内部監査(有明)
450~600万
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
東京都江東区
450~600万
株式会社ユニバーサルエンターテインメント
東京都江東区
その他監査人/監査補助
内部監査に関する業務全般をお任せします。 <主業務> ・年間監査計画に基づく業務監査 ・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)評価業務 ・調査対応(不正、トラブル発生時等) <副業務> ・内部統制やリスク管理に関する助言 ・内部監査室と監査等委員会との連絡会議の事務局業務 <本ポジションの面白み、やりがい> 監査等委員会設置会社です。取締役との距離も近く、グループ全体を俯瞰しながら、多角的な視点でリスク管理および内部統制関連業務に携わっていただきます。
・上場企業におけるJ-SOX評価実務経験 ・Microsoft Officeソフトを使用した文書作成スキル
大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、4年制大学、6年制大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校、短期大学、専門学校、高等学校、その他
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
450万円〜600万円
一定額まで支給
07時間30分 休憩60分
09:00〜17:30
無
有 平均残業時間: 10時間
有
125日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
入社直後: 0日 入社半年経過: 10日 最高: 20日
年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、育児・出産休暇
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
<給与について> <月給制> ・月給:300,000円-400,000円 ・目安年収:450万円-600万円 ※これまでの経験と希望を考慮し決定します。 <その他> ・昇給:年1回 ・賞与:年2回
無
東京都江東区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
ストックオプション
無
無
通勤手当(65,000円まで支給)、カフェテリアプラン(選択制福利厚生制)、財形貯蓄、保養所、社員持株会(奨励金あり)
3名
2回〜2回
東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル A棟
六本木開発、四街道工場(千葉)、小山工場(栃木)、営業所(全国18ヶ所)など
▼パチスロ・パチンコ機及び周辺機器等の研究・開発・製造・販売 ▼フィリピン・マニラでの統合型リゾート(IR)事業
株式会社メーシー、株式会社エレコ、株式会社ミズホ、株式会社アクロス、株式会社ユニバーサルブロス、Tiger Resort Leisure and Entertainment, Inc.、ARUZE USA, inc.
スタンダード市場
最終更新日:
700~1300万
<募集背景> 上場企業やIPO準備企業を中心にクライアント数が年々増加中。 案件の拡大に伴い、監査法人でのIT監査経験をお持ちの方を新たに迎え、チームを強化します。 <業務内容> これまでの監査経験を活かし、チームをリードしながらIT監査を担当いただきます。 ・財務諸表監査、内部統制監査におけるシステム監査 ・IT全般統制(ITGC)、自動化統制(ITAC)、業務処理統制の評価 ・IPO準備企業の内部管理体制の評価 ・クライアントのIT部門へのヒアリング、運用記録や仕様書の確認 ・複数クライアントを並行して対応(2~5名規模のチーム体制) ・ご経験に応じて、情報セキュリティに関するアドバイザリー業務や保証業務も担当可能 ※クライアント規模:売上高50億~5000億円規模 ※業種:製造、金融、小売、医療、学校法人など幅広い業界に対応 <ポジションの魅力> ・多様な業界・規模の案件を経験でき、専門性をさらに広げられる ・IPO案件が多く、上場準備企業への深い関与が可能 ・Big4と比べて業種区分がなく、幅広い監査経験を積める ・経験を活かしてマネジャー/シニアマネジャーとしてキャリアアップできる ・将来的にアドバイザリーファームへの転籍も可能
【必須】 ・監査法人またはコンサルティングファームにおけるIT監査、内部統制評価の経験 ・または事業会社の内部監査部門での内部統制評価経験 【歓迎】 ・公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者資格 ・会計知識 ・英語力(海外クライアント対応のチャンスあり)
太陽有限責任監査法人は、グローバルネットワーク「Grant Thornton」の日本メンバーファームとして、監査・税務・アドバイザリーを幅広く提供する準大手監査法人です。 上場企業からIPO準備企業、公共法人まで多様なクライアントを支援し、会計監査だけでなくIT監査、情報セキュリティ、M&A、国際案件など多彩なサービスを展開しています。
800~1500万
■内部監査全般を担い、リスク管理や統制体制を評価・改善。経営層と連携し、監査部門の運営やJ-SOX対応も推進。■COへのレポートラインとなり、今後のグローバル展開も視野に入れた監査体制の構築を担う。 ◆内部監査部門の立ち上げメンバーとして、監査体制やポリシーを策定 ◆監査計画の策定、リスク評価、財務/業務/コンプライアンス監査を実施◆J-SOXを含む内部統制評価やIT統制(ITGC/ITAC)の整備・監査を推進 ◆経営層への報告、是正措置のフォローアップ、規制対応支援を担当 ◆社内研修や業務改善を通じ、コンプライアンス意識と実効性を向上 ◆外部監査人・監査役会・親会社との連携を図り、監査品質を確保
