただけます 急成長する東証プライム上場会社にて、経営層に近い立場で内部監査(業務監査)、内部統制(J-SOX)監査の経験を活かしながらご活躍が出来ます。 国内外グループ会社の内部監査の体制確立や計画立案・推進を担う機会もございます。 当社が効率性を重視している社風であるため、無駄なく、本質に焦点を充てた業務が出来ます。
募集要件 【必須要件】 ・大卒以上 ・上場企業のJ-SOX実務経験3年程度(上場会社、監査法人問わず) ※ご経験3年以上の方も歓迎します 【歓迎要件】 ・SOC1実務経験 ・CPA、CIAなど内部監査に関わる資格をお持ちの方 ・IT監査の経験 ・経理/財務/会計の実務経験 【求める人物像】 ・導入効果や改善効果を定量的に分析できる ・業務フローやルールを理解し、問題点を特定できる ・実効性の高い統制を意識できる ・高いコミュニケーション能力がある ・弊社リーダーシッププリンシプルに共感頂ける方
CMでもお馴染みの『楽楽精算』をはじめ、複数のクラウドサービスで業界トップクラスのシェアを誇ります。クラウド型経費精算システム「楽楽精算」は19,000社、電子請求書発行システム「楽楽明細」は13,000社と、多くの企業に導入されてきました。 また、高い顧客満足度を追求しており、中でも楽楽明細の解約率はわずか0.23%と、サービスの質の高さを証明しています。