内部統制スタッフ@旅行業界
400~800万
旅行業界
東京都渋谷区
400~800万
旅行業界
東京都渋谷区
内部統制
内部監査
【業務内容】 内部統制スタッフとして、IPO準備フェーズにおける内部統制の設計・整備・運用・評価を担っていただきます。 ・会社法・金商法(J-SOX)に基づく内部統制対応 ・3点セット(業務記述書/フローチャート/リスク・コントロールマトリクス)の作成・整備 ・内部統制ルール・規程の策定・運用 ・各部門と連携した業務プロセスの見直し・改善 ・監査法人との調整、資料提供、質疑対応 ・経理業務(N-3〜N-2期は兼任、N-1期より内部統制専任)
- 事業会社での内部統制または内部監査の実務経験(2年以上) - 事業会社での経理経験(2年以上) - 会社法に基づく内部統制監査、または金商法に基づくJ-SOX対応経験 - 基本的な会計・経理知識を有し、経理業務にも一定程度関わったことがある方 - PCスキル(Excel、Word、PowerPoint)を用いた資料作成スキル - 関係部門や監査法人と円滑にコミュニケーションを取れる方
正社員
有 試用期間月数: 3ヶ月
400万円〜800万円
有 コアタイム (10:00〜17:00)
内訳:祝日 日曜 土曜
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
東京都渋谷区
在宅勤務 リモートワーク可
最終更新日:
1100~1600万
■業務概要: 国内外のサントリーグループ全体のセキュリティ体制や組織成熟度の向上を目指し、全社のセキュリティを管理し、多岐に渡るアジェンダにおいて対策を推進する。 グローバルサイバーセキュリティ担当部長の指揮で、複数のプロジェクトを企画・実行・監督する。 ステークホルダーはIT子会社の担当から、各社セキュリティ担当者、管理職等多岐に渡ります。 ■業務内容: ・中期サイバーセキュリティ戦略に基づくプロジェクト計画の立案と実行調整 ・各社のセキュリティアセスメントの定期実施と改善計画立案 ・関連ITプロジェクトへのセキュリティバイデザイン/セキュリティリスク評価 ・重大事故の対応マネジメント ・シニアマネジメント層へのサイバーリスク意識向上
・サイバーセキュリティ業務の経験を5年以上有していること ・マネジメント/リーダー、もしくはそれに準ずるプロジェクト経験 ・語学:英会話ビジネスレベル以上 ※日常的に英語でメールや会議が多くあります。ビジネスシーンは英語のみコミュニケーションでも可。日常会話レベルの日本語理解可能が望ましい
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700~1100万
■担当業務 大塚グループ全体の情報セキュリティ施策の立案と実施、また、各事業会社(国内/海外)施策の推進 ・情報セキュリティ強化プログラムの立案 ・情報セキュリティ強化プログラムの各社への展開 ・情報セキュリティソリューションの導入と運用定着化の支援(技術的なサポートから業務プロセス変更におけるチェンジマネジメント等) ・大塚グループ会社とのコミュニケーション(会議体の運営、脆弱性や脅威情報等リスク情報の伝達と対応支援、問合せ対応) ・IT・情報セキュリティ担当者等と連携した情報セキュリティインシデント対応 ・モニタリング・アセスメントを通じたセキュリティ施策の評価と改善 大塚ホールディングスには200以上の子会社がありますが、主に主要7子会社を通じて、大塚グループ全体の情報セキュリティの更なる推進業務を担って頂きます。 入社後は国内業務から始めて頂き、徐々に海外との業務もお任せします。
・ITまたはセキュリティ関連業務における5年以上の経験 ・ITインフラ・ネットワーク・クラウドの知識 ・語学力(英語:ビジネスレベル/TOEIC(R)テスト730点以上相当)
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650~900万
財務プラットフォーム代表として財務、会計、税務面から国内外子会社への支援を担当頂きます。具体的には、各種社内プロジェクトへの参画や、グループ会社のガバナンス強化支援、投融資委員会の運営等に携わって頂く予定です。 <プロジェクト支援業務> ・国内・海外新工場建設 ・新規ビジネスローンチ等 <ガバナンス強化業務> ・経理業務のプロセス評価、構築、現地に赴いての据付け <投融資委員会業務> ・国内外グループ会社における投融資案件の評価 ・投資後の効果測定
・単体決算含む、財務会計または管理会計の経験2年以上 ・英語に抵抗がなく、英語を使った業務に前向きに挑戦していきたい方
即席麺等の製造および販売
530~1300万