【必須】 ■内部監査経験5年以上または監査法人での経験 ■英語中級レベル以上(海外拠点とのコミュニケーションあり) 【魅力】 ■マイクロソフト365管理ソリューションのリーディングカンパニーとして安定した事業基盤 ■年間40%成長を続ける成長企業で、キャリアアップの可能性が高い ■フレックスタイム制度やリモートワーク週50%等、柔軟な働き方が可能 ■残業は月40時間未満と、ワークライフバランスを重視した環境
・ソフトウェアの販売 ・ソフトウェアの販売に付随する各種サービスの提供
800~850万
会計監査業務および関連業務を担当いただきます。 ・金融商品取引法、会社法に基づく会計監査業務 ・会計監査に関連する業務全般 ・株式上場支援(IPO準備企業に対する監査対応) 英語力をお持ちの方には、以下のような英文案件へのアサインも可能 ・海外展開を進める日系企業の監査 ・日本法人を対象とした外資系企業の監査 ・IFRS、US-GAAP適用企業の監査業務 ※多様な業界、企業規模の監査に関わることができます
【必須条件】※いずれかに該当 ・日本公認会計士 ・日本公認会計士論文式試験合格者 ・米国公認会計士(USCPA)もしくはUSCPA全科目合格者 かつ ・経理領域での実務経験 または 日商簿記2級 【歓迎条件】 ・会計監査の実務経験 ・英語力(英文監査に従事できるレベル) ・経理・財務部門での実務経験 ※高い英語力(ビジネスレベル上級以上)により、経理経験がなくとも選考対象となる可能性あり
・公認会計士による会計監査業務 ・IPO支援業務 ・IFRS・US-GAAP対応など国際監査業務 ・その他監査・保証関連サービスの提供
800~1600万
◆内部監査全般を担い、リスク管理や統制体制を評価・改善。経営層と連携し、監査部門の運営やJ-SOX対応も推進します。具体的な内容は下記になります。 ◆内部監査部門の立ち上げメンバーとして、監査体制やポリシーを策定 ◆監査計画の策定、リスク評価、財務・業務・コンプライアンス監査を実施 ◆J-SOXを含む内部統制評価やIT統制(ITGC/ITAC)の整備・監査を推進 ◆経営層への報告、是正措置のフォローアップ、規制対応支援を担当 ◆社内研修や業務改善を通じ、コンプライアンス意識と実効性を向上 ◆外部監査人・監査役会・親会社との連携を図り、監査品質を確保
◆5年以上の内部監査経験または監査法人での経験 ◆中級レベルの英語力(英語で報告の機会があるが、フリューエントである必要は無し)◆財務・経営の基礎知識(会計基準、法令など)、内部統制、リスクマネジメ ントの理解、優れた分析力および問題解決能力 ◆コミュニケーション能力、チームワークを重視した業務遂行能力 ※選考プロセスの一環として英語による面接を実施します。 【歓迎(WANT)】 ◆公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格保持者 ◆法務・コンプライアンス業務の経験がある方
・ソフトウェアの販売 ・ソフトウェアの販売に付随する各種サービスの提供
年収非公開
<業務内容> 企業が抱える不正リスク対応のサポートを、グローバルネットワークと専門性を兼ね備えたプロフェッショナル集団『EY JapanForensics』のコンサルタントとして、一緒に実現しませんか。 ◆Forensicsとは Forensic & Integrity Services (Forensics) とは、約80ヵ国、5,000名超の専門家から構成される、EYの不正調査、不正対策、コンプライアンス専門のサービスラインです。 多様なキャリアバックグラウンドを有する各種専門家集団と、EYのネットワークを活かしたグローバルレベルの高品質な対応力で、有事・平時対応のサービスをワンストップで提供します。 ◆業務内容 ・コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援 ・不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援 ・不正調査:会計不正、品質偽装等の各種調査委員会等の支援 不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、情報漏洩など、多岐に渡ります。 調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメールのレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。 コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価などを行います。 対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。
<応募資格> ◆経験・スキル 【必須】 ・下記いずれかのご経験(3年以上) 〇内部統制構築・評価業務 〇内部監査業務 〇不正調査業務 〇海外子会社管理業務 ・簿記3級以上 ・MS Office(Word、Excel、PowerPoint)実務操作スキル ・コミュニケーション力および協調性 ・積極性/主体性/論理的思考 【歓迎】 ・TOEIC700以上 ・より規模の大きな案件・海外オフィスと協働するグローバルな案件、外部専門家として企業の経営層に対してのアドバイザリー業務に興味のある方 ・英語力を活かしたい方 ・コンサルタント業務での分析・考察に興味・関心のある方 ・公認会計士、USCPA等の外国会計士資格を有する方 【求める人物像】 ・論理的思考力のある方 ・社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方 ・職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方 ・困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方 ・未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方 ◆語学力 【必須】英語:ビジネスレベル以上/日本語:流暢以上 【歓迎】その他の外国語