様々なデジタルツールを活用した、クライアントのバックオフィス(経理・財務等)業務を対象とした自動化を含むプロセス改革支援を行っています。 監査法人が有するナレッジを活用して”あるべき業務プロセス”を構築することで、財務データに信頼性を付与する事が可能となります。 これによりクライアントにおけるバックオフィス業務の最適化を支援します。 具体的には以下の通り ・業務プロセスの自動化 現行プロセスをベースとしたTo Beプロセスの設計 デジタルツールを活用した自動化ワークフローの構築 自動化ワークフロー運用にあたっての課題の識別 ・業務プロセス改革支援(BPR) 自動化で識別された課題の改善 上流プロセスにおける業務改善提案 アウトプットデータのフォーマット見直し 自動化ワークフロー運用にあたっての課題の識別 ・自動モニタリングの設計・構築 データドリブンな不正検知 財務データ分析による異常値の発見 ※ERPパッケージの導入コンサルとは異なります。 ■当該ポジションへ期待すること クライアントと既存業務プロセスへの理解をベースに、あるべき業務プロセスのイメージを共有・明確化するためのディスカッションをリード出来る方を求めています。また、クライアントのプロセス改革を推進するための改善点の洗い出し~イメージに基づいた自動化ワークフローの実現までの一連のサービスをリードいただきたいと考えております。 ■当業務の魅力 DXツールを活用した自動化・高度化支援を通じて、データ利活用によるプロセス改革に関するスキルを身に着け、かつ、デジタルリテラシーの向上を図ることが可能です。 また、監査・内部統制等の知識を活用して数値に信頼性を付与するプロセスを構築することが目的であるため、監査法人や経理部門で培ったスキル・ナレッジが活用出来ます。 ■将来のキャリアパス 今後必須スキルであるデジタルスキルを向上させながら、プロセス改善をリードできるスキルを身に着けることが可能です。 ■PwCビジネスアシュアランス合同会社について PwCビジネスアシュアランス合同会社では、PwCJapan有限責任監査法人と協業してあらたな価値を社会に提供していくために、積極的に新規事業を創出しています。
■必須条件 【プロセスフォーカス人材】 ・業務プロセス改善プロジェクトに関与した経験 ・データ利活用に関するプロジェクトに関与した経験 ・監査・会計・経理に関する業務経験(簿記3級程度) ・内部統制の整備・運用に関する業務経験 【IT・デジタルフォーカス人材】 ・システム導入の上流工程の経験(要件定義、設計フェーズへの関与) ・データベース周りの要件定義・設計に関与した経験 ・デジタルツール構築に係るプログラミングの経験(言語は問わない) ■歓迎条件 【プロセスフォーカス人材】 ・デジタルツール(Power Query、Power Automate、UiPath、Alteryx、Tableau など)を用いた業務に携わった経験 ・監査法人・コンサルティングファームでの勤務経験(3年以上) 【IT・デジタルフォーカス人材】 ・デジタルツール(Power Query、Power Automate、UiPath、Alteryx、Tableau等)を用いた業務改善・効率化の経験 ・データ解析の経験 ・SIerなどでのシステム導入プロジェクトマネジメント/リード経験 ・管理部門へのシステム導入の経験
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
700~1200万
【会社概要】 <Finatextグループについて> Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。 金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、 オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、 次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。 <スマートプラスについて> Finatextグループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。 BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。 また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。 ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。 今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。 また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。 【業務内容】 持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。 ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。 具体的な想定業務は以下の通りです。 内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等) 内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) 監査役の補助及び監査役との連携 外部監査の委託先組織との連携
■必須スキル: 証券会社での内部監査業務の経験 証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識 ■歓迎スキル: 内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など ■求める人物像: 過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい手法・考え方を柔軟に取り入れることができる方 自ら積極的に手を動かくすことを厭わない方 フラットな組織で柔軟に働くことができる方 問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方