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600~1000万
◆主な業務内容 - 内部統制構築、運用における査、助言 - 会計、業務フローの監査、助言 - 取締役会や監査役会、株主総会への出席し - 監査観点から会社運営に必要な指摘や改善のリード - 監査方針・計画策定 - 監査報告書の作成 - 経営陣へ適切な助言 - 監査法人や証券会社等、外部ステークホルダーとの折衝 - コンプライアンスやリスク管理体制構築 ・その他、監査役監査に付随する事務業務
◆いずれかの能力、ご経験 - 監査役のご経験または類する経験 - IPO準備企業や上場企業でのCFOや管理部長や経理部長などのご経験 - 証券会社やファンドでのIPO支援・審査経験 - 公認会計士、もしくは弁護士有資格者 - 内部監査のご経験
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700~1200万
新規上場を目指す弊社にて、常勤監査役として、会計監査および業務監査を実施していただきます。 ・取締役会、株主総会、監査役会、株主報告会への参加 ・監査役会の運営、議事録等の作成 ・監査方針、計画の策定 ・監査業務全般、監査報告書の作成 ・取締役への助言 ・監査法人対応 ・内部監査室との連携 ・上場準備過程における証券会社や金融商品取引所ヒアリング対応 ・その他付随する業務
【必須】 ・監査法人での監査のご経験、もしくは上場企業における常勤監査役または内部監査など、監査実務のご経験 ・社内外のステークホルダーと円滑にコミュニケーションができるコミュニケーション能力をお持ちの方 【歓迎】 ・公認会計士の資格をお持ちの方
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500~1500万
保険会社に対してアクチュアリアルな監査およびアドバイザリーを行います。 監査は主に日本基準、USGAAP、IFRS17、ESR監査、アドバイザリーは生保損保会社向けの会計アドバイザリー、保険商品開発、保険計理人業務、リスク管理、医療データ分析、データアナリティクス、海外アクチュアリーマター調査等になります。 【業務内容】 アクチュアリーグループでは、保険会社、認可特定保険業者および少額短期保険業者の責任準備金関係の監査補助業務ならびに保険会社向けの保険数理アドバイザリー業務を行っています。
保険会社、監査法人、またはコンサルティングファーム で、下記必須領域を経験していること。 ただし、 スタッフ、シニアは日本アクチュアリー会の研究会員以上、マネージャーは日本アクチュアリー会の準会員以上であること。 【必須経験】 ・マネージャー以上については、生保または損保での決算(日本基準、USGAAP、IFRS等)に関する実務経験 【言語】 ・英語 TOEIC600点以上が望ましい 【必要な業務経験・資格】 ・ アクチュアリー(正会員、準会員、研究会員) スタッフ、シニアは研究会員以上、マネージャーは準会員以上 ・プログラミング・スキル(VBA, C++等)
世界4大会計事務所(Big4)アーンスト&ヤングの日本におけるメンバーファーム。 経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開しています。
500~1500万
DXやテクノロジーに関する社会環境の変化など金融機関を取り巻く環境は大きく変化しています。 このような変化に適応し金融機関が持続的な成長を実現するためには、テクノロジーリスクを適切に管理することが、より一層重要になります。 ITRGは金融機関に特化したテクノロジーリスクの専門家チームです。 豊富な知見・経験に基づいたサービスを提供することが可能であり、金融機関の企業価値向上を強力に支援します。 ■主なサービス領域 ITガバナンス・リスクマネジメント デジタルガバナンス・テクノロジーリスク プログラム・プロジェクトマネジメント オペレーショナル・レジリエンス サイバーセキュリティ 内部監査支援
◆シニアマネージャー/マネージャー ・金融機関のITリスク領域におけるコンサルティング、システム監査、プロジェクトマネージャーの経験 シニアマネージャー:経験5年以上 マネージャー:経験3年以上 ・下記コンサルタントの必要経験 ◆シニアコンサルタント/コンサルタント 以下いずれか ・金融機関のシステム導入/開発/運用/プロジェクトマネジメント経験 ・金融機関のITリスク管理業務/情報セキュリティ管理業務 ・情報セキュリティ/サイバーセキュリティ関連業務 ・コンサルティングファーム、監査法人、シンクタンク、ITベンダー等におけるコンサルティング・システム監査
世界4大会計事務所(Big4)アーンスト&ヤングの日本におけるメンバーファーム。 経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開しています。
1000~1500万
(職務内容:(1)または(2)) 〇財務報告に係る内部統制の有効性評価業務(SOXテスティング業務) (1) 業務プロセス統制(マニュアル統制)領域に係るテストの実施 (2)ITアプリケーション統制・IT全般統制領域に係るテストの実施
〇必須条件 (1)業務プロセス(マニュアル)統制 ・証券業務経験・知識があり、一般的な証券業務のプロセスを理解している。 または、監査法人等で内部統制監査業務への従事経験されていた方。 ・主計・会計業務経験があれば、なお可。 (2)ITアプリケーション統制・IT全般統制 ・データベースの知識があり、DBからデータを抽出して、ACCESS、EXCELで分析、あるいは分析のためのツールを作成できる。 具体的には、マクロ、VB含むEXCEL・ACCESSのスキル、Sybase、OracleのDBが扱える方。 〇歓迎条件 ・一種証券外務員/内部管理責任者 ・英語(ビジネスレベル)
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