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530~1300万
BCM(Banking and Capital Markets)/銀行証券アシュアランス部 【主な業務内容】 ■諸表監査 ・日本基準の諸表監査(商品取引法監査、企業金融監査、各種業法に係る審査、その他) ・海外会計基準の諸表監査(国際会計基準、米国会計基準) ■内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制 ■アドバイザリーサービス ・金融・証券会社に対する各種アドバイザリーサービス(会計基準、内部統制、内部監査、金融規制対応等) ■その他証明業務 *主要クライアント:金融機関(銀行・証券会社) 【BCMの特徴】 ・多様なクライアントを支援し、最先端の金融サービスに関わることができます ・監査業務とアドバイザリー業務の両方を提供しているため、知恵の引き出しおよびキャリアアップにつなげることができます
【必須条件】 ■日本公認会計士資格保持者、米国公認会計士の資格保持者 ■金融機関における勤務経験または、内部監査・監査法人における監査経験 【歓迎条件】 □英語力(ビジネルレベルの英語力であれば尚可)
企業の財務諸表が会計基準に基づき適正に作成されているかを検証し、投資家やステークホルダーに対する信頼性を担保する監査業務を提供。 ・内部統制監査 財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価し、企業のガバナンスやリスク管理体制の強化を支援する。 ・その他保証業務(アシュアランスサービス) ・財務報告アドバイザリー ・リスク・ガバナンス関連サービス ・フォレンジック・不正対応支援
600~800万
不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」を中心として拡大している当社にて、内部監査室長として体制の構築から業務全般をお任せします。 ■内部監査関連(内部監査計画立案~実施、内部監査報告書の作成) ■内部統制関連(J-SOX、監査法人対応等) ■代表取締役、監査役および監査法人との協力・連携 ■上記に付随するその他の業務 ※当社業務に係る主な法令:金融商品取引法、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法 他
【必須】■金融商品取引業者での内部監査業務のご経験 ■不動産業、金融業界での業務経験もしくは知見
不動産クラウドファンディングを主軸にアセットマネジメント、オフィス賃貸仲介、プロパティマネジメント(不動産管理)など幅広い事業を展開する総合不動産企業
650~800万
・法務業務 ・内部統制業務 ・監査業務 ・取引先等の財務分析
必須要件 法務業務または内部統制業務経験者 歓迎/尚可 ・上場企業での法務または内部統制業務経験者 ・監査業務経験者 ・財務分析(与信)業務経験者 ・マネジメント経験者 【求める人物像】 ・論理的に考え、筋道立てて説明できる人 ・コミュニケーション能力が高い人 ・ビジネス理解がある人 ・事実を丁寧に掘り下げられる人 ・中立性、客観性を保てる人 ・法律知識を学び続けられる人
~創業75年以上の歴史を持つ歴史と信頼のある建材メーカー~ 超高層ビル、マンション、戸建住宅向けの鋼製下地材(天井・壁・床)をはじめ、フロアシステムやアルミ建材、換気製品など、幅広い分野で製造、販売、施工を行っています。 近年では耐震製品やエコ、省エネ関連の商品も取り扱っています。
540~960万
仕事内容 【職務内容】 ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。 ■内部監査業務 ・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査 ■ITシステム監査業務 ・ITやシステムに関連する監査業務 ■監査企画業務 ・内部監査の高度化に向けたモニタリング ・リスクアセスメント態勢の企画、運営 ・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画、運営 ・監査DX化の推進、導入 【業務の変更の範囲】会社の定める業務(詳細は面接時にご確認ください)
必須要件 ■内部監査実務経験5年以上 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等、内部監査の関連資格 歓迎要件 ■金融業界での実務経験 ■海外での監査経験 ■パワーポイント作成およびプレゼンスキル
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700万~
・業務内容: 損害保険に関わる ①法令遵守対応 ②内部統制の設計・運用 ③社員教育・啓発 ④リスク管理 ⑤内部監査業務
業務内容を遂行できるスキルを持ち合わせた方(即戦力採用のため)
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